亚洲色影视在线播放_国产一区+欧美+综合_久久精品少妇视频_制服丝袜国产网站

報告

項目支出績效評價報告

時間:2024-09-06 11:25:15 報告 我要投稿

項目支出績效評價報告[實(shí)用]

  在人們越來越注重自身素養(yǎng)的今天,報告使用的次數(shù)愈發(fā)增長,報告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無誤的。我們應(yīng)當(dāng)如何寫報告呢?以下是小編精心整理的項目支出績效評價報告,希望對大家有所幫助。

項目支出績效評價報告[實(shí)用]

項目支出績效評價報告1

  一、基本情況

  (一)項目概況

  1.項目背景

  隨著我國社會經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展和社會市場經(jīng)濟(jì)體制的不斷完善,交通建設(shè)作為我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)建設(shè)設(shè)施,正日益發(fā)揮著重要的作用。近年來,我國交通建設(shè)事業(yè)正在蓬勃發(fā)展,交通工程的質(zhì)量問題逐漸成為社會各界廣泛關(guān)注的焦點(diǎn)之一。交通工程質(zhì)量是建設(shè)過程中的核心,工程質(zhì)量的優(yōu)劣直接關(guān)系到公路的投資收益與交通運(yùn)輸?shù)陌踩T诋?dāng)前我國不斷加大交通基礎(chǔ)實(shí)施建設(shè)的新形勢下,加強(qiáng)交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作對國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。根據(jù)編辦三定方案中對我局工作職責(zé)的規(guī)定等有關(guān)文件精神及交通部相關(guān)政策文件精神,交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作主要是負(fù)責(zé)全省公路工程質(zhì)量、安全、檢測、造價監(jiān)督管理工作。代表政府在工程建設(shè)過程中定期或不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查,日常監(jiān)督檢查和專項監(jiān)督檢查,對公路橋梁隧道水運(yùn)碼頭工程項目進(jìn)行檢測監(jiān)督,在單位工程全部交(竣)工時進(jìn)行質(zhì)量鑒定;舉辦行業(yè)會議,專項培訓(xùn),編制出版行業(yè)板報書刊,收集造價信息,為監(jiān)督工作提供辦公環(huán)境和條件;代省交通運(yùn)輸廳收集、整理、歸檔、建檔等工程檔案管理工作。

  2.項目主要內(nèi)容及實(shí)施情況

  交通運(yùn)輸管理與監(jiān)督項目資金主要用于:工程質(zhì)量檢測委托業(yè)務(wù)費(fèi)、質(zhì)量監(jiān)督人員因公出差國內(nèi)差旅費(fèi)、質(zhì)量監(jiān)督工作用車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi),組織及參與質(zhì)量監(jiān)督管理相關(guān)培訓(xùn)費(fèi)、聘請信息員考務(wù)人員臨聘人員檔案庫管理人員檢測機(jī)構(gòu)等級能力評審專家等勞務(wù)費(fèi)、購買行業(yè)書籍行業(yè)期刊辦公費(fèi)、編制造價期刊、交通工程質(zhì)量安全造價宣傳欄印刷費(fèi)、交通基本建設(shè)檔案庫運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工作人員加班誤餐補(bǔ)助費(fèi)、郵寄監(jiān)督文件材料郵寄費(fèi)、因公外出交通費(fèi)、監(jiān)督工作用辦公設(shè)備購置費(fèi)、租賃專業(yè)技術(shù)考試場地租賃費(fèi)等費(fèi)用。

  2021年全省在監(jiān)公路水運(yùn)項目質(zhì)量穩(wěn)定保持在較高水平,部分重點(diǎn)項目榮獲國家質(zhì)量最高獎,未發(fā)生一般等級以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故。全年受理審核7個公路項目、4個水運(yùn)項目質(zhì)量監(jiān)督申請。召開監(jiān)督例會16次、質(zhì)量監(jiān)督技術(shù)分析會7次。共組織公路、水運(yùn)各類監(jiān)督檢查、抽查107次(公路90次,水運(yùn)17次)。開展“安全隱患大整治大排查”“堅守質(zhì)量安全紅線”“博鰲論壇年會安全隱患整治”等安全專項檢查17 次。簽發(fā)《監(jiān)督檢查通報》《現(xiàn)場檢查意見通知書》等文書61份(公路56份、水運(yùn)5份),委托第三方機(jī)構(gòu)出具檢測報告141份。受理核查6個項目22家工地試驗(yàn)室的備案申請,通過21家,要求整改1家。安全隱患追蹤整改率100%,立案查處項目質(zhì)量投訴1起,處罰金11.5萬元。完成本省2020年度試驗(yàn)檢測和監(jiān)理的信用評價工作(包括6家本省試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu),16個公路工程項目72個工地試驗(yàn)室,2020年檢測庫10家檢測機(jī)構(gòu)和547名檢測人員;14家監(jiān)理單位、17個監(jiān)理標(biāo)段、136名監(jiān)理工程師及專業(yè)監(jiān)理工程師)。推動8個政務(wù)服務(wù)事項進(jìn)入省政務(wù)服務(wù)網(wǎng)“一體化”管理平臺,全年完成從業(yè)人員登記管理123人次、審查注冊人員5名。組織了2021年度公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試工作任務(wù)(共審核958人次,1849科目)。及時受理1家檢測機(jī)構(gòu)能力等級評定申請,辦理變更事項,核發(fā)《等級證書》。制訂了《海南省公路工程造價管理辦法實(shí)施細(xì)則》,草擬《海南省公路工程材料價格信息管理規(guī)定》草案及和其說明,協(xié)助省廳加強(qiáng)全省交通工程材料價格信息管理,增強(qiáng)材料價格發(fā)布的科學(xué)性、規(guī)范性、權(quán)威性。加大材料價格信息發(fā)布頻率。將《海南省交通工程材料價格信息》由雙月刊改為單月刊,為全省交通建設(shè)投資造價、審計管控及時提供數(shù)據(jù)保障(每月發(fā)布34種規(guī)格,雙月增加發(fā)布78種規(guī)格,共112種;全年18市縣共發(fā)布價格信息7810個數(shù)據(jù))。依法開展項目造價審查。完成?诶@城公路美蘭機(jī)場至演豐段公路等3個設(shè)計變更7871.95萬元預(yù)算審查,核減206.6萬元。將萬洋高速儋州互通等項目審查發(fā)現(xiàn)的4個造價問題上報省廳。開展交通造價工程師執(zhí)業(yè)注冊及培訓(xùn)。受理、審核24人次執(zhí)業(yè)注冊,組織41名省公路工程造價工程師繼續(xù)教育培訓(xùn)。

  3.資金投入和使用情況

  截至2021年12月31日,該項目全年支出939.93萬元,占落實(shí)到位資金的99.95%,主要用于工程質(zhì)量檢測委托業(yè)務(wù)費(fèi)、出差差旅費(fèi)、監(jiān)督車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、外出辦公乘車交通費(fèi)、聘請信息員考務(wù)人員臨聘人員檔案庫管理人員檢測機(jī)構(gòu)等級能力評審專家等勞務(wù)費(fèi)、加班誤餐補(bǔ)助費(fèi)、印制《海南交通質(zhì)監(jiān)與造價信息》和現(xiàn)場檢查意見通知書等印刷費(fèi)、參加專業(yè)培訓(xùn)和組織交通建設(shè)工程材料價格信息員培訓(xùn)等培訓(xùn)費(fèi)、文件資料郵寄費(fèi)、購專業(yè)書籍雜志等辦公費(fèi)、儀器設(shè)備維修維護(hù)費(fèi)、公路水運(yùn)試驗(yàn)檢測考試和安全管理人員考試場地租賃費(fèi)、購監(jiān)督工作用辦公設(shè)備、檢測考試收費(fèi)平臺數(shù)據(jù)對接開發(fā)費(fèi)等信息網(wǎng)絡(luò)購置費(fèi)。

  (二)項目績效目標(biāo)

  1.總體目標(biāo)

  負(fù)責(zé)全省公路水運(yùn)工程質(zhì)量安全監(jiān)督及檢測、檢驗(yàn)工作。代表政府在工程建設(shè)過程中定期或不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查,在單位工程全部交(竣)工時進(jìn)行質(zhì)量鑒定等監(jiān)督管理工作。經(jīng)監(jiān)督管理后,交通工程質(zhì)量穩(wěn)定、行業(yè)發(fā)展健康有序、工程造價科學(xué)合理。

  2.年度目標(biāo)

  交通運(yùn)輸管理與監(jiān)督項目2021年年度目標(biāo):對公路工程項目進(jìn)行備案核查、雙隨機(jī)一公開檢查、專項檢查、巡視檢查,公路水運(yùn)監(jiān)督項目驗(yàn)證性檢測、竣(交)工檢測的出差人次大于等于840人次;2.對水運(yùn)工程項目進(jìn)行綜合檢查、專項檢查、巡視檢查的出差人次大于等于70人次;3.交通工程材料價格信息的主要發(fā)布品種(規(guī)格)大于等于50種;4.公路水運(yùn)工程日常監(jiān)督試驗(yàn)檢測次數(shù)大于等于170次;5.工地試驗(yàn)室專項檢查個數(shù)大于等于20個。6.經(jīng)監(jiān)督后公路工程項目質(zhì)量符合《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)(JTG F80/1-2017標(biāo)準(zhǔn))》的達(dá)標(biāo)率在95%以上;7.經(jīng)監(jiān)督后水運(yùn)工程項目質(zhì)量符合《水運(yùn)工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(JTS 257-2008)》的達(dá)標(biāo)率在90%以上。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和范圍

  本次評價對象為我局2021年交通運(yùn)輸管理與監(jiān)督項目預(yù)算經(jīng)費(fèi)。通過績效評價,了解該項目的實(shí)施、運(yùn)轉(zhuǎn)和最后取得的成效等情況,找出不足之處或需要改進(jìn)的地方,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),擬定下一步計劃和措施,完善預(yù)算編制工作。

  (二)績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)

  1.績效評價原則:相關(guān)性原則、重要性原則、可比性原則、系統(tǒng)性原則、經(jīng)濟(jì)性原則。

  2.指標(biāo)體系

  從決策、管理、績效三個方面進(jìn)行評價,具體包括項目目標(biāo)、決策過程、資金分配、資金到位、資金管理、組織實(shí)施、項目產(chǎn)出、項目效果等8項二級指標(biāo)。

  3.評價方法

  單位自評采用定量與定性評價相結(jié)合的比較法,總分由各項指標(biāo)得分匯總形成。

  4.評價標(biāo)準(zhǔn)

  績效評價標(biāo)準(zhǔn)按計劃標(biāo)準(zhǔn)對績效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較。

  (三)績效評價工作過程

  1.前期準(zhǔn)備。按照《海南省交通運(yùn)輸廳關(guān)于開展2022年預(yù)算管理績效工作的通知》》(瓊交財〔2022〕116號)要求,我局高度重視,迅速安排部署,由績效評價小組明確評價對象、內(nèi)容、方法和工作步驟,確?冃ё栽u工作按時完成。

  2.組織實(shí)施。按照績效評價工作安排部署,要求各相關(guān)業(yè)務(wù)科室提供分管的項目資料、配合績效評價小組開展績效自評工作。

  3.分析評價。一是合理設(shè)置評價指標(biāo)體系,從決策、管理、績效三個方面對項目支出總體實(shí)施成效情況進(jìn)行評價。二是采取定性和定量分析的方法,對各項規(guī)劃編制進(jìn)行單一評價,再由評價組對自評表進(jìn)行評分表,得出項目績效的平均分。

  三、綜合評價情況及評價結(jié)論

  根據(jù)項目績效評價自評工作的有關(guān)要求,我局績效評價工作小組按照既定的評價指標(biāo)和評價方法,從決策、管理、績效三個方面對該項目進(jìn)行了科學(xué)、客觀、公正的績效評價,最終確定績效評價評價得分99.47分,等級為“優(yōu)秀”(評價說明:得分≥90分為優(yōu)秀;80≤得分<90為良好;60≤得分<80為中等;得分<60為差)。

  四、績效評價指標(biāo)分析

  (一)項目決策情況

  1.項目目標(biāo)(滿分4分,得分4分)

  (1)目標(biāo)內(nèi)容(滿分4分,得分4分)

  項目設(shè)置了績效目標(biāo),績效目標(biāo)明確、可量化,與實(shí)際工作內(nèi)容相關(guān),預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合海南省交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求的正常業(yè)績水平,績效目標(biāo)與預(yù)算確定的項目資金量相匹配,得分4分。

  2.決策過程(滿分8分,得分8分)

  (1)決策依據(jù)(滿分3分,得分3分)

  項目決策依據(jù)充分,符合國家法律法規(guī)和相關(guān)政策,符合海南省交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理發(fā)展規(guī)劃和政策要求,符合我局“三定方案“規(guī)定的工作職責(zé)和年度工作計劃,得分3分。

  (2)決策程序(滿分5分,得分5分)

  符合財政對項目選取的要求,經(jīng)過充分的前期自評,經(jīng)我局預(yù)算績效小組審核后報局務(wù)會研究討論通過,項目實(shí)施調(diào)整履行也完成了相應(yīng)的報批手續(xù),程序合規(guī),得分5分。

  3.資金分配(滿分8分,得分8分)

  (1)分配辦法(滿分2分,得分2分)

  按照財政相關(guān)規(guī)定制定了我局預(yù)算管理制度,對預(yù)算資金安排和分配做出了規(guī)定,資金分配因素全面合理。項目資金根據(jù)各業(yè)務(wù)活動實(shí)際工作量以及我局預(yù)算限額總量進(jìn)行分配。測算依據(jù)科學(xué)合理。項目資金分配額度與項目實(shí)際需求相適應(yīng),得分2分。

  (2)分配結(jié)果(滿分6分,得分6分)

  各業(yè)務(wù)科室均完成資金支出的序時進(jìn)度和總?cè)蝿?wù),同時完成了各項工作內(nèi)容,資金分配合理科學(xué),在優(yōu)先保障基本支出和重點(diǎn)工作的基礎(chǔ)上,對其他各項工作兼顧,取得較好效果,得分6分。

  (二)項目管理

  1.資金到位(滿分5分,得分5分)

  (1)到位率(滿分3分,得分3分)

  交通運(yùn)輸管理與監(jiān)督項目全年資金來源于財政資金預(yù)算撥款,預(yù)算數(shù)940.4萬元,落實(shí)到位資金940.4萬元,資金到位率100%,得分3分。

  (2)到位時效(滿分2分,得分2分)

  該項目資金全部為財政撥款預(yù)算資金,在年初是批復(fù)下達(dá),我局按序時進(jìn)度申請用款計劃,資金及時足額到位,得分2分。

  2.資金管理(滿分10分,得分10分)

  (1)資金使用(滿分7分,得分7分)

  截至2021年末,項目資金支出940.4萬元,預(yù)算執(zhí)行率99.95%。資金使用均按預(yù)算安排支出,調(diào)整次數(shù)不超過扣分次數(shù)。不存在截留、擠占、挪用項目資金的情況,不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支情況,得分7分。

  (2)財務(wù)管理(滿分3分,得分3分)

  有相應(yīng)財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度,制度健全、合法合規(guī)、完整,會計核算規(guī)范,得3分。

  3.組織實(shí)施(滿分10分,得分10分)

  (1)組織機(jī)構(gòu)(滿分1分,得分1分)

  我局機(jī)構(gòu)設(shè)置健全,分工明確,各項工作責(zé)任落實(shí)到位,得分

  1分。

  (2)管理制度(滿分9分,得分9分)

  我局內(nèi)控制度全面,實(shí)施有效,各流程節(jié)點(diǎn)的管控符合內(nèi)控要求,各項制度能有效執(zhí)行,得分9分。

  (三)項目產(chǎn)出

  1.產(chǎn)出數(shù)量(滿分5分,得分4.52分)

  該項目2021年共設(shè)置績效目標(biāo)9個,其中產(chǎn)出指標(biāo)中的數(shù)量指標(biāo)7個,效益指標(biāo)中社會效益指標(biāo)2個,各指標(biāo)績效自評分值占比10%。該項目執(zhí)行率績效自評分值占比10%。除一個績效目標(biāo)未完成計劃目標(biāo)值以外,其余均100%完成,預(yù)算執(zhí)行率99.95%,占比分值按滿分計算,得分4.52分。

  2.產(chǎn)出質(zhì)量(滿分4分,得分4分)

  2021年全省在監(jiān)公路水運(yùn)項目質(zhì)量穩(wěn)定保持在較高水平,部分重點(diǎn)項目榮獲國家質(zhì)量最高獎,未發(fā)生一般等級以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故,基本上達(dá)到預(yù)期目的',得分4分。

  3.產(chǎn)出時效(滿分3分,得分2.95分)

  我局在2021年年底完成預(yù)算安排的各項任務(wù)和支出進(jìn)度。但在預(yù)算執(zhí)行中序時進(jìn)度有部分滯后,特別是受疫情影響和監(jiān)督工程項目實(shí)際開工情況,上半年執(zhí)行進(jìn)度滯后,得分2.95分。

  4.產(chǎn)出成本(滿分3分,得分3分)

  我局2021年預(yù)算測算成本中有財政規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的不得超標(biāo)準(zhǔn),無財政標(biāo)準(zhǔn)的通過市場比價,擇優(yōu)選取。此外,工作活動也按厲行節(jié)約原則整合資源,做到合理科學(xué)的支出。該項目實(shí)際支出均未超出預(yù)算成本,得分3分。

  (四)項目效益

  1.經(jīng)濟(jì)效益(滿分8分,得分8分)

  (1) 2021年全省在監(jiān)公路水運(yùn)項目質(zhì)量穩(wěn)定保持在較高水平,部分重點(diǎn)項目榮獲國家質(zhì)量最高獎,未發(fā)生一般等級以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故,為我省經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了有力支撐。

  (2)節(jié)約資金,減少財政支出。我局通過造價審查,降低工程投資成本,節(jié)約財政資金。為合理控制工程造價,提高建設(shè)資金的使用效率。

  得分8分。

  2.社會效益(滿分8分,得分8)

  通過對交通工程質(zhì)量監(jiān)督,保障了國家人民的生命財產(chǎn)安全,為國家事業(yè)發(fā)展和社會發(fā)展提供了有力支撐,通過交通建設(shè)改善了人民群眾的出行條件,具有重要積極的社會效益。

  3.可持續(xù)影響(滿分8分,得分8分)

  海南省交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作是我局主要工作在建設(shè)過程中,我局加強(qiáng)工程質(zhì)量監(jiān)督管理,發(fā)揮職能的正能量,確保項目正常保質(zhì)保量按時實(shí)施,使各地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)上升,社會效益明顯提高,為完善交通基礎(chǔ)設(shè)施條件,構(gòu)建安全、方便、快捷的綜合交通運(yùn)輸體系保駕護(hù)航,為國際旅游島、自由貿(mào)易島的建設(shè)添磚加瓦。

  根據(jù)編辦三定方案中對我局工作職責(zé)的規(guī)定、七部委共同頒發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)重大工程安全質(zhì)量保障措施的通知》(發(fā)改投資〔2009〕3183號)有關(guān)文件精神。海南省交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作是我局每年必須且重要的工作。本項目資金來源為財政撥款資金。自我局轉(zhuǎn)為全額撥款單位后,省財政每年預(yù)算批復(fù)均含本項目,目前項目較成功,具有投資的必要性,得分8分。

  4.服務(wù)對象滿意度(滿分8分,得分8分)

  監(jiān)督項目建設(shè)各方均滿意,得分8分。

  五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

  (一)主要經(jīng)驗(yàn)及做法

  主要經(jīng)驗(yàn)及做法:科學(xué)合理地配置資金,盡可能將有限的財政資金分配好、使用好、管理好。認(rèn)真執(zhí)行資金收支使用制度,確保?顚S,防止項目資金被擠占挪用。進(jìn)行項目預(yù)算編制時在本年度工作計劃的基礎(chǔ)上,結(jié)合上一年該項目的工作情況及各項支出費(fèi)用情況進(jìn)行編制,編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算的同時制定本年度績效目標(biāo)。在執(zhí)行預(yù)算指標(biāo)的過程中,嚴(yán)格遵守審批流程,嚴(yán)格控制支出,?顚S,每月追蹤支出進(jìn)度,每季度對項目的執(zhí)行情況進(jìn)行分析和評價。

  (二)存在的問題和建議

  1.我局經(jīng)常性項目預(yù)算結(jié)構(gòu)較為單一,主要為監(jiān)督管理工作經(jīng)費(fèi),其中又以委托業(yè)務(wù)費(fèi)為主,因此預(yù)算執(zhí)行率與工程項目的進(jìn)度密不可分。近兩年來,因建設(shè)項目環(huán)保問題和征地拆遷難等問題,建設(shè)項目并不能夠按照計劃進(jìn)入重要工序。施工進(jìn)度不可控,所以各項目監(jiān)督抽查檢測進(jìn)度不可控,預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度會受到影響。

  2.檢測委托業(yè)務(wù)周期較長,待完成委托業(yè)務(wù)并出具相應(yīng)的檢測報告后方可結(jié)算,結(jié)算周期長影響月度的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

  3.計劃外監(jiān)督工作無法準(zhǔn)確測算。根據(jù)省政府和省廳的要求和安排,我局在年度計劃外承擔(dān)了計劃外項目的監(jiān)督工作,監(jiān)督管理工作支出存在不確定性,成監(jiān)督檢測經(jīng)費(fèi)無法準(zhǔn)確測算。

  4.監(jiān)督技術(shù)人員不足。因全省在監(jiān)項目多,我局人力資源有限,在一定程度上制約了監(jiān)督工作的成效。

  下一步我們將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理工作,統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識。一是加強(qiáng)預(yù)算編制工作,做好事前準(zhǔn)備工作,精細(xì)化編制預(yù)算。二是高度重視項目預(yù)算執(zhí)行工作,及時發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行存在的問題,及時調(diào)整無法支出的項目預(yù)算指標(biāo)。三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析,落實(shí)相關(guān)責(zé)任,更進(jìn)工作方式,提高項目運(yùn)行效率和成效。

  六、有關(guān)建議

  無。

  七、其他需要說明的問題

  無。

項目支出績效評價報告2

  一、基本情況

  (一)項目概況

  1、項目背景

  交通運(yùn)輸市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)和服務(wù)性行業(yè),隨著交通運(yùn)輸業(yè)的大力發(fā)展,人民群眾的出行需求有所不同,這對交通運(yùn)輸行業(yè)也提出了更嚴(yán)格的要求。為保障群眾出行安全,合法權(quán)益得到保障,滿足群眾出行需求,促進(jìn)道路運(yùn)輸行業(yè)穩(wěn)定、健康有序發(fā)展。

  2、項目主要內(nèi)容

  交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項目實(shí)施單位是南昌市公路運(yùn)輸管理處,為經(jīng)常性項目,項目主要是依據(jù)《江西省道路運(yùn)輸條例》,履行以下工作職責(zé):一是宣傳、貫徹、執(zhí)行國家和省、市關(guān)于道路客運(yùn)(含旅游客運(yùn))、道路貨運(yùn)(含危險貨物運(yùn)輸)及站(場)等道路運(yùn)輸行業(yè)以及機(jī)動車維修行業(yè)的方針政策和法律法規(guī);二是參與擬訂道路運(yùn)輸和機(jī)動車維修行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn),并協(xié)助組織實(shí)施;三是承擔(dān)道路運(yùn)輸和機(jī)動車維修行業(yè)有關(guān)行政管理的事務(wù)性工作;承擔(dān)道路運(yùn)輸與機(jī)動車維修行業(yè)安全管理和應(yīng)急處置的相關(guān)事務(wù)性工作。

  3、項目實(shí)施情況

  20xx年度,市公路運(yùn)輸管理處根據(jù)市政府的工作指示精神,緊緊圍繞文明建設(shè)、文明執(zhí)法這一中心任務(wù),有計劃有步驟地開展了一系列文明創(chuàng)建及行業(yè)管理工作。

  4、項目資金投入和使用情況

  20xx年度交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項目預(yù)算安排數(shù)172.30萬元,項目資金于20xx年度全部到位。

  20xx年度交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項目支出172.30萬元。

  (二)項目績效目標(biāo)

  1、總體目標(biāo)

  推進(jìn)道路運(yùn)輸市場專項整治,推進(jìn)降本增效、服務(wù)民生工作,加快推進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級工作。進(jìn)一步加強(qiáng)道路運(yùn)輸安全管理工作,防范安全風(fēng)險,運(yùn)用信息化手段提升安全管理水平。

  2、階段性目標(biāo)

  20xx年度開展治超治限專項整治活動,打擊非法營運(yùn)車輛,建立完善道路運(yùn)輸服務(wù)信用體系,強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量考核,提升道路運(yùn)輸行業(yè)服務(wù)水平。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和范圍

  1、績效評價目的

  根據(jù)上級部門的.工作部署和要求,運(yùn)用科學(xué)、規(guī)范的績效評價方法,客觀、公正地對20xx年度交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項目支出進(jìn)行評價,以反映項目資金的績效,通過績效評價,樹立績效管理理念,做好預(yù)算績效管理,提高財政資金效益。

  2、績效評價對象

  本次項目績效評價對象是南昌市公路運(yùn)輸管理處預(yù)算管理的財政性資金——交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管。

  3、績效評價范圍

  本次績效評價范圍為20xx年度財政撥付的交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費(fèi)。

  (二)績效評價原則、評價指標(biāo)體系(附表說明)、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等

  1、績效評價原則

  (1)科學(xué)規(guī)范原則?冃гu價應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序,按照科學(xué)可行的要求,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。

  (2)公開公正原則?冃гu價應(yīng)當(dāng)符合真實(shí)、客觀、公正的要求,依法公開并接受監(jiān)督。

  (3)績效相關(guān)原則。績效評價應(yīng)當(dāng)針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行,評價結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反映支出與產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。

  2、評價指標(biāo)體系

  績效評價指標(biāo)體系包括決策指標(biāo)、過程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo)四個部分,具體評價指標(biāo)體系見《項目支出績效評分表》。

  3、評價方法

  本項目采用定量與定性相結(jié)合的比較法,總分由各項指標(biāo)得分匯總形成。

  (1)定量指標(biāo)評定方法:與年初指標(biāo)值相比,完成指標(biāo)值的,記該指標(biāo)所賦全部分值;對完成值高于指標(biāo)值較多的,要分析原因,如果是由于年初指標(biāo)值設(shè)定明顯偏低造成的,要按照偏高適度調(diào)減分值;未完成指標(biāo)值的,按照完成值與指標(biāo)值的比例記分。

  (2)定性指標(biāo)評定方法:根據(jù)指標(biāo)完成情況分為達(dá)成年度指標(biāo)、部分達(dá)成年度指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成年度指標(biāo)且效果較差三檔,分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理確定分值。

  (三)績效評價工作過程。

  1、前期準(zhǔn)備:下發(fā)通知,單位自評?冃гu價小組開展調(diào)查研究、分析討論并形成績效評價工作方案,為后期的數(shù)據(jù)獲取做了充分的準(zhǔn)備。

  2、組織實(shí)施:通過座談、到實(shí)地核查等方式了解項目實(shí)施情況,整理項目相關(guān)資料,設(shè)計績效評價指標(biāo)體系。

  3、分析評價:整理分析獲取的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等資料,依據(jù)制定的評價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評價指標(biāo)打分,根據(jù)結(jié)果提出建議并完成績效評價報告。

  三、綜合評價情況及評價結(jié)論

  本次績效評價遵循科學(xué)規(guī)范、公開公正、績效相關(guān)的原則,重點(diǎn)評價項目資金投入、項目組織管理、項目產(chǎn)出效果和效益、項目持續(xù)影響力以及社會綜合評價等五方面,得出20xx年度交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項目績效評價綜合得分91.8分,等級為“優(yōu)”。詳細(xì)評分情況見附件(項目支出績效評分表)。

  四、績效評價指標(biāo)分析

  (一)項目決策情況。

  項目決策類指標(biāo)由3個二級指標(biāo)、6個三級指標(biāo)和10個四級指標(biāo)構(gòu)成,分值為15分,實(shí)際得分13分。項目決策類指標(biāo)主要考察項目立項依據(jù)的充分性和規(guī)范性;績效目標(biāo)設(shè)定的合理性和明確性;預(yù)算編制科學(xué)性和資金分配合理性等。

  1、項目立項指標(biāo)

  項目立項指標(biāo)分值5分,實(shí)際得分5分。該項目立項符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)正常,符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和正常要求,項目目標(biāo)設(shè)立與單位履職相適應(yīng),立項文件符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計劃。在項目立項過程中,嚴(yán)格按照規(guī)定的程序申請設(shè)立,重大項目安排和重大資金使用必須經(jīng)過集體討論研究決定,項目決策過程合法合規(guī)。

  2、績效目標(biāo)指標(biāo)

  績效目標(biāo)指標(biāo)分值5分,實(shí)際得分4分。該項目在年初進(jìn)行了績效目標(biāo)申報,項目績效目標(biāo)在數(shù)量、質(zhì)量、成本、時效等方面設(shè)置的績效指標(biāo)基本細(xì)化、量化,但數(shù)量指標(biāo)中三級指標(biāo)“業(yè)務(wù)咨詢數(shù)量≤6次”設(shè)置不合理,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分0.2分。成本指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分,滿意度指標(biāo)沒有具體表明調(diào)查對象,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分。

  3、資金投入指標(biāo)

  資金投入指標(biāo)分值5分,實(shí)際得分4分。該項目預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證,預(yù)算內(nèi)容與項目內(nèi)容相匹配,資金測算依據(jù)不夠充分,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分1分。

  (二)項目過程情況。

  項目過程類指標(biāo)由2個二級指標(biāo)、5個三級指標(biāo)和7個四級指標(biāo)構(gòu)成,分值為20分,實(shí)際得分20分。項目過程類指標(biāo)主要考察項目資金到位、執(zhí)行情況及資金使用合規(guī)性情況;項目組織實(shí)施過程中管理制度健全性情況及制度執(zhí)行有效性情況。

  1、資金管理指標(biāo)

  資金管理指標(biāo)分值15分,實(shí)際得分15分。20xx年度該項目資金共172.30萬元,實(shí)際到位172.30萬元,資金到位率為100%。20xx年度該項目實(shí)際支出172.30萬元,主要用于道路運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管費(fèi)用,預(yù)算執(zhí)行率為100%。

  20xx年度項目資金支出運(yùn)管處嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及相關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定,項目資金的撥付與預(yù)算批復(fù)一致,資金支出通過財政國庫集中支付,合同規(guī)定的用途使用資金,項目資金不存在截留、擠占、挪用等情況。

  2、組織實(shí)施

  組織實(shí)施指標(biāo)分值5分,實(shí)際得分5分。該項目支出嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定及《南昌市運(yùn)輸管理處財務(wù)管理制度》,費(fèi)用支出手續(xù)齊全完備,項目相關(guān)合同書、驗(yàn)收報告等資料已整理并及時歸檔。

  (三)項目產(chǎn)出情況。

  項目產(chǎn)出類指標(biāo)由4個二級指標(biāo)、4個三級指標(biāo)和13個四級指標(biāo)構(gòu)成,分值為40分,實(shí)際得分36.8分。項目產(chǎn)出類指標(biāo)主要是通過項目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本指標(biāo)來考核項目完成情況。

  1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)

  產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)分值10分,實(shí)際得分10分。20xx年度,按年初工作計劃運(yùn)管處一是開展打擊非法營運(yùn)工作12次,達(dá)到了年初指標(biāo)值6次;二是開展治超治限工作8次,達(dá)到了年初指標(biāo)值;三是開展業(yè)務(wù)咨詢6次,達(dá)到年初指標(biāo)值。

  2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)

  產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)分值10分,實(shí)際得分10分。20xx年度我市道路運(yùn)輸企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核通過率達(dá)96%%,達(dá)到年初指標(biāo)值95%;非法營運(yùn)車輛查處率達(dá)到96%,達(dá)到年初指標(biāo)值95%;超載車輛查處率為95%,達(dá)到年初指標(biāo)值95%。

  3、產(chǎn)出時效指標(biāo)

  產(chǎn)出時效指標(biāo)分值10分,實(shí)際得分10分。20xx年度該項目大部分都在計劃完成時間內(nèi)完成該項目各項工作。

  4、產(chǎn)出成本指標(biāo)

  產(chǎn)出成本指標(biāo)分值10分 ,實(shí)際得分6.8分。20xx年度打擊非法營運(yùn)工作費(fèi)用年度指標(biāo)值為≤14.8萬元,實(shí)際發(fā)生8.5萬元,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分;治超治限工作經(jīng)費(fèi)年度指標(biāo)值為≤11萬元,實(shí)際發(fā)生5萬元,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分;日常運(yùn)行維護(hù)成本年度指標(biāo)值為≤23萬元,實(shí)際發(fā)生10萬元,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分;執(zhí)法設(shè)備購置年度指標(biāo)值為≤33萬元,實(shí)際未發(fā)生,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分2分。

  (四)項目效益情況。

  項目效益類指標(biāo)由2個二級指標(biāo)、2個三級指標(biāo)和2個四級指標(biāo)構(gòu)成,分值為20分,實(shí)際得分20分。項目效益類指標(biāo)主要是反映項目實(shí)施取得的成效。

  1、社會效益指標(biāo)

  社會效益指標(biāo)分值10分,實(shí)際得分10分。社會效益指標(biāo)年度指標(biāo)值為新聞媒體正面報道≥4篇,實(shí)際完成4篇。

  2、可持續(xù)效益指標(biāo)

  可持續(xù)效益指標(biāo)分值10分,實(shí)際得分10分?沙掷m(xù)效益指標(biāo)年度指標(biāo)值為開展非法營運(yùn)綜合整治、場站管理提升率5%,實(shí)際完成5%。

  (五)滿意度情況

  滿意度指標(biāo)分值5分,實(shí)際得分2分。滿意度指標(biāo)年度指標(biāo)值為群眾滿意情況達(dá)95%,實(shí)際調(diào)查群眾滿意度91%,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分3分;服務(wù)對象滿意度年度指標(biāo)值為≥95%,實(shí)際為95%。

  五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

  20xx年度,在南昌市交通運(yùn)輸局績效評價工作小組的領(lǐng)導(dǎo)下,及時協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室,形成了財務(wù)科牽頭,具體項目實(shí)施科室為主體的預(yù)算編制、評價工作機(jī)制,預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、評價各工作環(huán)節(jié)均明確責(zé)任和完成時限,有效保證各項工件的順利推進(jìn)。

  (二)存在的問題及原因分析

  1、預(yù)算編制不算合理,產(chǎn)出成本核算不夠準(zhǔn)確;

  2、績效監(jiān)控力度不足,預(yù)算執(zhí)行力有待提高。

  六、有關(guān)建議

  1、進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理工作,參考上一年度績效評價結(jié)果科學(xué)預(yù)測下一年度收支情況,進(jìn)行科學(xué)合理單位預(yù)算編制。

  2、建立比較完善的監(jiān)督機(jī)制,強(qiáng)化預(yù)算績效管理,提高財政資金使用效率。

  七、其他需要說明的問題

  無。

項目支出績效評價報告3

  根據(jù)《曲靖市財政局關(guān)于20xx年度市本級預(yù)算支出績效財政評價情況的通報》(曲財績﹝20xx﹞15號)要求,曲靖市退役軍人事務(wù)局高度重視,對績效評價發(fā)現(xiàn)問題的整改進(jìn)行安排部署,嚴(yán)格對照《曲靖市退役軍人事務(wù)局20xx年度部門整體支出績效評價報告》存在問題,認(rèn)真研究,扎實(shí)整改,F(xiàn)將整改情況報告如下:

  一、整改情況:

 。ㄒ唬┽槍Σ块T整體績效目標(biāo)設(shè)立簡單,績效目標(biāo)制定不明晰,定性指標(biāo)居多,量化指標(biāo)偏少等問題。

  整改:加強(qiáng)績效目標(biāo)意識,提高績效目標(biāo)申報的規(guī)范性?冃繕(biāo)是財政預(yù)算資金計劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果,是預(yù)算績效管理的基礎(chǔ),是整個預(yù)算績效管理系統(tǒng)的前提。因此在20xx年初申報項目時,針對績效目標(biāo)填報問題,我局專門開展了績效管理目標(biāo)培訓(xùn),提升績效指標(biāo)設(shè)置合理性,使部門整體績效考核具有可操作性。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制管理,提高年初預(yù)算績效目標(biāo)制定的可行性、科學(xué)性,梳理全年重點(diǎn)工作,制定切實(shí)可行的項目執(zhí)行績效目標(biāo),確?冃繕(biāo)如期完成。

 。ǘ┱少張(zhí)行率不高的問題。

  整改:20xx年初預(yù)算項目網(wǎng)絡(luò)通信及設(shè)施設(shè)備采購經(jīng)費(fèi)130萬元,因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公,新的辦公地點(diǎn)尚未確定,所以會議設(shè)備設(shè)施未采購,導(dǎo)致執(zhí)行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應(yīng)站大樓,相關(guān)設(shè)施設(shè)備已全部采購,執(zhí)行率100%。今后加快資金支付進(jìn)度,盡可能避免造成資金滯留;強(qiáng)化健全資金績效評價機(jī)制,切實(shí)提高預(yù)算資金使用效率。

  (三)固定資產(chǎn)管理工作不到位,固定資產(chǎn)管理意識尚需提高。

  整改:20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公,未進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn),今后將根據(jù)《曲靖市退役軍人事務(wù)局固定資產(chǎn)管理辦法》(曲退役[20xx]47號)要求,提高資產(chǎn)管理意識,加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理工作,定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查,做到賬賬、賬證、賬實(shí)相符,規(guī)范固定資產(chǎn)管理,提高固定資產(chǎn)使用效益。

  二、下一步工作打算

 。ㄒ唬┘皶r完善相關(guān)管理制度。結(jié)合單位實(shí)際,進(jìn)一步健全完善單位內(nèi)部管理制度,制定單位預(yù)算績效、政府采購、合同管理、內(nèi)部控制等管理制度,確保工作開展程序化、規(guī)范化。

  (二)加強(qiáng)績效管理工作。根據(jù)部門主要職責(zé)、年度主要、重點(diǎn)工作為內(nèi)容進(jìn)一步完善、細(xì)化、量化績效目標(biāo),強(qiáng)化全過程績效管理,將績效管理貫穿于項目實(shí)施的每一個環(huán)節(jié),及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效管理過程中存在的問題,提高資金使用效率。

  我校在各級黨委、政府與教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),全面貫徹黨的教育方針,進(jìn)一步完善學(xué)校管理、加強(qiáng)隊伍建設(shè),推進(jìn)教育教學(xué)改革,提高教育質(zhì)量,彰顯辦學(xué)特色,有效地推進(jìn)了學(xué)校各項工作健康、有序、和諧發(fā)展。但通過這次自評自查,發(fā)現(xiàn)了在工作中仍然存在不少問題,當(dāng)前,我們亟需處理和解決的困難和問題主要是:

  1.外出務(wù)工子女教育帶來新問題。外出務(wù)工子女在學(xué)習(xí)基礎(chǔ)上參差不齊,如何加強(qiáng)管理,依法保障外出務(wù)工子女更好地接受教育產(chǎn)生了一些新問題,積極探索并實(shí)踐有效的管理辦法拷問著教育的智慧。

  2.辦學(xué)條件相對落后。目前,師生生活與行政辦公用房緊張,學(xué);A(chǔ)設(shè)施配備不足,尚需加大資金投入,進(jìn)一步改善辦學(xué)條件。

  3.教師自身素質(zhì)現(xiàn)狀(年齡老化)在一定程度上影響素質(zhì)教育深入實(shí)施。

  4.硬件建設(shè)還要進(jìn)一步完善,教學(xué)設(shè)施利用率偏低。

  5.評價體系不完善。

  6.教育科研力量還不夠,經(jīng)驗(yàn)不足。

  今后的工作思路:

  1.多渠道籌措資金,完善學(xué)校配套設(shè)施。要繼續(xù)依靠政府、爭取社會、發(fā)動企業(yè)家來關(guān)心和支持學(xué)校建設(shè),完成學(xué)校建設(shè)規(guī)劃,不斷完善學(xué)校內(nèi)部設(shè)施,建立和健全設(shè)備管理與維護(hù)體系,提升現(xiàn)代裝備水平。

  2.健全民主議事制度,做好校務(wù)公開和民主評議工作。要繼續(xù)落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制,做好校務(wù)公開工作,及時公布和反饋教育教學(xué)管理情況,在財務(wù)管理、教職工獎懲等方面實(shí)行公開,提高教職工民主監(jiān)督水平;健全民主評議制度,抓好以師德、師風(fēng)、收費(fèi)問題為重點(diǎn)的行風(fēng)評議工作,爭取讓師生放心,讓群眾滿意,保持學(xué)校的良好形象。

  3.進(jìn)一步完善績效考核評價體系,使績效考核更加合理化、透明化。

  4.加大教育科研投入,通過校本教研和小課題等活動,提高教師的`教育科研的能力。

  總之,我們將繼續(xù)創(chuàng)新工作方式,求真務(wù)實(shí),開拓進(jìn)取,研究新情況,解決新問題,強(qiáng)化管理措施,努力辦好讓人民滿意的教育,繼續(xù)譜寫我校教育燦爛輝煌的美好篇章,為我縣教育事業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

項目支出績效評價報告4

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  20xx年度縣級專項資金實(shí)施的項目共2個,共完成投資62.59萬元。具體內(nèi)容如下。

  1、長己公路老木壩至發(fā)窩段提升改造項目。20xx年縣財政安排項目前期工作經(jīng)費(fèi)60萬元。用于完成長己公路老木壩至發(fā)窩段39.8公里的路基路面提升改造項目前期工作,包含項目可行性研究報告及施工圖設(shè)計等。

  2、20xx年工作經(jīng)費(fèi)?h財政安排非稅返還工作經(jīng)費(fèi)2.59萬元。用于完成20xx年工作目標(biāo)任務(wù),保障局機(jī)關(guān)的日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。

 。ǘ╉椖靠冃繕(biāo)

  20xx年開展的2個項目均按照部門和單位的年度工作安排、工作職責(zé)、項目具體情況等設(shè)置了各項目的總體目標(biāo),按照產(chǎn)出、效益、滿意度一級指標(biāo)和產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本指標(biāo),效益指標(biāo)下的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo),滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等二級指標(biāo),根據(jù)項目各自的情況和特點(diǎn),設(shè)置了各項目的三級指標(biāo)。具體情況詳見附件項目自評表。

 。ㄈ╉椖拷M織管理情況

  20xx年開展的項目,均按照部門組織分工、項目的目標(biāo)和特點(diǎn)、管理要求等,制定項目管理制度,分解項目目標(biāo),層層落實(shí)各級組織和人員責(zé)任,平穩(wěn)有序地開展好項目工作。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的'、對象和范圍

  1、績效評價目的是為強(qiáng)化部門預(yù)算績效管理責(zé)任,提高財政資金使用效益和管理水平,了解武定縣20xx年項目專項經(jīng)費(fèi)的使用情況和取得的成效,總結(jié)項目資金管理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導(dǎo)預(yù)算編制和申報績效目標(biāo)、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。

  2、績效評價的對象和范圍為武定縣交通運(yùn)輸局20xx年縣級安排的專項經(jīng)費(fèi)項目。

  (二)績效評價原則、依據(jù)、評價指標(biāo)體系(附表說明)、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)、評價抽樣等

  1.績效評價原則

  根據(jù)績效評價管理辦法的相關(guān)規(guī)定,本次績效評價遵循科學(xué)規(guī)范原則、公正公開原則、分級分類原則、績效相關(guān)原則等。

  2.評價指標(biāo)體系(附表說明)

  3.評價方法

  評價從項目的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等方面進(jìn)行量化、具體分析。

 。ㄈ┛冃гu價工作過程

  1、認(rèn)真開展前期工作

  根據(jù)下發(fā)的有關(guān)文件要求,我局迅速組建了績效評價管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,迅速開展前期各項準(zhǔn)備工作。成立由辦公室主任為組長的預(yù)算績效管理評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)預(yù)算績效評價工作的領(lǐng)導(dǎo)管理工作,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,由資財審計股負(fù)責(zé)財政支出績效自評工作的具體組織、協(xié)調(diào)工作。

  2、有序開展績效評價

  為確?冃гu價工作落到實(shí)處,取得成效,我局組織各股室召開了工作部署會,對組織開展績效考評明確了具體要求,對績效評價指標(biāo)進(jìn)行了詳細(xì)解讀,為組織開展好績效考評工作奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)實(shí)施方案要求,我局組織力量進(jìn)行了逐一梳理,并進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析,開展了自評。

  三、綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)評分表)

 。ㄒ唬┛冃гu價綜合結(jié)論

  縣交通運(yùn)輸局按項目評價要求,認(rèn)真、及時收集相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、資料,認(rèn)真做好自評工作,按照項目績效評價各個指標(biāo)依據(jù)和原則進(jìn)行綜合評價和審核定論,通過對20xx年項目前期工作經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)績效自評,本單位自評得分100分,等級為“優(yōu)”。

 。ǘ┛冃繕(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等。(自評表附后)

  2個項目均按照年初設(shè)定的績效目標(biāo),穩(wěn)步推進(jìn)項目開展,并實(shí)現(xiàn)了20xx年項目支出績效目標(biāo)。

  四、績效評價指標(biāo)分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況分析

  項目決策依據(jù)符合交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計劃,并根據(jù)實(shí)際情況需要制定了年度實(shí)施規(guī)劃。決策過程符合申報條件,申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法。

  (二)項目過程情況分析

  項目在開展過程嚴(yán)格按照項目的管理辦法和資金使用制度,做到項目資金專款專用、按項目獨(dú)立核算、無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況發(fā)生。

 。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況分析

  項目產(chǎn)出按照數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等四個方面,根據(jù)項目各自情況,設(shè)置符合項目特點(diǎn)的三級產(chǎn)出指標(biāo),用于指導(dǎo)和跟蹤項目工作開展。

 。ㄋ模╉椖啃б媲闆r分析

  項目效益按照經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等四個方面,設(shè)置符合各項目實(shí)際情況和特點(diǎn)的三級效益指標(biāo),用于指導(dǎo)和跟蹤項目工作開展。

  五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

  一是成立組織機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)重視,成立了部門預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)預(yù)算績效評價工作的領(lǐng)導(dǎo)管理工作;二是制定管理辦法。健全完善了財務(wù)管理制度,進(jìn)一步規(guī)范了項目實(shí)施、資金管理等各方面內(nèi)容;三是對項目實(shí)施確定了機(jī)構(gòu)、人員,提出了工作措施、質(zhì)量進(jìn)度、考核、監(jiān)督檢查驗(yàn)收、竣工決算等具體要求;四是加強(qiáng)項目督查。對項目實(shí)施進(jìn)行不定期抽查及隨機(jī)暗訪;五是嚴(yán)抓項目竣工驗(yàn)收。對于項目竣工驗(yàn)收進(jìn)行詳細(xì)查驗(yàn),層層把關(guān),確保工程質(zhì)量。六是規(guī)范項目結(jié)算審核。通過各方嚴(yán)格把關(guān),有效的控制和節(jié)約了項目成本;七是狠抓竣工財務(wù)決算;八是做好資料歸檔。

  六、存在的問題及原因分析

  20xx年我部門科學(xué)有效地使用項目資金取得了較好的經(jīng)濟(jì)、社會效益,但還存在一些問題:在取得成績的同時,績效評價工作也存在一些短板,主要是在人員方面配備不足、缺乏專業(yè)的績效管理人員。交通部門項目多、資金量大,但人員較少,沒有專職的績效業(yè)務(wù)員,開展項目的資金持續(xù)保障難度較大等問題。

  七、有關(guān)建議

  預(yù)算績效工作的全面實(shí)施,能加強(qiáng)財政支出管理,提高財政資金使用效益,提高財政資源配置效率和使用績效。下一步,我局將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績效管理相關(guān)制度的完善,不斷提高績效目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性,加大績效運(yùn)行監(jiān)控的力度,及時調(diào)整績效目標(biāo)設(shè)定的偏差,客觀公正對績效結(jié)果進(jìn)行評價,對績效結(jié)果出現(xiàn)的問題及時整改,提高交通運(yùn)輸系統(tǒng)預(yù)算資金的管理水平和能力。

  八、其他需要說明的問題

  無。

項目支出績效評價報告5

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r。

  為響應(yīng)全縣綠化攻堅工作,鄉(xiāng)在春季綠化工作中重點(diǎn)對平涉公路兩側(cè)、309國道窯則段綠化節(jié)點(diǎn)打造,需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費(fèi)、后期管護(hù)費(fèi)等費(fèi)用較大,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示,特申請縣政府撥付綠化項目(生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付)資金10萬元,用于支持綠化相關(guān)費(fèi)用支出。

 。ǘ╉椖靠冃繕(biāo)。

  一、保證今年綠化攻堅工作順利開展,彌補(bǔ)資金不足的短板。

  二、督導(dǎo)日常工程建設(shè)工作,保證工程質(zhì)量和效率。

  三、在保證工程高標(biāo)準(zhǔn)完成的基礎(chǔ)上,將綠化補(bǔ)助資金全部發(fā)放到位。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的

  本次績效評價目的是為了加強(qiáng)鄉(xiāng)春季綠化項目財務(wù)支出管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,客觀、公正的評價財政資金使用、項目的實(shí)施、制度的建設(shè)和取得的成效,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)問題,提出改進(jìn)的'意見和建議。

 。ǘ┛冃гu價原則

  一、科學(xué)規(guī)范原則?冃гu價應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序,按照科學(xué)可行的要求,采取定量與定性分析相結(jié)合的方法。

  二、公正公開原則?冃гu價應(yīng)當(dāng)符合真實(shí)、客觀、公正的要求,依法公開接受監(jiān)督。

  三、分級分類原則?冃гu價要根據(jù)評價對象的特點(diǎn)分類組織實(shí)施。

  四、績效相關(guān)原則?冃гu價應(yīng)當(dāng)針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行,評價結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反應(yīng)支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。

 。ㄈ┛冃гu價方法

  績效評價應(yīng)由購買主體、服務(wù)對象及第三方組成的綜合性評審機(jī)制,對購買服務(wù)數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績效等進(jìn)行考核評審。堅持過程評審與結(jié)果評審、短期效果與長遠(yuǎn)效果評審、社會效益評審與經(jīng)濟(jì)效益評審相結(jié)合,確保評審工作的全面性、客觀性和科學(xué)性。評價工作小組應(yīng)堅持簡便有效的原則,根據(jù)實(shí)際情況,采用一種或多種方法進(jìn)行績效評價。

  自評采用定量與定性評價相結(jié)合的比較法。

  (四)績效評價工作過程

  我鄉(xiāng)充分認(rèn)識財政支出項目績效評價工作的重要和必要性,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)項目自評工作具體工作人員,確保績效資自評工作順利進(jìn)行,成立由綠化養(yǎng)護(hù)專業(yè)技術(shù)人員、衛(wèi)生保潔專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、財務(wù)人員組成的績效評價工作小組,深入實(shí)地調(diào)查、收集整理相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù),落實(shí)項目實(shí)施、運(yùn)行及資金使用情況,并對所有數(shù)據(jù)材料進(jìn)行匯總、分析,形成績效自評報告。

  三、綜合評價情況及評價結(jié)論

  根據(jù)《項目財政支出績效評價指標(biāo)體系》,我鄉(xiāng)從春季綠化績效目標(biāo)管理、組織管理。資金管理、項目產(chǎn)出與效果等對平涉公路兩側(cè)、309國道窯則段綠化財政支出進(jìn)行績效自評,認(rèn)為該項目績效評價等次為優(yōu),得分98分。(附相關(guān)評分表)

  四、績效評價指標(biāo)分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。

  此項目決策立項目標(biāo)合理,項目立項依據(jù)充分、規(guī)范,為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的生存環(huán)境,為響應(yīng)全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。

 。ǘ╉椖窟^程情況。

  1、健全組織機(jī)構(gòu)、分工明確,責(zé)任到人,提高了辦事效率,確保了項目質(zhì)量。

  2、制定項目實(shí)施方案,確保工作按流程進(jìn)行,做到了有條不紊。

  3、項目資金審核符合流程,會計核算規(guī)范,嚴(yán)格按照專項資金管理辦法進(jìn)行財務(wù)處理,確保資金使用效率。

 。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。

  一、工程完工率達(dá)標(biāo)。平涉公路兩側(cè)和309國道窯則段綠化工程全部完成,實(shí)現(xiàn)工程完工率100%,確保工程按時完工。

  二、綠化節(jié)點(diǎn)覆蓋率達(dá)標(biāo)。綠化節(jié)點(diǎn)覆蓋率達(dá)到94%,保障了工程質(zhì)量。

 。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。

  受益群體滿意度達(dá)標(biāo)。全鄉(xiāng)群眾滿意度均達(dá)到95%以上,真正改善了人居環(huán)境,使群眾更加滿意。

  五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

  項目資金真正做到了?顚S,嚴(yán)格按照項目資金管理程序支付,有效發(fā)揮項目資金的使用效益,確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎(chǔ)上,還存在一些問題:1、綠化資金渠道來源單一,后期養(yǎng)護(hù)投入不足。2、綠化養(yǎng)護(hù)專業(yè)人員匱乏,專業(yè)知識相對缺乏。

  六、有關(guān)建議

  一、多渠道招商引資,拓寬綠化養(yǎng)護(hù)資金渠道來源。可積極參與到全縣招商引資的隊伍中,發(fā)動多方力量招商引資,解決渠道單一問題,進(jìn)而帶動全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

  二、加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),強(qiáng)化綠化養(yǎng)護(hù)隊伍建設(shè)。建議開展多種培訓(xùn)方式,在聘請綠化養(yǎng)護(hù)專家授課的基礎(chǔ)上,采取實(shí)地參觀的方式加強(qiáng)綠化養(yǎng)護(hù)人員的專業(yè)知識學(xué)習(xí),不斷提高專業(yè)養(yǎng)護(hù)隊伍整體素質(zhì)和能力。

項目支出績效評價報告6

  一、部門(單位)概況

 。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成。

  納入20xx年理塘縣法院單位部門決算編報的單位共1個。我院內(nèi)設(shè)辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、執(zhí)行局、立案庭、民事審判庭、刑事審判庭、技術(shù)室、法警隊等業(yè)務(wù)科室。

 。ǘC(jī)構(gòu)職能

 。1)組織和帶領(lǐng)全員干警貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針、政策和上級黨委的決定;

 。2)受理、審理法律規(guī)定的由基層人民法院管轄的刑事、民事、行政案件;

 。3)審理上級法院指令再審和指定管轄的刑事、民事、行政案件;

 。4)受理不服本院判決、裁定的各類申訴、申請再審案件對其中確有錯誤的、已發(fā)生法律效力的判決、裁定,按審判監(jiān)督程序?qū)徖恚?/p>

 。5)對審判工作中發(fā)生的具體運(yùn)用法律問題進(jìn)行調(diào)查研究,提出建設(shè)性意見,辦理請示等有關(guān)事宜;

  (6)收集、反映對法律、法規(guī)草案的意見,針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題,向有關(guān)方面提出司法建議;

 。7)積極參與社會治安綜合治理,通過審判活動和其他方式,宣傳法律,教育公民忠于社會主義祖國,自覺遵守憲法、法律和社會主義公德;

 。8)指導(dǎo)人民調(diào)解委員會工作;

 。9)抓好機(jī)關(guān)內(nèi)的精神文明建設(shè),對干警隊伍進(jìn)行政治思想教育、組織管理、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、紀(jì)律檢察、行政監(jiān)督,保證嚴(yán)肅執(zhí)法、公正辦案;

  (10)抓好黨組織的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),發(fā)揮當(dāng)組織的'領(lǐng)導(dǎo)核心作用和黨員的先鋒模范作用;

 。11)管理審判設(shè)施、物資裝備和機(jī)關(guān)行政事務(wù),為保障審判任務(wù)的完成提供物資條件;

 。12)承辦其他應(yīng)由基層法院負(fù)責(zé)辦理的工作。

 。ㄈ┤藛T概況。

  年末實(shí)有人數(shù)43人,其中公務(wù)員42人,工勤1人;在編實(shí)有車輛10輛。

  二、部門財政資金收支情況

 。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況。

  20xx年我院預(yù)算金額合計1047.35萬元,其中工資福利支出946.87萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出94.11萬元,遺囑、退休人員支出6.37萬元,工會支出9.37萬元,

 。ǘ┎块T財政資金支出情況。

  20xx年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1378.9萬元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)1289.27萬元,主要包括:基本工資195.73萬元、津貼補(bǔ)貼395.71萬元、獎金361.41萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)92.41萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)39.96萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)16.99萬元、住房公積金106.21萬元等。

  日常公用經(jīng)費(fèi)89.63萬元,主要包括:辦公費(fèi)34.73萬元、電費(fèi)0.2萬元、差旅費(fèi)10.9萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.47萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.86萬元、勞務(wù)費(fèi)0.6萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.27萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.24萬元、福利費(fèi)7.7萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.9萬元、其他商品和服務(wù)支出3.36萬元。

  三、部門整體預(yù)算績效管理情況

 。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理。

  一、資金投入情況分析。

  1.資金到位情況分析。

  截止20xx年12月我院資金已全部下達(dá)到位。

  2.項目資金管理情況分析。

  我院根據(jù)縣財政局的要求,做到每筆資金申請均編制資金使用方案,對其績效進(jìn)行充分論證,確保資金有計劃支出,保障資金運(yùn)作規(guī)范。

  二、總體績效目標(biāo)完成情況分析。

  我院20xx年順利完成維穩(wěn)安保工作,在安保范圍內(nèi)確保及時發(fā)現(xiàn)及時處理安保案件,同時為我院審判工作、審判輔助工作提供的順利開展提供了保障。通過組織工會活動,增進(jìn)了職工的幸福感、歸屬感。我院在20xx年加大對干警的能力建設(shè),開展各類培訓(xùn)36期,受訓(xùn)干警62余次,進(jìn)一步提高法院干警的思想、眼界和綜合素能,以及為人民服務(wù)的能力。

  三、績效指標(biāo)完成情況分析。

  1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

 。1)數(shù)量指標(biāo)。

  我院20xx年的各項支出按規(guī)定順利完成。

 。2)質(zhì)量指標(biāo)。

  我院嚴(yán)格按照規(guī)定使用資金,確保資金使用規(guī)范旅,同時我院嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購辦公用品,確保了辦公用品及服務(wù)的合格率。我院在縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下,根據(jù)縣維穩(wěn)指揮部的指揮,切實(shí)履行維穩(wěn)職責(zé),認(rèn)真完成維穩(wěn)任務(wù),累計出動人員20xx余人(次)車輛1500余臺(次)。責(zé)任轄區(qū)內(nèi)未發(fā)現(xiàn)任何維穩(wěn)事件,蟲草采挖期間未發(fā)生過重大治安、刑事案件。

 。3)時效指標(biāo)。

  我院各項經(jīng)費(fèi)做到及時報賬,及時支付。各項工作及時開展,維穩(wěn)工作及時匯報,及時處理。

 。4)效益指標(biāo)。

  我院20xx年加強(qiáng)“巡回審判”服務(wù),組建“巡回審判”團(tuán)隊,制定巡回審判時間、路線,覆蓋全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)村,蟲草山和城區(qū)學(xué)校。全年開展巡回審判6場次,法宣50余次,發(fā)放便民宣傳手冊1500余次,參與群眾3000余人,解答群眾咨詢30余條,排查矛盾糾紛20余件,就地調(diào)處7件,大幅度提高農(nóng)牧民群眾、干部職工生活幸福感,減少突發(fā)事件的發(fā)生率,同時提高了農(nóng)牧民群眾對政策、法律的知曉率,提高了人民群眾對法院工作的認(rèn)知率。

 。5)滿意度指標(biāo)

  通過20xx年各縣工作的順利開展,大幅度提高了干警的滿意度,提升了收益群眾的滿意度,提高了收益群眾對我院審判工作、審判輔助工作的認(rèn)可度。

 。ǘ┙Y(jié)果應(yīng)用情況。

  我院績效目標(biāo)自評基本完成,擬應(yīng)用20xx年績效自評結(jié)果督促20xx年各項績效自評工作的開展,并對20xx年未完成的項目進(jìn)行重點(diǎn)督促,我院也將在內(nèi)網(wǎng)上及時公開20xx年中央轉(zhuǎn)移支付自評報告表。

  四、評價結(jié)論及建議

  從評價情況來看,我院各項經(jīng)費(fèi)做到及時報賬,及時支付。各項工作及時開展,維穩(wěn)工作及時匯報,及時處理。整體績效執(zhí)行較好。

項目支出績效評價報告7

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  1、項目背景。國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目是促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的重要內(nèi)容,是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要工作。針對城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題,以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者為重點(diǎn)人群,面向全體居民免費(fèi)提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù)。

  2、主要內(nèi)容;竟残l(wèi)生服務(wù)主要內(nèi)容為城鄉(xiāng)居民健康檔案規(guī)范化電子建檔、預(yù)防接種、孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、65歲以上老年人健康管理、高血壓患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、嚴(yán)重精神障礙患者管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告、衛(wèi)生監(jiān)測協(xié)管服務(wù)、中醫(yī)藥健康管理、結(jié)核病患者管理。

  3、實(shí)施情況。20xx年度衛(wèi)生院嚴(yán)格按照規(guī)范要求提供服務(wù),全年各項目均完成預(yù)期目標(biāo)任務(wù),服務(wù)對象綜合知曉率、滿意度不斷提高。重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到進(jìn)一步提高,城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距不斷縮小。

  4、資金投入。20xx年衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)27.278萬元,全年執(zhí)行數(shù)240.34萬元,執(zhí)行率881.08%。

  5、使用情況。20xx年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費(fèi)已全額、及時撥付到轄區(qū)內(nèi)各村衛(wèi)生室,并全部用于基本衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)。

 。ǘ╉椖靠冃繕(biāo)

  1、總體目標(biāo)。一是免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民繼續(xù)提供基本公共衛(wèi)生服務(wù),逐步提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)居民滿意度和知曉率;二是促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化的機(jī)制基本完善,重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到進(jìn)一步提高。

  2、階段性目標(biāo)。一是衛(wèi)生院嚴(yán)格按照規(guī)范要求提供服務(wù),全年各項目均完成預(yù)期目標(biāo)任務(wù),服務(wù)對象綜合知曉率、滿意度不斷提高;二是重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到進(jìn)一步提高,城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距不斷縮小。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和范圍

  1、績效評價目的。掌握轄區(qū)內(nèi)12家村衛(wèi)生室完成基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目數(shù)量、質(zhì)量和效益,不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題,提出改進(jìn)建議,推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)高質(zhì)量落實(shí),提高項目資金的使用效益。

  2、績效評價對象。轄區(qū)內(nèi)承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目任務(wù)的12家村衛(wèi)生室。

  3、績效評價范圍。評價19項基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目,按照國家衛(wèi)生健康委提供的工作規(guī)范和績效評價指標(biāo)實(shí)施績效評價。

 。ǘ┛冃гu價原則、評價指標(biāo)體系(附表說明)、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等

  1、績效評價原則?冃гu價過程公平、公正,績效評價結(jié)果客觀、真實(shí),績效評價結(jié)果與項目資金分配掛鉤。

  2、評價指標(biāo)體系。根據(jù)《基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效評價方案》,評價指標(biāo)體系主要包括組織管理、資金管理、項目執(zhí)行、項目效果等 情況?冃гu價采取百分制,各項評價指標(biāo)賦分根據(jù)工作實(shí)際進(jìn)行確定。

  3、評價方法。包括現(xiàn)場評價、電話訪談、網(wǎng)絡(luò)評價、資料審核、日常工作評價等。其中,網(wǎng)絡(luò)評價由項目數(shù)據(jù)采集和質(zhì)量評價應(yīng)用程序完成,對村衛(wèi)生室績效評價實(shí)行鎮(zhèn)級考核,區(qū)級抽查復(fù)核。

  4、評價標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)指標(biāo)的重要程度自主確定各項三級指標(biāo)的`權(quán)重分值,各項指標(biāo)得分加總得出該項目績效自評的總分。

 。ㄈ┛冃гu價工作過程

  1、鎮(zhèn)級考核。20xx年12月下旬,衛(wèi)生院對轄區(qū)村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目進(jìn)行了績效考核,考核結(jié)果上報到區(qū)衛(wèi)健委。

  2、區(qū)級考核。20xx年2月3日-12日,區(qū)衛(wèi)建委組織考核督導(dǎo)組,采取網(wǎng)絡(luò)核查、查閱資料、問卷調(diào)查、電話核實(shí)等方式,對衛(wèi)生院、12個村衛(wèi)生室開展了20xx年度全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目考核。

  3、績效撥付?冃гu價結(jié)束后,及時下發(fā)了績效評價通報,根據(jù)績效評價結(jié)果及時核撥基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助。

  三、綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)評表)

  根據(jù)項目支出績效自評表,將項目支出后的實(shí)際況與績效目標(biāo)進(jìn)行對比分析,自評得分97.5分。

  四、績效評價指標(biāo)分析(可附表進(jìn)行分析)

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。轄區(qū)內(nèi)1家衛(wèi)生院,12家村衛(wèi)生室,20xx年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算支付金額27.278萬元。

 。ǘ╉椖窟^程情況。20xx年12月下旬,衛(wèi)生院對轄區(qū)村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目進(jìn)行了績效考核,考核結(jié)果上報到區(qū)衛(wèi)健委。

  后期區(qū)衛(wèi)健委組織核督導(dǎo)組,采取網(wǎng)絡(luò)核查、查閱資料、問卷調(diào)查、電話核實(shí)等方式,對衛(wèi)生院、12個村衛(wèi)生室開展20xx年度全區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目考核?冃гu價結(jié)束后,及時下發(fā)了績效評價通報,根據(jù)績效評價結(jié)果及時核撥基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助,項目資金實(shí)行?顚S茫瑹o截留、擠占、挪用專項資金情況,全部支出使用合法票據(jù),無虛列項目成本。

 。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。根據(jù)績效評價結(jié)果,區(qū)衛(wèi)健委及時核撥基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助,20xx年度共撥付村基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)共計240.34萬元。

 。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。衛(wèi)生院嚴(yán)格按照規(guī)范要求提供服務(wù),全年各項目均完成預(yù)期目標(biāo)任務(wù),服務(wù)對象綜合知曉率、滿意度不斷提高。重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到進(jìn)一步提高,城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距不斷縮小。

  五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

 。ㄒ唬╊I(lǐng)導(dǎo)重視,完善工作機(jī)制。衛(wèi)生院把基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目列入重要工作,及時調(diào)整補(bǔ)充基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組成員,明確分工,落實(shí)責(zé)任,堅持月例會制度,常抓常議,研究解決問題,確保服務(wù)工作深入持續(xù)開展。

 。ǘI造氛圍,提升服務(wù)質(zhì)量。以“:醫(yī)心為民、暖心居民”黨建品牌為載體,以“我為群眾辦實(shí)事”為契機(jī),充分利用多媒體、LED、微信群、QQ工作群、講座、健康義診等方式對主題日活動進(jìn)行宣傳,營造濃郁的“我承諾、我服務(wù)”的宣傳氛圍,集中開展了家庭醫(yī)生簽約服務(wù)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)“進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn) 家庭”的“五進(jìn)”活動。重點(diǎn)圍繞兒童、老年人、孕產(chǎn)婦及慢性病患者等重點(diǎn)人群,針對性地開展健康咨詢、健康信息更新、健康體檢、生活方式指導(dǎo)、康復(fù)理療等現(xiàn)場健康服務(wù),提升服務(wù)質(zhì)量,提高居民獲得感。

 。ㄈ┮(guī)范管理,突出質(zhì)量核查。全面推進(jìn)健康檔案質(zhì)量核查和動態(tài)管理工作,充分發(fā)揮項目相關(guān)各方的積極性,明確任務(wù),壓實(shí)責(zé)任。衛(wèi)生院組織相關(guān)人員每月定期督導(dǎo)各村衛(wèi)生室基本公共服務(wù)項目開展情況,并不定期督查,對存在的問題和短板及時梳理,并要求立即改正,衛(wèi)生院通過每月21日的月例會,研討基本公共服務(wù)項目開展存在的問題,商討解決辦法

  六、存在問題及原因分析

  20xx年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作取得了一定的成效,但仍然存在一些突出問題,與上級要求還有一定差距,具體表現(xiàn)如下幾點(diǎn):

  (一)資金投入不足。基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金投入不足,制約了基本衛(wèi)生服務(wù)的發(fā)展。

 。ǘI(yè)務(wù)人員不足。人才缺乏,全科人員不足,影響了基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的開展進(jìn)度。同時在全國嚴(yán)重疫情的影響下,醫(yī)務(wù)人員嚴(yán)重不足,多項基本公共衛(wèi)生服務(wù)得不到很好的開展,導(dǎo)致居民知曉率及滿意度偏低。

 。ㄈ┓⻊(wù)認(rèn)識不足。居民基本衛(wèi)生服務(wù)認(rèn)識存有距離,上門建檔和隨訪主動配合存在一定困難。

 。ㄋ模┓⻊(wù)意識不強(qiáng)。個別村醫(yī)對基本公共衛(wèi)生服務(wù)意識不強(qiáng),不能很好配合我院開展的重點(diǎn)人群健康體檢工作,致使我院重點(diǎn)人群體檢率較低。

  七、有關(guān)建議

 。ㄒ唬┰黾油度。提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金投入,為基本公共衛(wèi)生服務(wù)提供有力保障。

 。ǘ┱衅溉藛T。建議招聘基本公共衛(wèi)生專業(yè)人員,提高基本公衛(wèi)工作能力和工作效率。

  八、其他需要說明的問題

  無

項目支出績效評價報告8

  一、評估對象

  項目名稱:成都市武侯區(qū)應(yīng)急管理局800M應(yīng)急通信設(shè)備采購項目

  項目單位:武侯區(qū)應(yīng)急管理局

  主管部門:應(yīng)急管理科

  項目屬性(新增/延續(xù)):延續(xù)

  項目績效目標(biāo):構(gòu)建武侯區(qū)立體應(yīng)急通信體系,全面提升武侯區(qū)應(yīng)急通信指揮能力

  申請資金總額:171.54萬元

  其中申請財政資金:171.54萬元

  項目概況

  目前,我區(qū)應(yīng)急局每天使用2臺800兆手持對講機(jī)通過成都市應(yīng)急網(wǎng)與市應(yīng)急局統(tǒng)一調(diào)度,全區(qū)仍未建立統(tǒng)一的應(yīng)急通信指揮系統(tǒng)。經(jīng)充分調(diào)研論證,在確保通信網(wǎng)安全、穩(wěn)定、可靠的基礎(chǔ)上,區(qū)應(yīng)急局?jǐn)M在成都市應(yīng)急網(wǎng)絡(luò)平臺的基礎(chǔ)上建設(shè)區(qū)應(yīng)急通信指揮系統(tǒng),無需單獨(dú)組網(wǎng),只需根據(jù)實(shí)際需求購買800兆通訊終端設(shè)備入網(wǎng)使用即可。

  二、評估方式和方法

 。ㄒ唬┰u估程序

  我局對800兆通訊終端產(chǎn)品及服務(wù)的市場租賃和購買進(jìn)行了調(diào)查考察;經(jīng)多方公司對比后確定租賃的性價比過高信息組網(wǎng)難,既否定租賃程序;擬按照購買800兆通訊終端產(chǎn)品的方式招標(biāo)。

 。ǘ┱撟C思路及方法

  按照建設(shè)現(xiàn)代化應(yīng)急通信指揮體系的要求,本著長遠(yuǎn)建設(shè),指揮高效,節(jié)約資源的原則,結(jié)合我區(qū)應(yīng)急通信體系建設(shè)需要,建議采取購買產(chǎn)品的方式解決應(yīng)急通信問題。

  (三)評估方式(含專家名單)

  此次項目經(jīng)應(yīng)急局研究討論,征求區(qū)財政局及13個街道和新城管委會意見,同時,上20xx年7月18日區(qū)安委會20xx年第三次會議審議并原則同意。

  三、評估內(nèi)容與結(jié)論

  (一)項目的相關(guān)性

  本次購買項目包括268臺手持電臺,14臺基地臺。為確保設(shè)備到位后的使用情況,應(yīng)急局將安排24小時值守制度,不定時呼點(diǎn)制度,實(shí)時掌握全區(qū)應(yīng)急突發(fā)事件情況,及時指揮調(diào)動應(yīng)急救援力量到達(dá)現(xiàn)場處置救援。

  (二)預(yù)期績效的可實(shí)現(xiàn)性

  在依托成都市應(yīng)急網(wǎng)進(jìn)行日常通信及應(yīng)急指揮調(diào)度的基礎(chǔ)上,擬購買800兆應(yīng)急通訊設(shè)備282臺(手持對講機(jī)268臺,便攜式基地臺14臺)。其中,區(qū)領(lǐng)導(dǎo)配備手持對講機(jī)3臺;區(qū)應(yīng)急局配備手持對講機(jī)7臺;相關(guān)職能部門配備手持對講機(jī)7臺、便攜式基地臺1臺;13個街道辦各配備手持對講機(jī)5臺,共65臺;13個街道辦各配備便攜式基地臺1臺共13臺;轄區(qū)內(nèi)18個一級消防站、75個二級消防站各配備手持對講機(jī)2臺共186臺。合計282臺。

 。ㄈ⿲(shí)施方案的有效性

  通過此次項目購買對我區(qū)應(yīng)急通信建設(shè)的短板補(bǔ)齊,完成對全區(qū)所有區(qū)級相關(guān)單位、街道辦事處、消防救援大隊及微消站等的通信互聯(lián)。有利于對應(yīng)急事件及時接收、處置和上報打下了結(jié)實(shí)基礎(chǔ)。

 。ㄋ模╊A(yù)期績效的可持續(xù)性

  該項目是實(shí)時通信能建設(shè),完成后將持續(xù)使用與完善,對人民群眾的生命財產(chǎn)安全有著至關(guān)重要的作用,也是我區(qū)政府執(zhí)行力的'重要表現(xiàn)。

 。ㄎ澹┵Y金投入的可行性及風(fēng)險

  依據(jù)《成都市武侯區(qū)重大安全隱患整治專項資金管理暫行辦法(試行)》成武安委[20xx]3號文件精神,此次采購項目實(shí)行政府集中采購方案由財政局統(tǒng)一執(zhí)行,故風(fēng)險系數(shù)低。

 。┛傮w結(jié)論

  區(qū)應(yīng)急管理局承擔(dān)全區(qū)所有安全生產(chǎn)及突發(fā)事件的應(yīng)急指揮協(xié)調(diào)工作,此次項目實(shí)施旨在認(rèn)真貫徹區(qū)委區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)在20xx年7月23日《成都市武侯區(qū)人民政府安全生產(chǎn)委員會20xx年第3次會議》上的決策指示要求,構(gòu)建武侯區(qū)立體應(yīng)急通信體系,全面提升武侯區(qū)應(yīng)急通信指揮能力,為我區(qū)的突發(fā)事件快速反應(yīng)、全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、人民生命安全保駕護(hù)航,做好最后底線工程。

  四、相關(guān)建議

  無

  五、其他需要說明的問題

  無

項目支出績效評價報告9

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r。根據(jù)區(qū)政府《關(guān)于印發(fā)〈昆明市呈貢區(qū)關(guān)于實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略推動呈貢創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見〉的通知》(呈政發(fā)﹝20xx﹞27號)和《呈貢區(qū)專利授權(quán)資助及知識產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)(示范)單位、優(yōu)勢企業(yè)扶持實(shí)施細(xì)則》(呈政辦發(fā)﹝20xx﹞38號)的規(guī)定,列入國家知識產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)的補(bǔ)助3萬元,獲得國家發(fā)明專利、實(shí)用新型、外觀設(shè)計專利的分別補(bǔ)助1000元、500元、200元。xxxx年本單位10萬元以上的項目共一項,項目資金共計130000元,在申報項目績效評價時已經(jīng)申報,于本年度已經(jīng)全部支出,預(yù)算完成率100%。

 。ǘ╉椖靠冃繕(biāo)。

  1、項目績效總目標(biāo)。開展市級知識產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)示范單位申報、優(yōu)勢企業(yè)培育、科技計劃項目申報等工作,與13家試點(diǎn)示范企業(yè)和優(yōu)勢企業(yè)培育對象建立工作聯(lián)系機(jī)制。

  2、項目績效階段性目標(biāo)。

  一季度,對項目進(jìn)行推廣宣傳;

  二季度,下企業(yè)調(diào)查了解基本情況;

  三季度,對企業(yè)申報材料進(jìn)行審核公示;四季度,兌現(xiàn)獎勵資金。

  二、項目單位績效報告情況。

  已經(jīng)按照財政要求報送。

  三、績效評價工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高知識產(chǎn)權(quán)事業(yè)資金使用效益,對知識產(chǎn)權(quán)事業(yè)支出及項目支出情況開展績效評價,踐行“花錢必問效、無效必問責(zé)”。

 。ǘ┛冃гu價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法。本著客觀公正和有效性原則,按照設(shè)定的指標(biāo)體系,單位中層以上干部參與評價,并從各科室抽選人員進(jìn)行打分,由項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行梳理并整改。

 。ㄈ┛冃гu價工作過程。

  1、前期準(zhǔn)備。成立部門績效評價小組,學(xué)習(xí)評價指標(biāo)體系和績效相關(guān)文件通知。

  2、組織實(shí)施。按照規(guī)定的工作程序組織績效評價自評,注重評價質(zhì)量,撰寫績效評價報告。

  3、分析評價。對評價結(jié)果進(jìn)行整改,充分運(yùn)用分析評價引領(lǐng)。,

  四、績效評價指標(biāo)分析情況

  (一)項目資金情況分析

  1、項目資金到位情況。資金于xx月份全部到時位,未影響項目實(shí)施,但較為遲緩。

  2、項目資金使用情況。資金使用合規(guī),無截留、挪用等現(xiàn)象,資金使用效益明顯。

  3、項目資金管理情況。專項立項依據(jù)充分,有資金管理辦法,資金管理辦法較規(guī)范。

 。ǘ╉椖繉(shí)施情況分析。

  1、項目組織情況分析。項目組織有計劃有措施,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度和文件規(guī)定,順利完成項目預(yù)期目標(biāo)。

  2、項目管理情況分析。領(lǐng)導(dǎo)重視,專人管理,責(zé)任明確。

 。ㄈ╉椖靠冃闆r分析。

  1、突出企業(yè)的創(chuàng)新主體地位,提高企業(yè)運(yùn)用知識產(chǎn)權(quán)的能力和水平。積極引導(dǎo)、培育企業(yè)制定和實(shí)施符合自身特點(diǎn)的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略,將知識產(chǎn)權(quán)納入企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)研究、生產(chǎn)制造、市場拓展、資產(chǎn)管理各個環(huán)節(jié),積極培育核心知識產(chǎn)權(quán),增加知識產(chǎn)權(quán)儲備。

  2、開展專利執(zhí)法檢查,規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序。以各類食品、農(nóng)用品批發(fā)市場、超市等生活生產(chǎn)消費(fèi)品領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn),開展4次以上知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)合執(zhí)法檢查,依法打擊侵權(quán)行為,規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序。

  3、加大保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)宣傳力度。利用“科技三下鄉(xiāng)”、“4、26世界知識產(chǎn)權(quán)日”、“科技活動周”等活動,向廣大群眾宣傳保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),營造良好的保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)輿論氛圍。

  4、開展知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)中小學(xué)試點(diǎn)工作。加強(qiáng)中小學(xué)生對知識產(chǎn)權(quán)的認(rèn)識與教育,為創(chuàng)新型城市培養(yǎng)、儲備創(chuàng)新型人才,進(jìn)一步推進(jìn)呈貢創(chuàng)新型城市的建設(shè)。

  五、綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)評分表)。

  根據(jù)評價指標(biāo)逐項,自評分98分。

  六、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議

  xxxx年度預(yù)算安排13萬元,并設(shè)立為經(jīng)常性項目。因項目資金較小,項目結(jié)果在單位整體績效評價中合并公開。

  七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的.問題和建議。

  一是隨著呈貢新區(qū)建設(shè)的推進(jìn),四個街道、工業(yè)園區(qū)相繼托管,規(guī)模以上企業(yè)、骨干企業(yè)數(shù)量較少,企業(yè)自主創(chuàng)新能力提升和知識產(chǎn)權(quán)工作發(fā)展不平衡,專利成果轉(zhuǎn)化周期長。二是呈貢區(qū)知識產(chǎn)權(quán)局在機(jī)構(gòu)編制改革中被確定為一類事業(yè)單位,與考核指標(biāo)中要求為行政單位的差距大,工作人員知識產(chǎn)權(quán)管理服務(wù)能力和推進(jìn)專利產(chǎn)業(yè)化工作還亟待提高。

  八、其他需說明的問題。

 。ㄒ唬┖罄m(xù)工作計劃。增強(qiáng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)核心競爭力,加快呈貢經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變及經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級,建設(shè)創(chuàng)新型新城;積極開展知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)區(qū)培育工程,努力打造“知識產(chǎn)權(quán)促進(jìn)新區(qū)建設(shè)”的示范區(qū);聯(lián)合區(qū)工商、區(qū)文體廣電局、公安呈貢分局、區(qū)農(nóng)林局等單位,完善知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)席會議制度;認(rèn)真執(zhí)行呈貢區(qū)專利補(bǔ)助辦法,進(jìn)一步鼓勵發(fā)明創(chuàng)造,打造創(chuàng)新型城市建設(shè)。

  (二)主要經(jīng)驗(yàn)做法、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等。在省、市知識產(chǎn)權(quán)局的指導(dǎo)幫助下,結(jié)合自身實(shí)際,不斷補(bǔ)足短板,認(rèn)真實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略和知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略,發(fā)揮知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)席會議制度優(yōu)勢,不斷完善與企業(yè)加強(qiáng)聯(lián)系的工作機(jī)制,突出企業(yè)主體作用,加大專利授權(quán)資助及知識產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)(示范)企業(yè)的扶持力度,不斷提升全區(qū)知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、管理、保護(hù)和運(yùn)用的能力。

項目支出績效評價報告10

  一、實(shí)施監(jiān)控基本情況

  我局2022年年初預(yù)算專項項目3個,金額共計2210萬元,全部納入績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控。

  二、資金使用情況及分析

  (一)2022年1--7月年初預(yù)算專項資金使用情況。共計支付專項資金328、46萬元,完成年初預(yù)算的14、86%。具體詳細(xì)情況:第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)培育及入庫引導(dǎo)資金23、8萬元,糧食儲備流通管理工作經(jīng)費(fèi)300萬元,物價管理工作經(jīng)費(fèi)4、66萬元。

 。ǘ╊A(yù)計執(zhí)行情況分析。我單位年初預(yù)算的專項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行,做到年初有計劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核,資金使用與具體項目實(shí)施內(nèi)容相符。受疫情、資金保障和審查程序等因素影響,項目進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度不一,部分項目資金需集中在年底支付,例如兌現(xiàn)三產(chǎn)獎勵企業(yè)資金,需待市政府審查后執(zhí)行,但所有項目資金年底基本能夠?qū)崿F(xiàn)年初目標(biāo)。

項目支出績效評價報告11

  一、部門基本情況

 。ㄒ唬┎块T概況

  1.部門職能職能

  開展健康教育;服務(wù)人民健康;衛(wèi)生科學(xué)知識宣傳;居民健康生活方式指導(dǎo);健康教育與健康促進(jìn)研究;健康教育效果監(jiān)測與評價;健康知識咨詢;相關(guān)培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)。

  2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

  開遠(yuǎn)市健康教育所屬財政全額撥款獨(dú)立核算事業(yè)單位。單位定編人數(shù)為4人,截止20xx年9月30日,實(shí)有在職職工4人,其中:管理崗3人(八級管理崗1人,九級管理崗2人),工勤崗1人(事業(yè)技術(shù)工三級)。其中:本科2人,大專2人。離退休職工2人。

  3.年度工作計劃及重點(diǎn)工作任務(wù)情況

  加強(qiáng)隊伍建設(shè),提高健康教育專業(yè)素質(zhì);依據(jù)衛(wèi)生城市健康教育標(biāo)準(zhǔn),強(qiáng)化業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檔案資料的規(guī)范化管理。做實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目健康教育工作圍。繞五個重點(diǎn)領(lǐng)域開展健康教育與健康促進(jìn)工作,進(jìn)一步加大社區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院、機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位的健康教育工作力度;加強(qiáng)部門溝通、合作,使健康教育和健康促進(jìn)工作取得新成果。

 。ǘ┊(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)

  建立以服務(wù)數(shù)量、服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)對象滿意度為核心,以職能和績效為基礎(chǔ)的考核和激勵機(jī)制,調(diào)動健康教育工作人員的積極性,提高健康教育服務(wù)質(zhì)量和效率,滿足人民群眾需求,促進(jìn)健康教育工作全面發(fā)展。

 。ㄈ┊(dāng)年部門整體支出績效目標(biāo)

  開展健康教育與健康促進(jìn)工作;向公眾傳播健康理念、知識和技能;根據(jù)影響居民健康的主要致病因素開展健康教育指導(dǎo)工作;基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目健康教育工作;認(rèn)真做好健康素養(yǎng)和煙草流行監(jiān)測工作;其他衛(wèi)生健康宣傳。

 。ㄋ模┎块T預(yù)算績效管理開展情況

  為切實(shí)做好我單位內(nèi)部控制管理工作,合理保障單位經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財務(wù)信息真實(shí)完整,有效防范舞弊和預(yù)防腐敗,提高健康教育工作效率和效果。我單位結(jié)合實(shí)際情況,在20xx年7月重新梳理、更新了原有的內(nèi)控制度,完成了《開遠(yuǎn)市健康教育所內(nèi)部控制手冊》和《開遠(yuǎn)市健康教育所內(nèi)部控制管理制度》,更新后的內(nèi)控管理制度包括:預(yù)算管理、收支管理、政府采購、資產(chǎn)管理、合同控制等各類經(jīng)濟(jì)活動等內(nèi)容。通過不斷完善內(nèi)部控制管理制度,從而形成了一套事事有復(fù)核、人人有監(jiān)督,行之有效、科學(xué)規(guī)范的內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程,做到事前、事中、事后全過程的監(jiān)督機(jī)制,有效促進(jìn)和提高我單位內(nèi)部控制管理能力 。

 。ㄎ澹┊(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況

  1.預(yù)算批復(fù)情況

  根據(jù)《開遠(yuǎn)市健康教育所20xx年部門預(yù)算批復(fù)》20xx年部門預(yù)算收入65.26萬元,其中:基本支出65.26(包含工資福利收支61.56萬元,商品和服務(wù)支出3.7萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助收支0.06萬元);項目支出安排預(yù)算為0.00萬元,包括0項目0.00萬元,0項目0.00萬元。

  2.整體收支情況

  截至20xx年12月31日,部門整體實(shí)際收入168.50萬元,支出207.76萬元,預(yù)算執(zhí)行率為97.70%。

  基本支出收入65.66萬元,支出65.66萬元,預(yù)算執(zhí)行率為100%;其中:工資福利支出61.96萬元,商品和服務(wù)支出3.7萬元,對個人個和家庭的補(bǔ)助0萬元。

  項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.16萬元,實(shí)際收入102.84萬元,支出142.10萬元,項目資金執(zhí)行率為96.67%,具體情況如下:

  3.預(yù)算執(zhí)行情況

  根據(jù)本單位工作實(shí)際,按照相關(guān)要求,我單位及時更新完善各項制度,財務(wù)管理制度,制定了信息公開制度、監(jiān)督、檢查和責(zé)任追究制度,定期公布經(jīng)費(fèi)收支情況,確保資金及時下?lián)苤Ц,提高資金的使用率。相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,在三公經(jīng)費(fèi)的使用上,嚴(yán)格貫徹落實(shí)中、省、市規(guī)定,支出均在規(guī)定范圍內(nèi)。

  截至20xx年12月31日,部門整體實(shí)際收入168.50萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.16萬元,全年實(shí)際支出207.76萬元,預(yù)算執(zhí)行率為97.70%。

  二、部門整體支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

 。ㄒ唬┛冃繕(biāo)完成情況

  1.強(qiáng)化陣地宣傳。在各社區(qū)、部分城中村、城市主要路段、公共車站臺、公園、廣場、集貿(mào)市場、醫(yī)院等部位,制作了固定健康教育專欄255塊,兩月更新一次內(nèi)容。為促進(jìn)全民健康生活方式行動的深入開展,積極開展健康主題公園、健康步道的創(chuàng)建,現(xiàn)建成健康主題公園3個、健康步道5條、健康一條街1個、健康知識長廊1 條,有效的推動了我市全民健康生活方式行動深入開展。

  2.創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)宣傳。將新型宣傳模式助力健康教育提質(zhì)增效,除利用傳統(tǒng)宣傳載體外,利用線上渠道加大健康知識宣傳力度,充分利用微信平臺進(jìn)行線上健康知識傳播,全方位廣泛深入的宣傳努力提高公眾的健康意識。

  3.開展公眾健康咨詢活動。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心利用各種健康主題日、節(jié)假日向轄區(qū)居民開展以基本公衛(wèi)、慢性病控制及促成健康生活方式、中醫(yī)藥知識、健康文明生活方式“眾參與”、預(yù)防傳染病、健康素養(yǎng)基本技能為主題的公眾健康教育咨詢宣傳活動,共開展公眾健康教育咨詢宣傳活動77次,宣教人次達(dá)6764人。

  4.舉辦健康知識講座。各衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、衛(wèi)生室針對各轄區(qū)內(nèi)實(shí)際情況,結(jié)合慢性病控制及促成健康生活方式、中醫(yī)中藥、預(yù)防傳染病、預(yù)防食物中毒等內(nèi)容對在校學(xué)生、基層干部及轄區(qū)居民開展健康教育知識講座,通過開展講座活動進(jìn)一步提高學(xué)生、居民等健康教育知識。共開展416期,參加人數(shù)共計9730人。

  5.利用節(jié)日宣傳。認(rèn)真開展重大疾病健康教育咨詢活動,以“3.24世界防治結(jié)核病日”、“4.25預(yù)防接種宣傳周”、“5.15碘缺乏病日”、“5.31世界控?zé)熑铡钡刃l(wèi)生宣傳日來擴(kuò)大宣傳覆蓋面,在街頭或社區(qū)內(nèi)開展大型健康教育活動。大力開發(fā)制作各類普及宣傳材料,下發(fā)了19種18余份萬冊(份)的健康教育知識傳播材料。

  6.抓好“五進(jìn)”宣傳。為促進(jìn)全民形成良好的健康文明生活方式,改善膳食結(jié)構(gòu),減少超重肥胖,減少煙草、酒精、毒品等健康危害,倡導(dǎo)“每個人是自己健康第一責(zé)任人”的理念,開展健康教育進(jìn)家庭、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)單位、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)醫(yī)院。健康教育進(jìn)家庭將居民健康素養(yǎng)66條和健康生活工具書發(fā)放到每家每戶,讓健康理念家喻戶曉;健康教育進(jìn)社區(qū)利用各種活動重大節(jié)日開展宣傳活動,圍繞社區(qū)群眾健康需求,開展慢性病、家庭衛(wèi)生知識和應(yīng)急知識等健康教育講座;健康教育進(jìn)單位結(jié)合單位特點(diǎn)開展健康教育,重點(diǎn)加強(qiáng)勞動衛(wèi)生、安全和女工保健、職業(yè)病防治的健康教育,定期開展職工體檢;健康教育進(jìn)學(xué)校按照《中小學(xué)健康教育指導(dǎo)綱要》的要求,把健康教育課納入學(xué)校教學(xué)計劃,做到“五有”(有課時、有課本、有師資、有教案、有評估)。充分利用主題班會、廣播、網(wǎng)絡(luò)、短信、宣傳欄和手抄報等活動,通過學(xué)生將健康知識、健康生活方式傳播給家長。健康教育進(jìn)醫(yī)院在醫(yī)院候診區(qū)、門診、住院病房等廣泛開展健康教育,形成了入院宣傳,床邊宣傳,出院宣傳相結(jié)合的全方位醫(yī)院健康教育模式。

  7.20xx年11月份啟動的全市健康素養(yǎng)監(jiān)測工作已完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集工作,20xx年可向市民發(fā)布《開遠(yuǎn)市居民健康素養(yǎng)監(jiān)測報告》,通過項目監(jiān)測科學(xué)反映我市居民健康素養(yǎng)水平,為今后制定針對性的健康干預(yù)措施、評價和改進(jìn)健康促進(jìn)與教育工作提供依據(jù)。

 。ǘ┛冃繕(biāo)未完成原因分析

  我單位管理規(guī)范、制度健全,財務(wù)開支合理,各項工作達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。績效目標(biāo)完成率為100%,實(shí)際完成率100%。

  三、績效自評結(jié)論

  根據(jù)《開遠(yuǎn)市財政局關(guān)于開展20xx年績效評價工作的通知》(開財發(fā)[20xx]61號)要求,我單位認(rèn)真收集整理20xx年度開遠(yuǎn)市財政局預(yù)算撥付的`工作經(jīng)費(fèi)、項目申報、績效目標(biāo)制定、項目管理、資金使用臺賬等資料,并對照績效評價指標(biāo)體系,認(rèn)真開展自評,撰寫自評報告并上報,自評分值為98.5分,評價結(jié)果為優(yōu)。

  四、績效評價指標(biāo)分析

 。ㄒ唬┩度肭闆r分析

  我單位經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和合理測算,績效目標(biāo)設(shè)置合理,預(yù)算配置合理,預(yù)算編制科學(xué),重點(diǎn)任務(wù)保障程度較高,具體指標(biāo)分析如下:

  一是目標(biāo)設(shè)定方面:年初預(yù)算申報的績效目標(biāo)符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃、部門的職能職責(zé)、部門的中長期實(shí)施規(guī)劃、主管局下達(dá)的年度工作責(zé)任目標(biāo)。

  二是預(yù)算配置方面: 20xx年開遠(yuǎn)市健康教育所預(yù)算編制科學(xué);重點(diǎn)任務(wù)保障程度較高。

 。ǘ┻^程情況分析

  我單位部門預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理和資產(chǎn)管理能力較強(qiáng),具體指標(biāo)分析如下:

  一是預(yù)算管理方面:人員控制到位,在職人員控制率100%;“三公”經(jīng)費(fèi)控制到位,政府采購和資金使用合規(guī),預(yù)算管理制度健全,資產(chǎn)管理到位、基礎(chǔ)信息完整。

  二是預(yù)算執(zhí)行方面: 20xx年開遠(yuǎn)市健康教育所預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%;績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度100%與項目資金支付進(jìn)度100%相符;一般預(yù)算資金和項目資金的使用率均為100%。

 。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析

  20xx年,開遠(yuǎn)市健康教育所切實(shí)履行部門職責(zé),年初設(shè)定13項產(chǎn)出績效指標(biāo),實(shí)際完成13項,達(dá)標(biāo)率100.00%;20xx年產(chǎn)出績效指標(biāo)的實(shí)際完成率和完成及時率100.00%;質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100.00%;年度重點(diǎn)工作任務(wù)辦結(jié)率為100.00%。

 。ㄋ模┬Ч闆r分析

  社會效益指標(biāo)和可持續(xù)影響指標(biāo)明顯提高,隨著人們對健康水平的要求的日益提高健康教育也日益成為其重要內(nèi)容了,健康教育能防病于未然,節(jié)約國家衛(wèi)生資源,遏止醫(yī)療費(fèi)用上漲,減輕個人、家庭和國家的醫(yī)療負(fù)擔(dān),是一項經(jīng)濟(jì)投入低、社會效益高的衛(wèi)生保健措施。

  五、部門整體支出績效中存在的問題及改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┲饕獑柤霸蚍治

  1.健康教育范圍不廣, 力度不夠,群眾文化素質(zhì)偏低。

  2.健康教育發(fā)展不平衡,不同地區(qū)和人群的健康素養(yǎng)水平存在差異,特別是城市和農(nóng)村居民健康素養(yǎng)水平差距較大。

  3.健康教育人員明顯不足,嚴(yán)重制約了健康教育事業(yè)的發(fā)展;

  (二)改進(jìn)的方向和具體措施

  1.進(jìn)一步爭取社會各級各部門的支持與合作,完善信息通報和聯(lián)絡(luò)機(jī)制,不斷加大協(xié)同配合力度,切實(shí)提高全市居民健康素養(yǎng)水平。

  2.加強(qiáng)健康教育隊伍建設(shè),提高健康教育人員素質(zhì)及工作能力。

  3.擴(kuò)大宣傳面,加大宣傳力度。

  六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

  1.發(fā)揮政策引領(lǐng)作用。市委、市政府提出打造“健康城”戰(zhàn)略,制定《開遠(yuǎn)市衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》《開遠(yuǎn)市開展全民健康生活方式行動的通知》,以人民群眾健康為中心,將推進(jìn)全民健康生活方式行動作為健康開遠(yuǎn)建設(shè)重要內(nèi)容,將健康融入所有政策。

  2.建立“三級”網(wǎng)絡(luò)組織。在全市搭建了市級、鄉(xiāng)級、社區(qū)(村)“三級”網(wǎng)絡(luò)健康教育網(wǎng)絡(luò)體系,做到健康教育工作層層有人抓、有人管。并建立了以市健康教育所為業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)中心,對衛(wèi)生、教育、社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行業(yè)、大眾媒體、公共場所的健康教育進(jìn)行全面指導(dǎo),健康教育工作在全市范圍內(nèi)做到年初有計劃、年終有總結(jié)。

  七、其他需說明的情況

  無

項目支出績效評價報告12

  根據(jù)《中共三臺縣委三臺縣人民政府貫徹落實(shí)〈關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見〉有關(guān)事項的通知》(三委發(fā)〔20xx〕9 號)精神,按照綿陽市財政局《關(guān)于開展 20xx年度財政政策(項目)支出績效自評的通知》(綿財績〔20xx〕5號)、三臺縣財政局《關(guān)于開展20xx年財政政策和項目支出績效自評的通知》(三財績〔20xx〕7號)要求,本著客觀、公正、科學(xué)的原則,對我單位負(fù)責(zé)實(shí)施的20xx年政策和項目支出績效進(jìn)行自評。報告內(nèi)容如下:

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬┛冃繕(biāo)情況。

  局機(jī)關(guān)項目:

  1、項目前期費(fèi)用

  完成20xx年項目建設(shè)前期費(fèi)用支付,加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展進(jìn)程,逐步實(shí)現(xiàn)交通運(yùn)輸服務(wù)均等化。

  2、中涪路改建等項目補(bǔ)助資金

  完成中涪路改建工程20xx年回購資金支付。

  3、農(nóng)村公路補(bǔ)助資金及獎勵資金

  推進(jìn)我縣農(nóng)村公路建、管、養(yǎng)、運(yùn)可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)“建好、管好、護(hù)好、運(yùn)營好”農(nóng)村公路總目標(biāo)。

  4、川交九處維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)

  確保原川交九處被辭退合同工的穩(wěn)定工作在可控范圍。

  5、掃黑除惡專項經(jīng)費(fèi)

  整治行業(yè)亂象,打擊涉惡行為,為群眾創(chuàng)造便利的出行條件,為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供便捷交通服務(wù)。

  6、質(zhì)監(jiān)辦工作經(jīng)費(fèi)

  進(jìn)一步加強(qiáng)我縣農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理,保證我縣交通質(zhì)監(jiān)工作順利開展。

  7、S209石安至永新公路改建工程預(yù)存被征地農(nóng)民社保資金

  用于該項目被征地農(nóng)民社會保險繳存,保障項目順利實(shí)施。

  8、S209線三臺塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金

  用于該項目所在鎮(zhèn)鄉(xiāng)征地拆遷費(fèi)用。

  9、20xx年中央和省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金

  項目實(shí)施村道建設(shè)40.98公里,提升農(nóng)村公路服務(wù)水平。

  10、20xx年省級交通專項資金(成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付部分)(農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù))

  按照“四好農(nóng)村公路”總體要求,做好全縣縣道公路、縣內(nèi)旅游干線公路的日常養(yǎng)護(hù)、道路病害整治、公路災(zāi)毀應(yīng)急搶通保通、進(jìn)行公路日常巡查、建立健全安全管理機(jī)制。

  11、20xx年車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金(危橋改造)

  該項目完成紅旗橋、高洞橋、紫河橋、桂香橋、飛鳳橋、云龍橋等6座危橋的拆除重建工作,提升農(nóng)村橋梁交通安全,保障群眾順利通行。

  12、20xx年中央財政車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金(撤并建制村暢通工程)

  通過項目的實(shí)施,完成村道路建設(shè)84.6公里,提升農(nóng)村道路交通服務(wù)水平。

  13、20xx年第一批省級交通專項資金(“兩項”改革后半篇文章鄉(xiāng)村公路建設(shè))

  通過項目的實(shí)施,完成村道路建設(shè)84.6公里,提升農(nóng)村道路交通服務(wù)水平。

  14、20xx年人大代表票決確定的縣級實(shí)事項目資金——西平鎮(zhèn)跨江大橋建設(shè)項目

  完成西平鎮(zhèn)跨江大橋建設(shè)項目可研報告編制。

  15、20xx年度新增一般債券資金

  保障9個交通建設(shè)項目順利實(shí)施。

  16、20xx年省級財政支持政府與社會資本合作(PPP)綜合補(bǔ)助資金

  給付中涪路項目運(yùn)營補(bǔ)貼。

  17、S209線梓潼界至三臺改造提升工程(龍樹至塔山段)等重點(diǎn)項目前期經(jīng)費(fèi)

  保障交通重點(diǎn)項目前期工作經(jīng)費(fèi)。

  18、20xx年取消政府還貸二級公路收費(fèi)省級補(bǔ)助資金

  用于農(nóng)村公路建設(shè),提升縣內(nèi)農(nóng)村公路交通服務(wù)水平。

  19、20xx年第四批省級交通建設(shè)補(bǔ)助資金(公路災(zāi)毀應(yīng)急搶修保通)

  用于公路災(zāi)毀應(yīng)急保通,保障道路交通安全。

  航務(wù)所項目:

  1、公益性渡口渡工補(bǔ)助、渡船維修及保險、全縣管船站簽

  單員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、船員培訓(xùn)及汛期監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項目

 。1)項目主要內(nèi)容:公益性渡口渡工補(bǔ)助、渡船維修及保險、全縣管船站簽單員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、船員培訓(xùn)及汛期監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項目。

 。2)該項目具體績效目標(biāo):實(shí)現(xiàn)全縣渡口安全達(dá)標(biāo)、消除安全隱患,對促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。

  2、水上安全監(jiān)控視頻運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項目

  (1)項目主要內(nèi)容:該項目為水上安全監(jiān)控視頻運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(視頻費(fèi)及電費(fèi))。

 。2)該項目具體績效目標(biāo):通過使用視頻監(jiān)控設(shè)備對水上安全進(jìn)行監(jiān)督,實(shí)現(xiàn)我縣重點(diǎn)渡口100%監(jiān)控,維護(hù)水上安全秩序,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。

  3、航運(yùn)安全檢查及設(shè)備維修、水上應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)、航道維護(hù)經(jīng)費(fèi)項目

 。1)項目主要內(nèi)容:該項目為航運(yùn)安全檢查及設(shè)備維修、水上應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)、航道維護(hù)經(jīng)費(fèi)開支。

 。2)該項目具體績效目標(biāo):通過該項目的實(shí)施,完成我縣水上安全目標(biāo)管理,重點(diǎn)水域的監(jiān)管和救助能力明顯提高,現(xiàn)代化水上交通監(jiān)管和救助系統(tǒng)初步形成,水上安全形勢明顯好轉(zhuǎn)。

  4、劉營上渡口經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項目

 。1)項目主要內(nèi)容:該項目資金用于劉營上渡口經(jīng)營業(yè)主經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。

 。2)該項目具體績效目標(biāo):通過該項目的實(shí)施完成劉營上渡口安全渡運(yùn)目標(biāo),實(shí)現(xiàn)該轄區(qū)穩(wěn)定和渡運(yùn)暢通。

  5、吳家渡電站礙航補(bǔ)償費(fèi)項目

 。1)項目主要內(nèi)容:該項目資金用于我所汛期安全檢查及河道管理和撥付縣航運(yùn)公司。

 。2)該項目具體績效目標(biāo):做好汛期安全檢查及監(jiān)督工作,確保全縣渡船、采砂船舶安全度汛。

  6、海巡艇運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)項目

 。1)項目主要內(nèi)容:該項目資金用于2艘海巡艇安全巡邏檢查運(yùn)行及日常維護(hù)費(fèi)。

 。2)該項目具體績效目標(biāo):完成水上交通巡查、執(zhí)法巡航任務(wù),滿足海巡艇正常投入使用。

  7、三臺縣水上交通安全監(jiān)測巡航救助一體化建設(shè)項目

 。1)項目主要內(nèi)容:該項目資金用于建設(shè)海事碼頭(含應(yīng)急救援物資儲備倉庫)2處、海巡艇2艘、海事應(yīng)急搶險救助船1艘、海事躉船1艘。

 。2)該項目具體績效目標(biāo):進(jìn)一步強(qiáng)化安全監(jiān)管和應(yīng)急保障能力,提升我縣水上交通應(yīng)急救援水平。有效防范與遏制水上交通安全事故發(fā)生,保護(hù)全縣人民群眾生命財產(chǎn)和涉水設(shè)施安全。

  公管所項目:

  1、國道縣道鄉(xiāng)道日常養(yǎng)護(hù)

  按照“四好農(nóng)村公路”總體要求,做好全縣國省干線、縣道公路、縣內(nèi)旅游干線公路的日常養(yǎng)護(hù)、道路病害整治、公路災(zāi)毀應(yīng)急搶通保通、進(jìn)行公路日常巡查、建立健全安全管理機(jī)制。

  2、危橋建設(shè)及應(yīng)急保通

  通過改造能加速沿線鎮(zhèn)鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,為沿線人民群眾出行提供有力的保障,能更好的服務(wù)于沿線安全通行及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。

  路政大隊項目:

  20xx年財政下達(dá)了長坪超限運(yùn)輸檢測站運(yùn)行專項支出、黃林永新2個交通執(zhí)法檢查站運(yùn)行支出、全縣波形護(hù)欄恢復(fù)支出、路政執(zhí)法和路產(chǎn)恢復(fù)支出、公安路政聯(lián)合治理超限運(yùn)輸專項支出共五個項目,五個項目均屬于日常經(jīng)費(fèi)支出,以保護(hù)我縣境內(nèi)公路路產(chǎn)路權(quán),保持良好的路況水平,實(shí)施此項工作的`,一是做好交通戰(zhàn)備工作;二是為全縣的招商引資和經(jīng)濟(jì)增長提供基礎(chǔ)保障;三是構(gòu)建公路的建、管、養(yǎng)、運(yùn)形成良性循環(huán)機(jī)制,延長公路的使用年限。

 。ǘ┵Y金安排情況。

  局機(jī)關(guān)項目:

  1、項目前期費(fèi)用,財政預(yù)算下達(dá)200萬元。

  2、中涪路改建等項目補(bǔ)助資金,財政預(yù)算下達(dá)20xx萬元。

  3、農(nóng)村公路補(bǔ)助資金及獎勵資金,財政預(yù)算下達(dá)2500萬元。

  4、川交九處維穩(wěn)經(jīng)費(fèi),財政預(yù)算下達(dá)10萬元。

  5、掃黑除惡專項經(jīng)費(fèi),財政預(yù)算下達(dá)5萬元。

  6、質(zhì)監(jiān)辦工作經(jīng)費(fèi),財政預(yù)算下達(dá)5萬元。

  7、S209石安至永新公路改建工程預(yù)存被征地農(nóng)民社保資金,財政預(yù)算下達(dá)1815.62萬元。

  8、S209線三臺塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金,財政預(yù)算下達(dá)1300萬元。

  9、20xx年中央和省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1678萬元。

  10、20xx年省級交通專項資金(成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付部分)(農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù))355.8萬元。

  11、20xx年車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金(危橋改造)378萬元。

  12、20xx年中央財政車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金(撤并建制村暢通工程)1700.1萬元。

  13、20xx年第一批省級交通專項資金(“兩項”改革后半篇文章鄉(xiāng)村公路建設(shè))521.9萬元。

  14、20xx年人大代表票決確定的縣級實(shí)事項目資金——西平鎮(zhèn)跨江大橋建設(shè)項目200萬元。

  15、20xx年度新增一般債券資金8000萬元。

  16、20xx年省級財政支持政府與社會資本合作(PPP)綜合補(bǔ)助資金33萬元。

  17、S209線梓潼界至三臺改造提升工程(龍樹至塔山段)等重點(diǎn)項目前期經(jīng)費(fèi)102.17萬元。

  18、20xx年取消政府還貸二級公路收費(fèi)省級補(bǔ)助資金193萬元。

  19、20xx年第四批省級交通建設(shè)補(bǔ)助資金(公路災(zāi)毀應(yīng)急搶修保通)20萬元。

  航務(wù)所項目:

  1、公益性渡口渡工補(bǔ)助、渡船維修及保險、全縣管船站簽單員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、船員培訓(xùn)及安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi),財政預(yù)算下達(dá)40.5萬元。

  2、水上安全監(jiān)控視頻運(yùn)行經(jīng)費(fèi),財政預(yù)算下達(dá)4.5萬元。

  3、航運(yùn)安全檢查及設(shè)備維修、水上應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)、航道維護(hù)經(jīng)費(fèi),財政預(yù)算下達(dá)10萬元。

  4、劉營上渡口經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,財政預(yù)算下達(dá)5.4萬元。

  5、吳家渡電站礙航補(bǔ)償費(fèi),財政預(yù)算下達(dá)18萬元。

  6、海巡艇運(yùn)行及維護(hù)費(fèi),財政預(yù)算下達(dá)5萬元。

  7、三臺縣水上交通安全監(jiān)測巡航救助一體化建設(shè)項目資金。財政預(yù)算下達(dá)830萬元(其中省級補(bǔ)助350萬元,地方財政配套480萬元)。

  公管所項目:

  1、國省干線公路及農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù),財政預(yù)算下達(dá)1328萬元。

  2、公路日常養(yǎng)護(hù)市級補(bǔ)助資金236.4萬元。

  3、20xx年“7.9”曓雨洪災(zāi)應(yīng)急救災(zāi)資金65萬元。

  4、危橋建設(shè)及應(yīng)急保通費(fèi)150萬元。

  路政大隊項目:

  1、長坪超限運(yùn)輸檢測站運(yùn)行專項支出130萬元,主要用于協(xié)聘人員工資(還有加班夜班補(bǔ)助等)、社保、差旅補(bǔ)助、交通運(yùn)行費(fèi)用、站點(diǎn)建設(shè)、監(jiān)控服務(wù)費(fèi)、水電氣費(fèi)等等。

  2、黃林、永新增設(shè)2個交通檢查站運(yùn)行支出140萬元,主要用于協(xié)聘人員工資(還有加班夜班補(bǔ)助等)、社保、、差旅補(bǔ)助、交通運(yùn)行費(fèi)用、站點(diǎn)建設(shè)、監(jiān)控服務(wù)費(fèi)、水電氣費(fèi)等等。

  3、全縣波形護(hù)欄恢復(fù)支出80萬元,主要用于全縣波形護(hù)欄損毀的恢復(fù)支出。

  4、公安路政聯(lián)合整治超限運(yùn)輸專項支出4.5萬元,主要用于公安路政聯(lián)合執(zhí)法治理超限運(yùn)輸交通費(fèi)、伙食費(fèi)。

  二、績效目標(biāo)完成情況分析

 。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。

  我局(含下屬單位)20xx年共計34個項目,截至20xx年12月31日預(yù)算下達(dá)資金為24064.89萬元(含上級專項補(bǔ)助資金),實(shí)際支出為24064.89萬元,無結(jié)余,資金到位率為100%。我局20xx年政策和項目支出嚴(yán)格按照本單位相關(guān)資金管理辦法及報賬管理程序進(jìn)行管理和使用,做到?顚S。

 。ǘ┛傮w績效目標(biāo)完成情況分析。

  1、我局(含下屬單位)20xx年共計34個項目,對照項目計劃完成目標(biāo),截止評價時點(diǎn)任務(wù)量完成100%,成本嚴(yán)格控制在批復(fù)資金范圍內(nèi)。

  2、我局嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范財政資金的管理,強(qiáng)化財政支出績效理念,提升部門責(zé)任意識,提高資金使用效益。通過該34個項目的實(shí)施,維護(hù)了道路及水上安全目標(biāo)管理,確保道路安全暢通,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,完成了工作目標(biāo)管理,消除安全隱患,對促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,方便人民群眾出行發(fā)揮了重要作用,人民的滿意度達(dá)95%以上,完成年度績效目標(biāo)100%。

 。ㄈ┛冃е笜(biāo)完成情況分析。

  局機(jī)關(guān)項目:

  1、項目前期費(fèi)用,通過項目的實(shí)施,提高了交通運(yùn)輸服務(wù),改善了通行服務(wù)水平,群眾滿意度95%以上,完成年度績效目標(biāo)100%。

  2、中涪路改建等項目補(bǔ)助資金,通過項目的實(shí)施,提高了交通運(yùn)輸服務(wù),改善了通行服務(wù)水平,群眾滿意度95%以上,完成年度績效目標(biāo)100%。

  3、農(nóng)村公路補(bǔ)助資金及獎勵資金,通過項目的實(shí)施,20xx年成功創(chuàng)建市級示范鎮(zhèn)(鄉(xiāng))3個,縣級示范村5個,推進(jìn)了我縣農(nóng)村公路建、管、養(yǎng)、運(yùn)可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展,完成年度績效目標(biāo)100%。

  4、川交九處維穩(wěn)經(jīng)費(fèi),通過項目的實(shí)施,確保了原川交九處被辭退合同工的穩(wěn)定工作在可控范圍,未產(chǎn)生負(fù)面的社會影響,完成年度績效目標(biāo)100%。

  5、掃黑除惡專項經(jīng)費(fèi),通過項目的實(shí)施,整治行業(yè)亂象,打擊涉惡行為,為群眾創(chuàng)造了便利的出行條件,為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供便捷交通服務(wù),完成年度績效目標(biāo)100%。

  6、質(zhì)監(jiān)辦工作經(jīng)費(fèi),通過項目的實(shí)施,進(jìn)一步加強(qiáng)我縣農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理,保證了我縣交通質(zhì)監(jiān)工作順利開展,對當(dāng)?shù)亟煌ɑA(chǔ)建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督作用,完成年度績效目標(biāo)100%。

  7、S209石安至永新公路改建工程預(yù)存被征地農(nóng)民社保資金,解繳了該項目失地農(nóng)民保險,確保項目正常有序推進(jìn),完成年度績效目標(biāo)100%。

  8、S209線三臺塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金,用于該項目鎮(zhèn)鄉(xiāng)征拆費(fèi)用,保障項目順利實(shí)施,完成年度績效目標(biāo)100%。

  9、20xx年中央和省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金,村道建設(shè)40.98公里,提升農(nóng)村公路服務(wù)水平。加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展進(jìn)程,逐步實(shí)現(xiàn)交通運(yùn)輸服務(wù)均等化。完成年度績效目標(biāo)100%。

  10、20xx年省級交通專項資金(成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付部分)(農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)),縣境內(nèi)農(nóng)村公路日常管理養(yǎng)護(hù),提升道路交通服務(wù)水平,完成年度績效目標(biāo)100%。

  11、20xx年車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金(危橋改造),實(shí)施了紅旗橋、高洞橋、紫河橋、桂香橋、飛鳳橋、云龍橋等6座危橋拆除重建,方便群眾出行,完成年度績效目標(biāo)100%。

  12、20xx年中央財政車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金(撤并建制村暢通工程),實(shí)施了84.6公里村道建設(shè),方便群眾出行,完成年度績效目標(biāo)100%。

  13、20xx年第一批省級交通專項資金(“兩項”改革后半篇文章鄉(xiāng)村公路建設(shè)),實(shí)施了84.6公里村道建設(shè),方便群眾出行,完成年度績效目標(biāo)100%。

  14、20xx年人大代表票決確定的縣級實(shí)事項目資金——西平鎮(zhèn)跨江大橋建設(shè)項目,本年完成該項目可研報告編制事項,完成年度績效目標(biāo)100%。

  15、20xx年度新增一般債券資金,保障了9個交通建設(shè)項目的正常實(shí)施,改善了通行服務(wù)水平,群眾滿意度95%以上,完成年度績效目標(biāo)100%。

  16、20xx年省級財政支持政府與社會資本合作(PPP)綜合補(bǔ)助資金,撥付了項目公司運(yùn)營補(bǔ)貼,完成年度績效目標(biāo)100%。

  17、S209線梓潼界至三臺改造提升工程(龍樹至塔山段)等重點(diǎn)項目前期經(jīng)費(fèi),用于交通建設(shè)項目前期費(fèi)用,保障項目順利實(shí)施,完成年度績效目標(biāo)100%。

  18、20xx年取消政府還貸二級公路收費(fèi)省級補(bǔ)助資金,用于農(nóng)村公路建設(shè),提升縣內(nèi)農(nóng)村公路交通服務(wù)水平,完成年度績效目標(biāo)100%。

  19、20xx年第四批省級交通建設(shè)補(bǔ)助資金(公路災(zāi)毀應(yīng)急搶修保通),用于公路災(zāi)毀應(yīng)急保通,保障道路交通安全,完成年度績效目標(biāo)100%。

  航務(wù)所項目:

  1、公益性渡口渡工補(bǔ)助、渡船維修及保險、管船站簽單員

  經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)教育及汛期安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項目的實(shí)施,實(shí)現(xiàn)全縣渡口安全達(dá)標(biāo)、消除安全隱患,對促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。受益群體滿意度達(dá)95%以上,完成年度績效目標(biāo)100%,項目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

  2、水上安全監(jiān)控視頻運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項目的實(shí)施,實(shí)現(xiàn)全縣渡口安全達(dá)標(biāo)、消除安全隱患,對促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。受益群體滿意度達(dá)95%以上,完成年度績效目標(biāo)100%,項目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

  3、航運(yùn)安全檢查及設(shè)備維修、水上應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)、航道維護(hù)經(jīng)費(fèi)項目的實(shí)施,完成我縣水上安全目標(biāo)管理,重點(diǎn)水域的監(jiān)管和救助能力明顯提高,現(xiàn)代化水上交通監(jiān)管和救助系統(tǒng)初步形成,水上安全形勢明顯好轉(zhuǎn)。受益群體滿意度達(dá)95%以上,完成年度績效目標(biāo)100%,項目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

  4、劉營上渡口經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項目的實(shí)施,完成劉營上渡口安全渡運(yùn)目標(biāo),實(shí)現(xiàn)該轄區(qū)穩(wěn)定和渡運(yùn)暢通。受益群體滿意度達(dá)95%,完成年度績效目標(biāo)100%,項目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

  5、吳家渡電站礙航補(bǔ)償費(fèi)項目的實(shí)施,確保全縣渡船、采砂船舶安全度汛,對促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。受益群體滿意度達(dá)95%以上,完成年度績效目標(biāo)100%,項目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

  6、海巡艇運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)項目的實(shí)施,滿足海巡艇正常投入使用,完成了20xx年水上交通巡查、執(zhí)法巡航任務(wù)。受益群體滿意度達(dá)95%,完成年度績效目標(biāo)100%,項目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

  7、三臺縣水上交通安全監(jiān)測巡航救助一體化建設(shè)項目的實(shí)施,進(jìn)一步強(qiáng)化安全監(jiān)管和應(yīng)急保障能力,提升我縣水上交通應(yīng)急救援水平。有效防范與遏制水上交通安全事故發(fā)生,保護(hù)全縣人民群眾生命財產(chǎn)和涉水設(shè)施安全。受益群體滿意度達(dá)95%,完成年度績效目標(biāo)100%,項目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

  公管所項目:

  1、國省干線公路及農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)。

  截止20xx年12月31日,共計完成了國省干線公路、農(nóng)村公路3323公里的養(yǎng)護(hù)維護(hù)、以及100余處道路病害整治、公路災(zāi)毀應(yīng)急救災(zāi)搶通保通等工作。共支付養(yǎng)護(hù)資金1328萬元,資金無結(jié)余,無違規(guī)記錄,完成了年度績效目標(biāo)100%。

  2、公路日常養(yǎng)護(hù)市級補(bǔ)助資金。

  截止20xx年12月31日,共計完成了鄉(xiāng)道村道公路2700公里的管理維護(hù),支付資金236.4萬元,資金無結(jié)余,無違規(guī)記錄,完成了年度績效目標(biāo)100%。

  3、20xx年“7.9”曓雨洪災(zāi)應(yīng)急救災(zāi)資金。

  截止20xx年12月31日共計完成了縣境內(nèi)20余處曓雨災(zāi)害應(yīng)急搶險搶通工作,支付保通資金65萬元,資金無結(jié)余,無違規(guī)記錄,完成年度績效目標(biāo)100%。

  4、危橋建設(shè)及應(yīng)急保通。

  截止20xx年12月31日,共計完成縣內(nèi)11座危橋建設(shè)的前期工作。危橋前期成本150萬元,年末資金無結(jié)余,無違規(guī)記錄。完成年度績效目標(biāo)100%。

  路政大隊項目:

  1、長坪超限運(yùn)輸檢測站運(yùn)行專項支出項目130萬元,由三臺縣交通運(yùn)輸局路政管理大隊根據(jù)年初預(yù)算具體實(shí)施,屬于日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)支出內(nèi)容包括:人員工資、補(bǔ)助、社會保險、站點(diǎn)建設(shè)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、年終績效目標(biāo)獎、培訓(xùn)費(fèi)、監(jiān)控設(shè)施服務(wù)費(fèi)、檢測儀器維修費(fèi)等等日常費(fèi)用,費(fèi)用支出按照資金報銷程序?qū)訉雍炞謱徍,給予支付。

  2、黃林、永新增設(shè)2個交通檢查站運(yùn)行支出項目140萬元,由三臺縣交通運(yùn)輸局路政管理大隊根據(jù)年初預(yù)算具體實(shí)施,屬于日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)支出內(nèi)容包括:人員工資、補(bǔ)助、社會保險、站點(diǎn)建設(shè)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、年終績效目標(biāo)獎、培訓(xùn)費(fèi)、監(jiān)控設(shè)施服務(wù)費(fèi)、檢測儀器維修費(fèi)等等日常費(fèi)用,費(fèi)用支出按照資金報銷程序?qū)訉雍炞謱徍,給予支付。

  3、全縣波形護(hù)欄恢復(fù)支出項目80萬元,由三臺縣交通運(yùn)輸局路政管理大隊根據(jù)年初預(yù)算具體實(shí)施,屬于日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi),該經(jīng)費(fèi)主要用于全縣境內(nèi)國道、省道、縣道、鄉(xiāng)道因波形護(hù)欄損毀恢復(fù)等開支。

  4、公安路政聯(lián)合整治超限運(yùn)輸專項支出4.5萬元,由三臺縣交通運(yùn)輸局路政管理大隊根據(jù)年初預(yù)算具體實(shí)施,屬于日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。該經(jīng)費(fèi)主要用于長坪、黃林、永新三個超限超載站點(diǎn)公安交警與路政聯(lián)合執(zhí)法,每天派出駐站交警7人回伙食費(fèi)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、交通費(fèi)等日常開支。

  以上項目嚴(yán)格按照預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定及報賬管理程序及管理辦法管理和使用,嚴(yán)格按照“四制”管理,專帳核算,?顚S。

 。ㄋ模╉椖啃б娣治觥8鶕(jù)項目績效目標(biāo)的完成情況,分析項目效益(包括:社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)性影響等)。

  三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┪揖20xx年34個項目均未偏離績效目標(biāo)。

 。ǘ╉椖繉(shí)施中存在的問題、原因。

  項目資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一直未增加,但物價不斷上漲,加之近兩年申報預(yù)算時按比例減少,所以項目資金嚴(yán)重不足。

 。ㄈ┫嚓P(guān)建議。

  請財政部門根據(jù)交通發(fā)展的需要和工作的實(shí)際情況,適當(dāng)增加各項目經(jīng)費(fèi)。

  四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

 。ㄒ唬┰u價結(jié)果作為改進(jìn)預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù),實(shí)現(xiàn)績效評價結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用,促進(jìn)財政資金的合理分配與有效使用。

 。ǘ┌匆(guī)定在政府門戶網(wǎng)站公開績效自評的相關(guān)信息,數(shù)據(jù)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

  五、其他需要說明的問題

  無其他需要說明的問題。

項目支出績效評價報告13

  居家養(yǎng)老服務(wù)是養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)中對特定老人群體的購買服務(wù)項目,該項目的實(shí)施實(shí)現(xiàn)政府對特定老人居家養(yǎng)老的補(bǔ)充,進(jìn)一步提升了居家養(yǎng)老老人的幸福感和獲得感。現(xiàn)就xxxx年我區(qū)養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展定向財力補(bǔ)助中55.98萬元的福彩資金使用情況自評如下。

  一、內(nèi)容摘要

  xxxx年我區(qū)經(jīng)公開招投標(biāo)確定了居家養(yǎng)老服務(wù)項目的實(shí)施單位,經(jīng)項目實(shí)施,全年共服務(wù)對象2.1萬符合條件的老人,省級下達(dá)的55.98萬元福彩資金全部用于該項目的實(shí)施。

  二、目錄

  居家養(yǎng)老服務(wù)

  三、評價工作開展及項目情況

  xxxx年居家養(yǎng)老服務(wù)項目通過公開招投標(biāo)的方式確定了項目實(shí)施單位,此次自評工作主要內(nèi)容包括對服務(wù)對象確定、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的建立、項目實(shí)施過程的完整性、項目資金撥付情況、服務(wù)對象滿意度情況。

  四、評價結(jié)論及績效分析

  (一)評價結(jié)論

  xxxx年居家養(yǎng)老服務(wù)項目實(shí)施完整、服務(wù)對象符合相關(guān)政策要求,服務(wù)質(zhì)量高、項目資金撥付符合相關(guān)財務(wù)管理規(guī)定,服務(wù)對象滿意度高。

  (二)績效分析

  1.項目決策

  居家養(yǎng)老服務(wù)項目是通過政府購買服務(wù)的方式對60周歲以上散居特困人員,60周歲以上低收入家庭中的失能老人、殘疾老人、獨(dú)居老人,低收入家庭中80周歲以上的老人提供助餐、助浴、助潔、助急、助醫(yī)等居家養(yǎng)老服務(wù)。該項目的實(shí)施進(jìn)一步補(bǔ)充了政府對居家養(yǎng)老人群的`關(guān)愛服務(wù)工作,完善了養(yǎng)老服務(wù)體系的制度建設(shè)。

  2.項目實(shí)施

  xxxx年共到位省級養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展補(bǔ)助福彩資金55.98萬元,該項目資金全部用于居家養(yǎng)老服務(wù)項目,項目嚴(yán)格按照居家養(yǎng)老相關(guān)管理制度執(zhí)行。

  3.項目績效

  居家養(yǎng)老上級預(yù)算55.98萬元,預(yù)算執(zhí)行到位,項目嚴(yán)格按照服務(wù)內(nèi)容執(zhí)行,項目共服務(wù)對象2.1萬人,服務(wù)效果明顯,養(yǎng)老服務(wù)體系進(jìn)一步得到完善,資金使用效率及時有效,受益對象滿意度高。

  五、存在主要問題

  項目的實(shí)施對部分群眾起到一定的效益,還有部分不是低保家庭或低收入家庭60周歲的重度殘疾人沒有納入服務(wù)范圍,如低保邊緣戶、建檔立卡貧困戶等人群。

  六、相關(guān)措施建議

  建議加大項目實(shí)施范圍,將部分低保邊緣戶、建檔立卡貧困戶納入到實(shí)施范圍。

項目支出績效評價報告14

  進(jìn)一步提高財政資金的使用效益,提高財政管理效率和提高公共服務(wù)水平。根據(jù)中共省委、省人民政府關(guān)于《全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》和縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<全面推進(jìn)財政預(yù)算績效管理工作的實(shí)施意見>的通知》及縣財政局《關(guān)于印發(fā)<財政績效評價工作實(shí)施方案>的通知》文件精神并結(jié)合實(shí)際情況,對20xx年財政項目支出開展績效評價工作。

  一、項目基本情況

  根據(jù)《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》的要求,20xx年對縣20xx年先進(jìn)工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵補(bǔ)助,獎勵標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照獎補(bǔ)文件執(zhí)行,20xx年共計獎補(bǔ)工業(yè)企業(yè)34家,應(yīng)發(fā)放獎勵補(bǔ)助資金104萬元,實(shí)際發(fā)放金額99萬元。

  二、評價工作開展及項目情況

 。ㄒ唬┻x點(diǎn)方式

  根據(jù)縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<全面推進(jìn)財政預(yù)算績效管理工作的實(shí)施意見>的通知》和縣人民政府辦公室《關(guān)于<全面實(shí)施財政預(yù)算績效管理的推進(jìn)方案>的通知》及縣財政局《關(guān)于印發(fā)<財政績效評價工作實(shí)施方案>的通知》等文件,等文件,對縣20xx年縣級財政支出100萬及以上項目實(shí)施績效評價。

  根據(jù)項目實(shí)施過程中對收集的數(shù)據(jù)實(shí)施統(tǒng)計分析程序后,選取個別樣本(如數(shù)量大或金額大)進(jìn)行單獨(dú)隨機(jī)抽樣核查對象。

 。ǘ┰u價指標(biāo)

  根據(jù)縣財政局《關(guān)于印發(fā)<財政績效評價工作實(shí)施方案>的通知文件的.項目支出績效評價指標(biāo)體系及本項目特點(diǎn),按共性指標(biāo)60分(具體為績效目標(biāo)15分,項目決策15分,項目管理20分,項目完成10分)和個性指標(biāo)40分(具體為功能實(shí)現(xiàn)20,項目效果20)設(shè)計評價指標(biāo)體系。

 。ㄈ┰u價方法

  項目績效評價按照前期準(zhǔn)備階段、自評階段、實(shí)施評價階段、報告撰寫階段、結(jié)果運(yùn)用階段五個階段的工作流程,以現(xiàn)場評價為主、非現(xiàn)場評價為輔,開展績效評價工作。在項目點(diǎn)現(xiàn)場通過詢問、溝通、聽取介紹了解項目具體情況,收集項目立項文件等依據(jù),查閱財務(wù)會計憑證、賬簿,檢查項目預(yù)算審批、資金支付等內(nèi)容,實(shí)地走訪、收集滿意度調(diào)查問卷,記錄工作底稿,獲取充分依據(jù)以客觀公正評價20xx工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果考核項目實(shí)現(xiàn)情況。

  (四)評分方法

  根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》和《中共省委省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》、《全省預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案》)、《財政廳關(guān)于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》)文件精神及本項目特點(diǎn),對項目按:“分級評分法:指標(biāo)評分設(shè)置n級權(quán)重,指標(biāo)得分按指標(biāo)值所處區(qū)間的權(quán)重計算”和“比率分值法:對存在比率的指標(biāo),按比率乘以指標(biāo)分值計算得分”評分。

 。ㄎ澹┗A(chǔ)數(shù)據(jù)

  20xx年工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果獎勵補(bǔ)貼項目總表如下:

  三、評價結(jié)論及績效分析

  (一)評價結(jié)論

  項目績效自評及評價結(jié)果:工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵項目完成績效自評,滿分為100分,自評實(shí)際得分為95分。詳見評分表:自評結(jié)果:總體上看,工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果獎勵經(jīng)費(fèi)項目目標(biāo)明確、決策依據(jù)充分,資金由財政局劃撥縣經(jīng)商科技局,再由縣經(jīng)商科技局發(fā)放到每個企業(yè)的對公賬戶,未發(fā)現(xiàn)虛報項目套取財政資金和不符合申報條件情況,未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用專項資金的情況。但是項目在監(jiān)督管理等方面存在一定的問題。

 。ǘ┛冃Х治

  1.項目決策

  項目實(shí)施必要性和可行性:根據(jù)制定《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》辦法,明確了對先進(jìn)工業(yè)企業(yè)的扶持獎勵,項目的實(shí)施能更加有力地推進(jìn)縣委、縣政府“工業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略,加速工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)總量,提供工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益,提升我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力和競爭力,充分強(qiáng)調(diào)企業(yè)發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟(jì)的積極性、主動性,充分發(fā)揮政策激勵、政策引導(dǎo)、政策扶持、促進(jìn)發(fā)展的作用。

  2.項目管理

  該項目嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。

  3.項目績效

  項目目標(biāo)完成情況:20xx年,項目資金應(yīng)發(fā)放獎勵補(bǔ)助資金104萬元,實(shí)際發(fā)放金額99萬元,未發(fā)放的5萬元是新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)九業(yè)食品有限公司在事中監(jiān)管時,發(fā)現(xiàn)企業(yè)處于停產(chǎn)階段。具體明細(xì)如下:新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎17個,應(yīng)發(fā)放金額85萬元,已劃撥80萬元;工業(yè)總產(chǎn)值、主營業(yè)務(wù)收入、利潤任務(wù)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)獎17個企業(yè),應(yīng)發(fā)放金額17萬元,已發(fā)放金額17萬元;主營業(yè)務(wù)收入上臺階獎1個企業(yè),應(yīng)劃撥金額5萬元,已劃撥5萬元。支付依據(jù)合規(guī)合法。

  項目效益情況:通過發(fā)放獎勵補(bǔ)助,有力推動我縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展動力,提供了我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的綜合實(shí)力和競爭力,為加快建設(shè)南向開放民族區(qū)域經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣,為加快建成全省經(jīng)濟(jì)副中心貢獻(xiàn)更多的力量。

  五、存在主要問題

  項目管理資料不完整問題。

  六、相關(guān)措施建議

  及時收集整理對工業(yè)企業(yè)的考核監(jiān)督相關(guān)資料,歸檔整理到企業(yè)監(jiān)督檢查的相關(guān)圖片與簡報信息資料,對照企業(yè)績效目標(biāo)完成情況,對取得的成效、存在的問題,建立工作底稿,完善項目管理資料。

項目支出績效評價報告15

  一、績效自評工作基本情況

  (一)組織實(shí)施情況

  2021年部門整體支出績效自評報告,是根據(jù)道真自治縣財政局關(guān)于開展2021年預(yù)算績效自評工作的通知(道財通【2022】16號)要求,按照部門的整體支出情況進(jìn)行自評。

 。ǘ┛冃ё栽u規(guī)模

  單位編制數(shù)10人,實(shí)有人數(shù)12人(其中正科級干部3人、副科級干部5人、科員級干部3人,高級工1人)。其中:2人由財政撥付工資,10人由稅務(wù)代收工會自收自支發(fā)放工資,單位退休干部6人,由財政直接撥付工資。

  年初預(yù)算資金總額274.51萬元,全年預(yù)算274.51萬元,全年執(zhí)行數(shù)132.51萬元。

  二、預(yù)算績效評價工作開展情況

 。ㄒ唬┛冃гu價實(shí)施過程,包括評價方法、工作程序等

  根據(jù)縣財政關(guān)于開展2021年度財政專項資金績效自評工作的通知要求,開展績效評價。績效指標(biāo)按滿分100分計算,其中:預(yù)算執(zhí)行率10分,產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)10分。

  (二)績效評價整體結(jié)果概況

  總體得分情況87.32分,按時按量完成了2021年的各項業(yè)務(wù)工作,上級和政府安排的其他工作及脫貧攻堅工作,并取得了一定的成效。

  (三)部門整體支出績效評價分析

  從整體看,本單位重視財政資金的支出績效。并加強(qiáng)日常監(jiān)管,在資金的預(yù)算、執(zhí)行、支付上嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。無截留、挪用等現(xiàn)象。

  (四)部門重點(diǎn)項目的.組織開展情況

  總工會是維護(hù)全縣廣大職工合法權(quán)益的機(jī)構(gòu),主要職責(zé)是維權(quán)。單位下設(shè)機(jī)構(gòu)困難職工幫扶中心,全年發(fā)放困難生活補(bǔ)助,大病救助、助學(xué)救助、送溫暖、勞模津貼等資金約70萬元,審核及兌現(xiàn)率達(dá)100%。

  1.2021年部門預(yù)算收入274.51萬元,其中:基本支出62.51萬元,主要是人員工資、退休人員費(fèi)用、公用經(jīng)費(fèi)。項目支出70萬元。

  2.2021年部門預(yù)算支出132.51萬元,其中:基本支出62.51萬元,項目支出70萬元。

  (五)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

  本年度收支平衡,無結(jié)余。

  三、主要經(jīng)驗(yàn)做法

  在支出中按照預(yù)算編制用款計劃,按規(guī)定用途使用資金,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度規(guī)定的開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),不隨意改變資金性質(zhì)和支出規(guī)模。嚴(yán)格執(zhí)行單位領(lǐng)導(dǎo)把關(guān),分管領(lǐng)導(dǎo)審批,堅持一支筆審批,收入打盡,支出打緊。

  四、存在的問題

  由于我單位有10人靠收工會經(jīng)費(fèi)來發(fā)放工資,財政沒有按《工會法》規(guī)定撥付工會經(jīng)費(fèi),撥付比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足,近年來,受疫情影響,按照全總要求,全額返還小微企業(yè)工會經(jīng)費(fèi),造成單位運(yùn)轉(zhuǎn)困難,建議縣財政局按《工會法》規(guī)定足額撥付工會經(jīng)費(fèi)。

  五、改進(jìn)措施及建議

  業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高,由于預(yù)算績效管理工作缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn),對預(yù)算績效管理認(rèn)識不到位、理解不充分,對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉,對工作重點(diǎn)把握不到位。加大對會計人員的培訓(xùn)力度,進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識,充實(shí)業(yè)務(wù)知識。

【項目支出績效評價報告】相關(guān)文章:

項目支出績效評價報告05-19

(實(shí)用)項目支出績效評價報告08-16

(精華)項目支出績效評價報告08-17

項目支出績效評價報告范文通用03-31

項目支出績效評價報告(精選21篇)02-27

項目支出績效評價報告(15篇)01-02

項目支出績效評價報告(精選18篇)07-11

項目支出績效評價自評報告12-31

預(yù)算項目支出績效評價報告(精選12篇)08-30