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績效自評的報告

時間:2023-02-07 12:08:36 報告 我要投稿

績效自評的報告

  隨著社會一步步向前發(fā)展,需要使用報告的情況越來越多,報告具有語言陳述性的特點。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎?以下是小編為大家整理的績效自評的報告,希望能夠幫助到大家。

績效自評的報告

績效自評的報告1

  一、項目基本概況

  20xx年度汨羅市一中足球場提質(zhì)改造專項經(jīng)費200萬元,主要用于足球場提質(zhì)改造工程,包括更換草皮、修補塑膠、看臺防水等。預期目標為:改造足球場,把原來破舊的草皮更換,破損的塑膠修補好,漏水的看臺治理好。

  二、項目資金使用及管理情況

 。1)具體的全年資金實際使用情況為:20xx年9月付中標公司工程款40萬元,20xx年10月付工程款20萬元,20xx年11月付工程款60萬元,20xx年2月付工程款40萬元,20xx年9月付工程款36.130611萬元(依審計結(jié)論)共支付工程款196.130611萬元,另外,20xx年9月支付跑道劃線0.8萬元,20xx年1月付監(jiān)理費1.5萬元,20xx年1月付檢測費0.84萬元,20xx年7月付工程審計費1萬元,整個工程共計支出200.270611萬元。

 。2)項目資金管理情況。足球場提質(zhì)改造專項經(jīng)費到位及時,工程款能依合同按時到位,確保了工程順利推進。專項資金支出依法合規(guī),無虛列項目支出情況,無截留擠占挪用情況,無超標開支情況,無超預算情況。

 。3)內(nèi)部控制制度基本健全,管理規(guī)范。學校會計報表、會計賬簿等會計資料真實地反映了專項資金管理,費用支出情況、

  內(nèi)部控制制度健全、會計基礎(chǔ)工作扎實,會計核算規(guī)范。在財務(wù)管理方面,汨羅市一中執(zhí)行嚴格的財務(wù)審批制度,重大經(jīng)濟事項均由校黨委集體研究組織實施,為提高工作質(zhì)量和效率,明確規(guī)范管理,強化責任,市一中通過制度和落實《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)工作人員考評細則》等內(nèi)部管理制度,規(guī)范了內(nèi)部管理,推進了智能型學校建設(shè),確保了各項工作順利進行。

  三、專項組織實施情況

  足球場提質(zhì)改造工程先由設(shè)計部門進行預算,然后送財評中心評審,評審后到采辦掛網(wǎng),公開招標,由湖南嘉怡建筑工程有限公司中標,建設(shè)時間為20xx年8月至20xx年10月,建設(shè)過程中聘請了汨羅市建功工程建設(shè)監(jiān)理有限公司進行工程監(jiān)理,并由汨羅市食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督局委托青島科技檢測研究院有限公司進行了抽樣檢測,工程完工后,由汨羅市審計局對工程實施情況進行了審計,出具了審計報告。

  四、綜合評價情況及評價結(jié)論

  汨羅市一中以人為本,執(zhí)政為民,通過規(guī)范行為,落實制度,改革方法,實施工程,整個工程程序規(guī)范,施工及時,質(zhì)量優(yōu)良,監(jiān)管、審計到位,解決師生體育場地使用問題,受到了師生的.一致好評。

  五、主要績效情況分析

  1、經(jīng)濟性指標

  推動了地方經(jīng)濟的快速發(fā)展。整個工程使用了汨羅飛地工業(yè)園優(yōu)冠公司的產(chǎn)品,推動了內(nèi)需。

  2、社會及效率指標

  工程竣工后,師生使用了檔次較高的運動場,并及時為汨羅人民群眾開放,受到了社會的一致好評。

  六、財政資金使用評價情況

  20xx年度,我單位足球場提質(zhì)改造專項資金達到了預期總目標,資金分配合理,使用規(guī)范透明,支出進度及時,并建立健全完善了財務(wù)管理和會計預算制度,確保資金安全,績效綜合評價得分為99分。

  七、存在的主要問題及改進建議

  1、存在問題:部門決算上報處理效率還需繼續(xù)提升。

  2、改進建議:加快完善相應(yīng)制度建設(shè)和賬務(wù)處理能力,提升部門工作效率。

績效自評的報告2

  為認真落實績效評價制度,進一步加強財政支出的監(jiān)督管理,規(guī)范支出預算執(zhí)行,提高財政資金使用效益,全面推進預算績效管理,根據(jù)《桃江縣財政局關(guān)于印發(fā)〈桃江縣20xx年度財政性資金績效評價實施方案〉的通知》(桃財績﹝20xx﹞101號)的要求,我鎮(zhèn)對20xx年作為項目支出申報計劃的村管費項目實施進行了認真的監(jiān)督與檢查,并根據(jù)項目實施情況和相關(guān)數(shù)據(jù)作出績效評價,現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

  一、項目基本概況

 。ㄒ唬╉椖繉嵤┠繕

  村級辦公經(jīng)費、村干工資以及公益事業(yè)建設(shè)是村級轉(zhuǎn)移支付項目中的經(jīng)常類支出。按照農(nóng)村稅費改革和農(nóng)村配套改革的有關(guān)政策,村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費由省、市、縣財政統(tǒng)籌安排。20xx年縣財政預算111.1萬元村級轉(zhuǎn)移支付資金到我鎮(zhèn),用于村委會和黨支部正常運轉(zhuǎn)和發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟和社會各項事業(yè)。

  (二)項目實施措施

  在上級財政統(tǒng)籌安排下,合理有效使用各項支出費用,做到賬實相符。杜絕資金違規(guī)使用等情況的發(fā)生,有效推廣沾溪鎮(zhèn)村賬鄉(xiāng)代管財務(wù)管理制度,做到有章可循,照章辦事合理調(diào)配資金,提高資金使用效益,確保村級各項工作正常運轉(zhuǎn)。通過一年的工作,全鎮(zhèn)各村圓滿的完成了自身的工作職責以及上級部門和黨委、人大政府交辦的各項工作任務(wù),取得了良好的經(jīng)濟效益、政治效益和社會效益。

 。ㄈ╉椖繉嵤┣闆r

  20xx年縣預算村級轉(zhuǎn)移支付資金為111.1萬元,后追加17.1萬元,實際上級撥付128.2萬元村級轉(zhuǎn)移支付資金。我鎮(zhèn)實際安排村級組織政策運轉(zhuǎn)的補助資金總額為130.65萬元,其中:村干部基本報酬79.74萬元,離任村主干生活困難補助13.5萬元,村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費29.32萬元,各項獎勵及村級公益事業(yè)建設(shè)支出8.09萬元。

  20xx年度,村管經(jīng)費合計支出130.65萬元,其中九螺坊村23.7萬元,伍家洲村13.09萬元,洋泉灣村15.72萬元,長田坊村23.26萬元,衛(wèi)紅村13.16萬元,沾溪村15.25萬元,杉木村12.15萬元,白沙洲村14.32萬元。

  我鎮(zhèn)村級轉(zhuǎn)移支付主要靠上級財政撥款,由我鎮(zhèn)財政所管理安排,資金主要支出于村干工資、村級辦公經(jīng)費、離任村干補助以及公益事業(yè)建設(shè)經(jīng)費。現(xiàn)實行村賬鎮(zhèn)代管制度,由我鎮(zhèn)經(jīng)管站經(jīng)手報賬等事宜。我鎮(zhèn)制定了《沾溪鎮(zhèn)村賬鎮(zhèn)代管財務(wù)管理制度》,并且各村按要求制定了本村財務(wù)管理制度,其中嚴格要求了村級資產(chǎn)管理,堅持先進收支兩條線管理以及制定了嚴格的村級開支審批制度。并堅持村級財務(wù)清理公開化、制度化、經(jīng);,村賬按季度進行公開公示。

  按照縣委縣政府《關(guān)于進一步完善村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障機制有關(guān)問題的通知》文件精神,我鎮(zhèn)下達了《關(guān)于20xx年村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費補助資金的通知》,其中落實村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費最低保障標準,加強對村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障工作的領(lǐng)導和管理,要求各村嚴格按照《沾溪鎮(zhèn)村賬代理工作管理辦法》等文件的規(guī)定,切實加強集體資產(chǎn)和村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費的管理,明確崗位責任,按照村務(wù)公開、民主理財?shù)脑瓌t,定期公示村級組織經(jīng)費使用情況。

  二、項目評價結(jié)論

  (一)項目實施取得的效果

  1、項目的經(jīng)濟性分析

  根據(jù)村級轉(zhuǎn)移支付安排合理使用資金,總體使用率較高。

  2、項目的效率性分析

  村級轉(zhuǎn)移支付主要用于村干工資、村級辦公費用、離任村干補助和各項公益性事業(yè)的開支;颈U狭舜逦约吧鐓^(qū)的辦公需求,以及及時解決村社問題。

  3、項目的效益性和可持續(xù)性分析

 。1)發(fā)展村級集體經(jīng)濟。各級政府要通過政策扶持、資金補助、項目支持等鼓勵和支持村級組織利用自身優(yōu)勢,因地制宜大力發(fā)展其他產(chǎn)業(yè),壯大集體經(jīng)濟,增加村級收入,彌補運轉(zhuǎn)經(jīng)費的不足,從根本上為村級組織的運轉(zhuǎn)提供有力的.保障。

 。2)規(guī)范村級財務(wù)管理。從加強和規(guī)范村級財務(wù)管理

  入手,加大對村級財務(wù)的監(jiān)管力度,進一步完善“賬務(wù)資金雙代理”制度,嚴禁截留、挪用村級組織運轉(zhuǎn)財政轉(zhuǎn)移支付資金,確保?顚S。要健全村級財務(wù)公開制度和民主理財制度,使村級財務(wù)收支情況做到公開、透明,實現(xiàn)村級財務(wù)管理的規(guī)范化、制度化。

 。3)控制非生產(chǎn)性開支。村級轉(zhuǎn)移支付資金要優(yōu)先保障村干部報酬、離任村主干生活困難補助、村辦公經(jīng)費和其他必要的支出,要嚴格控制非生產(chǎn)性開支,切實提高村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費使用效率。

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  1、增加轉(zhuǎn)移支付力度,F(xiàn)有的村級轉(zhuǎn)移支付標準難以維持村級組織正常運轉(zhuǎn),村干部報酬和其他必要支出全靠村集體經(jīng)濟收入彌補。建議財政部門加大對村級組織的財政支持和轉(zhuǎn)移支付力度,建立規(guī)范的財政轉(zhuǎn)移支付制度。尤其是對貧困村、山區(qū)村和集體經(jīng)濟薄弱村要適當增加村級補助標準。同時要完善村干部社會養(yǎng)老保障機制,為村干部辦理養(yǎng)老保險,使村干部解除后顧之憂。

  2、加大政策扶持力度。加強政策性扶持,有利于改善農(nóng)農(nóng)民生產(chǎn)生活條件,緩減村級組織經(jīng)濟壓力。上級政府要進一步調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu),增加對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的投入力度,對不應(yīng)由村級組織承擔的社會公共事業(yè)建設(shè)納入政府預算。

績效自評的報告3

  一、基本情況

 。ㄒ唬┺D(zhuǎn)移支付概況

  為了進一步豐富人民群眾的精神文化生活,改善人居環(huán)境,全面提升人民群眾生活質(zhì)量和幸福指數(shù),實施長春市雙陽區(qū)齊家鎮(zhèn)長泡村休閑文化廣場建設(shè)項目,在長春市雙陽區(qū)齊家鎮(zhèn)長泡村葛家屯、太平河屯新建占地面積分別為1291.6平方米、1438.8平方米的休閑文化廣場2個,總投資151萬元,資金來源于2020年中央專項彩票公益金支持社會公益事業(yè)發(fā)展資金。

  (二)整體績效目標情況

  計劃投資151萬元,新建休閑文化廣場2處,豐富人民群眾的精神文化生活。

 。ㄈ﹨^(qū)域績效目標情況

  長春市財政局2019年向長春市雙陽區(qū)下達2020年中央專項彩票公益金支持社會公益事業(yè)發(fā)展資金151萬元(長財綜指[2019]1848號),支持長春市雙陽區(qū)齊家鎮(zhèn)長泡村休閑文化廣場建設(shè)項目,在長春市雙陽區(qū)齊家鎮(zhèn)長泡村新建休閑文化廣場2個。

  二、綜合評價結(jié)論

  2020年中央對地方轉(zhuǎn)移支付績效總體評價為良好。

  三、績效目標完成情況分析

  (一)資金情況分析

  2020年長春市雙陽區(qū)齊家鎮(zhèn)長泡村休閑文化廣場建設(shè)項目到位資金151萬元,資金到位率100%。同時把工程設(shè)計作為前提和基礎(chǔ),實施法人責任制、合同制、招投標制、監(jiān)理制的項目“四制”管理,自覺接受社會監(jiān)督,資金做到專款專用,收到了良好的效果。

  (二)總體目標完成情況分析

  完成投資151萬元,新建休閑文化廣場2處,豐富人民群眾的精神文化生活。

 。ㄈ┛冃е笜送瓿汕闆r分析

  1、數(shù)量指標:新建休閑文化廣場2處。

  2、質(zhì)量指標:項目驗收合格率達到100%。

  3、時效指標:項目完成及時率達到100%。

  4、社會效益指標:人民群眾的精神文化生活有所提高。

  5、生態(tài)效益指標:生態(tài)環(huán)境改善有所提高。

  6、可持續(xù)影響指標:工程受益使用年限大于10年。

  7、服務(wù)對象滿意度指標:受益群眾滿意度為100%。

  四、發(fā)現(xiàn)的問題及改進措施

  受疫情影響,工程竣工結(jié)算進度較慢。下步協(xié)調(diào)建設(shè)單位、施工單位和相關(guān)部門,加快結(jié)算審定進程,并及時將資金撥付到施工單位。

  五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  齊家鎮(zhèn)將以此次績效自評工作為指引,嚴格執(zhí)行中央資金使用方向,強化管理,確保項目建設(shè)的'作用和效果得到有效地發(fā)揮,并將此次績效自評結(jié)果通過“綠色齊家”平臺予以公開。

  六、績效自評工作開展

 。ㄒ唬┙(jīng)驗

  吃透文件精神,按照文件要求對照項目建設(shè)情況逐項開展自評工作,并撰寫自評報告。

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  受疫情影響,工程竣工結(jié)算進度較慢,影響整體評價效果。

  七、其他需說明的問題

  無。

績效自評的報告4

  交通局資金項目績效目標自評報告根據(jù)《國家發(fā)改委關(guān)于開展20xx年中央預算內(nèi)資金績效評估工作的通知》文件要求,開展了市農(nóng)村扶貧公路項目中央預算資金進行績效自我評價,并形成自評報告。

  一、基本情況

  根據(jù)《關(guān)于下達省20xx年通抵邊自然村公路中央預算內(nèi)投資計劃的通知》的內(nèi)容,中央下達資金共計1592.7萬元,市至、至鎮(zhèn)入口等農(nóng)村扶貧公路項目涉及12條線路改建,路線全長28.183公里,涉及速度為20/公里四級公路,瀝青混凝土路面。

  二、績效目標設(shè)定

  根據(jù)相關(guān)文件要求,制定工程總體目標績效目標責任制,績效指標明確。具體如下:加快推進項目建設(shè),開展路基、路面橋梁、涵洞施工,按施工計劃,確保工程建設(shè)質(zhì)量。

  三、項目管理情況

  1、本年度中央計劃資金1592.7萬元,于20xx年上半年就已全部到位,到位率100%。

  2、認真按照上級的統(tǒng)一部署,強化資金使用績效,狠抓責任落實,全面推行信息公開、公告、公示制度,確保項目建設(shè)資金的使用公正透明,確保項目實施達到預期的經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益。

  3、工程項目管理制度健全,機構(gòu)健全。項目實施中嚴格執(zhí)行項目法人制、合同管理制、工程監(jiān)理制,強化落實責任,確保了工程進度和工程質(zhì)量。具體內(nèi)容是建立項目法人,負責合同管理、資金管理、進度控制等日常工作。

  四、項目效益情況

  各受益行政村對本次工程的.實施后的質(zhì)量的滿意度很高。通過本次工程,實現(xiàn)城鎮(zhèn)與村莊聯(lián)通公路通行狀況,能進一步優(yōu)化現(xiàn)有農(nóng)村公路網(wǎng),帶動鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟增長,使村民出行更加方便。

  五、存在的問題

  地處山嶺重丘區(qū),臨水臨崖占比較大,路基填挖方及防護工程工程量較多,施工難度高,建設(shè)成本相應(yīng)增加。

  六、建議

  建議根據(jù)績效評價結(jié)果增加農(nóng)村公路工程的項目和資金支持,切實保障民生實事落實。

績效自評的報告5

  根據(jù)綿陽市財政局《關(guān)于開展20xx年度財政政策(項目)支出績效自評的通知》(綿財績〔20xx〕3號)文件要求,以及《預算法》相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就區(qū)檔案館20xx年度財政項目支出績效自評如下。

  一、項目基本情況

  (一)績效目標情況

  20xx年,區(qū)財政局批復區(qū)檔案館項目目標為三個:

  1.檔案館專用設(shè)備維護費及重點檔案搶救費項目,目標為維持檔案館庫房3000平方米的正常運行及檔案館機房正常運轉(zhuǎn);

  2.物業(yè)管理專項經(jīng)費項目,目標為維護檔案館約5600平方米辦公區(qū)域的正常運行,保證辦公區(qū)環(huán)境整潔有序,各項設(shè)施設(shè)備能夠保障工作任務(wù)順利開展;

  3.對外查閱服務(wù)人員經(jīng)費項目,目標為保證我館20xx年窗口業(yè)務(wù)正常開展。

 。ǘ┵Y金安排情況

  20xx年,區(qū)檔案館獲批三個項目資金明細如下:

  1.檔案館專用設(shè)備維護費及重點檔案搶救費項目經(jīng)費為90000.00(大寫:玖萬元整);

  2.物業(yè)管理專項經(jīng)費項目為676835.57(大寫:陸拾柒萬陸仟捌佰叁拾伍元伍角柒分);

  3.對外查閱服務(wù)人員經(jīng)費項目為32497.00(大寫:叁萬貳仟肆佰玖拾柒元整)。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)預算執(zhí)行進度情況分析

  20xx年,區(qū)檔案館項目資金執(zhí)行情況如下:

  1.檔案館專用設(shè)備維護費及重點檔案搶救費項目經(jīng)費為90000.00(大寫:玖萬元整),已執(zhí)行項目經(jīng)費90000.00,執(zhí)行率100%。

  2.物業(yè)管理專項經(jīng)費項目為676835.57(大寫:陸拾柒萬陸仟捌佰叁拾伍元伍角柒分),已執(zhí)行項目經(jīng)費499,020.57,執(zhí)行率73%。

  3.對外查閱服務(wù)人員經(jīng)費項目為32497.00(大寫:叁萬貳仟肆佰玖拾柒元整),已執(zhí)行項目經(jīng)費32497.00,執(zhí)行率100%。

  (二)總體績效目標完成情況分析。

  20xx年,區(qū)檔案館總體績效目標完成情況良好,完成了維持檔案館庫房3000平方米的正常運行及檔案館機房正常運轉(zhuǎn),維護檔案館約5600平方米辦公區(qū)域的正常運行,保證辦公區(qū)環(huán)境整潔有序,各項設(shè)施設(shè)備能夠保障工作任務(wù)順利開展,并保障了區(qū)檔案館20xx年窗口業(yè)務(wù)正常開展。

 。ㄈ┛冃е笜送瓿汕闆r分析。根據(jù)各三級績效指標值,逐項分析全年實際完成情況。

  20xx年區(qū)檔案館項目三級績效指標逐項分析如下:

  1.檔案館專用設(shè)備維護費及重點檔案搶救費項目。

  項目為慣例性項目,三級指標為服務(wù)區(qū)域面積;服務(wù)設(shè)備數(shù)量;檔案庫房設(shè)施設(shè)備維護、機房設(shè)備維護、UPS電源維護。對庫房進行全面清潔、殺蟲、消毒;安全事故發(fā)生率。指標值為服務(wù)區(qū)域面積5600平方米;服務(wù)設(shè)備數(shù)量服務(wù)器兩臺、UPS一臺、電池組40組、溫濕度一體機21臺、中央控制系統(tǒng)一套、查閱利用系統(tǒng)一套、監(jiān)控系統(tǒng)一臺、監(jiān)控機房一間、防磁機五臺、消防設(shè)施一套、滅火器30套;庫房安全質(zhì)量達標率100%安全事故發(fā)生率0%。

  20xx年,區(qū)檔案館嚴格落實項目經(jīng)費支出,完成對檔案館服務(wù)器、UPS電源、機房等硬件設(shè)施的維護,庫房安全質(zhì)量達標率為100%,安全事故發(fā)生率為0%。

  2.物業(yè)管理專項經(jīng)費項目。

  項目為公用經(jīng)費類,三級指標為服務(wù)區(qū)域面積、服務(wù)設(shè)備數(shù)量、日常保潔和服務(wù)質(zhì)量合格率、安全事故發(fā)生率;指標值為需維護的辦公樓面積5600平方米。電梯1部、水電設(shè)備、空調(diào)100臺。日常保潔和服務(wù)質(zhì)量合格率100%。安全事故發(fā)生率0%。

  20xx年,區(qū)檔案館嚴格執(zhí)行項目經(jīng)費預算決算規(guī)定,落實項目經(jīng)費執(zhí)行紀律,項目經(jīng)費執(zhí)行率73%。區(qū)檔案館日常辦公設(shè)施維護良好,日常保潔和服務(wù)質(zhì)量合格率100%,安全事故率0%。

  3.對外查閱服務(wù)人員經(jīng)費項目。

  項目為有編臨聘人員,三級指標為對機關(guān)日常工作的保障促進作用,指標值為維持窗口工作正常有序開展。

  20xx年,區(qū)檔案館認真做好對外查閱服務(wù),給予臨聘人員相應(yīng)的經(jīng)費補貼,安全事故發(fā)生率為0%,群眾滿意度為94%。

  (四)項目效益分析。

  區(qū)檔案館切實履行檔案服務(wù)中心工作的方針,緊緊圍繞全面建設(shè)西部現(xiàn)代化強區(qū)這一大局,積極發(fā)揮檔案力量。著力提升檔案服務(wù)整體水平,助力全區(qū)營商環(huán)境優(yōu)化。區(qū)檔案館創(chuàng)新服務(wù)方式,積極融入到全區(qū)營商環(huán)境優(yōu)化建設(shè)之中,不斷提升檔案管理和查詢利用服務(wù)水平,既是貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府的要求,又是自身發(fā)展的`需要。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  三個項目中,僅物業(yè)管理專項經(jīng)費項目的項目經(jīng)費執(zhí)行率未達到100%,為73%。分析原因為20xx年因軟件園區(qū)更換物業(yè)公司,重新對物業(yè)費等相關(guān)費用進行了協(xié)商,故物業(yè)管理專項經(jīng)費結(jié)余27%。

  四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  及時公開《項目績效目標自評表》和《項目支出績效自評報告》,接受公眾監(jiān)督。

  五、其他需要說明的問題

  無巡視(巡察)、各級審計和財政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額。

績效自評的報告6

  一、項目概況

  (一)項目資金申報及批復情況

  該項目經(jīng)縣委農(nóng)辦審定,縣政府研究同意,由縣財政局下達了20xx年桌古村等35個重點幫扶村集體經(jīng)濟發(fā)展項目資金2400萬元(喜財農(nóng)【20xx】105號),符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

  (二)項目績效目標

  該項目計劃建設(shè)周期為5年,將帶動桌古村等35個重點幫扶村20xx人以上就近務(wù)工,帶動鞏固脫貧成果。通過村集體經(jīng)濟發(fā)展,增加集體經(jīng)濟收入,確保農(nóng)戶增收。

  (三)項目資金申報相符性

  該項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。

  二、項目實施及管理情況

  (一)資金計劃、到位及使用情況

  1.資金計劃及到位。該項目資金計劃2400萬元,20xx年6月底實際到位2400萬元,資金到位率100%,資金到位及時。

  2.資金使用。項目資金的開支范圍、標準及支付進度符合要求,支付依據(jù)合規(guī)合法,資金支付與預算相符。

  (二)項目財務(wù)管理情況

  項目財務(wù)嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范管理。

  (三)項目組織實施情況

  該項目由35個村集體研究決定入股喜德縣國投公司,縣國投公司召開董事會,決定將該資金作為資本金入股由西昌市、德昌縣、冕寧縣、喜德縣四縣市新建的涼山州農(nóng)科芯城公司,喜德縣將圍繞“農(nóng)高+”種養(yǎng)循環(huán)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展,聚焦“智能種養(yǎng)生態(tài)循環(huán)技術(shù)研發(fā)、高端綠色肉產(chǎn)品生產(chǎn)、特色民俗文化體驗”聯(lián)動農(nóng)科芯城開展種養(yǎng)結(jié)合研究和高效示范基地、生態(tài)綠色種養(yǎng)循環(huán)示范基地、彝族特色民俗文化綜合體驗示范園等基地建設(shè)。圍繞烏金豬、黃牛、黑山羊、閹雞、山地烏骨雞等特色產(chǎn)業(yè),建設(shè)標準化規(guī)模養(yǎng)殖場,配套糞污處理管網(wǎng)及運輸車,依托種植業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),打造種養(yǎng)循環(huán)高效利用示范基地,聯(lián)動打造畜禽種質(zhì)資源庫、生態(tài)循環(huán)研究院,做足前端科技研發(fā)及技術(shù)配套支撐。推動以糧油為核心,馬鈴薯、高山露地蔬菜、特色食用菌等產(chǎn)業(yè)為特色的標準化生產(chǎn)基地,全力打造區(qū)域綠色有機畜牧、農(nóng)作物產(chǎn)品品牌。依托喜德“彝人老家”彝族特色文化,建設(shè)集有機農(nóng)業(yè)、種養(yǎng)循環(huán)、科技轉(zhuǎn)化、民族風情觀光旅游為一體的農(nóng)文旅深度融合體驗示范園。

  項目以農(nóng)科芯城公司為平臺,打造農(nóng)高新區(qū);帶動喜德等三縣一市“農(nóng)高+”產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展示范片,引領(lǐng)涼山州17個市(縣),聯(lián)動攀西地區(qū)現(xiàn)代高效立體農(nóng)業(yè)順勢發(fā)展,構(gòu)筑中國涼山安寧河現(xiàn)代農(nóng)業(yè)硅谷生態(tài)地圖。

  三、項目績效情況

  (一)項目完成情況

  1.完成“中國涼山·安寧河現(xiàn)代農(nóng)業(yè)硅谷”規(guī)劃展示中

  心展陳方案和完成規(guī)劃展示中心 2 樓創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化中心擬入駐機構(gòu)對接和確認,已對接阿里巴巴原則同意入駐。

  2.與中糧集團就開發(fā)運營方案進行對接,初步完成科創(chuàng)園區(qū)開發(fā)時序和建設(shè)進度建議方案。

  持續(xù)與四川農(nóng)大、電子科大、中科院都市研究院等高校進行擬合作項目立項對接工作,同時已開展硅谷過渡期實驗室前期備案工作。

  3.持續(xù)與電子科技大學就組建“涼山州數(shù)字硅谷公司”開展數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村項目進行深度對接,雙方就合作事項達成一致,并完成公司組建、項目立項等相關(guān)資料準備,正在進行內(nèi)部決策,完成后上報州國資委進行項目立項。公司注冊名稱需解決事項已致函硅谷領(lǐng)導小組,協(xié)調(diào)州人民政府出具相關(guān)文件,待收文件后,進行公司注冊。

  4.協(xié)助完成“涼山州數(shù)字硅谷科技有限公司”組建盡職調(diào)查并出具《盡職調(diào)查報告》和項目開展《風控報告》

  (二)項目效益情況

  項目將每年可帶動35個重點幫扶村20xx人通過就近就業(yè),增加收入,每年可通過就近務(wù)工增加勞務(wù)收入20xx萬元以上;桌古村等35個重點幫扶村21570 戶88718人(其中脫貧戶和監(jiān)測戶3663戶,16603人)通過獲得村集體經(jīng)濟收入收益分配,增加收入,實現(xiàn)鞏固脫貧成果的目標。

  四、問題及建議

  (一)存在的`問題。

  無

  (二)相關(guān)建議。

  無

績效自評的報告7

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  土地執(zhí)法檢查衛(wèi)片工作是指國家土地管理部門,根據(jù)地面的實時衛(wèi)星照片來監(jiān)督、檢查其轄區(qū)內(nèi)的土地利用行為,及時發(fā)現(xiàn)違法行為,加以處罰,以達到合理保護耕地,促進依法合理節(jié)約集約利用土地。其中需要檢查轄區(qū)內(nèi)年度新增建設(shè)項目用地的批準、供地、利用過程中的相關(guān)圖件資料。

  按照國土資源部《土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作規(guī)范》要求,采取實地測量、電子數(shù)據(jù)整合、土地礦產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫調(diào)整等手段和方式,對國家下發(fā)的當年度土地礦產(chǎn)衛(wèi)片圖斑涉及的項目用地進行合法性審查、分析,區(qū)別不同用地類型,依法進行查處和舉證,將我市年度違法用地占用耕地比例控制在15%以內(nèi)。

  本項目預算資金投入110萬元,截止20xx年底已使用項目資金99.57萬元,主要用于完成衛(wèi)片圖斑核查、整改工作。

 。ǘ╉椖靠冃繕

  1.需實現(xiàn)的總體目標

  通過采取實地測量、電子數(shù)據(jù)整合、土地礦產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫調(diào)整等手段和方式,對國家下發(fā)的當年度土地礦產(chǎn)衛(wèi)片圖斑涉及的項目用地進行合法性審查、分析,區(qū)別不同用地類型,依法進行查處和舉證,將我市年度違法用地占用耕地比例控制在15%以內(nèi)。

  2.20xx年年初設(shè)立的目標

  對部下達的季度衛(wèi)片圖斑套合、比對分析;外業(yè)核查,對圖斑建設(shè)情況進行調(diào)查;填報系統(tǒng),完成上級審核。

  二、績效評價工作開展情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的`、對象和范圍

  本次績效評價是針對完成土地與礦產(chǎn)執(zhí)法檢查衛(wèi)片工作進行,通過此次評價工作,客觀反映出項目資金利用情況以和項目執(zhí)行情況等。

  (二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

  依照項目初期制定的績效目標申報表中的相關(guān)內(nèi)容,按一定的評價程序,運用科學的評價方法、按照產(chǎn)出、效益、滿意度等一級指標及層層分解的二、三級指標和年度指標值等評價的內(nèi)容和標準對評價對象的項目資金執(zhí)行率、產(chǎn)出情況、效益情況和滿意度情況等進行客觀公正地考核和評價。

  (三)績效評價工作過程。

  依據(jù)項目初期設(shè)定的考核指標對照項目實際完成情況進行衡量打分,從而獲得本項目的實際分數(shù)。

  三、綜合評價情況及評價結(jié)論

  本次評價結(jié)果采取百分制,按照綜合評分劃分5個等級,其中90分(含)以上為“優(yōu)”、80(含)-90分為“良好”、70(含)-80分為“一般”、60(含)-70分為“較差”、60(不含)分以下為“差”。績效評價組以現(xiàn)場采集的項目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、收集的評價相關(guān)資料等為基礎(chǔ),綜合應(yīng)用審閱法、比較分析法等評價方法,對照評價指標打分,土地與礦產(chǎn)執(zhí)法檢查衛(wèi)片項目資金績效評價綜合評分為99.5分,綜合評價等級為“優(yōu)”。 評價認為,項目實施方通過使用20xx土地與礦產(chǎn)執(zhí)法檢查衛(wèi)片項目資金,完成自然部下達的月度、季度、年度衛(wèi)片圖斑核查、比對分析,數(shù)據(jù)整合,外業(yè)調(diào)查,系統(tǒng)填報審核等各項工作任務(wù)。同時評價發(fā)現(xiàn),項目也存在預算資金未使用完畢。

  四、績效評價指標分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況

  項目決策類指標包括3個二級指標和6個三級指標。該指標分值20分,評價得分20分。

  1.項目立項(該指標分值6分,評價得分6分)

  (1)立項依據(jù)充分性(該指標分值3分,評價得分3分)

  按照國土資源部《土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作規(guī)范》要求,需要檢查轄區(qū)內(nèi)年度新增建設(shè)項目用地的批準、供地、利用過程中的相關(guān)圖件資料。

  (2)立項程序規(guī)范性(該指標分值3分,評價得分3分)

  項目經(jīng)局辦公會議審議通過,明確項目工作任務(wù)及資金安排。該項目按照規(guī)定的程序和流程實施,立項程序規(guī)范。

  2.績效目標(該指標分值7分,評價得分7分)

  (1)績效目標合理性(該指標分值4分,評價得分4分)

  本項目制定的項目支出績效目標申報表,設(shè)定核查衛(wèi)片圖斑面積;核查衛(wèi)片圖斑宗地;核查頻次。項目績效目標與實際工作具有密切相關(guān),符合項目實施要求。

 。2)績效指標明確性(該指標分值3分,評價得分3分)

  土地與礦產(chǎn)執(zhí)法檢查衛(wèi)片項目績效目標分為定性指標與定量指標,目標設(shè)置清晰、明確、具備可衡量性,與項目實際工作相匹配。

  3.資金投入(該指標分值7分,評價得分7分)

 。1)預算編制科學性(該指標分值4分,評價得分4分)

  項目預算依據(jù)實際需求編制,預算內(nèi)容與項目內(nèi)容相匹配。

 。2)資金分配合理性(該指標分值3分,評價得分3分)

  項目資金按照項目年初目標實施,合理分配使用項目資金。

 。ǘ╉椖窟^程情況

  項目過程類指標包括2個二級指標和5個三級指標。該指標分值30分,評價得分29.5分。

  1.資金管理(該指標分值16分,評價得分15.5分)

 。1)資金到位率(該指標分值5分,評價得分5分)

  20xx土地與礦產(chǎn)執(zhí)法檢查衛(wèi)片項目財政預算資金110萬元,于20xx年年初全部到位。資金到位率=(實際到位資金/預算資金)×100%=110/110×100%=100%

 。2)預算執(zhí)行率(該指標分值4.5分,評價得分0.5分)

  20xx土地與礦產(chǎn)執(zhí)法檢查衛(wèi)片項目財政預算資金110萬元,項目實際使用資金99.57萬元,預算執(zhí)行率=(實際支出資金/實際到位資金)×100%=99.57/110×100%=90.52%。

 。3)資金使用合規(guī)性(該指標分值6分,評價得分6分)

  本項目按照規(guī)定的流程集中采購,資金撥付與使用均按照相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行,不存在截留、擠占、虛列等情況。

  2.組織實施(該指標分值14分,評價得分14分)

 。1)管理制度健全性(該指標分值7分,評價得分7分)

  項目單位制定了相應(yīng)的財務(wù)管理制度和業(yè)務(wù)管理制度,財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度較為健全,未見不合規(guī)、不合法之處。

 。2)制度執(zhí)行有效性(該指標分值7分,評價得分7分)

  項目實施過程中嚴格按照相關(guān)規(guī)章實施。項目采購、驗收及費用結(jié)算等手續(xù)完備,制度執(zhí)行有效。

  (三)項目產(chǎn)出情況

  項目產(chǎn)出類指標包括4個二級指標和6個三級指標。該指標分值30分,評價得分30分。

  1.數(shù)量指標(該指標分值9分,評價得分9分)

  年初設(shè)定指標:核查衛(wèi)片圖斑25000畝;核查衛(wèi)片圖斑宗地4000宗;核查頻次。

  完成情況:實際完成核查衛(wèi)片圖斑55000畝;核查衛(wèi)片圖斑宗地5400宗;完成自然部下達月度、季度、年度衛(wèi)片圖斑核查、比對分析工作。

  2.質(zhì)量指標(該指標分值7分,評價得分7分)

  年初設(shè)定指標:核查整改率100%。

  完成情況:實際整改率100%。

  3.時效指標(該指標分值7分,評價得分7分)

  年初設(shè)定指標:圖斑核查及時性。

  完成情況:按期完成目標任務(wù)。

  4.成本指標(該指標分值7分,評價得分7分)

  年初設(shè)定指標:完成衛(wèi)片圖斑核查、整改所需費用。

  完成情況:項目支出未超過預算限額,開支規(guī)范恰當,審批支付手續(xù)齊全。

 。ㄋ模╉椖啃б媲闆r

  項目效益類指標包括5個二級指標和5個三級指標。該指標分值20分,評價得分20分。

  1.經(jīng)濟效益(該指標分值4分,評價得分4分)

  年初設(shè)定指標:不減少耕地保有量。

  完成情況:我市年度違法用地占用耕地比例控制在15%以內(nèi)。

  2.社會效益(該指標分值4分,評價得分4分)

  年初設(shè)定指標:違法用地行為逐步減少。

  完成情況:利用地面的實時衛(wèi)星照片來監(jiān)督、檢查轄區(qū)內(nèi)的土地利用行為,違法行為早發(fā)現(xiàn),早制止。。

  3.生態(tài)效益(該指標分值4分,評價得分4分)

  年初設(shè)定指標:生態(tài)環(huán)境得到保護。

  完成情況:利用地面的實時衛(wèi)星照片來監(jiān)督、檢查轄區(qū)內(nèi)的土地利用行為,違法行為早發(fā)現(xiàn),早制止。

  4可持續(xù)影響(該指標分值4分,評價得分4分)

  年初設(shè)定指標:土地違法行為持續(xù)降低。

  完成情況:違法行為早發(fā)現(xiàn),早制止,促使土地違法行為持續(xù)降低。

  5.滿意度情況(該指標分值4分,評價得分4分)

  年初設(shè)定指標:群眾滿意情況較滿意。

  完成情況:項目完成后,群眾滿意情況較滿意。

  五、主要經(jīng)驗及做法

  采取實地測量、電子數(shù)據(jù)整合、土地礦產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫調(diào)整等手段和方式,對國家下發(fā)的當年度土地礦產(chǎn)衛(wèi)片圖斑涉及的項目用地進行合法性審查、分析,區(qū)別不同用地類型,依法進行查處和舉證。通過本項目的實施,將我市年度違法用地占用耕地比例控制在15%以內(nèi)。

  六、存在的問題及原因

  年初預算是110萬元,政府采購項目中標價是99.57萬元,年底項目完成支付99.57萬元,支付比率是100%,故在績效表中顯示未完成支付。

  七、有關(guān)建議

  在以后的工作中,進一步增強部門預算的預見性,提升項目預算資金編制的精準度。

績效自評的報告8

  一、績效目標分解下達情況

  1、財政專項扶貧資金下達預算及項目情況

  鎮(zhèn)村路面擴建項目工程資金為20xx年市扶貧辦申請的扶貧項目資金,共11萬元。對村主次街路760平方米路面進行硬化。項目建成后可方便村居民出行,涉及貧困戶7戶9人。

  2、財政專項扶貧資金項目績效目標設(shè)定情況

  通過省州市財政專項資金投入,根據(jù)吉財農(nóng)指160號文件精神,申請扶貧項目資金,受益人口150戶,520人(其中:建檔立卡貧困戶7戶9人)。項目建成后,可方便村民出行,使整村村容村貌煥然一新,并使該村的基礎(chǔ)設(shè)施水平有了本質(zhì)的提升,村民生產(chǎn)生活質(zhì)量和生活環(huán)境明顯改善。

  二、績效自評工作開展情況

  鎮(zhèn)向市扶貧辦于20xx年10月29日申請村路面擴建項目資金,市財政局于20xx年11月11日向我鎮(zhèn)下發(fā)了《關(guān)于撥付20xx年財政專項扶貧資金預算指標的.通知》,由于該項目謀劃時間較晚,進入冬季已經(jīng)不具備施工條件,經(jīng)研究決定將該項目的招標工作在年內(nèi)完成,施工工期定于20xx年。工程自20xx年5月15日起開工,20xx年6月10日止完工,竣工后分別由村村民委員會、鎮(zhèn)人民政府和市扶貧辦于20xx年6月聯(lián)合驗收。驗收合格后于20xx年6月30日撥付項目資金到施工方。

  三、績效目標自評完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

  鎮(zhèn)村路面擴建項目資金共計11萬元。

  1、項目資金到位情況分析

  市級預算村路面擴建項目工程資金11萬元,市財政局下發(fā)資金指標文,由市財政局下?lián)艿轿益?zhèn)財政所,建設(shè)工程竣工驗收合格后由鎮(zhèn)財政所撥付給施工方。

  2、項目資金執(zhí)行情況分析

  本年度村路面擴建項目工程資金全部由鎮(zhèn)財政所根據(jù)文件要求,全部使用支出。

  3、項目資金管理情況分析

  嚴格執(zhí)行省州市文件精神。

 。ǘ┛冃繕送瓿汕闆r分析

  1、產(chǎn)出指標完成情況分析

  對村主次街路760平方米路面進行硬化。項目建成后可方便村居民出行,涉及貧困戶7戶9人,總投資11萬元,驗收合格。

  2、效益指標完成情況分析

  項目建設(shè)改善了村村民的生產(chǎn)生活條件,使全村的村容村貌有了大幅提高,為下一步鄉(xiāng)村振興提供了堅實的基礎(chǔ)。

  3、滿意度指標完成情況分析

  村受益人口150戶,520人(其中:建檔立卡貧困戶7戶9人),滿意度達100%。

  四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  鎮(zhèn)村路面擴建項目不存在偏離績效目標問題。

  五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  根據(jù)定量分析及定性分析,綜合績效評價評分為100分,確定相應(yīng)績效評價級次為優(yōu)秀。嚴格按照省州市文件要求公開。

  在工作過程中,我們嚴格規(guī)范財務(wù)制度,建立起了一套完善的申報審批監(jiān)督管理工作制度,形成了嚴格、科學、高效的運行機制,確保工作經(jīng)費及時足額報賬。

績效自評的報告9

  一、項目概況

  (一)項目基本情況:項目建設(shè)地址位于儋州市那大鎮(zhèn)城西片區(qū)(F0305地塊),該項目按裝配式結(jié)構(gòu)建設(shè),總建筑面積:88529平米,其中新建總建筑面積82712.91平米,改造總建筑面積5816.6平米。按照三級甲等醫(yī)院標準建設(shè),新建床位500張。工程概算總投資95300.54萬元

 。ǘ⿲嵤┲黧w:儋州市婦幼保健院

 。ㄈ╉椖繂挝换厩闆r:儋州市婦幼保健院位于那大鎮(zhèn)東風路162號中心地帶,創(chuàng)建于1957年。全員共有職工228人,其中在編人員99人,專業(yè)技術(shù)人員占80%以上。主要為婦女、兒童提供醫(yī)療、保健服務(wù)。對婦女病、嬰幼兒多發(fā)病的普查普治。在各級政府和上級衛(wèi)生主管部門的支持與領(lǐng)導下,堅持“以保健為中心,以保障生殖健康為目的,保健與臨床相結(jié)合,面向基層,面向群體,預防為主”的婦幼衛(wèi)生工作方針,經(jīng)過幾代婦幼衛(wèi)生工作者的共同努力,今天的儋州市婦幼保健院已成為一所設(shè)備先進、技術(shù)力量雄厚,環(huán)境優(yōu)美、服務(wù)一流,具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ?集醫(yī)療、保健、科研、預防、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)于一體的婦幼保健院。

  (四)項目績效目標

  加快推進《海南自貿(mào)港總體方案實施方案》落實,持續(xù)提升人民群眾健康水平,改善西部區(qū)域醫(yī)療婦幼保健環(huán)境。按照三級甲等醫(yī)院標準建設(shè),新建床位500張,包含三級甲等婦幼保健院100張,三級甲等兒童醫(yī)院200張,三級甲等婦產(chǎn)醫(yī)院200張和兒童及孕產(chǎn)婦公共衛(wèi)生突發(fā)應(yīng)急中心四位一體。

  二、項目資金使用管理情況

  (一)項目資金性質(zhì)為財政資金,來源于儋州市婦女兒童醫(yī)院項目資金。

  (二)項目資金使用情況

  20xx年第一批資金1、5億元,第二批資金3000萬元,總投資1、8億元。20xx年已支出78989755.97元。

  (三)項目資金管理情況情況

  項目決策由院班子成員集體討論資金合理分配使用,根據(jù)實際工程進度量支付工程進度款,嚴格執(zhí)行?顚S,提前為建設(shè)完成后購買需要醫(yī)療設(shè)備設(shè)施。按照單位有關(guān)開支標準,結(jié)合項目工程進度量,對資金開支進行規(guī)范化、工作制度規(guī)范化。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況

  本項目于20xx年9月13日開工建設(shè),截止20xx年12月31日已完成地下部分:地下結(jié)構(gòu)完成,肥槽回填土完成,地下室二次結(jié)構(gòu)砌筑完成,正在進行機電安裝。地上部分:婦產(chǎn)保健住院樓主體結(jié)構(gòu)完成,砌筑已完成100%、抹灰已完成70%、條板已完成60%、輕鋼龍骨已完成70%;兒童住院樓主體結(jié)構(gòu)完成,砌筑已完成95%,抹灰已完成95%,條板已完成70%;行政樓主體結(jié)構(gòu)完成,砌筑已完成100%、抹灰完成已完成100%、條板已完成95%、輕鋼龍骨75%、石膏板已完成50%;門急診醫(yī)技樓主體結(jié)構(gòu)完成、砌筑已完成100%、抹灰已完成95%、條板已完成50%。項目整體進度為55%。預計20xx年12月30日前建設(shè)完成所有建設(shè)任務(wù)。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r項目

  安排直接負責人進行管理、監(jiān)管層層把關(guān),層層擔責。資金申請要有完整的審批程序和手續(xù)。項目由負責人和分管領(lǐng)導擬定項目具體實施方案。

  四、項目績效情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金執(zhí)行情況

  20xx年預算數(shù)1、8億元,執(zhí)行數(shù)78989755.97元,執(zhí)行率:43.88%。權(quán)重10分,得分:4.39分。

 。ǘ╉椖靠冃繕送瓿汕闆r。

  1、產(chǎn)出指標

 。1)時效指標:項目按計劃開工率≧100%。項目于20xx年9月13日開工,滿足指標要求 7分

 。2)成本指標:超概算項目比率≦10% 5分

 。3)質(zhì)量指標:竣工驗收合格率。資金未能全部支出,當年的竣工率43.88% 4.4分

 。4)數(shù)量指標:建設(shè)(改造、修繕)工程數(shù)量2個。滿足指標要求 10分

  (5)時效指標:項目按計劃完工率43.88%,4.4分

 。6)數(shù)量指標:建設(shè)(改造、修繕)工程量88529.51平米,實際完成88529.51平米,8分

 。7)時效指標:項目按計劃完工率≧90%,實際完成43.88%,4.4分

  2.效益指標

 。1)社會效益指標項目受益人數(shù)300萬人,滿足要求 11分

 。2)社會效益指標建筑(工程)利用率≧85%滿足指標 14分

  (3)社會效益指標設(shè)施正常運轉(zhuǎn)率≧89%,滿足指標,5分

  3.滿意度指標:受益群體滿意度≧95% 10分

  總得分91、19分

  五、其他需要說明的問題

  (一)后續(xù)工作計劃:繼續(xù)安排直接負責人進行管理、監(jiān)管層層把關(guān),層層擔責。資金申請要有完整的審批程序和手續(xù)。項目由負責人和分管領(lǐng)導擬定項目具體實施方案

 。ǘ┰陧椖繉嵤┻^程中,通過招標、監(jiān)理等單位做到公平、公正。嚴格執(zhí)行政府采購制度、流程。

績效自評的報告10

  2020年全省高質(zhì)量發(fā)展綜合考核評價指標中林業(yè)部門考核指標為林長制工作和林地(濕地)保有量,占總分中的4分。具體考核4個方面的內(nèi)容:1、林長制工作完成情況;2、林地(濕地)保有量;3、林業(yè)建設(shè)性指標完成情況(重點區(qū)域森林四化和營造林計劃任務(wù)完成情況);4、林業(yè)保護性指標完成情況(森林防火及林業(yè)有害生物防控、野生動植物保護、自然保護地管理、古樹名木保護),F(xiàn)根據(jù)我區(qū)完成情況自評總結(jié)如下:

  一、林長制工作完成情況

  2020年,我區(qū)按照省、市林長辦要求,在鞏固2019年林長制智慧管理平臺先行先試成果的基礎(chǔ)上,繼續(xù)對平臺指揮中心進行升級打造,投入資金30萬元建立了9平方米的`大型顯示屏,完善了平臺指揮系統(tǒng)軟件建設(shè)。同時,我區(qū)繼續(xù)推進7866林長辦標準化建設(shè),加強鄉(xiāng)村組林長辦標準化建設(shè)。各級林長認真履職,區(qū)委書記下達總林長令,區(qū)級林長定期開展巡山活動;加強對生態(tài)護林員的監(jiān)管,按照上級要求,提高護林員管護山場面積,將護林員人數(shù)由217人調(diào)減至127人,護林員月工資收入由500元提升至1000元,推動生態(tài)護林員認真履職,實現(xiàn)“山有人管,樹有人護,責有人擔”,提高護林員巡山出勤率和林業(yè)事件上報與查處率,發(fā)揮源頭管理作用,推進森林資源長效保護管理機制建設(shè)。

  此項工作我區(qū)總體完成情況較好,存在的主要問題是我區(qū)森林督查案件查處率未達到上級要求,此項約扣分0.05分。

  二、林地(濕地)保有量情況

  1、林地保有量。2020年,經(jīng)全區(qū)森林資源補充調(diào)查暨林地年度變更調(diào)查,我區(qū)森林覆蓋率46.7%,與上年的46.64%相比略有上升。全區(qū)森林蓄積量399.8668萬立方米,與上年的401.0961萬立方米相比基本持平;林地面積99578.5公頃,與上年的99601公 頃相比基本持平。

  2、濕地保有量。我區(qū)濕地總面積11110.13公頃,2020年受保護濕地面積6719.36公頃、濕地保護率60.47%,與上年受保護濕地面積6678.01公頃、濕地保護率60.11 %相比,增長0.36%。

  該項工作我區(qū)各項指標與去年相比總體基本持平。此項工作約扣分0.01分。

  三、林業(yè)建設(shè)性指標完成情況

  1、營造林計劃任務(wù)完成情況。2020年,省下達我區(qū)年度營造林計劃任務(wù)51000畝(人工造林7000畝、封山育林19000畝、退化林修復25000畝),我區(qū)全年共完成營造林面積53321.9畝,任務(wù)完成率達104.6%。其中:人工造林8421.9畝,封山育林19900畝,退化林修復25000畝。

  2、森林四化完成情況。2020年,省下達我區(qū)森林四化建設(shè)任務(wù)5800畝(其中:人工造林1900畝,人工補植500畝,森林撫育3400畝),我區(qū)全年共完成森林四化面積6387.3萬畝,占計劃任務(wù)110.13%。其中:人工造林2385.1畝,人工補植600.7畝,森林撫育3401.5 畝。

  該項工作我區(qū)各項指標均超額完成。此外2020年全市森林四化工作現(xiàn)場推進會在我區(qū)召開,2020年全省營造林工作培訓會在我區(qū)召開,2020年全省造林綠化暨生態(tài)扶貧現(xiàn)場會在我市召開,我區(qū)的溫泉鎮(zhèn)白滸窯村的高產(chǎn)油茶園建設(shè)點作為全省現(xiàn)場會議參觀點獲得一致好評。

  四、林業(yè)保護性指標完成情況

  1、森林防火及林業(yè)有害生物防控工作。2020年,我區(qū)認真履行森林防火工作職責,加大森林防火宣傳、野外火源管理和森林火災(zāi)撲救工作,全年未發(fā)生重特大森林火災(zāi),未出現(xiàn)人員傷亡事故,森林防火各項指標均在上級下達的指標范圍之內(nèi)。2020年,我區(qū)切實加強林業(yè)有害生物的監(jiān)控和防疫,認真開展松材線蟲病疫木除治工作,除治工作完成率達到上級要求,順利通過省級驗收。

  2、野生動植物保護。2020年,我區(qū)按照新冠疫情防控職責特別是全國人大《決定》要求,認真開展野生動物保護宣傳與監(jiān)管,加強對市、區(qū)和鄉(xiāng)村農(nóng)貿(mào)市場、餐飲酒店非法食用野生動物管理,嚴厲打擊非法獵捕和食用野生動物違法行為,按上級要求對全區(qū)禁食工人養(yǎng)殖野生動物全面退出,將上級退養(yǎng)野生動物的補助資金及時發(fā)放到養(yǎng)殖戶手中,保護養(yǎng)殖戶合法利益,推動養(yǎng)殖戶穩(wěn)定轉(zhuǎn)產(chǎn)經(jīng)營。

  3、自然保護地管理。2020年,我區(qū)按照國家和省市要求,認真開展自然保護地整合優(yōu)化工作,依托華東規(guī)劃院對全區(qū)自然保護地進行整合優(yōu)化,及時上報整合優(yōu)化方案至省林業(yè)局和國家林業(yè)局,待上級批復后認真實施。

  4、古樹名木保護工作。2020年,我區(qū)按照省綠化委要求認真開展古樹名木資源普查工作,及時上報全區(qū)古樹名木檔案資料,對古樹名木進行掛牌建檔保護。全區(qū)未發(fā)生非法破壞和移栽古樹名木行為。

  此項工作我區(qū)各項指標任務(wù)均已按要求完成。

績效自評的報告11

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖炕厩闆r簡介。南洲鎮(zhèn)20xx年共有7個項目,其中:散居五保戶供養(yǎng)經(jīng)費是五保供養(yǎng)資金是五保對象的主要生來源,應(yīng)該嚴格實行?顚S,專人專賬管理。由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府集中登記造冊,公示后,報縣民政部門審核,由縣財政部門通過財政涉農(nóng)資金“一卡式”發(fā)放到戶;村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費是重點保障項目,在任的村“兩委”班子成員給予的補貼。村干部基本報酬、村級組織辦公經(jīng)費;禁毒專項經(jīng)費是促進禁毒宣傳教育“六進”工作,積極落實各項管控措施,減少失控人員,減小人員脫失風險;消防巡邏專項經(jīng)費是保障消防工作正常開展,減少消防安全事故的發(fā)生;體制轉(zhuǎn)移支付是具有福利支出的性質(zhì),如社會保險福利津貼、撫恤金、養(yǎng)老金、失業(yè)補助、救濟金以及各種補助費等;社區(qū)經(jīng)費是解決社區(qū)問題,促進社區(qū)政治、經(jīng)濟、文化、環(huán)境協(xié)調(diào)和健康發(fā)展,不斷提高社區(qū)成員的生活水平和生活質(zhì)量;分流人員經(jīng)費是保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)分流人員生活水平。

 。ǘ┛冃繕嗽O(shè)定及指標完成情況。

  1.績效目標設(shè)定。散居五保戶供養(yǎng)經(jīng)費達到縣級要求,每一分錢切實用到實處,用到好處;村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費切實確保村內(nèi)財政運轉(zhuǎn)及完善村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);禁毒專項經(jīng)費確保禁毒工作順利開展,擴大禁毒宣傳力度,提升戒毒效率減少吸毒人員復吸率,確保20xx年度降低吸毒率;消防巡邏專項經(jīng)費是保障了消防工作正常開展,減少了消防安全事故的發(fā)生;體制轉(zhuǎn)移支付穩(wěn)民生、促發(fā)展,保持穩(wěn)中有進的態(tài)勢,逐步提高惠民補貼;社區(qū)經(jīng)費努力建成管理有序、服務(wù)完善、環(huán)境優(yōu)美、治安良好、生活便利、人際關(guān)系和諧的新型社區(qū);分流人員經(jīng)費

  2.指標完成情況。以上資金均已及時撥付到位,各項任務(wù)圓滿完成。資金使用和管理均符合縣級要求的財務(wù)管理制度規(guī)范,財政紀律嚴明,資金使用合理有效。

  二、績效評價工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的。

  為切實提高一般公共預算資金使用效益,為進一步加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設(shè),提高財政資金規(guī)范化、科學化、精細化管理水平,牢固樹立預算績效理念,強化部門支出責任,F(xiàn)根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發(fā)〔20193]10號)等文件精神,對南洲鎮(zhèn)人民政府資金使用效益進行自評監(jiān)督。

 。ǘ╉椖抠Y金

  南洲鎮(zhèn)人民政府20xx年項目支出主要涉及以下單位:主要是專項商品服務(wù)支出19萬和對附屬單位的補助支出1065.63萬元,主要用于村級、社區(qū)、敬老院等的運轉(zhuǎn)支出,包括:五保敬老院經(jīng)費161.35萬元、社區(qū)運轉(zhuǎn)及民生經(jīng)費303萬元、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費220萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)分流經(jīng)費89.28萬、體制轉(zhuǎn)移支付292萬、禁毒經(jīng)費6萬、消防安全經(jīng)費13萬等。

 。ㄈ╉椖拷M織情況分析。

  項目前期嚴格按照實際制定預算情況,設(shè)立專門監(jiān)督小組,由各部門分管領(lǐng)導任負責人,負責項目的日常監(jiān)督管理,全程跟進項目資金的撥付進程和使用情況。實現(xiàn)了責任細分,責任到人。

  (四)項目管理情況分析。

  為高效完成項目任務(wù),確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作順利開展,浪拔湖人民政府組織會議制定了《項目資金管理辦法》來監(jiān)督管理項目資金的按時撥付,保證資金使用的合理合規(guī),同時做到了一切按制度為準則,嚴格按照指定的管理辦法實施項目管理。

  三、項目績效情況

 。ㄒ唬╉椖拷(jīng)濟性分析

  我鎮(zhèn)全年收到縣財政部門預算批復,項目資金1084.63萬元,實際到位1084.63萬元,實際使用1084.63萬元。所有資金均按照工作計劃完成了既定目標,切成本控制和成本節(jié)約方面沒有超出預算,資金使用率為100%。

  (二)項目效率性分析

  我鎮(zhèn)全年五個項目類別均達到預定的目標,實現(xiàn)了資金的`有效使用。項目從20xx年1月1日起至20xx年12月31日結(jié)束,項目工作全部圓滿完成,且資金管理實現(xiàn)了專戶管理、獨立核算,保證了項目資金的使用質(zhì)量。

 。ㄈ╉椖坑行苑治

  五保戶供養(yǎng)經(jīng)費項目全年資金順利按時撥付,成果顯著。

  村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目全力支持村鎮(zhèn)建設(shè),基礎(chǔ)設(shè)施更加完善,村民生活水平明顯提高。

  禁毒專項經(jīng)費項目擴大了對毒品危害性的宣傳,落實了各項管控措施,有力減小了毒品對我鎮(zhèn)的侵害。

  消防巡邏專項經(jīng)費是保障了消防工作正常開展,減少了消防安全事故的發(fā)生。

  體制轉(zhuǎn)移支付項目有效保障了各項福利性支出,和對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的補貼,使第一產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展運行。

  社區(qū)經(jīng)費項目保障了社區(qū)的正常運轉(zhuǎn),促進了社區(qū)經(jīng)濟、政治、文化發(fā)展,有力提升了社區(qū)居民的生活水平和生活質(zhì)量。

  分流人員經(jīng)費項目保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)分流人員生活。

  四、存在的問題

  我鎮(zhèn)基本實現(xiàn)了項目資金的良好使用,但在使用過程中依然存在一些問題:

 。ㄒ唬⿲m椆芾矸矫娴膯栴}。

  專項管理辦法仍待完善,資金使用過程中遇到的某些細節(jié)方面的問題沒有考慮到。

  (二)資金撥付方面的問題。專項資金指標下達時間和資金應(yīng)該撥付時間存在時間差,有時需要動用基本支出資金才能保證項目資金按時按量撥付。

  五、其他需要說明的問題

  無

績效自評的報告12

  為加強績效管理的工作,根據(jù)石屏縣財政局關(guān)于部門整體支出績效管理的部署要求,我鎮(zhèn)積極開展相關(guān)工作,對20xx年的部門整體支出績效目標完成情況進行自評?傮w自我評價是:財政資金預算配置合理合規(guī),預算管理規(guī)范,資金效益合乎預期。具體自評情況如下:

  一、部門基本情況和績效目標

 。ㄒ唬┙M織機構(gòu)設(shè)置情況:

  1、黨政機構(gòu)設(shè)置。壩心鎮(zhèn)黨委、政府設(shè)置6個綜合辦公室:黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。

  2、事業(yè)單位設(shè)置。壩心鎮(zhèn)設(shè)置7個事業(yè)單位,均為股所級財政全額撥款公益一類事業(yè)單位:農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心、財政所。

 。ǘ┲饕ぷ髀毮埽

  1、貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī),做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作。

  2、為農(nóng)村經(jīng)濟工作營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導,做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃,推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。

  3、加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè),落實強農(nóng)惠農(nóng)措施,著力解決群眾生產(chǎn)生活的突出問題,促進農(nóng)民增加收入,切實維護農(nóng)民合法權(quán)益。

  4、推進依法行政,嚴格依法履行職責,為群眾提供優(yōu)良公共服務(wù),促進社會事業(yè)發(fā)展。

  5、指導村民自治,推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè),綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解作用,加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作,促進社會組織健康發(fā)展,增強社會自治功能,確保社會穩(wěn)定。

 。ㄈ﹩挝豢冃繕

  扎實推進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展、加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重點項目及招商引資、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治、社會事務(wù)及民生保障、綜治維穩(wěn)、掃黑除惡、征地拆遷、建設(shè)法制性政府、黨的建設(shè)工作,及時完成縣委、縣政府或上級主管部門績效考核的個性指標以及重點工作任務(wù)。

  二、部門整體收支情況

  20xx年度收入合計66982352.01元,其中:一般公共預算財政撥款收入57927089.79元。20xx年度支出合計69288095.28元,其中:基本支出23473180.43元,項目支出45814914.85元。一般公共預算財政撥款支出57927089.79元。一般公共預算財政撥款支出基本支出16774225.25元,項目支出41152864.54元。

  20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為161119.17元,其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,公務(wù)用車購置及運行費支出決算為94119.17元,公務(wù)接待費支出決算為67000元,20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比20xx年減少241690.16元,20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約,減少三公經(jīng)費開支。

  三、自評結(jié)果概述

  20xx年度財政預算資金、項目資金收支基本平衡,項目立項程序完整、規(guī)范,設(shè)置了明確的`績效目標,財務(wù)相關(guān)管理制度健全,預算執(zhí)行及時、有效,活動開展及時有效,群眾滿意度較高,達到了預期目標。雖然項目支出績效管理的重視程度進一步提升,大部分項目有序開展,執(zhí)行和完成情況良好,資金使用比較規(guī)范,但是也存在不足之處,預算編制的計劃性和執(zhí)行管理上有待提高,制度的執(zhí)行力有待進一步強化,項目實施進展慢等問題。

  四、下一步工作措施

 。ㄒ唬⿲ψ栽u結(jié)果進行通報反饋,將相關(guān)情況反饋到項目執(zhí)行部門,對項目進行總結(jié)回顧,查漏補缺,對需要改進的地方積極反思,創(chuàng)新工作方式方法,不斷完善項目。

 。ǘ┻M一步優(yōu)化項目指標,注重其科學性、實用性、可實現(xiàn)性和可操作性,盡可能地設(shè)計客觀性的量化指標,并適當使用定性指標;既關(guān)注部門的工作目標,也考慮受益者、社會公眾的體驗和感受,做到相互補充,科學可行。

 。ㄈ┻M一步建立健全預算管理和專項資金管理制度,加強資金監(jiān)管,明確工作責任,將項目預算執(zhí)行情況與年終考核掛鉤,提升工作積極性,從而促進項目預算的有序進行。

績效自評的報告13

  一、績效目標分解下達情況

  湖南省財政廳(湘財預〔2021〕114號)下達2021年中央補助地方公共文化服務(wù)體系專項資金78萬元。

  二、績效目標完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

  1.項目資金到位情況。項目總投入78萬元,其中專項資金78萬元于2021年11月25日全部到位。

  2.項目資金執(zhí)行情況分析。專項資金78萬元,將全部用于新化縣戲曲進鄉(xiāng)村工作:一是劇目生產(chǎn)(導演排練、服裝、舞美道具制作、音樂制作、演出設(shè)備等);二是交通運輸、下鄉(xiāng)補助及演出勞務(wù)費等相關(guān)費用;三是分配給各業(yè)余演出團體的演出服務(wù)費。

  目前已用46.47萬元,剩余31.53萬元。由于資金到賬時間較晚,還有部分劇目生產(chǎn)與演出所產(chǎn)生的費用及演出服務(wù)費未結(jié)算。

  3.項目資金管理分析。資金的使用符合《中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金管理暫行辦法》的有關(guān)要求,資金的使用范圍符合按照預算提報的項目開展活動。在使用過程中,嚴格執(zhí)行財務(wù)制度。一是加強項目資金管理,規(guī)范項目資金運作,控制使用,開源節(jié)流。二是財務(wù)辦理資金支付時,經(jīng)辦人簽字,相關(guān)部門審查,單位領(lǐng)導核準簽字。三是順利通過財政、審計部門的年度審查。

  (二)總體績效目標完成情況分析

  項目專項資金全年總體績效目標圓滿完成。一是劇(節(jié))目生產(chǎn)任務(wù),二是送戲下鄉(xiāng)演出任務(wù),均按年初制定的工作計劃全部完成。

 。ㄈ┛冃е笜送瓿汕闆r分析。

  1.產(chǎn)出指標完成情況

 。1)數(shù)量指標。

  1.全年在新化縣各貧困村巡回演出及劇院演出共計156場次,受眾觀眾7萬人次。

  2.為慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年之際,我公司精心打造“輝煌一百年·奮進新時代”為主題的綜藝節(jié)目及“戲曲進鄉(xiāng)村”專題節(jié)目去各貧困村送戲下鄉(xiāng)巡演及劇院演出。

  3.全年新創(chuàng):引進兒童劇《綠野仙蹤》(改為《聰明的小熊》),民俗舞蹈三個《豐收》《苗之靈》《梅山手訣》,舞蹈《祖國的道路》,配樂詩朗誦《百年禮贊》,紅歌小合唱《唱支山歌給黨聽》,相聲《猜燈謎》、改編朗誦+合唱《唱支山歌給黨聽》,《我愛你中國》等經(jīng)典紅歌、抗疫戰(zhàn)歌《逆行者》、及新化山歌《叫我唱歌就唱歌》等精品節(jié)目。

 。2)質(zhì)量指標。演出主體結(jié)合時代要求、鄉(xiāng)村振興和群眾需求對演出。ü(jié))目精打細磨,確保演出劇(節(jié))目既有思想性、藝術(shù)性,又有觀賞性,同時所有演出對人民群眾實行全免費,真正讓我縣人民群眾得到文化實惠。

 。3)時效指標。2021年1月至12月,該項目順利完成。

 。4)成本指標。。ü(jié)目)創(chuàng)排費、服裝、舞美道具制作、音樂制作、演出設(shè)備、下鄉(xiāng)補助費、演出勞務(wù)費、交通運輸費等共計78萬元。

  2.效益指標完成情況分析

  (1)經(jīng)濟效益。全免費送戲下鄉(xiāng)演藝惠民。

 。2)社會效益!把菟嚮菝瘛に蛻蛳锣l(xiāng)”提升了群眾藝術(shù)欣賞水平,滿足了各階層觀眾的精神文化生活需求,提升了群眾文化素養(yǎng),受到了群眾的熱烈歡迎,惠及群眾達7萬人次。

 。3)可持續(xù)影響。滿足人民群眾精神文化需求和傳承和發(fā)展優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。

  3.滿意度指標完成情況分析。該項目實施過程中,獲得了觀眾的一致好評,觀眾認可度、滿意度達95%以上。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  原因:該項目總投入78萬元,將全部用于新化縣戲曲進鄉(xiāng)村工作:一是劇目生產(chǎn)(導演排練、服裝、舞美道具制作、音樂制作、演出設(shè)備等);二是交通運輸、下鄉(xiāng)補助及演出勞務(wù)費、演出服務(wù)費等相關(guān)費用。目前已用46.47萬元,剩余31.53萬元。由于資金到賬時間較晚,還有部分劇目生產(chǎn)與演出所產(chǎn)生的費用及演出服務(wù)費未結(jié)算。

  改進措施:我們會盡快通知各分配了演出任務(wù)的`業(yè)余演出團體及劇目生產(chǎn)產(chǎn)生費用的個人及商家來結(jié)算相關(guān)費用。

  四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  本次績效自評結(jié)果根據(jù)財政支出管理、資金使用績效管理水平、提高資金使用效益為宗旨,對該項目專項資金實施?顚S谩4藞蟾嬗诮衲3月份在新化縣政府門戶網(wǎng)上公開。

  五、其他需要說明的問題

  中央巡視、各級審計和財政監(jiān)督中沒有發(fā)現(xiàn)任何問題及其所涉及的金額。

績效自評的報告14

  為加強公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金管理,提高專項資金的使用效益,根據(jù)《財政部關(guān)于開展2020年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》(財監(jiān)〔2021〕2號)文件精神,我廳組織開展了公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金(以下簡稱:專項資金)的績效評價工作,現(xiàn)將評價情況報告如下:

  一、項目基本情況

  為加強公共文化服務(wù)體系建設(shè),推進文化強國,對中央下達我省的專項資金主要用于:

 。ㄒ唬┕矓(shù)字文化建設(shè)項目

  根據(jù)《2020年度中央補助地方公共數(shù)字文化建設(shè)專項資金分配和任務(wù)落實方案》(以下簡稱《落實方案》),2020年我省立項的公共數(shù)字文化建設(shè)項目共有54個項目,涉及湖南公共文旅云平臺互聯(lián)互通、全省公共文旅服務(wù)大數(shù)據(jù)中心、數(shù)字圖書館互聯(lián)互通、數(shù)字文化館、特色資源庫建設(shè)、全省少年兒童閱讀推廣特色服務(wù)、新時代文明實踐中心數(shù)字文化服務(wù)等方面。

  (二)貧困地區(qū)戲曲進鄉(xiāng)村項目

  該項目是為連片特困地區(qū)、國家扶貧開發(fā)工作重點縣配送送戲下鄉(xiāng),為我省底所轄888個鄉(xiāng)鎮(zhèn)每兩個月配送一場演出,送戲下鄉(xiāng)補助標準5000元/場。文旅部要求資金原則通過地方專款下達至各縣(區(qū)),由縣(區(qū))文旅局統(tǒng)一支付,不再下達各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

  送戲下鄉(xiāng)工作由各縣(區(qū))文旅局統(tǒng)一牽頭負責,通過政府購買公共文化服務(wù)方式選定承接主體,承接主體主要為縣級國有戲曲院團、優(yōu)秀民營戲曲院團等。購買內(nèi)容以地方戲曲為主,適當兼顧其他藝術(shù)表演形式。

 。ㄈ┴毨У貐^(qū)村文化活動室設(shè)備購置項目

  按照每個村文化活動室2萬元標準,對我省2976個貧困地區(qū)村購置購置相關(guān)文化活動設(shè)備,豐富群眾業(yè)余生活。

 。ㄋ模┝鲃游枧_車項目

  按照每臺核定50萬/臺的標準,由文化和旅游部為我省采購配發(fā)11臺流動舞臺車,豐富群眾文化生活。

  二、績效目標分解下達情況

  (一)中央下達專項資金預算及績效目標情況

  1、專項資金預算下達情況

  中央財政分兩批下達我省2020年度專項資金合計11713萬元,其中:

 、佟敦斦筷P(guān)于提前下達2020年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金預算的通知》(財教〔2019〕188號)提前下達專項資金11263萬元,其中:公共數(shù)字文化建設(shè)項目資金2695萬元、貧困地區(qū)戲曲進鄉(xiāng)村項目資金2664萬元、貧困地區(qū)村文化活動室設(shè)備購置項目資金5804萬元、流動舞臺車項目資金100萬元。

 、凇敦斦筷P(guān)于下達2020年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金預算的通知》(財教〔2020〕80號)下達專項資金450萬元,其中:流動舞臺車450萬元。

  2、績效目標情況

  根據(jù)《2020年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金資金績效目標表備案表》(分發(fā)地方),中央下達我省年度績效目標為支持引導地方提供基本公共文化服務(wù)項目,改善基層公共文化服務(wù)設(shè)施條件,提升公共文化服務(wù)質(zhì)量,加快構(gòu)建現(xiàn)代化公共文化服務(wù)體系,保障廣大群眾基本文化權(quán)益。

  (二)省內(nèi)資金安排、分解下達預算和績效目標情況

  1、資金安排、分解下達預算情況

  我省對中央財政下達的專項資金及時進行安排與下達,分兩批共下達專項資金11713萬元,其中:

 、倭腥氩块T預算的湘財預〔2020〕19號、《湖南省財政廳關(guān)于提前下達2020年中央文化專項經(jīng)費的通知》(湘財預〔2019〕247號)提前下達專項資金11263萬元,其中:公共數(shù)字文化建設(shè)項目資金2695萬元、貧困地區(qū)戲曲進鄉(xiāng)村項目資金2664萬元、貧困地區(qū)村文化活動室設(shè)備購置項目資金5804萬元、流動舞臺車項目資金100萬元。

 、凇逗鲜∝斦䦶d關(guān)于下達2020年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金(一般項目、流動舞臺車)的通知》(湘財文指〔2020〕22號)下達專項資金450萬元。

  2、績效目標分解情況

  根據(jù)中央下達績效目標,我省根據(jù)實際情況進行了分解,從項目產(chǎn)出、項目質(zhì)量、項目效益、項目管理等方面進行了分解細化,并將細化的績效目標下達至各項目實施單位。

  三、績效目標完成情況分析

  根據(jù)根據(jù)《財政部關(guān)于開展2020年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》(財監(jiān)〔2021〕2號)文件精神,我省組織各項目實施單位對專項資金進行了績效自評,并根據(jù)自評情況隨機抽查了部分項目的`實施情況。通過項目實施單位的自評和抽查情況,采用定量與定性的分析方法,我省2020年度專項資金使用規(guī)范,達到設(shè)定的績效目標。

  (一)資金投入情況分析

  1、項目資金到位情況分析

  2020年度中央財政共安排我省專項資金11713萬元,納入本次績效評價的資金11713萬元,專項資金實際到位11713萬元,實際到位率為100%。專項資金基本能夠按照規(guī)定時間下?lián)堋?/p>

  2、項目資金執(zhí)行情況分析

  經(jīng)匯總項目實施單位使用情況,納入本次績效評價范圍的專項資金合計11713萬元,已執(zhí)行10824.1947萬元,執(zhí)行率為92.41%。尚有888.81萬元未使用,其中:

  (1)公共數(shù)字文化建設(shè)項目資金68.99萬元,執(zhí)行率為97.43%;

  (2)貧困地區(qū)戲曲進鄉(xiāng)村項目資金33.01萬元,執(zhí)行率為98.76%;

  (3)貧困地區(qū)村文化活動室設(shè)備購置項目資金764.69萬元執(zhí)行率為86.82%(衡陽市祁東縣資金仍在縣財政,未到項目單位);

  (4)流動舞臺車項目資金22.11萬元,執(zhí)行率為95.98%。

  3、項目資金管理情況分析

  我省根據(jù)《中華人民共和國預算法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,制訂了《湖南省旅游發(fā)展專項資金管理辦法》,規(guī)范資金管理。從總體來看,各市州根據(jù)《湖南省旅游發(fā)展專項資金管理辦法》規(guī)定,結(jié)合實際情況,制訂了相應(yīng)的專項資金管理制度,從制度層面上對該專項資金的使用和管理作出了規(guī)定,為風險控制和資金管理提供了制度保障,有助于規(guī)范項目資金使用。從自評及抽查情況來看,各市州基本能夠按照專項資金管理要求使用專項資金,未發(fā)現(xiàn)挪用、擠占專項資金行為。

 。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析

  根據(jù)各市州上報的自評結(jié)果并結(jié)合抽查情況,通過定性與定量的分析方法,通過對納入本次評價范圍項目綜合分析,我省截至2020年底,我省完成的公共數(shù)字文化建設(shè)項目共有54個項目,涉及湖南公共文旅云平臺互聯(lián)互通、全省公共文旅服務(wù)大數(shù)據(jù)中心、數(shù)字圖書館互聯(lián)互通、數(shù)字文化館、特色資源庫建設(shè)、全省少年兒童閱讀推廣特色服務(wù)、新時代文明實踐中心數(shù)字文化服務(wù)等方面;送戲下鄉(xiāng)項目為我省底所轄888個鄉(xiāng)鎮(zhèn)每兩個月配送一場演出;貧困地區(qū)村文化活動室設(shè)備購置項目對我省2976個貧困地區(qū)村購置購置相關(guān)文化活動設(shè)備;按照每臺核定50萬/臺的標準,由文化和旅游部為我省采購配發(fā)11臺流動舞臺車,通過項目實施,我省公共文化服務(wù)設(shè)施得到完善,專項資金使用效果良好。

  (三)績效指標完成情況分析

  1.產(chǎn)出指標完成情況分析

 。1)數(shù)量指標完成情況分析

  2020年中央下達我省專項資金績效數(shù)量指標包括4個,一是公共數(shù)字文化建設(shè)項目建設(shè)了數(shù)字文化館建設(shè)20個,數(shù)字圖書館互聯(lián)互通建設(shè)縣級圖書館17個,新時代文明實踐中心數(shù)字文化服務(wù)平臺試點建設(shè)2個;二是貧困地區(qū)戲曲進鄉(xiāng)村項目惠及888個村鎮(zhèn);三是貧困地區(qū)村文化活動室設(shè)備購置項目完善了2976個村鎮(zhèn)的文化設(shè)備;四是流動舞臺車項目為我省配發(fā)11臺流動舞臺車,豐富了群眾的文化生活。

  (2)質(zhì)量指標完成情況分析

  2020年中央下達我省專項資金績效質(zhì)量指標包括5個,

  一是公共數(shù)字文化建設(shè)項目公共數(shù)字文化服務(wù)參與率、建設(shè)完成率均為100%;二是貧困地區(qū)戲曲進鄉(xiāng)村項目任務(wù)完成率為100%;;三是貧困地區(qū)村文化活動室設(shè)備購置項目村鎮(zhèn)的文化設(shè)備使用率為100%;四是流動舞臺車項目配送完成率為100%。

  2.效益指標完成情況分析

  (1)經(jīng)濟指標效益指標完成情況分析

  2020年中央下達我省專項資金績效經(jīng)濟效益指標1個,即社會效益指標基本公共文化服務(wù)水平,根據(jù)我省實際完成情況,基本公共文化服務(wù)水平有較大提高,由2019年文化事業(yè)費35.43億元,提高到2020年文化事業(yè)費45.5億元。

  3.滿意度指標完成情況分析

  2020年中央下達我省專項資金績效滿意度指標1個,即旅游公共服務(wù)群眾滿意度≥95%。經(jīng)隨機走訪調(diào)查,96%的受訪者表示滿意,4%的受訪者認為一般。

  四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  (一)偏離績效目標的原因

  總體而言,我省2020年度較好的完成了中央下達我省的績效目標,納入本次績效評價范圍的專項資金合計11713萬元,截至2020年4月30日合計執(zhí)行10824.19萬元,執(zhí)行率為92.41%,資,執(zhí)行率較高,但是也存在一些偏離績效目標的情況,其主要原因包括:

  1、部分縣市財政存在資金撥付不及時的情況

  如衡陽市祁陽縣貧困地區(qū)村文化活動室設(shè)備購置項目596萬元,截止2021年4月30日,該縣財政尚未撥付至項目單位,項目單位,導致文化設(shè)備已經(jīng)配送到位,但未驗收的情況。

  2、受疫情的影響。

  部分單位因受疫情影響,存在項目驗收滯后,部分合同尾款未支付的情況。

  3、部分項目單位資金支付進度緩慢,部分費用尚未結(jié)清,比如湘西自治州送戲下鄉(xiāng)項目,存在部分演出經(jīng)費未結(jié)算的情況。

 。ǘ┫乱徊礁倪M措施

  針對專項資金執(zhí)行進度較慢的情況,擬采取以下措施:

  1、會同省級財政部門,督促基層財政部門優(yōu)化工作協(xié)調(diào)機制,簡化工作流程,嚴格遵守預算分配時限,及時將專項資金按照規(guī)范程序進行分配,并撥付到具體實施單位,切實提高專項資金使用效益。

  2、對受疫情影響的項目,督促項目實施單位制訂具體實施方案,加快推進項目實施進度,提高資金的執(zhí)行水平。

  五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

 。ㄒ唬┛冃ё栽u結(jié)果的應(yīng)用

  績效評價結(jié)果應(yīng)用,既是開展績效評價工作的基本前提,又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。自評結(jié)果主要應(yīng)用于以下幾個方面。

  1、以自評促管理。將自評及現(xiàn)場評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題,及時反饋給各主管部門、項目實施單位,提出整改建議意見,促進各主管部門、項目實施單位專項資金管理水平。

  2、以自評促效益。充分利用自評結(jié)果,探索以評促管的項目管理模式,切實增強各級主管部門和資金使用單位的支出責任和效率意識,促進專項資金使用效益的提高。

  3、以自評促改進。對在績效自評過程發(fā)現(xiàn)評價指標體系存在的缺陷,通過完善項目績效評價體系,進一步規(guī)范專項資金績效目標申報,促進項目績效考核客觀、科學。

  (二)績效自評結(jié)果公開情況

  我廳擬將本次自評結(jié)果在我廳官網(wǎng)上進行公示,接受社會公眾監(jiān)督。

績效自評的報告15

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。達川區(qū)疾控中心20xx年結(jié)核病防治項目預算資金5萬元,由年初進行了申報,財政資金下達后,全部用于結(jié)核病防治。

 。ǘ╉椖靠冃繕。對肺結(jié)核患者進行診斷、登記、定期復診檢查和健康教育等。降低結(jié)核病新發(fā)感染,擴大免費結(jié)核病治療覆蓋面,提高救治質(zhì)量和水平,提高他們的生活質(zhì)量。

 。ㄈ╉椖抠Y金申報相符性。項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。

  二、項目實施及管理情況

 。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況

  1、資金計劃及到位。達川區(qū)疾控中心結(jié)核病防治項目經(jīng)費年初預算資金5萬元,計劃資金全部到位,主要為地方財政資金。資金到位率為100%、到位及時。

  2、資金使用。截止20xx年12月底,結(jié)合病防治項目資金支出5萬元,主要用于結(jié)核病人的檢測、治療、結(jié)核病預防知識宣傳培訓等。資金支付與預算相符。

 。ǘ╉椖控攧(wù)管理情況

  結(jié)核病防治項目經(jīng)費采取授權(quán)支付形式,由財務(wù)科,按項目進度嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用,及時、規(guī)范對收支進行賬務(wù)處理和會計核算。在資金使用過程中,嚴把監(jiān)督審核關(guān),建立健全內(nèi)部審批。同時,定期或不定期對資金使用、管理情況進行自查和檢查,在實施項目過程中,厲行節(jié)約,避免浪費,使項目資金能最大限度地發(fā)揮其作用。

 。ㄈ╉椖拷M織實施情況

  區(qū)疾控中心高度重視結(jié)核病病防治項目,并成立了以疾控中心主任為組長,分管副主任為副組長,辦公室、業(yè)務(wù)科室負責人為成員的結(jié)核病防治項目得工作領(lǐng)導小組。財務(wù)專門制定了財政專項資金管理制度,所有項目資金的使用都嚴格按照財政專項資金管理制度開支,做好賬務(wù)設(shè)置和賬務(wù)管理。

  1、以實行目標倒逼制為抓手,各責任部門定期向領(lǐng)導小組反饋一次工作進展情況和存在問題。

  2.以年終實行結(jié)核工作單項考評獎懲制度為動力,指標完成情況進行考評。

  3.以動態(tài)督導為依托,確保各項工作按質(zhì)、按量、按時完成。

  三、項目績效情況

  (一)項目完成情況。一是人員培訓:今年3-5月,我科對全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院防癆人員及鄉(xiāng)村醫(yī)生等以片區(qū)為單位進行了全面系統(tǒng)的結(jié)核病知識培訓,參會人員共計達1000余人。二是督導工作:每季度對各片區(qū)中心衛(wèi)生院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進行一次督導,并在督導中至少訪視2個病人,了解該片區(qū)存在的問題,并做好督導記錄,對存在的問題及時解決,并對督導情況進行了通報。并將結(jié)核病防治工作與基本公共衛(wèi)生服務(wù)聯(lián)系在一起,組織培訓肺結(jié)核健康管理服務(wù)規(guī)范,做到職責清晰,管理到位。三是雙感工作:20xx年我們對確診的所有肺結(jié)核患者進行了HIV篩查,其中查出HIV陽性1例,艾防科轉(zhuǎn)診2例。3例雙感患者都接受了正規(guī)的雙感治療。

 。ǘ╉椖啃б媲闆r。

  1、加大了全區(qū)結(jié)核病防治工作的覆蓋面,充分發(fā)揮政府的主導作用和社會的廣泛參與,及時、有效地落實各項防治措施,遏制結(jié)核病在我區(qū)的傳播和蔓延,有力推動了我區(qū)結(jié)核病防治工作。

  2、為耐多藥肺結(jié)核患者得到及時而規(guī)范的`醫(yī)療服務(wù),防止出現(xiàn)因病致貧、因病返貧問題,降低其患病和死亡,減少在人群中的傳播,推進健康達川工作,對轄區(qū)耐藥病人進行了摸底登記。

  四、問題及建議

 。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}

  1.肺結(jié)核病人病原學診斷比例偏低;痰培養(yǎng)和藥敏檢測覆蓋率不高,涂陽培陽率不高;耐多藥患者發(fā)現(xiàn)率偏低。

  2.督導管理人員流動性大,結(jié)核病患者難以克服被歧視心理,易拒絕上門隨訪和面對面訪視。

  (二)相關(guān)建議。

  1、進一步提高肺結(jié)核患者病原學陽性率以及耐多藥肺結(jié)核高危人群耐藥篩查率。

  2、加強學校結(jié)核病防治工作,做到有培訓、有考核、有督導、有反饋,建立學校與疾控結(jié)防工作的長效管理,明確部門職責。規(guī)范開展學校結(jié)核病疫情處置。

  3、強化重點人群篩查和監(jiān)測,對病原學檢查陽性肺結(jié)核患者的密切接觸者、艾滋病病毒感染者和病人、65歲以上老年人、糖尿病患者等進行結(jié)核病感染癥狀的篩查,及早發(fā)現(xiàn)結(jié)核病患者。

  4、開展形式多樣結(jié)核病核心防治知識的宣傳,使知識知曉率達85%以上。

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