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政府采購執(zhí)行自查報告

時間:2024-06-19 18:17:25 宜歡 報告 我要投稿
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政府采購執(zhí)行自查報告(精選10篇)

  在人們越來越注重自身素養(yǎng)的今天,報告對我們來說并不陌生,寫報告的時候要注意內(nèi)容的完整。為了讓您不再為寫報告頭疼,以下是小編幫大家整理的政府采購執(zhí)行自查報告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

政府采購執(zhí)行自查報告(精選10篇)

  政府采購執(zhí)行自查報告 1

  根據(jù)縣財政局、審計局、監(jiān)察局《關于做好政府采購監(jiān)督檢查工作的通知》要求,縣行政服務中心管委辦公室組織力量對本單位自20xx年以來的政府采購執(zhí)行情況進行了認真自查,F(xiàn)就自查情況報告如下:

  一、基本情況:

  縣行政服務中心管理委員會辦公室于20xx年底成立。經(jīng)過緊張籌建,縣行政服務中心、縣綜合招投標中心、縣發(fā)展環(huán)境投訴中心于20xx年9月正式進入行政服務大樓辦公。經(jīng)費來源為財政撥款。暫未購置車輛。

  二、20xx年情況:

  20xx年“中心”處于籌建期。年初,按照“中心”建設設計計劃,根據(jù)《政府采購法》和《縣政府采購管理實施辦法》的要求,對需采購的貨物(辦公設備、辦公用品)、工程(“中心”內(nèi)部裝修、“中心”網(wǎng)絡)、服務(印刷等)編制采購預算3280000元!爸行摹苯ㄔO過程當中,對所需貨物、工程、服務全部通過政府采購購進。進行招標20次,金額2784870元。招標過程當中,嚴格遵循招投標程序,依法選定中標供應商,按照招標文件要求簽定政府采購合同,并按規(guī)定進行驗收。辦公用品均在政府采購定點單位采購,采購資金財政直接支付。在所有采購活動中,無擅自變更合同現(xiàn)象。

  三、20xx年情況:

  20xx年“中心”正式運行。與20xx年相比,需采購貨物大量減少。年初,按照要求和年度安排,編制采購預算50000元,主要是用于辦公用品的采購。采購過程當中,按照規(guī)定實行了定點采購,采購資金財政直接支付。

  20xx年至20xx年,“中心”為節(jié)約經(jīng)費,慎重對待每一次采購活動,實現(xiàn)了以盡量少的`資金辦更多、更好的事的目的。對每一次采購活動的文件,都按照檔案管理的要求,整理歸檔備查。但是,由于“中心”建設資金暫未全部到位,存在不按時履行合同現(xiàn)象。

  政府采購執(zhí)行自查報告 2

  政府采購執(zhí)行自查報告學校政府采購自查報告2為更好地推動學校政府采購工作發(fā)展,規(guī)范政府采購行為,建立完善的政府采購工作機制,結合近年我校政府采購工作開展情況,按照鄂財函【20xx】266號文件和區(qū)財政局《關于開展全區(qū)政府采購領域妨礙公平競爭清理工作有關事項的通知》文件要求,我校認真開展自查工作,對近年的我校政府采購工作進行了全面梳理與自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、高度重視

  提高工作成效我校高度重視我單位政府采購工作,嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》,全面貫徹落實內(nèi)控制度,在內(nèi)控工作領導小組的指導下,由校委會會議研究決定采購事項并監(jiān)督相關人員開展采購工作;積極安排財務人員參加的`政府采購法律法規(guī)等專題培訓,不斷提高我校財務人員的業(yè)務素質和法律意識。

  二、明確職責

  建立內(nèi)控機制我校按照“分事行權、分崗設權”的原則,按照管理、執(zhí)行、使用相分離,采購經(jīng)辦人、合同審核人、項目驗收人相分離的要求,制定和完善政府采購的相關制度辦法,完善我園政府采購內(nèi)控機制,加強單位財務管理,繼續(xù)深化政府采購改革和財政管理改革,進一步加大監(jiān)管力度,健全政府采購監(jiān)管和運行機制,圍繞采購職權運行的關鍵環(huán)節(jié)和部位,強化對有關工作人員的監(jiān)督。

  三、嚴明紀律

  杜絕學校政府采購領域妨礙公平競爭行為

  1.開放供應商準入門檻,對符合采購需要的合格供應商一視同仁,不歧視,不搞差別對待,不設置不平等條款。

  2.除小額零星采購適用協(xié)議供貨、定點采購外,對具有經(jīng)營資質的供貨方不設置其他資格條件。

  3.不要求供應商在政府采購活動前進行不必要登記、注冊等障礙。

  4.不設置其他門檻限制供應商參與政府采購活動。

  5.不設置供應商參加電子化政府采購活動的條件。

  6.依法及時、有效、完整發(fā)布或提供采購項目信息。

  7.沒有采取其他妨礙政府采購公平競爭的行為。

  通過此次自查工作,使我校進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,下一步我校將進一步完善相關采購制度,嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,使我校采購工作更加規(guī)范,力爭做好做實政府采購工作。

  政府采購執(zhí)行自查報告 3

  我校為新建學校,許多設施建設都不完善,為盡快完善辦學條件,滿足教學需要,xx年7月,經(jīng)xx區(qū)教育和體育局及xx區(qū)財政局批準,我校通過臨沂市公共資源交易平臺,對社會公開招標學校大會議室音響、伙房及衛(wèi)生間改造、筆記本電腦、校園廣播電臺等項目,具體情況如下:

  一、xx年,學校共招標1次,金額156.0675萬元,根據(jù)采購內(nèi)容分成六個部分:大會議室燈光音響39.506萬,校園廣播電臺34.925萬,移動錄播設備20萬,餐廳餐桌及洗碗機22.25萬,鋼琴、空調(diào)、筆記本24.109萬,餐廳及衛(wèi)生間改造15.2775萬。

  二、本次招標xx年7月25日由區(qū)財政局教科文科和政府采購監(jiān)督管理科審批同意。由臨沂市鴻泰招標有限公司代理,xx年8月27日在臨沂市公共資源交易中心開標室開標。招標過程嚴格按上級部門及有關規(guī)定執(zhí)行。

  三、xx年9月2-3日,學校先后與經(jīng)評標專家評出的幾家公司簽訂了采購合同。并按規(guī)定將合同上傳平臺進行公示。

  四、截止xx年11月11日,鋼琴、空調(diào)、筆記本電腦;大會議室燈光音響;移動錄播設備已完成,正在完排按照合同進行付款;锓坎蛷d及衛(wèi)生間改造、洗碗機、校園廣播電臺由于安裝場地條件不具備,還沒有安裝完成。

  政府采購執(zhí)行自查報告 4

  政府采購執(zhí)行自查報告學校政府采購自查報告3篇政府采購執(zhí)行自查報告學校政府采購自查報告1二年來,我局政府采購工作,在局黨委的正確領導下,在縣采購部門的具體指導下,按照政府采購各項要求,積極主動開展政府采購工作,為節(jié)減財務支出,緩解經(jīng)費矛盾,規(guī)范政府采購行為發(fā)揮了積極作用。二年來全局政府采購總額916萬元。通過政府采購共節(jié)約資金36萬元,節(jié)支率達到4%。回顧二年來我局政府采購,我們主要做了以下幾個方面的'工作。

  一、領導重視

  各部門積極配合由于局領導的高度重視,我局政府采購工作在縣采購辦的指導下,依靠各部門間的緊密配合,一絲不茍的開展工作。今年,縣財政局又積極推行政府采購資金國庫直接支付,加大了政府采購制度改革,與部門預算、國庫集中收付制度改革相互促進、相互支持、相互配合的力度,我局對照政府集中采購目錄,向財政部門上報政府采購計劃,實施政府采購。

  二、工作嚴謹

  完善監(jiān)督制約機制我局針對自查自糾工作中反映、暴露和查出的問題,研究提出整改措施,邊查邊改。按照管理、執(zhí)行、使用相分離,采購經(jīng)辦人、合同審核人、項目驗收人相分離,采購、決策、付款相分離,即三個“三分離”的要求,制定和完善政府采購的相關制度辦法,完善單位政府采購內(nèi)控機制,加強單位財務管理。繼續(xù)深化政府采購改革和財政管理改革,進一步加大監(jiān)管力度,健全政府采購監(jiān)管和運行機制,圍繞采購職權運行的關鍵環(huán)節(jié)和部位,強化對有關工作人員的監(jiān)督。

  三、我局政府采購執(zhí)行情況

  20xx年我局政府采購實際支出916萬元,其中20xx年實際支出395萬元,20xx年實際支出521萬元,同期相比,增加126萬元。實際采用政府公開招標方式采購貨物820萬元,采用協(xié)議采購方式96萬元。

  總之,一年來,我局政府采購工作雖然取得了一些成績,但還存在一定的差距,我們決心在新的一年里,將依據(jù)“規(guī)范操作,循序漸進,協(xié)調(diào)發(fā)展”思路,以規(guī)范管理為重點,力爭做好做實政府采購工作。

  政府采購執(zhí)行自查報告 5

  根據(jù)《關于轉發(fā)州財政局監(jiān)察局審計局<轉發(fā)云南省財政廳云南省監(jiān)察廳云南省審計廳關于開展全國政府采購執(zhí)行情況專項檢查>的通知》精神(西財采[20xx]1號),xx縣地方志編纂委員會辦公室結合《云南省財政廳、云南剩監(jiān)察廳、云南省審計廳轉發(fā)財政部、監(jiān)察部、審計署、國家預防腐敗局關于開展全國政府采購執(zhí)行情況專項檢查的通知》,召開了全體干部職工工作會議,

  組織實施了自查、互評等工作。現(xiàn)將我室近期采購執(zhí)行自查自糾情況匯報如下:

  一、辦公室采購基本情況

  20xx年1月至20xx年12月,我室各項采購預算(計劃)共計12元,實際采購金額131320.11元,其中:20xx年實際采購金額1197473.55元、占91.19%,20xx年實際采購金額11572.56元、占8.81%。

  二、辦公室采購執(zhí)行自查自糾專項工作開展情況

  (一)組織學習和廣泛宣傳,營造輿論氛圍組織辦公室全體職工認真學習了中央治理商業(yè)賄賂領導小組印發(fā)的《關于組織開展不正當交易行為自查自糾的實施意見》和《云南省財政廳云南剩監(jiān)察廳云南省審計廳轉發(fā)財政部監(jiān)察部審計署國家預防腐敗局關于開展全國政府采購執(zhí)行情況專項檢查的通知》精神,使全體工作人員認識到商業(yè)賄賂的危害性和黨中治理政府采購領域商業(yè)賄賂的意義,進一步增強了自覺抵制商業(yè)賄賂和廉潔自律的意識。

  (二)堅持原則,嚴肅對待,著力抓好自查自糾工作自5月6日開展自查自糾以來,我室堅持原則,認真對待,不走過場,認真做好三個“堅持”,即堅持依法辦事,堅持自查自糾與檢查監(jiān)督并重,堅持自查自糾與反行賄防腐敗聯(lián)系起來。組織和督導職工對照中央、財政部及兵團、師有關文件和領導講話精神,聯(lián)系思想實際,檢查并糾正職工在思想認識上的偏差,查找在認識高度、重視程度、工作力度及法制觀念、廉政意識、職業(yè)道德等方面存在的不足,從辦公室現(xiàn)行內(nèi)部管理制度、運行機制和監(jiān)督制約機制上進行自查自糾,重點查找損害人民群眾切身利益的突出問題。通過開展內(nèi)部自查,摸清不正當交易行為等情況,以確定其是否存在商業(yè)賄賂行為。深入查找問題,深挖思想根源,糾正錯誤觀念,營造活動氛圍,明確整改方向,通過深入細致的調(diào)查研究,制定相應的整改措施,認真抓好整改。

  (三)加強制約監(jiān)督,嚴格操作程序高標準,嚴要求,做到三個堅持,四個公開是做好統(tǒng)一采購工作,規(guī)范統(tǒng)一采購行為的重要手段和有效措施。我們在實際工作中,一是堅持統(tǒng)一采購項目必須按規(guī)定程序報批,要求必須落實統(tǒng)一采購預算資金;二是堅持按《政府采購管理辦法》規(guī)定的條件,確定采購方式;三是堅持回避制度,與統(tǒng)一采購工作有利害關系的人員不得進入評委。在具體管理過程中,要堅持信息公開;資格審查標準公開;合同條款公開;評標標準、方法公開。

  三、存在的問題

  在國家和上級政府采購法規(guī)尚不完善的.情況下,辦公室制定的各項規(guī)章制度、實施辦法在統(tǒng)一采購具體執(zhí)行中存在不完善不全面的問題,有時出現(xiàn)無章可循的情況。同時,現(xiàn)行的部門預算制度、國庫集中支付制度與政府采購制度的要求有時相矛盾,尚不銜接配套,亟需修訂和完善。

  四、今后工作的方向

  (一)進一步組織好學習教育活動組織相關人員深入學習《政府采購法》、《反不正當競爭法》等法律法規(guī),運用各種媒體多種方式,加大宣傳教育力度,糾正商業(yè)賄賂是交易“潛規(guī)則”、發(fā)展“潤滑劑”等模糊認識和錯誤觀念,提高對不正當交易行為自查自糾的自覺性和法制意識。

  (二)繼續(xù)深入開展自查自糾自查自糾是進行自我教育、自我檢查、自我糾正的有效措施。根據(jù)不同的治理范圍,區(qū)別情況進行深入地自查自糾。結合排查出的不正當交易行為

  和征求到的意見,認真撰寫自查材料;召開專題會議,深入開展批評和自我批評,找準存在的突出問題,并提出整改意見;針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題、監(jiān)管中存在的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞,進一步研究提出整改措施,明確整改方向,突出整改重點,落實整改責任,切實加以整改。

  (三)繼續(xù)完善辦公室采購管理制度在調(diào)研、自查自糾的基礎上,針對治理工作中暴露出來的問題及其表現(xiàn)形式和薄弱環(huán)節(jié),建立健全各項管理制度;進一步明確政府采購監(jiān)督管理和操作機構職責,避免“越位”和“缺位”;通過嚴格和強化采購預算編制和執(zhí)行管理,確保按照政策制度規(guī)定進行統(tǒng)一采購,從制度上堵塞漏洞,杜絕腐敗案件的發(fā)生。

  預防腐敗是一項系統(tǒng)工程,在今后的工作中,我室將在xx縣人民政府的統(tǒng)一領導下,精心組織,扎實開展,確保專項治理工作不走過場,整改措施落到實處。通過專項治理,使統(tǒng)一采購當事各方認識普遍提高,商業(yè)賄賂行為得到有效遏制。

  政府采購執(zhí)行自查報告 6

  根據(jù)財發(fā)14號文《關于開展全縣政府采購執(zhí)行情況專項檢查的通知》精神,縣糧局召開政府采購兼職人員會議,安排部署單位內(nèi)部政府采購執(zhí)行情況的自查自糾工作,F(xiàn)將有關情況報告如下:

  一、成立工作專班。

  成立了以副局長為組長、總會計師、紀委書記為副組長,抽調(diào)辦公室、財務審計股人員為縣糧局政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作小組。

  二、模清采購情況。

  根據(jù)縣政府采購目錄對縣局和辦公用具、車輛等資產(chǎn)采購情況進行了清查核實。3月購置小車一輛186000元、9月購置辦公用具107820元。5月經(jīng)同業(yè)會計師事務有限責任公司專項審計并出具審計報告,同年12月縣國資局已核實批復增加縣糧局固定資產(chǎn)。

  三、資產(chǎn)采購數(shù)據(jù)。

  (1)部門財政預決算情況:財政編制部門預算支出總額1048千元,其中政府采購預算支出330千元。部門決算支出總額1346千元,其中財政預算撥款535千元;財政編制部門預算支出總額1102千元,部門決算支出總額1425千元,其中財政預算撥款624千元。

  (2)自查采購情況數(shù)據(jù):一是3月報告縣政府經(jīng)副縣長批準購置蒙迪毆小車一輛186千元,由縣糧食儲備庫出資、其帳目在該單位反映;二是9月報告縣政府有關領導同意單位集中購置辦公用具108千元,由收儲企業(yè)籌資、其支出在收儲企業(yè)入帳。

  四、整改自糾問題。

  (1)資產(chǎn)采購有預算、有批文,但未通過政府采購專門機構采購;

  (2)沒有公開招投標、而是自行組織部門集中采購;

  (3)未制定內(nèi)部政府采購管理制度。

  通過這次政府采購執(zhí)行情況的.自查自糾,縣糧局認識到自身存在的問題。在日后資產(chǎn)購置方面堅決執(zhí)行政府采購有關規(guī)定,根據(jù)政府采購目錄、年初報預算、經(jīng)批準、由政府采購辦或公開招投標采購。

  政府采購執(zhí)行自查報告 7

  一、引言

  為規(guī)范我單位政府采購行為,確保政府采購活動的公開、公平、公正和高效,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及相關法規(guī)的規(guī)定,我單位近期對政府采購執(zhí)行情況進行了全面自查,F(xiàn)將自查情況報告如下:

  二、自查范圍與標準

  本次自查的范圍涵蓋了我單位20xx年度內(nèi)所有的政府采購活動,包括貨物、工程和服務等采購項目。自查的標準主要依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》等相關法律法規(guī)和規(guī)章制度。

  三、自查內(nèi)容與方法

  政府采購程序自查:重點檢查了采購計劃編制、采購方式選擇、采購文件編制、采購信息發(fā)布、供應商資格審查、評標委員會組建、開標評標、中標結果公示和合同簽訂等各個環(huán)節(jié)是否符合法律法規(guī)和規(guī)章制度的要求。

  政府采購信息公開自查:檢查了政府采購信息的發(fā)布渠道、發(fā)布內(nèi)容、發(fā)布時間和發(fā)布方式是否符合規(guī)定,確保政府采購信息的及時、準確、完整。

  供應商管理自查:對供應商資格進行了審查,確保供應商具備履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力;同時,對供應商履約情況進行了跟蹤評估,確保供應商按照合同約定履行義務。

  采購資金管理自查:檢查了采購資金的預算、申請、審批、支付等流程是否符合規(guī)定,確保采購資金的合理使用和監(jiān)管。

  本次自查采用了自查表、問卷調(diào)查、實地查看等多種方法,力求全面、客觀地反映我單位政府采購執(zhí)行情況。

  四、自查結果

  經(jīng)過自查,我單位政府采購執(zhí)行情況總體良好,但在以下幾個方面仍存在一些問題:

  部分采購項目在采購計劃編制和采購方式選擇方面存在不夠嚴謹、不夠科學的情況,需要進一步加強對采購計劃編制和采購方式選擇的管理。

  在政府采購信息公開方面,部分信息的發(fā)布不夠及時、不夠準確,需要加強信息發(fā)布的審核和監(jiān)管。

  供應商管理方面,部分供應商的履約能力有待提高,需要加強對供應商的資格審查和履約評估。

  采購資金管理方面,部分采購項目的.資金使用不夠規(guī)范,需要加強資金使用的監(jiān)管和審計。

  五、整改措施

  針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題,我單位將采取以下措施進行整改:

  加強采購計劃編制和采購方式選擇的管理,確保采購計劃的科學性和采購方式的合理性。

  加強政府采購信息發(fā)布的審核和監(jiān)管,確保信息的及時、準確、完整。

  加強對供應商的資格審查和履約評估,確保供應商的履約能力符合合同要求。

  加強采購資金使用的監(jiān)管和審計,確保資金的合理使用和監(jiān)管。

  六、總結與展望

  本次自查是對我單位政府采購執(zhí)行情況的一次全面梳理和檢查,旨在發(fā)現(xiàn)問題、改進工作、提升管理水平。通過自查,我們認識到了自身在政府采購執(zhí)行方面存在的問題和不足,并制定了相應的整改措施。下一步,我們將繼續(xù)加強政府采購管理,規(guī)范采購行為,提高采購效率和質量,為單位的各項事業(yè)發(fā)展提供有力保障。

  政府采購執(zhí)行自查報告 8

  區(qū)政府采購中心在各級領導的高度重視及相關部門的大力支持下,認真貫徹落實《政府采購法》,圍繞“擴大規(guī)模、規(guī)范管理、提高效率、穩(wěn)步推進”的工作方針,不斷擴大政府采購規(guī)模和采購范圍,加強采購方式管理,嚴格政府采購程序,提高采購人員綜合素質,取得了突出實效,較好地完成了各項工作任務,F(xiàn)將采購中心政府采購執(zhí)行情況匯報如下:

  一、采購業(yè)務數(shù)據(jù)情況

  共組織采購活動70次,簽訂采購合同172份,采購規(guī)模達2353萬元,比預算節(jié)約236萬元,比的1518萬元增加835萬元,增長55%。采購項目涉及到工程、網(wǎng)絡、電腦、實驗設備、辦公家具、檔案密集架、公務用車、公務用車定點維修、公務用車保險等20多類采購項目。特別是幾次大型采購收到良好的效果:

  一是公務用車定點維修有創(chuàng)新。通過公開招標確定了6家維修企業(yè)為我區(qū)公務用車定點維修單位,并聘用了8名具有豐富維修經(jīng)驗的駐廠監(jiān)督員進行現(xiàn)場監(jiān)督。10至12月,6家定點維修企業(yè)累計維修343臺次,維修金額52萬元。從維修臺次和維修費用來看,維修費用明顯下降,定點維修節(jié)約行政經(jīng)費開支的效果已經(jīng)顯現(xiàn)。

  二是公務用車的采購、保險更加規(guī)范。全年采購公務用車42輛,采購金額986萬元,在目前汽車價格比較透明的情況下比預算節(jié)約了29萬元,節(jié)約率達3%;全區(qū)313輛公務用車保險采購中,在比上年保額增加、項目增加、車輛增加的情況下以119.9萬元成交,比預算節(jié)約40多萬元,節(jié)約達25%。

  三是工程采購有突破。黔江中學運動場改造建設的招標中,原計劃總投資300萬元,通過招標采購,比原計劃節(jié)約41萬元,節(jié)約率超過14%,社會反響良好;

  四是教育系統(tǒng)采購節(jié)資明顯。新華中學理化生實驗設備招標中,我們通過公告招標以29萬元成交,比預算節(jié)約19.4萬元,節(jié)約率達40%;民族中學的廚房設備招標中,來自國內(nèi)的6家供應商激烈競爭,以6.9萬元成交,比預算節(jié)約9.6萬元,節(jié)約率達58%,創(chuàng)下了今年的最好成績。

  二、采購中心綜合情況

 。ㄒ唬┱少彿、法規(guī)遵守情況。政府采購中心在開展采購業(yè)務中嚴格按照《政府采購法》及相關法律、法規(guī)和采購中心內(nèi)部規(guī)定從事采購活動,無犯法、違紀現(xiàn)象。

 。ǘ⿳徫辉O置情況。采購中心下設行政部、信息資源部、采購業(yè)務部。每個部有明確的崗位職責,部與部之間相互監(jiān)督,相互制約。

 。ㄈ⿳徫惠啀徶贫取2少徶行膶嵭休啀徶贫,每年輪崗一次。

 。ㄋ模⿲I(yè)技術人員所占比例。采購中心初級專業(yè)技術人員為75%;本科學歷占85%。

  (五)廉潔自律情況。采購中心結合實際,制定《政府采購中心工作人員廉潔自律規(guī)定》、《政府采購中心工作人員守則》、《政府采購工作人員行為規(guī)范》、《政府采購中心內(nèi)部操作程序》等規(guī)定,對違反有關條款,視情節(jié)輕重,依據(jù)國家有關規(guī)定以及本中心有關規(guī)定給予嚴肅處理。涉嫌犯罪的,將移送司法機關處理。嚴密的規(guī)章制度從根本上杜絕了不良現(xiàn)象的發(fā)生,防止了采購中心內(nèi)部腐敗。

  三、采購業(yè)務基礎工作

 。ㄒ唬I(yè)務培訓。采購中心將每月的30日下午作為業(yè)務學習日,以此加強中心職工業(yè)務素質,不斷拓寬現(xiàn)有人員知識結構。組織學習了《政府采購法》、《招投標法》、《采購信息公告管理辦法》等多項專業(yè)知識,我們還加強對中心職工的'崗前政治思想素質教育,使他們熟悉黨和國家的各項方針政策,牢固樹立對納稅人負責,為采購單位服務,為政府當家理財?shù)乃枷胍庾R,以較強的法律觀念,保持廉潔公正,不偏袒徇私,以維護政府采購人員的良好形象。

 。ǘI(yè)務管理信息化。采購中心采購業(yè)務全面實現(xiàn)信息化管理,每個工作人員都配備電腦,每筆采購業(yè)務都有電腦記錄和文字記錄。

 。ㄈ┎少彊n案管理。采購中心配備專人進行采購業(yè)務檔案管理,每筆采購業(yè)務結束后對采購文件資料進行及時收集、整理歸檔。

 。ㄋ模┎少徆、中標公告的發(fā)布。采購中心嚴格按照《政府采購法》規(guī)定,在指定的媒體上及時發(fā)布采購公告和中標公告。

 。ㄎ澹┦召M及資金管理。采購中心是非盈利性全額撥款事業(yè)單位,完全免費為采購人、供應商提供服務。采管分離后采購中心劃轉黔江鴻業(yè)公司管理,經(jīng)費由公司負責管理。

 。﹫蟊、資料報送。采購中心在每筆采購業(yè)務完成后,都將采購資料、結算資料、報表、每月工作通報及時報送采購辦及鴻業(yè)公司。

  四、采購業(yè)務開展情況

 。ㄒ唬┎少彿绞。采購中心嚴格按照《政府采購法》規(guī)定的采購方式進行采購。每次采購都將采購方案報采購辦審批后方進行采購。

  (二)采購程序。采購中心根據(jù)《政府采購法》及《招投標法》等法律法規(guī)制定了一套嚴密的內(nèi)部操作程序,每次采購都邀請監(jiān)察局、采購辦、采購人、監(jiān)督員、供應商等參監(jiān)督。

 。ㄈ┎少徯畔l(fā)布。每次公開招標的采購信息都按《政府采購法》規(guī)定的內(nèi)容在財政部門指定的網(wǎng)站和公司網(wǎng)站上發(fā)布,信息發(fā)布時間嚴格按照《政府采購法》規(guī)定:“自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截至之日止,不少于20日”的規(guī)定執(zhí)行。采購結束后中標信息及時上網(wǎng),5個工作日后無投訴才發(fā)中標通知書。

 。ㄋ模┖贤炗。采購結束后采購中心督促供應商在接到中標通知書3日內(nèi)及時與采購人簽訂合同。合同簽訂的內(nèi)容必須與招標內(nèi)容一致。

  (五)評委抽取。每次參加開標的評委都在采購中心評委專家?guī)熘校_標前30分鐘在監(jiān)察局、采購人、公證人員的監(jiān)督下隨機產(chǎn)生。

 。┥蠄髠浒覆牧。每次采購結束后,采購中心由專人將采購全過程資料進行收集,及時報采購辦備案。

 。ㄆ撸┕⿷藤|疑。采購中心嚴格遵守相關法律法規(guī),“公開、公平、公正”的開展采購活動。到目前還未收到過供應商的質疑。如有供應商進行質疑我們將按照《政府采購法》在規(guī)定時間給予供應商滿意的答復。

  五、服務質量

 。ㄒ唬┖贤募s及驗收。每次采購完畢后,采購中心都主動協(xié)助采購人對采購標的進行驗收,對驗收不合格的發(fā)出通知,限期整改。對專業(yè)性強的產(chǎn)品,由采購中心組織技術專家,采購人成立驗收小組,嚴格按照招標文件要求逐項檢查驗收并制作備忘錄,參與人員分別簽署驗收意見。

 。ǘ┎少徯。采購中心在接到采購辦的采購委托后,詢價采購在3個工作日內(nèi)完成。公開招標按照法定時間20日左右完成。

  政府采購執(zhí)行自查報告 9

  一、引言

  為貫徹落實政府采購相關法律法規(guī),加強單位內(nèi)部政府采購管理,確保采購活動的合法、公正、透明,本單位按照政府采購相關要求,對近期政府采購執(zhí)行情況進行了自查。現(xiàn)將自查情況報告如下。

  二、自查范圍

  本次自查涵蓋了本單位20xx年度內(nèi)所有政府采購項目,包括貨物、工程、服務等方面的采購活動。自查內(nèi)容主要包括采購計劃編制、采購方式選擇、采購程序執(zhí)行、合同管理以及檔案管理等方面。

  三、自查情況

  采購計劃編制

  本單位在采購前均制定了詳細的采購計劃,明確了采購項目的名稱、數(shù)量、規(guī)格、預算等信息,并經(jīng)過相關部門審批。采購計劃與實際采購活動相符,未出現(xiàn)無計劃采購或超計劃采購的情況。

  采購方式選擇

  本單位在采購方式選擇上嚴格遵守政府采購法律法規(guī),根據(jù)項目特點和預算規(guī)模,合理選擇公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等方式。同時,對于符合政府采購目錄及限額標準的項目,均通過政府采購平臺進行采購。

  采購程序執(zhí)行

  本單位在采購過程中,嚴格按照政府采購法律法規(guī)和采購文件要求執(zhí)行采購程序。包括發(fā)布采購公告、接受供應商報名、編制招標文件、組織開標評標、公示中標結果等環(huán)節(jié)。未出現(xiàn)違反規(guī)定操作或暗箱操作的情況。

  合同管理

  本單位在合同簽訂前,對中標供應商的資質、信譽等進行了嚴格審查,確保供應商具備履行合同的能力。合同簽訂后,及時將合同信息錄入政府采購系統(tǒng),并嚴格按照合同條款執(zhí)行。同時,加強了對合同履行情況的監(jiān)督檢查,確保合同得到有效執(zhí)行。

  檔案管理

  本單位建立了完善的政府采購檔案管理制度,對采購過程中產(chǎn)生的文件資料進行了分類整理、編號歸檔。檔案保存完整、規(guī)范,方便查閱和使用。

  四、存在問題及改進措施

  在自查過程中,發(fā)現(xiàn)存在以下問題:

  部分采購項目在采購計劃編制時未充分考慮實際需求和市場變化,導致采購計劃與實際需求存在偏差。改進措施:加強采購計劃編制前的市場調(diào)研和需求分析,確保采購計劃更加符合實際需求。

  在采購過程中,部分工作人員對政府采購法律法規(guī)掌握不夠深入,存在操作不規(guī)范的`情況。改進措施:加強政府采購法律法規(guī)的培訓和學習,提高工作人員的業(yè)務素質和操作水平。

  五、結論

  通過本次自查,本單位在政府采購執(zhí)行方面取得了較好成績,但也存在一些問題和不足。今后,本單位將進一步加強政府采購管理,完善采購制度,規(guī)范采購程序,提高采購效率和質量,確保政府采購活動的合法、公正、透明。

  政府采購執(zhí)行自查報告 10

  一、背景與目的

  隨著國家對政府采購活動的日益重視,以及相關法律法規(guī)的不斷完善,本機構對政府采購執(zhí)行情況進行了一次全面的自查。本次自查旨在確保政府采購活動的合規(guī)性、公正性和效率性,進一步規(guī)范采購流程,提高采購質量,優(yōu)化資源配置。

  二、自查范圍與內(nèi)容

  本次自查范圍涵蓋了本機構過去一年內(nèi)的所有政府采購活動,包括但不限于貨物、服務、工程的采購。自查內(nèi)容主要包括以下幾個方面:

  采購計劃的制定與執(zhí)行:檢查采購計劃是否合規(guī)、合理,是否按照計劃執(zhí)行,是否存在超計劃采購或未執(zhí)行采購計劃的情況。

  采購方式的選擇:檢查采購方式是否符合國家法律法規(guī)和采購文件的要求,是否遵循公開、公平、公正的原則,是否選擇最適合項目需求的采購方式。

  采購文件的編制與發(fā)布:檢查采購文件是否規(guī)范、完整、準確,是否充分反映采購需求,是否按時發(fā)布采購信息,是否公開透明。

  供應商的選擇與管理:檢查供應商的資質、信譽、業(yè)績等是否符合要求,是否按照規(guī)定的程序進行供應商的選擇,是否建立供應商管理制度,對供應商進行動態(tài)管理。

  合同簽訂與執(zhí)行:檢查合同是否規(guī)范、合法,合同條款是否明確、合理,合同是否按時簽訂并執(zhí)行,合同執(zhí)行過程中是否存在違約或糾紛情況。

  采購資金的支付與結算:檢查采購資金的'支付是否合規(guī)、及時,是否存在拖欠供應商款項的情況,結算是否準確、完整。

  三、自查方法與步驟

  本次自查采用以下方法與步驟:

  收集資料:收集過去一年內(nèi)的所有政府采購活動的相關文件、資料、數(shù)據(jù)等。

  制定自查計劃:根據(jù)自查范圍和內(nèi)容,制定詳細的自查計劃,明確自查的目標、方法、時間表和責任人。

  實施自查:按照自查計劃,對各項采購活動進行逐項檢查,記錄發(fā)現(xiàn)的問題和異常情況。

  分析問題:對自查中發(fā)現(xiàn)的問題進行深入分析,找出問題的原因和根源,提出改進措施和建議。

  整改落實:根據(jù)自查結果和整改建議,制定整改方案,明確整改措施和時間表,并跟蹤落實整改情況。

  四、自查結果

  經(jīng)過自查,我們發(fā)現(xiàn)以下主要問題:

  部分采購計劃執(zhí)行不夠嚴格,存在超計劃采購或未執(zhí)行采購計劃的情況。

  部分采購文件編制不夠規(guī)范、完整,未充分反映采購需求。

  部分供應商選擇過程中存在程序不規(guī)范、信息不透明的情況。

  部分合同簽訂和執(zhí)行過程中存在條款不明確、執(zhí)行不力的情況。

  采購資金的支付和結算存在部分延遲和錯誤的情況。

  五、改進措施與建議

  針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題,我們提出以下改進措施和建議:

  加強采購計劃的制定和執(zhí)行管理,確保采購活動嚴格按照計劃進行。

  規(guī)范采購文件的編制和發(fā)布流程,確保采購文件規(guī)范、完整、準確。

  加強供應商選擇過程的管理和監(jiān)督,確保供應商選擇程序規(guī)范、信息透明。

  加強合同簽訂和執(zhí)行過程的監(jiān)管,確保合同條款明確、執(zhí)行有力。

  完善采購資金的支付和結算流程,確保資金支付合規(guī)、及時、準確。

  六、總結與展望

  本次自查是對本機構政府采購執(zhí)行情況的一次全面檢查和總結。通過自查,我們發(fā)現(xiàn)了存在的問題和不足,并提出了相應的改進措施和建議。下一步,我們將認真落實整改措施,不斷完善政府采購制度和管理機制,確保政府采購活動的合規(guī)性、公正性和效率性。同時,我們也將加強與其他機構的交流和學習,借鑒先進經(jīng)驗,推動本機構政府采購工作再上新臺階。

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