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審計報告

公司年度內(nèi)部審計報告

時間:2022-10-01 00:17:59 審計報告 我要投稿
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公司年度內(nèi)部審計報告模板

  以下是小編整理的公司年度內(nèi)部審計報告模板,歡迎大家參考!

公司年度內(nèi)部審計報告模板

  有限公司 審 計 報

  項目編號:內(nèi)審字[2013]第003號

  項目名稱:

  報告時間:

  被審計單位:

  【項目概述】

  審計目的

  1、核實某某公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果

  告

  2、核實某某公司是否存在舞弊、浪費以及其他重大不合理現(xiàn)象 審計范圍

  業(yè)務(wù)范圍:某某公司所有與財務(wù)數(shù)據(jù)相關(guān)的業(yè)務(wù) 組織范圍:某某公司的財務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門、公司領(lǐng)導。 期間范圍: 20xx年 月 日-20xx年 月 日

  資料范圍: 財務(wù)報表、憑證、銀行對賬單、資產(chǎn)盤點表、合同、公司管理制度等(詳見資料清單)。 審計方法

  審計依據(jù)和標準:會計準則、各項稅收法律法規(guī)等

  審計流程及方法:首先審閱了財務(wù)資料,然后根據(jù)審閱中注意到的金額較大、性質(zhì)異常的事件開始重點關(guān)注,收集相關(guān)證據(jù)以證明是否正常合理,最后與有關(guān)當事人進行溝通等方式以確定違規(guī)事實是否存在,最后出具審計意見。

  【審計總體結(jié)論】

  經(jīng)過審計。我們認為某某公司財務(wù)資料所反映的財務(wù)狀況以及當期的經(jīng)營成果與公司的實際狀況基本一致,在審計中沒有發(fā)現(xiàn)某某公司存在重大差錯、舞弊現(xiàn)象,公司的會計憑證和經(jīng)營成果是真實可信的。

  附:報表項目解析如下: 一、資產(chǎn)負債表主要項目

  資產(chǎn)負債表簡表

  單位名稱:**公司

  20xx年12月31日

  單位:萬元

  資產(chǎn)負債表主要變化項目簡析如下: (一)期末流動資產(chǎn)與期初相比減少 元

  1、 貨幣資金減少 億元,主要變化及原因如下:

  2、 存貨減少 億元,其中原材料和產(chǎn)成品分別減少 萬元和 萬元, 造成。

  其中主要原材料和產(chǎn)成品存量和單價變化如下:

  存貨中的主要原材料、產(chǎn)成品存量、單價變化情況表

  3、 預(yù)付賬款……

  (二)非流動資產(chǎn)增加 元

  1、固定資產(chǎn)項目 2、長期股權(quán)投資 3、在建工程減少 主要投資項目如下表:

  (三)流動負債減少 元,主要由于 。 (四)非流動負債增長 元,主要系。

  二、利潤主要項目

  利潤表簡表

  單位名稱:某某公司

  年 單位:萬元

  簡析:

  其中毛利貢獻結(jié)構(gòu)及毛利率變動情況如下:

  【審計過程與意見】

  此次審計,審計小組成員針對等。

  總體看來,某某公司在制度健全和運行方面比較到位。財務(wù)工作規(guī)范、準確地反映了公司的資產(chǎn)狀況和經(jīng)營成果。但在公司日常管理上,尚有部分細節(jié)需要進一步進行明確,

  一、公司制度健全方面

  審計建議:(落實部門:)

  二、資產(chǎn)管理

  (一)低值易耗品管理

  審計建議:(落實部門:)

  (二)固定資產(chǎn)及在建工程管理

  審計建議:(落實部門:)

  (三)存貨管理

  審計建議:(落實部門:)

  三、費用管理

  四、員工社保管理

  審計建議:落實部門( )

  五、部分企業(yè)風險提示

  (一)

  (二)

  六、公司財務(wù)手續(xù)的規(guī)范運作方面,賬務(wù)核算的精確性

  (一)

  審計意見:

  (二)

  審計意見:

  (三)

  如:

  審計意見:

  。。。。。。

  (十)財務(wù)工作細節(jié)中,發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范之處,特說明如下:

  1、

  2、

  審計意見:

  【審計總體結(jié)論】

  審計組將審計結(jié)果向 進行專項匯報, 指示:

  1、

  10、其他相關(guān)問題相關(guān)責任部門限期整改,并將整改措施及結(jié)果一周內(nèi)反饋給審計組。

  審計組

  20xx年 月 日

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