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工作報告

廣昌縣財政部門預(yù)算工作報告

時間:2024-06-27 08:25:35 工作報告 我要投稿
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2017年廣昌縣財政部門預(yù)算工作報告

  不斷完善政府預(yù)算體系,深化預(yù)算管理制度改革。調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),加大財政資金統(tǒng)籌和盤活力度,重點保障民生支出。下面是小編為大家提供的關(guān)于2017年廣昌縣財政部門預(yù)算的工作報告,內(nèi)容如下:

2017年廣昌縣財政部門預(yù)算工作報告

  ──2017年2月15日在廣昌縣第十八屆

  人民代表大會第二次會議上

  縣財政局局長 曾鳴

  各位代表:

  受縣人民政府委托,我向大會報告廣昌縣2016年縣級總預(yù)算執(zhí)行情況和2017年縣級總預(yù)算草案,請予審議;向大會報告2017年縣本級預(yù)算草案,請予審查批準(zhǔn)。并請縣政協(xié)各位委員和其他列席會議的同志提出意見。

  一、2016年縣級總預(yù)算和縣本級預(yù)算執(zhí)行情況

  (一)縣級總預(yù)算執(zhí)行情況

  1、一般公共預(yù)算收支

  (1)財政收入:全縣財政總收入為8.43億元,占調(diào)整后年初預(yù)算計劃的100%,同比增長2.63%。全縣一般公共預(yù)算收入19.36億元,其中:公共財政預(yù)算收入為5.95億元,上級補助收入10.37億元,新增債券收入1.74億元,調(diào)入資金1.09億元, 調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.21億元。全縣公共財政預(yù)算收入主要執(zhí)行情況是:

 、俚胤蕉愂帐杖4.87億元,同比下降3.47%。其中:增值稅(地方留成部分)2.04億元,營業(yè)稅0.48億元,企業(yè)所得稅(40%部分)0.36億元,個人所得稅(40%部分)0.08億元,城市維護建設(shè)稅0.22億元,房產(chǎn)稅、印花稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅和資源稅共計0.62億元,耕地占用稅0.32億元,契稅0.14億元,車船稅0.04億元,煙葉稅0.57億元。

  ②非稅收入1.08億元,同比下降22.73%。其中:專項收入0.33億元,行政事業(yè)性收費收入0.58億元,罰沒收入0.08億元,國有資源有償使用收入0.07億元,其他收入0.02億元。

  (2)財政支出:全縣財政支出19.36億元,其中:上解上級支出0.22億元,一般公共預(yù)算支出19.14億元,同比增長10.55%。全縣一般公共預(yù)算支出主要支出項目執(zhí)行情況是:

  一般公共服務(wù)支出1.84億元,同比增長22.14%;國防支出0.04億元,同比增長17.81%;公共安全支出1億元,同比增長14.83%;教育支出3.44億元,同比增長6.18%;科學(xué)技術(shù)支出0.42億元,同比增長17.27%;文化體育與傳媒支出0.35億元,同比增長31.72%;社會保障和就業(yè)支出2.08億元,同比增長17.26%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.6億元,同比增長1.99%;節(jié)能環(huán)保支出0.75億元,同比增長16.99%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1.41億元,同比增長12.99%;農(nóng)林水事務(wù)支出3.1億元,同比增長6.21%;交通運輸支出0.62億元, 同比增長107.34%,主要是上級專項支出增加;資源勘探信息等支出0.29億元,同比增長29.28%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0.35億元,同比增長168.27%,主要是上級專項支出增加;金融監(jiān)管等事務(wù)支出0.07億元,同比下降27.14%;國土海洋氣象等支出0.1億元,同比下降34.68%;住房保障和就業(yè)支出0.24億元,同比下降40.86%;糧油物資儲備管理事務(wù)支出0.04億元,同比下降38.3%;其他支出0.3億元,同比下降9.35%;債務(wù)付息及發(fā)行費用支出0.1億元,上年無此項支出,2016年開始省政府轉(zhuǎn)發(fā)給我縣的債券發(fā)生支出。

  2、社會保險基金收支

  全縣社會保險基金收入41650萬元,其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入17774萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入2690萬元,失業(yè)保險基金收入246萬元,城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入5418萬元,工傷保險基金收入440萬元,生育保險基金收入210萬元,新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金收入9649萬元,城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金收入1353萬元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入3870萬元。

  全縣社會保險基金支出33603萬元,其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出15925萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出2690,失業(yè)保險基金支出93萬元,城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出3534萬元,工傷保險基金支出132萬元,生育保險基金支出76萬元,新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金支出7499萬元,城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金支出1370萬元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出2284萬元。

  全縣社會保險基金當(dāng)年收支結(jié)余8047萬元,年末滾存結(jié)余39489萬元。

  (二)縣本級預(yù)算執(zhí)行情況

  1、一般公共預(yù)算收支

  (1)財政收入:縣本級財政總收入為5.93億元,同比下降2.77%;縣本級一般公共預(yù)算收入17.92億元,其中:公共財政預(yù)算收入4.29億元,上級補助收入8.06億元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入2.53億元,新增債券收入1.74億元,調(diào)入資金1.09億元, 調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.21億元?h本級公共財政預(yù)算收入主要執(zhí)行情況是:

  ①地方稅收收入3.25億元。其中:增值稅(地方留成部分)12897萬元,營業(yè)稅3908萬元,企業(yè)所得稅(40%部分)2540萬元,個人所得稅(40%部分)639萬元,城市維護建設(shè)稅1467萬元,房產(chǎn)稅、印花稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅和資源稅共計5802萬元,車船稅、耕地占用稅、煙葉稅共計3944萬元,契稅1347萬元。

 、诜嵌愂杖1.04億元。其中:專項收入3114萬元,行政事業(yè)性收費收入5776萬元,罰沒收入741萬元,國有資源有償使用收入722萬元。

  (2)財政支出:縣本級財政支出17.92億元,其中:上解上級支出0.22億元,縣本級一般公共預(yù)算支出17.7億元,同比增長8.32%?h本級一般公共預(yù)算支出主要支出項目執(zhí)行情況是:

  一般公共服務(wù)支出9823萬元, 同比下降11.68%;國防支出357萬元,同比增長17.82%;公共安全支出10032萬元,同比增長14.82%;教育支出34539萬元,同比增長6.18%;科學(xué)技術(shù)支出4221萬元,同比增長17.25%;文化體育與傳媒支出3451萬元,同比增長31.77%;社會保障和就業(yè)支出20394萬元,同比增長17.79%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26003萬元,同比增長3.5%;節(jié)能環(huán)保支出7494萬元,同比增長16.98%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出13772萬元,同比增長9.95%;農(nóng)林水事務(wù)支出27052萬元,同比增長4%;交通運輸支出6022萬元,同比增長107.3%,主要是上級專項支出增加;資源勘探信息等支出2787萬元,同比增長29.27%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出3488萬元,同比增長168.51%,主要是上級專項支出增加;金融監(jiān)管等事務(wù)支出680萬元,同比下降27.2%;國土海洋氣象等支出1049萬元,同比下降34.68%;住房保障支出2368萬元,同比下降40.86%;糧油物質(zhì)儲備事務(wù)支出422萬元,同比下降38.3%;其他支出2073萬元,同比下降15.8%;債務(wù)付息及發(fā)行費用支出974萬元,上年無此項支出,2016年開始省政府轉(zhuǎn)發(fā)給我縣的債券發(fā)生支出。

  2、政府性基金收支

  全縣政府性基金收入4.05億元,其中:國有土地使用權(quán)出讓收入37648萬元,國有土地收益基金收入1990萬元,農(nóng)業(yè)土地開發(fā)基金收入55萬元,散裝水泥專項資金收入15萬元,新型墻體材料專項基金收入275萬元,污水處理費收入478萬元。上年結(jié)余5133萬元。

  全縣政府性基金支出4.56億元,其中:國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出37536萬元,國有土地收益基金支出2061萬元,新增建設(shè)土地有償使用費安排的支出2890萬元,新型墻體材料專項基金支出11萬元,大中型水庫移民后期扶持基金支出473萬元,小型水庫移民扶助基金支出12萬元,污水處理費收入安排的支出36萬元,旅游發(fā)展基金支出30萬元,彩票公益金安排的支出2545萬元。

  (三)關(guān)于2016年的財政工作

  2016年是“十三五”規(guī)劃開局之年,面對經(jīng)濟下行的壓力,我縣財稅部門在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,以年初人代會批準(zhǔn)的財政收支預(yù)算為目標(biāo),積極組織收入,加快支出進度,深化財稅改革,財政工作取得了新的進展和成效。

  1、攻堅克難,抓好財政收入。今年以來,財稅部門始終堅持把組織收入擺在財稅工作的首要位置,努力克服經(jīng)濟下行和“營改增”政策影響,加強協(xié)作,密切配合,認真落實聯(lián)合控稅機制,進一步完善涉稅信息交換共享平臺建設(shè),充分發(fā)揮其涉稅信息交換和共享的作用。財政部門利用資金撥付、項目驗收、賬務(wù)核查等手段,主動配合稅務(wù)部門嚴(yán)防縣域財政項目資金的稅款流失。進一步完善稅收征管模式,堅持征收與清欠并舉,抓大與抓小并重,在對重點稅種、重點行業(yè)和重點稅源大戶監(jiān)管的同時,加強對零散稅收的征收管理,加大欠稅清繳力度,確保了稅收應(yīng)收盡收。完善非稅收入征管機制,確保非稅收入應(yīng)收盡收。

  2、優(yōu)化結(jié)構(gòu),加強民生保障。進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),做好民生保障工作。2016年,全縣民生支出達13.92億元,占一般公共預(yù)算支出的73%。一是貫徹落實國家強農(nóng)惠農(nóng)、“脫貧攻堅”政策,安排農(nóng)林水事務(wù)支出30974萬元,重點用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、扶貧項目,農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)及畜牧業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二是向社會保障機制傾斜,確保民生政策落實到位,安排社會保障和就業(yè)支出20945萬元,用于保障城市低保、農(nóng)村低保、農(nóng)村五保供養(yǎng)、城鄉(xiāng)義務(wù)兵優(yōu)待金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險等民生政策支出。三是保障教育發(fā)展,改善辦學(xué)條件。安排教育支出34539萬元,有效地保障了全縣義務(wù)教育均衡平穩(wěn)發(fā)展,進一步改善教育基礎(chǔ)設(shè)施,扶持學(xué)前教育,完善對家庭經(jīng)濟困難學(xué)生的救濟和資助。四是安排醫(yī)療衛(wèi)生支出26003萬元,用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大疾病防治、公立醫(yī)院改革、食品藥品監(jiān)管和基層醫(yī)療機構(gòu)實施國家基本藥物制度補助等,促進公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。

  3.發(fā)揮職能,全力爭取資金。找準(zhǔn)國家財政政策切入點,積極與上級部門對接,千方百計爭取項目資金。2016年全年爭取上級專項轉(zhuǎn)移支付資金3.18億元,一般性轉(zhuǎn)移支付資金7.33億元。爭取省級地方政府置換債券1.37億元,有效緩解了債務(wù)償還壓力。爭取新增地方政府債券1.74億元,為全縣經(jīng)濟發(fā)展和改善民生提供了財力保障。

  4.突出重點,深化財政改革。認真貫徹落實新《預(yù)算法》,進一步完善政府預(yù)算體系,嚴(yán)格按照“兩上兩下”的程序編制預(yù)算草案,預(yù)算編制工作的質(zhì)量逐步提高。深入推進預(yù)決算公開,強化對各部門預(yù)決算公開監(jiān)督,2016年縣級預(yù)決算及“三公”經(jīng)費預(yù)決算全部在政府網(wǎng)站公開。積極盤活財政存量資金,進一步提高財政資金的使用效益,全年共統(tǒng)籌財政存量資金4748萬元,全部安排用于民生支出。進一步規(guī)范政府采購工作,大力推進政府采購全過程信息公開,政府采購工作不斷向規(guī)范化、精細化管理邁進。

  總的來看,2016年我縣財政預(yù)算執(zhí)行情況較好,但也存在一些不容忽視的困難和問題:一是縣域經(jīng)濟總體實力不強,對上級財政補助依賴程度依然較高。二是財政收入征管還存在薄弱環(huán)節(jié),需要進一步加強。三是工業(yè)基礎(chǔ)薄弱,財源建設(shè)工作還需進一步加強。四是政策性增支因素較多,導(dǎo)致收支矛盾更加突出,預(yù)算收支平衡難度加大。對于這些困難和問題,我們將在今后的工作中采取有效措施,認真加以解決。

  二、2017年縣級總預(yù)算和縣本級預(yù)算草案

  (一)縣級總預(yù)算

  1、一般公共預(yù)算收支

  全縣財政總收入計劃8.71億元,比上年實際完成數(shù)8.43億元增長3.37%。其中:公共財政預(yù)算收入計劃為5.88億元,同比下降1.18%(主要是2016年5月1日起全面營改增的因素影響)。

  2017年全縣一般公共預(yù)算收入為16.51億元,其中:公共財政預(yù)算收入5.88億元,上級補助收入5.94億元,調(diào)入資金4.69億元(縣醫(yī)院等其他行政事業(yè)單位調(diào)入2.09億元,政府性基金調(diào)入2.6億元)。2017年全縣預(yù)算支出16.51億元,其中:一般公共預(yù)算支出16.35億元,上解上級支出0.16億元。預(yù)算收支平衡。

  2、社會保險基金預(yù)算收支

  2017年全縣社會保險基金收入50206萬元,其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入17414萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入8768萬元,失業(yè)保險基金收入256萬元,城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入5673萬元,工傷保險基金收入466萬元,生育保險基金收入228萬元,新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金收入11598萬元,城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金收入1683萬元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入4120萬元。

  全縣社會保險基金支出44590萬元,其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出18034萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出8767萬元,失業(yè)保險基金支出109萬元,城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出3785萬元,工傷保險基金支出149萬元,生育保險基金支出萬76萬元,新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金支出9940萬元,城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金支出1265萬元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出入2465萬元。

  (二)縣本級預(yù)算

  1、一般公共預(yù)算收支

  (1)財政收入:縣本級公共財政預(yù)算收入計劃4.28億元,縣本級公共財政預(yù)算收入安排情況是:

 、俚胤蕉愂帐杖3.17億元。其中:增值稅(地方留成部分)1.58億元,企業(yè)所得稅(40%部分)0.13億元,個人所得稅(40%部分)0.05億元,城市維護建設(shè)稅0.2億元,房產(chǎn)稅、印花稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅和資源稅共計0.61億元,車船稅、耕地占用稅、煙葉稅共計0.14億元,契稅0.46億元。

  ②非稅收入1.11億元。其中:專項收入0.52億元,行政事業(yè)性收費收入0.08億元,罰沒收入0.44億元,國有資產(chǎn)有償使用收入0.07億元。

  (2)財政支出:縣本級一般公共預(yù)算支出15.56億元,縣本級一般公共預(yù)算支出主要支出項目安排情況是:

  一般公共服務(wù)支出1.01億元,公共安全支出0.86億元,國防支出0.03億元,教育支出2.28億元,科學(xué)技術(shù)支出0.02億元,文化體育與傳媒支出0.15億元,社會保障和就業(yè)支出2.14億元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.16億元,節(jié)能環(huán)保支出0.12億元,城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出0.37億元,農(nóng)林水事務(wù)支出0.49億元,交通運輸支出1.81億元,資源勘探信息等支出0.72億元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.22億元,金融支出0.01億元,糧油物資儲備支出0.04億元,國土資源氣象等事務(wù)支出0.13億元,預(yù)備費0.15億元,國債還本付息支出1億元,其他支出1.85億元。

  (3)收支平衡情況:2017年縣本級一般公共預(yù)算收入為15.72億元,其中:公共財政預(yù)算收入4.28億元,上級補助收入5.03億元,調(diào)入資金4.43億元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入1.98億元。2017年縣本級預(yù)算支出15.72億元,其中:一般公共預(yù)算支出15.56億元,上解上級支出0.16億元,預(yù)算收支平衡。

  2、政府性基金預(yù)算收支

  2017年縣本級政府性基金收入總計4.78億元,其中:國有土地使用權(quán)出讓收入44550萬元,國有土地收益基金收入2400萬元,散裝水泥專項資金收入20萬元,新型墻體材料專項收入160萬元,彩票公益金收入80萬元,農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入50萬元。

  縣本級政府性基金支出總計4.78億元,其中:政府性基金支出2.18億元,調(diào)出資金2.6億元,預(yù)算收支平衡。

  (三)2017年財政工作重點

  2017年的財政工作將緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署,準(zhǔn)確把握經(jīng)濟發(fā)展和財政收支新形勢,持續(xù)推進財政支持經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。不斷完善政府預(yù)算體系,深化預(yù)算管理制度改革。調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),加大財政資金統(tǒng)籌和盤活力度,重點保障民生支出。強化預(yù)算績效管理,增強預(yù)算約束,堅持厲行節(jié)約、精打細算,提高財政資金使用效益。推進預(yù)算公開,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,努力構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度,促進全縣經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展與社會和諧穩(wěn)定。為確保實現(xiàn)2017年財政工作目標(biāo),我們將認真抓好以下幾個方面的工作:

  1、著力支持經(jīng)濟發(fā)展,增強財政增收后勁。一是積極落實財稅優(yōu)惠政策,加大對實體經(jīng)濟的支持力度,夯實經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)。二是積極對接中央、省產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,千方百計爭取工業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)振興和技改節(jié)能等上級財政補助資金,支持工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。三是繼續(xù)深入推進“財園信貸通”,支持企業(yè)不斷做大做強。

  2、完善稅收征管措施,努力完成收入任務(wù)。及時分解收入任務(wù),夯實征收部門征管責(zé)任。建立健全綜合治稅平臺,完善部門協(xié)調(diào)、信息共享、聯(lián)合管控長效機制。開展稅源清理,摸清稅源家底。加強“營改增”后續(xù)政策跟蹤,確保新舊稅制順利轉(zhuǎn)換。采取有效措施,加強過程控制,嚴(yán)格對企業(yè)的稅款清查,防止稅收流失,確保收入質(zhì)量。

  3、厲行節(jié)約保障民生,促進社會公平和諧。牢固樹立勤儉節(jié)約、過緊日子的思想,從預(yù)算編制入手,全面落實中央“八項規(guī)定”和省市關(guān)于密切聯(lián)系群眾、改進工作作風(fēng)的有關(guān)規(guī)定,規(guī)范節(jié)會經(jīng)費管理,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待、培訓(xùn)、因公出國等經(jīng)費管理辦法。大力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),進一步壓縮“三公經(jīng)費”等一般性行政支出,加大民生保障與“三農(nóng)”支出。堅持以人為本,民生優(yōu)先,全力保障教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等民生支出。持續(xù)抓好“三農(nóng)”工作,支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和脫貧攻堅工作,促進農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效和農(nóng)民持續(xù)增收。

  4、提升資金監(jiān)管水平,確保資金安全高效。一是加大監(jiān)督檢查力度。突出財政監(jiān)督重點,前移監(jiān)督關(guān)口,強化財政財務(wù)管理全過程監(jiān)督。開展覆蓋“三農(nóng)”、教育、社保、扶貧等領(lǐng)域的監(jiān)督檢查,確保各項資金使用安全、高效、規(guī)范。二是嚴(yán)控政府債務(wù)風(fēng)險。爭取新增地方債券額度,完善政府債務(wù)管理辦法,嚴(yán)格債務(wù)限額管理,降低政府債務(wù)風(fēng)險。三是加強財政內(nèi)部控制。切實管控好財政資金運行流程和關(guān)鍵節(jié)點,實行分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán),強化內(nèi)部流程控制,確保資金安全高效使用和財政干部廉潔行政。

  5、深入推進財政改革,提升財政管理水平。繼續(xù)深化部門預(yù)算改革,不斷完善“零基”預(yù)算體系,進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)化和精細化。繼續(xù)盤活財政存量資金,建立結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理機制,按政策對超過時限未使用的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金一律收回統(tǒng)籌使用,切實提高財政資金的時效性。深入推進財政預(yù)決算公開。細化財政預(yù)決算公開內(nèi)容,除涉密信息外,所有使用財政預(yù)算資金的部門和單位全部公開預(yù)決算。深化政府性債務(wù)管理改革,進一步完善債務(wù)預(yù)算管理制度,加強債券資金管理,防范財政風(fēng)險。完善國庫集中支付改革,建立科學(xué)規(guī)范的財政資金運行體系,提高資金支付效率。進一步推進公務(wù)卡管理改革,規(guī)范公務(wù)消費行為,提高公務(wù)消費透明度。

  各位代表,2017年財政工作充滿諸多挑戰(zhàn),但發(fā)展和改革將帶來更多機遇,我們將按照本次會議確定的目標(biāo)任務(wù),自覺接受人大對財政工作的監(jiān)督,認真聽取政協(xié)的意見和建議,切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),深入推進財稅體制改革,提高財政管理水平,振奮精神,開拓創(chuàng)新,為全面推動廣昌經(jīng)濟轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展,加快建設(shè)幸福美好新廣昌,為廣昌脫貧攻堅,全面建成小康社會做出新的貢獻!

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