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項目提成分配方案(精選14篇)
為了確保事情或工作科學有序進行,就常常需要事先準備方案,方案是有很強可操作性的書面計劃。那要怎么制定科學的方案呢?下面是小編幫大家整理的項目提成分配方案,歡迎閱讀與收藏。
項目提成分配方案 1
一、基本考核獎勵提成
1、按臺計獎:每銷售一臺車大廳整體提成550元;庫存車或促銷車單臺追加200元提成;出現實際售價超過開票價的部分按50%提成。
2、業(yè)務人員自做的指定銷售產品以外的其它品牌產品,大廳提成100元。
3、直接消貸用戶追加獎勵600元;其他收入節(jié)余的獎勵提成20%。
4、上述獎勵提成必須保證當年催收還款率100%。
二、考核辦法
1、市場部、大客戶部的人員按臺數考核;
其他業(yè)務人員按工資系數分配提成,提成以后參考日常表現、任務指標完成情況、催還貸款情況等綜合考核,再確定實發(fā)工資。
2、任務指標:x品牌臺;x品牌臺;x品牌臺;x品牌臺;其它及掛車臺,合計:臺。
3、具體分解指標如下:
市場部:(按月分解)
大客戶部:(按月分解)
支撐部門:資源部、消貸審核部、復核部、牌照部、貸后部。
三、提成獎勵辦法
1、多賣多提,少賣少提,不賣不提。其中:直接用戶全款每臺提成300元;直接消貸每臺提成400元;中介用戶全款或消貸每臺100元。
2、各部要維護本區(qū)域內的中介,區(qū)域內中介的用戶銷量計算該部銷量指標;直接用戶(含全款、消貸)可以跨區(qū)域,但扣減相應比例的單臺提成10%。
3、大客戶部不得在市場部區(qū)域內跑中介。對大客戶一次性購2臺以上的,單臺提成追加50%。
4、實際提成=實際完成指標的百分比×基礎提成
5、用戶出現欠款,每增加1戶或1期,扣減該部10%的提成;出現3期欠款停發(fā)當月工資,清回欠款后可補發(fā)。)
6、其他人員按系數提成。原則是:以市場部和大用戶部所有人員的實際提成平均數,作為參考基數。其中:
銷售、消貨經理1.5。
(當年用戶出現欠款,每增加1戶或1期,扣減當月2%的提成;出現3期欠款停發(fā)當月工資,清回欠款后可補發(fā))。
資源部經理1.3;其他人員0.9。
(發(fā)生違反崗位職責或報錯計劃、移錯車、出錯庫、用戶投訴等,每發(fā)生一例扣減當事人5%的提成。)
消貨部經理1.2;其他人員0.8。
(發(fā)生違反崗位職責或簽錯及遺漏合同項及手續(xù)、算錯應收款項、用戶投訴等,每發(fā)生一例扣減當事人5%的提成。)
復核部經理1.2。
(用戶出現欠款,每增加1戶或1期,扣減當月3%的提成;出現3期欠款停發(fā)當月工資,清回欠款后可補發(fā))。
牌照部經理1.2。
(發(fā)生違反崗位職責或上錯牌照、遺漏手續(xù)、用戶投訴等,每發(fā)生一例扣減當事人5%的提成。)
貸后管理部經理1.2。
(用戶出現欠款,每增加1戶或1期,扣減當月5%的提成;出現3期欠款停發(fā)當月工資,清回欠款后可補發(fā))
7、任何人不得推諉用戶或拒不完成公司及銷售、消貸經理安排的其它工作,否則酌情扣減提成,并雙倍扣罰當事人所在部門經理的提成。
8、為公司創(chuàng)造增長利潤的'酌情增加提成。其中,實際售價超出開票價的,超出部分的50%獎勵當事人。對擅自降價銷售或所售車輛明顯低于其他人售價的,酌情扣減提成。
9、所售車型凡列入庫存或促銷車,在享受上述提成的基礎上,單臺另追加200元提成(沒完成分配促銷任務的酌情扣減。)
10、提成后,根據每位員工的出勤情況、日常表現、貢獻度等,最后核定工資。
11、對各機關、廠礦、企業(yè)、運輸公司等大用戶,原則上“誰先接觸誰主管”,決不允許因互相爭搶而給用戶造成不良影響,損害公司整體利益,若發(fā)生此類問題,嚴厲處罰當事人!
12、從二季度開始,凡當月回款率達到100%的,按相應考核比例追加提成獎勵。
項目提成分配方案 2
為促進員工的積極主動性,有效提高員工及公司的整體業(yè)績。經公司研究決定,就市場部的薪金結構及提成方案調整如下:
一、薪金標準與結構
(一)基本工資:為員工入職公司后,依照基本工資標準與公司確定的工資額度,此工資將根據員工的個人能力及工作表現等適當予以調整。
(二)業(yè)績考核工資:即根據公司既定業(yè)績目標來考核,占基本工資的20%,此工資為浮動工資,將根據員工每季度完成既定目標的情況而發(fā)放。
具體考核如下:
1、考核的周期:為每個季度按公司既定業(yè)績目標考核,其季度內的每月工資按70%的基本工資+10%的績效工資發(fā)放。
2、每季度完成了既定目標任務的則補發(fā)季度內每月20%的業(yè)績考核工資,提成另計;
3、每季度未完成或完成額不足既定目標任務的,則以已完成的目標任務與既定目標任務的比率作為參考,20%的業(yè)績考核工資則按此比率相應發(fā)放。
(例如:本季度既定業(yè)績目標為100萬,實際完成了80萬,即已完成業(yè)績占既定目標任務的80%,則發(fā)放的業(yè)績考核工資為20%中的80%,提成另計。)
4、每季度超額完成既定目標任務的,除全額發(fā)放業(yè)績考核工資外,業(yè)績提成標準按全額享有更高的提成比例。
(三)、績效考核工資:對每個員工的平時工作表現、工作態(tài)度等的綜合考評(具體考核要求詳見《績效考核辦法》)。
1、市場部員工的考核:每月月底由部門經理(主管)依據考核表內容對部門員工進行考核,考核結果按績效工資比率計算實得績效工資。
(詳見績效考核表格及計算方法)
2、市場部經理(主管)的考核由市場總監(jiān)予以考核,考核結果按績效工資比率計算實得績效工資。
(詳見績效考核表)
二、業(yè)績提成方案
(一)提成方式:每筆業(yè)務均以實收款(扣除稅金傭金采購費市場開拓費技術開發(fā)實施費外)核算提成,提成標準以每季度公司制訂的目標任務額完成情況計提,說明如下:
1、每季度完成的業(yè)績小于或等于既定業(yè)績目標的,則按產品實收款的9%計發(fā)提成。
2、每季度超額完成公司既定業(yè)績目標的,則按產品實際銷售額的11%計發(fā)提成。
3、民營客戶市場經理(主管)除按上述標準享有自身業(yè)績目標提成外,還可享有部門員工業(yè)績2%的提成。
4、年度超額完成部門既定業(yè)績目標的,超額部份則按15%計發(fā)提成給部門,由部門經理(主管)予以分配。
(二)、獎罰機制
1、連續(xù)兩個季度完成或超額完成既定目標任務的,基本工資總額上調1%,封頂工資不超過3300元月。并視工作表現與能力享有晉升機會,享有晉升后職位工資或補貼。
2、若季度銷售額為零者,將視工作表現予以調崗調職或辭退。
3、政府客戶市場及民營客戶市場經理(主管)除按上述標準予以獎罰外,所帶的'團隊中員工未完成既定目標的,則按以下標準扣罰部門經理(主管):
第一季度未完成1人則經理(主管)工資扣80元,2人160元,依次類推
第二季度未完成1人則經理(主管)工資扣100元,2人200元,依次類推
民營客戶市場連續(xù)兩個季度部門業(yè)績?yōu)榱悖瑒t予以部門經理(主管)降職降薪。
政府客戶市場經理(主管)所帶的團隊連續(xù)兩個季度業(yè)績?yōu)榱,則予以部門經理(主管)降職降薪。
三、產品宣傳方式
1、公司為提高產品的知名度,配合市場部的銷售模式,協(xié)助員工提高銷售業(yè)績,將有計劃的在相關媒介投放廣告或印刷產品宣傳資料等進行宣傳。
2、市場部人員也可根據所負責產品的市場需要向公司提出針對性的廣告宣傳支持或其他宣傳方式,以提高產品的促銷力度。
項目提成分配方案 3
一、方案背景
隨著公司業(yè)務的不斷拓展,項目數量不斷增加,為了激發(fā)員工的工作積極性和創(chuàng)造力,提高公司整體業(yè)績和競爭力,公司制定了一套項目提成分配方案。該方案旨在通過公平、公正和透明的提成分配機制,激勵員工在項目中發(fā)揮更大的作用,為公司創(chuàng)造更多的價值。
二、制定原則
1、公平性原則:提成分配方案要確保公平、公正和透明,讓每個參與項目的員工都能夠感受到公司的關懷和激勵。
2、業(yè)績導向原則:提成分配方案要與員工的工作業(yè)績相掛鉤,激勵員工提高工作質量和效率。
3、綜合評估原則:提成分配方案要綜合考慮員工的個人能力、工作表現、團隊配合等因素,避免單一指標帶來的不公平。
三、計算方法
1、提成總額:根據項目規(guī)模、利潤等因素確定提成總額,按照項目參與員工的貢獻大小進行分配。
2、分配方式:采用按勞分配的原則,根據員工在項目中的工作內容、貢獻等因素進行分配,確保每個參與項目的員工都能夠得到相應的回報。
3、特殊情況處理:對于在項目中發(fā)揮關鍵作用的人員,可以適當增加提成分配比例,以示獎勵。同時,對于因個人原因導致項目失敗的員工,不參與提成分配或適當減少提成分配比例。
四、分配流程
1、確定提成總額和分配原則后,召開項目組會議,向員工進行說明和解釋。
2、員工根據自身在項目中的工作內容、貢獻等因素進行自我評估,并提出相應的'提成分配比例。
3、項目組長根據員工的工作表現、團隊配合等因素進行綜合評估,并提出最終的提成分配意見。
4、經過協(xié)商和討論,達成一致意見后,簽署分配協(xié)議并上報上級領導審批。
5、上級領導根據員工的工作表現和公司整體利益等因素進行審批,確定最終的提成分配結果。
6、發(fā)放提成款項,并做好相關記錄和備案工作。
五、實施效果
自項目提成分配方案實施以來,公司整體業(yè)績得到了明顯的提升,項目成功率也有了明顯的提高。員工的工作積極性和創(chuàng)造力得到了極大的激發(fā),團隊協(xié)作意識也得到了增強。同時,通過該方案的實施,公司也建立了一套規(guī)范、透明的提成分配機制,為公司未來的發(fā)展奠定了堅實的基礎。
項目提成分配方案 4
結合公司目前業(yè)務發(fā)展趨勢,為建立完善的銷售管理機制,規(guī)范營銷人員薪酬標準,提高營銷人員工作激情、發(fā)揮團隊協(xié)作精神,進而有效提升營銷部門銷售業(yè)績,為公司整體營銷工作打下堅實基礎,特擬本方案。
一、薪酬組成
基本工資+銷售提成+激勵獎金。
二、基本工資
1、營銷人員按其銷售能力及業(yè)績分為一星、二星、三星營銷員。單月個人達成x萬人以上合同或者連續(xù)3個月(含)以上達成有效業(yè)績(xxxx人以上合同)為三星。單月個人達成x萬人以上合同或者連續(xù)2個月(含)以上達成有效業(yè)績(xxxx人以上合同)為二星。單月個人達成有效業(yè)績(xxxxx人以上合同)為一星。全月無業(yè)績?yōu)椴幌硎苄羌壌觥?/p>
2、營銷按其星級不同設定不同基本工資:三星營銷員基本工資:xxxx元。二星營銷員基本工資:xxxx元。一星營銷員基本工資:xxxx元。無星級營銷員基本工資:xxxx元。連續(xù)2個月(含)無業(yè)績,按其基本工資80%發(fā)放。
三、銷售提成
三星營銷員提成標準:3.0%;
二星營銷員提成標準:2.5%;
一星營銷員提成標準:2.0%.
四、業(yè)務應酬費用
公司正式編制營銷員可于業(yè)務開拓過程中申報相關業(yè)務應酬費用;非正式編制不享受此待遇。所申報業(yè)務應酬費從本人銷售提成中按所實際報銷金額扣除。申報業(yè)務應酬費未達成實際銷售業(yè)績,次月不得再申報業(yè)務應酬費。
五、團隊業(yè)績
由2人協(xié)同開發(fā)業(yè)務視為團隊業(yè)績;主要開發(fā)者享受80%業(yè)績(如:xxxxx人合同計為xxxx人合同);協(xié)助開發(fā)者享受20%;主要開發(fā)者按其星級所對應標準80%享受提成(如:三星為3%x80%=2.4%);協(xié)助開發(fā)者享受20%.
六、業(yè)績認定與提成發(fā)放
每月1日為計算上月業(yè)績截止日;以業(yè)主方簽定書面合同為業(yè)績最終達成標準;財務部門于發(fā)薪日計算并發(fā)放銷售提成。
七、激勵獎金
每季度末個人業(yè)績排名首位者按該季度個人業(yè)績總額0.5%發(fā)放;年終個人業(yè)績排名首者按該年度個人業(yè)績總額0.1發(fā)放。
項目提成分配方案 5
為了提升公司效益,制定銷售提成方案如下。
一、目的
強調以業(yè)績?yōu)閷,按勞分配為原則,以銷售業(yè)績和能力拉升收入水平,充分調動銷售積極性,創(chuàng)造更大的業(yè)績。
二、適用范圍
本制度適用于所有列入計算提成產品,不屬提成范圍的產品公司另外制定獎勵制度。
三、營銷人員薪資構成
。薄I銷人員的薪資由底薪、提成構成。
。、發(fā)放月薪=底薪+提成。
。、銷售人員的收入=基本工資+銷售提成+差補+福利+各類獎金。
四、營銷人員底薪設定
營銷人員試用期工資統(tǒng)一為xxxx元,經過試用期考核進入正式工作期限,正式期限將以簽訂勞動合同之日的時間為準,試用期時間不累計到正式入職時間,簽訂勞動用工合同后由公司提供社會保險、住房公積金等福利,同時進行績效工資考核。
五、銷售任務提成比例
助理的銷售任務額為每月月初由銷售經理公布,在試用期不設定銷售任務,簽訂勞動合同后的正式期員工設定銷售任務。
六、提成制度
1、提成結算方式:在收回款項后及時結算,按照回款比例支付業(yè)務員提成。
2、提成考核:本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成固定金額。
七、銷售提成
方案1:銷售提成=合同總價x1%(正常報價價格不能低于公司規(guī)定的銷售底價,如因拓展業(yè)務需要降低利潤,業(yè)務員須向部門領導和總經理報批,回款方式好的項目例如現款現貨,公司應給予業(yè)務員相應的獎勵)
方案2:銷售提成=銷售利潤x20%(及公司規(guī)定銷售底價之外多出部分則按凈利潤的20%追加提成)
八、新簽客戶激勵政策
為促使業(yè)務員新開客源,調動業(yè)務員積極性,對新簽客戶的業(yè)務員進行特別獎勵:xx萬元以內一次性獎勵xxx元,xx萬元到xx萬元以內一次性獎勵xxx元,xx萬元以上一次性獎勵xxxx元。
九、業(yè)務員激勵制度
為活躍業(yè)務員的`競爭氛圍,特別是提高業(yè)務員響應各種營銷活動的積極性,創(chuàng)造沖鋒陷陣式的戰(zhàn)斗力,特設四種銷售激勵方法:
1、月銷售冠軍獎,每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍,給予xxx元獎勵;
。、季度銷售冠軍獎,每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍,給予xxxx元獎勵;
。、年度銷售冠軍獎,每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍,給予xxxx元獎勵;
。、各種銷售激勵獎獎金統(tǒng)一在年底隨最后一個月工資發(fā)放;
。怠⑽赐瓿稍落N售任務的業(yè)務員不參與評獎;
。丁⒏鞣N獎勵中,若發(fā)現虛假情況,則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰,從當月工資中扣除。
。贰⒐窘挥跇I(yè)務員的原固定客戶,必須保持長期、穩(wěn)定的合作,如因銷售人員個人因素造成公司業(yè)務流失,甚至造成經濟損失的,公司將根據情況予以處罰,并追究經濟損失。
。、銷售人員要貨一般時間為一周,特殊情況報公司協(xié)調處理。
。、業(yè)務員出去跑業(yè)務一定要把公司利益擺在第一位,一切為公司利益服務,絕對不做有損公司利益或品牌形象的事情,要把客戶當成我們的衣食父母,業(yè)務員是企業(yè)的生命,行業(yè)的風向標!
項目提成分配方案 6
為提升銷售人員工作積極性,現制定以下銷售提成方案。
一、工資待遇執(zhí)行辦法
1、業(yè)務人員執(zhí)行工資及業(yè)務提成制度,月結月清;
2、基本工資部分按公司已經公布及執(zhí)行的標準執(zhí)行;
3、業(yè)務提成辦法:辦公人員、業(yè)務銷售、業(yè)務管理兩部分工作均可享受業(yè)務提成;百分比提成的原則:
辦公人員提成辦法:獨立完成談判的;獨立找到客戶、由公司協(xié)助其談判及完成的;受公司委托獨立完成的;以上三種情況下,業(yè)務經辦人可享受所辦業(yè)務的純利潤(扣除電話本成本和稅費用)的30%提成;由公司安排或受公司委托完成業(yè)務的經辦人享受所辦業(yè)務的`純利潤(扣除電話本成本和稅費用)的30%提成;在公司內接單,完成業(yè)務的,經辦人享受業(yè)務金額的10%.
業(yè)務銷售的30%提成辦法:業(yè)務員經辦業(yè)務時可享受業(yè)務提成,其余人員不享受;根據廣告單或合同的簽字情況,由業(yè)務經理統(tǒng)計相關業(yè)務量及,相關業(yè)務經辦人可享受30%的銷售毛利(扣除電話本成本和稅費用)提成。
業(yè)務管理的10%提成辦法:業(yè)務部經理每月按其部門的整體利潤享受10%的利潤提成;部門利潤指當月部門實現的純利潤,純利潤等于部門毛利潤減去部門費用成本。
提成與每月基本工資同時匯總、發(fā)放。每月基本信息采編量xxx條,超出部分按照每條x元核發(fā)。
二、人員分工及其職責描述
1、部門分工
業(yè)務部:負責業(yè)務人員的選拔與培養(yǎng),市場開拓,鞏固。
辦公室:負責建立與鞏固各類客戶及總部的關系;負責公司資金的運作;負責公司業(yè)務工作宏觀管理;負責對公司各部門下達業(yè)務指標、資源分配、資金分配等工作。
2、崗位職責描述
副總經理兼業(yè)務經理:具體負責公司業(yè)務的開拓、擴展及管理工作,協(xié)助總經理完成各項業(yè)務管理工作,同時負責業(yè)務一部的管理工作,對本部門的周度任務指標負責。負責月度業(yè)務任務指標完成情況檢查與考核。
總經理助理兼培訓部經理:除負責完成公司分配的總經辦工作外,同時負責公司業(yè)務部協(xié)助管理工作,公司業(yè)務隊伍素質培訓工作,負責統(tǒng)籌總經理安排的各項工作內容,負責業(yè)務管理工作精神的上傳下達,協(xié)助總經理完成各部門的工作協(xié)調與工作分配。
業(yè)務員:負責完成公司下達的各項業(yè)務任務和利潤指標,建立客戶檔案及客戶關系維護和產品銷售服務工作。
三、績效考核內容及辦法
1、每周辦公室對各部門業(yè)務工作信息進行管理,統(tǒng)計。每月任務指標等結果由部門負責人進行考核,直接計入當月工資及提成發(fā)放。
2、季度績效考核由辦公室負責完成。
3、副總經理,總經理助理,辦公室主任直接對總經理負責。
4、連續(xù)兩個月不能完成任務指標的業(yè)務部門負責人,公司有權撤換或辭退。
5、連續(xù)一個月不能完成任務指標的業(yè)務員,公司有權調整其工作崗位或辭退。
項目提成分配方案 7
一、目的:
強調以業(yè)績?yōu)閷,按勞分配為原則,以銷售業(yè)績和能力拉升收入水平,充分調動銷售積極性,創(chuàng)造更大的業(yè)績。
二、適用范圍:
本制度適用于徽海云商市場開拓部,不屬市場開拓部的',公司另外制定獎勵制度。
三、市場人員薪資構成:
1、銷售人員的薪資由保底薪、提成構成;
2、發(fā)放月薪=保底薪+提成
四、市場人員底薪設定:
市場人員試用期工資統(tǒng)一為2000元,經過試用期考核進入正式工作期限。
五、市場開拓人員工資及提成:
試用期市場開拓員第一個月不設定銷售任務,第二、三個月設定聯盟商家對接任務。A第二個月商家聯盟對接任務額5家以上含5家并不低于一家商家產生有效業(yè)績.B、第三個月商家聯盟對接任務額10家以上含10家不低于三家商家產生有效業(yè)績。工資方式如下:
1、國際聯盟未產生有效業(yè)績,當月保底工資為2000元。
2、當月銷售國際聯盟一單提成7500元儲值,可提現7500x0.63=4725元,即當月工資.
3、當月完成銷售二單,提成15000元儲值,可提現,即當月工資,另補助交通費、通訊費現金500元。
4、當月完成銷售三單及以上提成7500xn=X元儲值,可提現,即當月工資,另補助交通費、通訊費現金500元及公司現金獎勵500+。
試用期為3個月,在試用期內未有國際聯盟有效業(yè)績也未完成商家對接任務,公司有權給予辭退。
以上制定為按照多勞多得原則、試用期后未完成額定任務淘汰制方式。
六、推薦新人獎
為了實現公司全員營銷策略,特制定推薦新人獎。
即公司全體人員推薦客戶到公司接受公司模式推廣學習或引薦客戶成為公司市場開拓人員可獲得公司獎勵積分200,不可提現。推薦客戶簽單成功的,獎勵等同于市場銷售人員。
七、激勵制度:
活躍業(yè)務員的競爭氛圍,特別是提高業(yè)務員響應各種營銷活動的積極性,創(chuàng)造沖鋒陷陣式的戰(zhàn)斗力,特設四種銷售激勵方法:
1、月銷售冠軍獎,每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍,給予500元獎勵;(銷售冠軍必須超額完成月銷售任務)
2、季度銷售冠軍獎,每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍,給予800元獎勵;(銷售冠軍必須超額完成月銷售任務)
3、年度銷售冠軍獎,每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍,給予2000元獎勵;(銷售冠軍必須超額完成月銷售任務)
4、各種銷售激勵獎獎分別在各月工資發(fā)放;(如業(yè)務員未工作到年底年獎金不予發(fā)放)
5、未完成月銷售任務的業(yè)務員不參與評獎;
7、各種獎勵中,若發(fā)現虛假情況,則給予相關人員被獎勵金額3倍的懲罰,從當月工資中扣除。
八、實施時間:
本制度自20XX年4月23日起開始實施。
九、解釋權:
本制度最終解釋權歸公司市場開拓部所有。
項目提成分配方案 8
一、目的
建立合理、公正的激勵制度,以結果為導向,強調過程的監(jiān)督,以利于調動員工的工作積極性。
二、銷售策略
1、以發(fā)揮主打產品為突破口,加強化工行業(yè)市場的開拓,注重產品質量和服務,提高產品市場占有率。
2、利用產品價格優(yōu)勢迅速占領市場。
三、銷售目標落實
1、公司銷售目標分為年度銷售目標、季度銷售目標、月度銷售目標,而年度銷售目標分解到季度、月度,以保證銷售目標的實現。
2、年度銷售目標以上年度實際銷售額為基準,上浮30%作為下年度銷售目標。
3、公司年度銷售目標由銷售部根據個人工作能力和層級不同進行細化,具體分解到每一個員工,而每個員工將當年的銷售目標細分到各個月度具體實施。
4、每年在7月份根據上半年銷售情況,預測下半年銷售目標并對其進行適當調整,保證當年銷售目標的有效實現。
四、提成指標
1、銷售費用提成
費用提成指根據公司給予的銷售目標所確定的銷售費用額度,將節(jié)省費用一定比例作為獎金發(fā)放,用于激勵員工合理控制銷售費用,合理控制銷售成本。用銷售費用節(jié)省率來體現。
銷售費用節(jié)省率指實際使用的銷售費用和預算銷售費用的差額,計算出的費用率。
銷售費用節(jié)省率=實際銷售費用?預算銷售費用╳100%
預算銷售費用
2、業(yè)績提成
業(yè)務提成指根據公司設定的銷售目標實際完成情況計提一定比例作為獎金發(fā)放,用于鼓勵員工繼續(xù)努力,提高公司的銷售業(yè)績,完成整體的銷售和經營目標。
銷售額:根據公司年度整體銷售目標,將其分解到人、到月,然后根據個人銷售業(yè)績情況按照規(guī)定的.比例進行提成(按照簽單的合同額)。
回款率:根據與客戶簽單的合同額,將回款率作為提成的指標核算。
開發(fā)新客戶數:根據所開發(fā)客戶的數量進行獎勵
五、提成比例
1、銷售費用提成
員工費用提成:根據公司各員工的銷售目標及行業(yè)規(guī)則,確定費用的使用比例(2%),然后將節(jié)省的費用根據一定比例拿出獎勵,原則上節(jié)省率越高計提比例越高,但必須保證費用使用的合理性。
費用提成計提比例表
管理人員費用提成:根據公司總體的銷售目標及行業(yè)規(guī)則,確定費用的使用比例(2%),然后將節(jié)省的費用根據一定比例拿出獎勵,原則上節(jié)省率越高計提比例越高,但必須保證費用使用的合理性。
團隊費用提成計提比例表
2、業(yè)務提成
員工業(yè)務提成
主要根據銷售任務完成情況,以個人銷售額為基數計提提成,同時采用超額遞增提成的方法,鼓勵業(yè)務員提高業(yè)務水平。
銷售額提成計提比例表
管理人員業(yè)務提成
主要銷售任務完成率情況,以團隊銷售額為基數計提提成,同時采用超額遞增提成的方法鼓勵業(yè)務員提高業(yè)務水平。
六、銷售提成計算辦法
1、費用提成
員工在簽單過程中由于個人技能和技巧水平不同,通過自己的方法節(jié)省銷售費用,公司將其節(jié)省的金額按照一定比例進行獎勵。
員工費用提成:首先根據員工簽單花費的銷售費用,計算出銷售費用節(jié)省率;然后根據銷售費用節(jié)省率選擇銷售費用提成率;最后用節(jié)省的銷售費用乘以提成比例。
計算公式:提成金額=銷售費用節(jié)省金額╳提成比例=(實際銷售費用-預算銷售費用)╳提成比例
例如:張三8月份銷售目標為50000元,費用預算為1000元,實際花銷費用為800元,費用節(jié)省率為(1000-800)/1000=20%,選擇第三檔的費用提成比例6%,則張三8月份費用提成為(1000-800)*6%=12元。 管理人員費用提成:首先根據部門簽單花費的銷售費用,計算出部門銷售費用節(jié)省率;然后根據銷售費用節(jié)省率選擇銷售費用提成率;最后用節(jié)省的銷售費用乘以提成比例。
計算公式:提成金額=銷售費用節(jié)省金額╳提成比例=(實際銷售費用-預算銷售費用)╳提成比例
例如:銷售部8月份銷售目標為200000元,費用預算為4000元,實際花銷費用為3000元,費用節(jié)省率為(4000-3000)/3000=33.3%,銷售部經理8月份費用提成為(4000-3000)*5%=50元。
2、業(yè)務提成
員工業(yè)務提成:首先根據個人銷售目標,計算出個人銷售完成率;然后根據銷售完成率選擇業(yè)務提成率;最后用簽單金額乘以業(yè)務提成比例。
計算公式:提成金額=銷售額╳提成比例
管理人員業(yè)務提成:首先根據團體銷售目標,計算出團體銷售完成率;然后根據銷售完成率選擇業(yè)務提成率;最后用簽單金額乘以業(yè)務提成比例。
計算公式:提成金額=團隊銷售額╳提成比例
七、提成發(fā)放辦法
1、提成隔月發(fā)放。
2、提成發(fā)放日期為每月15日,遇節(jié)假日或公休日推后發(fā)放。
3、提成必須以貨幣形式,不準以等價物等形式代替發(fā)放。
八、附則
1、本方案的解釋權歸公司總經理辦公室所有。
2、本方案經總經理審批后開始執(zhí)行,自xxxx年xx月xx日開始。
項目提成分配方案 9
一、營銷部提成為任務提成:
營銷部工資組成為:基本工資+業(yè)務提成
營銷部經理:基本工資3500+提成+工齡工資(任務7萬)
客戶經理:基本工資2500+提成+工齡工資(任務5萬)
每月完成任務拿全基本工資,超出任務的部分按照2%的比例發(fā)放提成,任務沒有完成按照20%扣除相應工資,連續(xù)3月不能完成任務的.降級。
二、樓面基本服務人員提成:
1、樓面基本服務人員每月工資的構成為:基本工資+提成+全勤+工齡工資。主管級以上不參與提成,但可根據月目標完成情況發(fā)放績效獎金(管理20%+利潤30%+營業(yè)額50%,此績效獎金發(fā)放崗位為前廳經理和營業(yè)部經理200元,前廳主管150元)。所有參與提成的員工按照一線服務人員和二線服務人員進行劃分,其劃分標準如下:
一線服務人員按照65%分配:服務員(服務員,高級服務員)
二線服務人員按照35%分配:傳菜員+迎賓員+領班+吧員
2、提成內容:
酒水提成:酒類根據反蓋原則和保存票據的形式進行提成,鮮榨以保存票據的形式進行提成。
菜品提成:菜品提成由相應檔口進行登記,員工簽字后生效。
3、其它:
所有酒水的盒子按照規(guī)定的開啟方式進行開啟,由吧臺統(tǒng)一回收,賣掉后的錢作為樓面的部門經費,由財務部的會計做好登記,所有樓面的獎勵和均有此款中出。
4、營業(yè)提成每月月底由財務部進行核算,次月10日和工資一起發(fā)放;樓面提成每月月底由樓面進行進行制表,財務部進行核算,次月20日發(fā)放;管理績效每月月底由辦公室和財務部進行評估核算,次月和工資一起發(fā)放。
全酒樓所有人員訂房均可參與營業(yè)提成,提成份額和銷售部相同。
5、參與營業(yè)提成人員無試用期,當月參與營業(yè)提成;參與樓面提成人員,當月結算日前不參與提成;參與管理績效人員,試用期間不參與管理績效,試用期后參與。
項目提成分配方案 10
為了促進餐飲銷售,充分調動員工的工作積極性,切實做好全員營銷,從而提高餐飲營業(yè)收入、增強贏利能力,現對餐飲銷售提成方案做出以下規(guī)定:
一、婚宴、宴會預訂
指酒店員工(管理人員)介紹客人來酒店預訂或客人報服務員(管理人員)姓名預訂宴席、在5桌以上8桌以下含8桌(每桌提成5元)。8桌以上15桌以下含15桌(每桌提成8元)。15桌以上30桌以下每桌提成10元。此提成方案執(zhí)行范圍:酒店所有員工。
二、包廂預定
指酒店員工(管理人員)主動聯系客人來用餐,或客人主動找某位員工(管理人員)訂餐,不包括客人打電話到迎賓臺所做的預定。每間包廂的提成比例為消費額的1%
三、餐廳員工推酒水提成
提成比例參照酒水提成表,各包廂服務員每月上交酒水相關對獎物件交由部門核實后給予統(tǒng)一發(fā)放提成。
四、員工主動向客人推銷儲值卡,客人充值成功后,該員工將獲得充值金額2%的提成。
五、相關規(guī)定:
1、主要數據來源:由迎賓員登記每天上座包廂數、人數、時間、及預定人員姓名后交營業(yè)經理簽名確認。
2、宴會預訂必須如實、準確的進行業(yè)績登記,要求在前臺登記本上必須詳細記錄客人的資料和銷售人員的`姓名,不允許事后對業(yè)績進行補錄和更改;
3、營業(yè)經理負責運行流程的監(jiān)督和檢查,有義務根據客戶資料對銷售人員的業(yè)績登記進行抽查式電話回訪,但是要注意措辭。
4、如發(fā)現有利用職務之便營私舞弊的,一經發(fā)現每次給予200—500元的處罰,并在酒店范圍內進行通報,酒店不給予任何補償;
5、發(fā)放時間每月5號進行發(fā)放。
6、此制度嚴格執(zhí)行。
項目提成分配方案 11
為進一步擴大市場及加快公司的業(yè)務發(fā)展,提高公司品牌產品的知名度及影響力,明確公司銷售部門及銷售人員目標及考核,F制定銷售人員提成方案如下,此方案適用于xx公司銷售人員。
一、工作報告及銷售總結規(guī)定
1、銷售人員需詳細記錄每天聯系客戶情況,包括客戶詳細資料、意向產品、預算情況、計劃購買時間等相關業(yè)務跟進情況。
2、銷售人員需于每周填寫并上交《銷售周報表》。
3、銷售人員需每月填報《新增客戶月度資源表》,以便公司詳細了解銷售人員業(yè)務開拓情況、客戶來源情況,《資源表》內容需包含當月開發(fā)及接洽的全部新增目標客戶資料,包括已達成訂單及尚未成交客戶。
4、《銷售周報表》于每周一前以郵件形式發(fā)送至公司經理郵箱,《新增客戶月度資源表》每月底前以郵件形式發(fā)送至銷售助理郵箱,以便于公司了解及保證客戶跟進的連續(xù)性及資料完整性。
5、公司每周一次銷售會議對銷售業(yè)務工作進行總結,以了解業(yè)務進展情況,同時對業(yè)務過程中存在的問題加以指導及提出解決方案與支持。
6、工作報表的完成及上交情況做為年底獎金發(fā)放標準的考核指標之一。
二、電話費及交通費規(guī)定
銷售人員按公司規(guī)定使用公司配備的手機號碼,由公司支付手機話費。外出業(yè)務拜訪的交通費實報實銷。銷售人員進行業(yè)務開展時,應盡量使用公共交通工具或由公司合理安排車輛,如遇特殊情況,報經公司經理可以搭乘的士、租賃車輛。
三、業(yè)務招待費及其它
銷售人員可報銷業(yè)務招待費,或由公司出面共同招待目標客戶。
四、出差規(guī)定
銷售人員如因展會安排、外地客戶拜訪等原因需出差,應使用最經濟的出行交通工具,如火車、長途大巴等,特殊情況可搭乘飛機。住宿標準按照《員工手冊》中關于《出差的管理規(guī)定》中相關條款執(zhí)行。
五、薪金及獎勵方案
1、銷售人員實行“底薪+提成”制度。
2、銷售人員根據在公司任職資歷、工作經驗、工作職位領取公司規(guī)定的底薪。
3、業(yè)務提成
。1)計算依據:銷售人員每月按銷售額扣除業(yè)務費后計算提成。
(2)單筆合同或訂單必須在所有貨款收齊后才可以計算提成。
。3)訂單貨款需于三個月內實現回款,否則提成按不同的回收時間予以打折計提。屬工程安裝類合同規(guī)定預留質保金、或公司同意的預留質保金的單項業(yè)務訂單、并約定質保金于一年后收回的`,按實際回款金額計算提成,但經辦業(yè)務員有責任跟進余留款項的追蹤回收。
。4)超過三個月回收貨款的業(yè)務提成規(guī)定:
A、第四個月回款:按提成總額的8成計提。
B、第五個月回款款:按提成總額的5成計提。
C、第六個月回款:按提成總額的3成計提。
D、超過六個月回款:取消計提獎金。
。5)超出公司規(guī)定銷售原價成交的業(yè)務,超出部分的30%做為銷售人員獎勵。
。6)貨款未能回收,公司視銷售人員責任大小,追究銷售人員10%-50%的追償責任。
4、所有的業(yè)務回扣均需按不含稅價支付。
5、不予計提獎金的其它情況:
(1)炒單的項目。
。2)虧本的項目。
。3)在項目未完成的情況下離職或被解雇。
6、在試用期內,公司原有的客戶的訂單,不計算提成給銷售人員。銷售人員有炒單現象一律開除處理。
六、銷售目標
1、銷售人員需制定合理的年度銷售任務目標,并按銷售計劃分解至每月,銷售任務的達成以年度為單位進行考核。
2、所有銷售人員參加目標考核淘汰制度。
。1)在制訂額定任務目標計劃的同時,規(guī)定基本任務量為x萬元/月。
(2)銷售人員如連續(xù)三個月未完成基本任務量、或連續(xù)四個月未完成額定任務目標,則公司給予降薪、或解雇等處理。
。3)新員工在試用期過后即參加任務目標考核,試用期過后的三個月內,額定任務目標減半考核,第四個月開始正?己恕
七、銷售達成獎勵
1、銷售人員全年銷售額達到任務目標額,則按營業(yè)額的1%計提獎勵,全年銷售額超過任務目標額的,則超出部分營業(yè)額按2%計提獎勵。
2、大型或特殊工程類項目不計入年終獎勵核算的營業(yè)額基數,根據工程實現利潤情況另行核算年終獎金。
3、銷售人員全年工作表現(包括產品知識、業(yè)務開拓積極性、客戶維護、公司利益的維護、業(yè)務開拓成本及訂單執(zhí)行費用的控制、報表情況等),年底由公司總結評分后做為年終獎勵發(fā)放的加權平均基數,可直接帶動獎金的上下浮動,浮動比例為±15%。
4、銷售人員(分銷除外)全年除工資獎金、補貼、業(yè)務費外的營業(yè)費用應控制在營業(yè)額的3%以內,超出此指標范圍的,按超標比例的相同扣除比例計扣年終獎。
5、獎金于年底一次性發(fā)放。未達成任務目標營業(yè)額不予計提獎勵。
6、銷售總目標的達成確認以全部執(zhí)行完訂單即已發(fā)貨為準,但獎勵的發(fā)放以實際收款額為基數進行計提。
項目提成分配方案 12
一、獎金發(fā)放目的
為提高員工的工作積極性以及工作滿意度,使員工緊緊圍繞公司的發(fā)展目標,高效地完成工作任務,從而提高公司整體經營業(yè)績,確保公司效益目標的實現,特制定本方案。
二、獎金發(fā)放范圍
本方案適用于公司所有按考核要求參加KPI考核的人員,且當月總考勤超過50%以上。
三、獎金發(fā)放原則
1、公平性原則:獎金嚴格依照部門、項目部及個人的'KPI考核成績進行核算。
2、激勵性原則:打破分配上的平均主義,拉大考核成績優(yōu)秀者與差者的差距,使獎金發(fā)放真正起到激勵的作用。
四、獎金發(fā)放細則
1、獎金基數:
○1一般工作人員以上年度月工資標準的40%作為每月的獎金基數;
○2科長及主管以上年度月工資標準的50%作為每月的獎金基數;
○3部長及項目經理以上年度月工資標準的60%作為每月的獎金基數;
○4高層領導以上年度月工資標準的70%作為每月的獎金基數。
2、獎金總額:根據各個部室、項目部負責人的考核成績確定本部室和項目部的總體獎金比例。
各部室、各項目部實際應得獎金總額=各部室、各項目部所有人員獎金基數總和x其負責人KPI考核成績%;
例如:甲部門有A、B、C3名員工(A為負責人,B、C為一般員工),上年度的月工資標準分別為X、Y、Z,甲部門負責人A的KPI考核成績?yōu)棣,則該部門的獎金總額=(Xx60%+Yx40%+Zx40%)xα%
項目部各科室實發(fā)獎金總額=(項目部獎金總額-項目經理獎金-項目總工獎金-項目副經理獎金)xΣ該科室所有人員獎金基數x考核得分%/Σ項目部除項目經理、項目副經理、項目總工外所有人員獎金基數總額x考核得分%。
3、每個人獎金數:
高層領導月獎金額=上年度月工資標準x70%xKPI考核成績%;
各部長及項目經理月獎金額=上年度月工資標準x60%xKPI考核成績%;
項目部科長及一般管理人員月獎金額=科室獎金總額x科長及主管獎金基數/本科室總獎金基數xKPI考核成績%;
公司總部一般工作人員月獎金額=(部室獎金總額-負責人獎金)x個人獎金基數xKPI考核得分%/Σ個人獎金基數xKPI考核得分%。
五、獎金發(fā)放扣除項目
根據公司相關管理規(guī)定,如有下列情況之一者,扣發(fā)當月獎金:
1、違反公司或管理制度者;
2、不服從上級工作安排者,一次減發(fā)獎金20%,兩次減發(fā)50%,三次減發(fā)當月獎金,態(tài)度惡劣者不計發(fā)兩月獎金;
3、遲到、早退,非工作原因不在崗者,出現一次扣50元,兩次100元,三次扣發(fā)當月獎金;
4、有曠工行為者,一次扣發(fā)獎金50%,兩次扣發(fā)當月獎金;
5、出現相關責任事故,對公司造成經濟損失的,扣發(fā)當月獎金;
6、考核得分不超過60分的扣發(fā)當月獎金;
7、董事長提出的其他扣發(fā)獎金的情況。
六、獎金發(fā)放時間
每月15號前,各部室、各項目部做好獎金的評定工作,于15號將評定結果上報人力資源部,人力資源部將匯總結果上報總經理辦公會,經總經理辦公會研究,董事長批準于18號前轉入財務部,進行獎金發(fā)放。
項目提成分配方案 13
為鼓勵公司全體同仁齊心協(xié)力共同達成公司的各項生產目標,發(fā)奮提高產品質量,為公司創(chuàng)造更好的效益,同時分享發(fā)奮工作的成果,特提出以下方案:
一、在以下各產量及品質指標達標時,公司有必須的效益前提下可計算獎金:
1、每月業(yè)務所接單量足以保證廠內各生產車間的目標產量。
2、各車間均到達目標產量(xx部xx萬,xx部x萬,xx部xx萬)。
3、各項品質指標以《xxxx年7——12月質量控制目標》中確定的每月各項指標為準,80%的指標達標。
4、當月外部客戶扣款不超過10萬元。記憶提取
5、生產部已計算浮動工資的人員不計算此獎金。
二、考評:
1、考評是獎勵依據,各部門員工考評細則已出臺且已經過各部門簽字確認,每月由各部門最高主管負責依考評細則對下屬進行考評。
2、各部門均設有可量化的指標,但某些指標的數據可能需要其他部門帶給。(附:各部門的考評指標及數據來源)。因此每月8日前各部門需向人事部帶給相關指標的準確數據。
3、由人事部根據收集的各部門指標數據復查各部門人員的考評成績,考評不真實,不準確的'人事部有權增減考評分數,并根據考評成績計算獎金。
三、獎金來源:
1、為鼓勵大家降低成本,提高產量,增加效益。獎金由兩部分構成:一部分為效益獎金,當月效益到達公司目標,公司提出8000元作為獎金;另一部分獎金需從生產節(jié)約金中提取,生產要提高品質,減少報廢,報廢越少,獎金越多。
2、根據廠內此刻實際制程潛質各車間報廢率設定如下:xxx報廢率≤1.5%;xxx報廢率≤1.1%;xxx報廢率≤0.9%;外部客戶報廢率≤0.4%;(以后生產品質提高能夠修改各車間報廢率并以修改后的數據為標準)
3、如果實際生產中的報廢低于設定的報廢面積,則以多出的未報廢面積乘以公司的成本價折算成節(jié)約金額,拿出50%作為獎金分配。
4、總獎金=(廠內設定當月報廢面積—當月實際報廢面積)x成本價x50%+效益獎金
此方案表示效益越好,品質做的越好,報廢的越少獎金越多。
例:xxx部總生產xxx(萬),生產報廢xx萬,設定報廢率為1.1‰說明實際生產減少報廢xx萬。按成本價此xx萬折算成節(jié)約成本提出50%用于獎勵。
5、若某車間當月的報廢面積高于設定報廢面積的車間管理人員要承擔品質扣款,扣款標準以考評細則為準。當月外部客戶扣款和客戶端報廢率超標的依考評細則,每個人均需扣款。
6、獎金計算:
總獎金
A、考評分值=計獎金人員的考評總分(可計算出1分=x元)
B、個人獎金=個人考評分數x個人級別系數x分值
C、不一樣級別系數設定為:
文員級系數:1
助理工程師級系數:1.5
工程師級系數:2
主管級系數:3
項目提成分配方案 14
為促進我院全面、可持續(xù)發(fā)展,提升我院為區(qū)域內及周邊居民提供醫(yī)療保健服務的效率和質量,控制醫(yī)療成本,減輕患者費用負擔,不斷提高我院的社會效益,結合我縣和我院實際,特制定《湄潭縣家禮醫(yī)院績效工資分配方案》。
一、指導思想
以黨的十八大會議精神為指導,全面貫徹黨的衛(wèi)生事業(yè)工作方針,深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,完善私立醫(yī)院績效工資改革分配制度,建立以工作數量、工作質量、群眾滿意度、工作崗位性質、工作技術難度、風險程度、工作業(yè)績等為主要依據核算績效考核分配機制。堅持向臨床一線傾斜、向關鍵崗位、高層次人才、業(yè)務骨干和成績突出的工作人員傾斜。
二、分配原則
1、以發(fā)展(工作量)為導向,體現多勞多得、優(yōu)績優(yōu)酬的原則。
2、以提高市場覆蓋,強化服務縣域內百姓為宗旨的`原則。
3、向骨干力量、臨床一線傾斜的原則。
4、以體現不同學科業(yè)務發(fā)展規(guī)律的特點為原則。
5、鼓勵門診多看病人,但不鼓勵門診截留病人的原則。
6、鼓勵優(yōu)質服務的原則。
7、以嚴格控制藥品(西藥、中成藥)、衛(wèi)生材料、辦公低值易耗等各類支出為原則。
8、不斷調整兩個結構,優(yōu)化經營質量和結構的原則。
(1)不斷提升治療大病重病能力,不斷提高病床使用率和周轉率;
。2)不斷降低藥品收入(西藥、中成藥)占總業(yè)務收入的比例,合理控制藥品服務的比例。(備注:降低藥品比例,目的是優(yōu)化醫(yī)院和科室的經營質量,引導科室合理用藥,臨床要從增加醫(yī)療收入著手——增加新治療手段、購買新設備、增加設備使用率、人員進修、開展新技術等)。
9、管理考核和績效工資緊密結合的原則。
10、盡量在增量的前提下,在發(fā)展中解決問題,以實現全院職工福利待遇提升的原則。
11、符合國家和地方相關政策,利于醫(yī)院長期發(fā)展為原則。
三、計算方法
。ㄒ唬└骺剖夜ぷ髁恐笜
1、住院科室:采用按有效床日(出院病人實際占用床日)、門診人次、出院人次核算工作量;
2、醫(yī)技科室(B超室、心電圖室、檢驗科、放射科):以實際服務人次核算工作量;
3、急診科:以出車次數(公共衛(wèi)生、執(zhí)勤、轉上級醫(yī)院、轉下級醫(yī)院、轉回家)、門診人次、門診留觀病人診治人次、重癥病人收轉人次核算工作量;
4、麻醉科手術室:以有效手術臺次核算工作量(收入作為考核消耗基數);
5、藥劑科:以門診人次、出院病人的住院天數核算工作量;
6、門診醫(yī)生:以門診人次核算工作量;
7、行政后勤科室(醫(yī)院辦公室、財務科、醫(yī)務科、護理部、院感科、質控科、信息科、病案室、醫(yī)保辦、預防保健科、后勤科):以臨床科室平均值作參數。
。ǘ└骺剖铱冃ЧべY具體核算公式
1、住院科室績效=(服務床日績效+出院人次績效+門診人次績效+中藥飲片補貼)+管理考核獎罰+藥品扣罰(超控制標準);
服務床日績效=科室總出院床日×單床日獎勵績效×床日資產保值考核百分率
其中:資產保值考核百分率=科室效益÷床日數÷單床資產保值考核標準×100%
為了加強固定資產管理,提高資產使用效益,防止資產流失,保證固定資產安全與完整,促進醫(yī)院發(fā)展,根據國家衛(wèi)計委印發(fā)的《國有資產使用管理辦法》國衛(wèi)財務發(fā)〔20XX〕85號文件規(guī)定,醫(yī)院設立資產保值考核的績效考核體系,有效防止資產流失,提高資產使用率。
資產保值考核:醫(yī)院資產屬于固定資產,根據國家相關規(guī)定,必須進行有效使用和管理,進行資產保值考核。資產保值考核是對醫(yī)院固定資產如設備、房屋等進行保值考核,避免造成資產流失。
資產保值考核可以理解為:根據科室歷史情況,確定科室每張床的產值,計算公式=科室歷史的有效收入/科室歷史的床位數資產保值考核百分率,可以理解為:當月的單床產值/歷史的單床產值。
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