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深圳市預(yù)算執(zhí)行情況報告
下面是關(guān)于深圳市預(yù)算執(zhí)行情況報告,歡迎閱讀。
各位代表:
受市政府委托,現(xiàn)將2015年深圳市預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案提請大會審議,并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2015年預(yù)算執(zhí)行情況
2015年是落實“四個全面”戰(zhàn)略布局和市六次黨代會精神的開局之年。在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,市財政部門認(rèn)真貫徹落實黨的十八大以來各項決策部署,馬上就辦、真抓實干、辦就辦好、滴水穿石,順利完成了市六屆人大一次會議決定的各項目標(biāo)任務(wù),預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
(一)2015年預(yù)算執(zhí)行基本情況。
1、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
2015年,來源于深圳的一般公共預(yù)算收入(含海關(guān)代征稅收和關(guān)稅)實現(xiàn)7,238.8億元,比2014年實現(xiàn)數(shù)(下同)增長30.4%。其中:中央級收入實現(xiàn)4,511.7億元,增長29.7%;地方級收入實現(xiàn)2,727.1億元,增長30.9%。中央級與地方級收入比為62:38。
我市地方級一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)2,727.1億元,其中:稅收收入2,272.1億元,增長29.5%;非稅收入455.0億元,增長38.8%。地方級一般公共預(yù)算收入,加上上級補助、調(diào)入資金等,2015年全市一般公共預(yù)算總收入為4,415.0億元。全市一般公共預(yù)算支出完成3,520.0億元,增長62.5%,加上體制性支出、轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金等因素后,總支出為4,265.0億元,收支相抵后結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余150.0億元,全市繼續(xù)實現(xiàn)了財政收支平衡。
市本級一般公共預(yù)算收入1,744.3億元,增長36.7%,其中:稅收收入1,373.4億元,增長34.4%;非稅收入370.9億元,增長46.1%。市本級一般公共預(yù)算支出完成2,234.4億元,增長76.4%,主要是落實國務(wù)院要求,市本級盤活財政存量資金,重點投向了事關(guān)城市長遠(yuǎn)發(fā)展和民生改善的重大基礎(chǔ)性項目,大幅增加了支出規(guī)模?紤]與上下級財政體制關(guān)系后,2015年市本級一般公共預(yù)算總收入3,479.0億元,總支出3,354.0億元,收支相抵后結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余125.0億元。
2、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2015年,市本級政府性基金預(yù)算收入818.5億元,增長19.2%,其中國有土地使用權(quán)出讓收入726億元,增長41%,主要原因是我市基準(zhǔn)地價標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高,加之招拍掛溢價率較高,總地價上升導(dǎo)致收入較大幅度增加,特別是前海土地出讓收入實際繳納價款大幅增加。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入,市本級政府性基金預(yù)算總收入為1,080.9億元。
2015年,市本級政府性基金預(yù)算總支出1,080.9億元,其中市本級支出256億元,增長18.5%,主要是國有土地使用權(quán)出讓收入安排的基礎(chǔ)建設(shè)支出;轉(zhuǎn)移性支出824.8億元,其中:補助各區(qū)支出220億元,主要是土地使用權(quán)出讓收入各區(qū)分成部分,按中央關(guān)于國土收支管理規(guī)定,土地使用權(quán)出讓收入統(tǒng)一先列入市本級收入,再按規(guī)定轉(zhuǎn)移支付給各區(qū);調(diào)出資金221.2億元,主要是政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模超過當(dāng)年收入30%以上部分、轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算管理的7項政府性基金歷年結(jié)余;年終結(jié)余383.6億元。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
2015年,市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入47.7億元,增長114.9%,主要是企業(yè)經(jīng)營狀況良好,利潤收入和股息股利收入增加。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出28.6億元,增長34.9%,主要是增加安排地鐵集團(tuán)注冊資本金、公交股權(quán)優(yōu)化整合資金等。收支結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)至2016年繼續(xù)使用。
4、社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。
我市社會保險基金實行市級統(tǒng)籌管理,收支情況為全市數(shù)據(jù)。2015年,我市各項社會保險基金預(yù)計收入1,048億元,增長20.2%;預(yù)計支出329.6億元,增長12.8%;收支相抵后,預(yù)計當(dāng)年結(jié)余718.5億元。截至2015年底,全市社保基金累計結(jié)余預(yù)計3,732.4億元。
5、2015年我市地方政府性債務(wù)管理情況。
按財政部對地方政府債務(wù)的管理規(guī)定,對地方政府債務(wù)實行余額限額管理。財政部最終核定我市2015年末地方政府債務(wù)限額是332.1億元,其中,一般債務(wù)限額300.6億元(主要指一般政府性債券,其本息通過一般公共預(yù)算償還)、專項債務(wù)限額31.5億元(主要指專項債券,其本息通過政府性基金或?qū)m検杖雰斶)。
截至2015年末(下同),全市地方政府性債務(wù)余額為159.5億元,其中:地方政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)余額為151億元,政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)余額為0.2億元,政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)余額為8.3億元。市本級地方政府性債務(wù)余額為119億元,絕大部分為地方政府債券;區(qū)級政府性債務(wù)余額為40.5億元,主要是保障性住房貸款。
(二)2015年預(yù)算執(zhí)行的主要特點。
1、收入規(guī)模再上新臺階,財政收入實現(xiàn)有質(zhì)量的穩(wěn)定增長。
得益于經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和質(zhì)量型增長,我市財政收入增勢強勁,收入規(guī)模再上新臺階,增速在全國名列前茅。2015年,來源于深圳轄區(qū)的一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)7,238.8億元,比上年實現(xiàn)數(shù)增加1,679.0億元,一舉跨越兩個千億元臺階。地方級一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)2,727.1億元,收入總量已達(dá)中等以上省級規(guī)模,增加645億元,增量接近于2007年全年我市地方級收入規(guī)模。地方級一般公共預(yù)算收入規(guī)模在全國大中城市中排第三,增速分別比全國地方級和廣東省高21.5和14.8個百分點。每平方公里產(chǎn)出財稅收入3.6億元,居全國大中城市首位。
2015年,我市稅收占一般公共預(yù)算收入的83.3%,高于全國地方級和全省的平均水平近10個百分點。增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅四大主體稅種稅收比重為75%,對整體稅收增長的貢獻(xiàn)達(dá)76.5%。第三產(chǎn)業(yè)稅收實現(xiàn)2,878億元,增長31.7%,增速快于第二產(chǎn)業(yè)(8.3%)23.4個百分點,占整體稅收的比重近70%,比上年同期提高4.2個百分點。稅收規(guī)模前四大行業(yè)制造業(yè)、金融業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)和批發(fā)零售業(yè)合計占整體稅收的比重達(dá)到71.6%。稅收產(chǎn)業(yè)和行業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,體現(xiàn)了我市創(chuàng)新驅(qū)動和轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展成果。
2、支出結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化,財政服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局的能力進(jìn)一步增強。
2015年,市財政全面落實國務(wù)院規(guī)定,盤活財政存量資金1,245.3億元并統(tǒng)籌安排使用,投向了軌道交通三期建設(shè)、機場三跑道及T4航站區(qū)圍填海工程、市內(nèi)高速公路回購、平湖醫(yī)院建設(shè)、清林徑引水調(diào)蓄工程、保障性住房回購以及天然氣老舊管道更新改造等一批事關(guān)我市長遠(yuǎn)發(fā)展的重大基礎(chǔ)設(shè)施項目。除此之外,市財政還進(jìn)一步加大了基本建設(shè)投資力度,安排基建資金432億元,全力支持推進(jìn)我市重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),充分發(fā)揮投資對穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵作用。市本級各類專項資金支出共計實現(xiàn)170億元,大力支持自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。同時,創(chuàng)新財政扶持產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式,設(shè)立政府投資引導(dǎo)基金。2015年8月21日,深圳市引導(dǎo)基金投資有限公司正式成立,目前我市已擬定第一批13支子基金投資計劃,子基金總規(guī)模達(dá)573億元,引導(dǎo)基金進(jìn)入實質(zhì)性運作。全年自主創(chuàng)新信用再擔(dān)保平臺共計開展738筆再擔(dān)保業(yè)務(wù),涉及金額55億元,幫助解決中小微企業(yè)融資困難,降低融資成本。2015年,全市九大類重點民生領(lǐng)域財政支出2,373.5億元,增長63.2%;12項重大民生工程全面推進(jìn),年度投資超300億元;市政府118件年度民生實事共計完成支出339億元,有力保障了各項民生項目資金需求。繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》,大力壓縮“三公”經(jīng)費等一般性支出,節(jié)約行政成本。同時,積極貫徹財稅減負(fù)政策,全年辦理出口退稅1,143億元,全市“營改增”為企業(yè)減負(fù)211億元,全面落實高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠,小微企業(yè)減半征收企業(yè)所得稅和暫免征收營業(yè)稅等各項優(yōu)惠,全年共計減免各項稅收698億元。
3、狠抓預(yù)算執(zhí)行管理,財政管理水平邁上新臺階。
受盤活存量資金調(diào)入預(yù)算規(guī)模較大等因素影響,2015年上半年我市財政支出進(jìn)度整體偏慢。在市委市政府的高度重視下,市財政積極與各部門一一對接,主動謀劃重大項目支出,大力推進(jìn)財政資金統(tǒng)籌使用。建立了支出進(jìn)度通報機制,逐級分解支出任務(wù),按旬通報重點單位支出任務(wù)完成情況,尤其是對與GDP核算相關(guān)的八項支出、118項民生實事等重點項目支出,逐個部門、逐個項目抓落實,多措并舉、全力以赴加快支出進(jìn)度。
在切實加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的同時,市財政更加注重對預(yù)算資金規(guī)范使用的監(jiān)管,不斷提高財政管理水平。積極落實新《預(yù)算法》,多次舉辦對市區(qū)各預(yù)算單位的專題培訓(xùn)。進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制,支出功能科目全部細(xì)化到項級科目。強化一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌能力,從市本級政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算統(tǒng)籌調(diào)入公共預(yù)算的資金超過220億元。啟動2016-2018年中期財政規(guī)劃編制工作,健全跨年度預(yù)算平衡機制。全面實行國庫集中支付,市本級完成集中支付約240萬筆,比上年增加了37.5萬筆。全面實施國庫現(xiàn)金管理,2015年現(xiàn)金管理總額度為1,960億元,實現(xiàn)利息收入25億元,較以往活期模式增收21億元。主動開展業(yè)務(wù)流程簡化和職能優(yōu)化梳理工作,簡化優(yōu)化105項工作事項流程。
4、國有資本經(jīng)營預(yù)算日趨完善,質(zhì)量效益明顯提升。
國有資本經(jīng)營預(yù)算除調(diào)入公共預(yù)算和補充社;鹜,嚴(yán)格限定用于解決國企歷史遺留問題及改革成本支出、國企政策性補貼以及資本金注入等。2015年,國有資本經(jīng)營預(yù)算積極支持社會保障和民生工作,全面落實支援新疆喀什和對口幫扶汕尾工作;加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),支持特區(qū)建發(fā)集團(tuán)推進(jìn)我市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推動深圳特區(qū)一體化,實現(xiàn)城鄉(xiāng)社區(qū)共同發(fā)展,營造優(yōu)良城市環(huán)境;提升資本運作能力,推進(jìn)市屬國企新一輪經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整;支持市屬國企開展科技創(chuàng)新工作,努力實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
5、社會保險基金結(jié)余持續(xù)增加,支撐能力有效增強。
我市加強擴(kuò)面征繳,以“應(yīng)保盡保”為目標(biāo),完善征收經(jīng)辦制度、征收業(yè)務(wù)流程和操作程序,提高征收工作效能,力促社;鹗杖氤掷m(xù)增長。2015年社會保險基金收入比上年增長20.2%,完成當(dāng)年收入預(yù)算的101.7%。截至2015年底,全市各險種社會保險基金累計結(jié)余達(dá)到3,732.4億元,比2014年底增加718.5億元,社;鹬文芰τ行г鰪。
(三)落實市人大對2015年預(yù)算決議的有關(guān)情況。
2015年6月3日,市第六屆人民代表大會第一次會議批準(zhǔn)了2015年市本級預(yù)算,同時對2015年預(yù)算執(zhí)行管理提出了四方面決議,主要包括嚴(yán)格貫徹落實新預(yù)算法、深化預(yù)算管理制度改革、繼續(xù)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)和強化預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)督等。市財政部門高度重視,認(rèn)真研究,并在預(yù)算編制執(zhí)行中積極落實,主要落實情況如下:
深化預(yù)算管理改革。我市按照深化財稅體制改革的總體要求,加快建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。進(jìn)一步完善了全口徑預(yù)算體系,細(xì)化預(yù)算編制,建立績效評價結(jié)果、預(yù)算執(zhí)行情況與預(yù)算安排相結(jié)合的機制,提高財政資金使用效益。主動優(yōu)化升級財政信息系統(tǒng),全面適應(yīng)國庫集中支付要求。按照簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)、提高效率的原則,主動開展業(yè)務(wù)流程簡化和職能優(yōu)化梳理工作,力爭在關(guān)鍵環(huán)節(jié)取得突破。
加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。按照預(yù)算法要求,明確各單位的預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任,建立支出進(jìn)度定期通報機制,主動謀劃重大項目支出,大力推進(jìn)財政資金統(tǒng)籌使用,多措并舉、全力以赴加快支出進(jìn)度。2015年8月份以來,我市公共財政支出進(jìn)度在財政部考核中連續(xù)4個月排名第一,全年與GDP核算直接相關(guān)的八項財政支出增長23%以上,成效顯著。
強化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督。我市進(jìn)一步加大財政信息公開力度,拓寬信息公開途徑,財政部門和各預(yù)算單位通過網(wǎng)站、微信等渠道定期公開預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)。依法及時提請市人大常委會審議《2014年市本級決算報告》和《2015年市本級上半年預(yù)算執(zhí)行情況報告》。市財政部門主動配合審計工作,完成市領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任專項審計、每月穩(wěn)增長專項審計等。同時,完善審計整改機制,對審計部門提出的意見,及時提出整改方案并落實。
此外,2015年市財政部門受理人大代表意見建議101件,受理政協(xié)委員提案57件,均已按規(guī)定時限辦理完畢。在辦理過程中,市財政部門與市人大代表和市政協(xié)委員積極主動溝通,對能夠馬上解決的問題立即解決,對現(xiàn)階段無法解決的問題做好解釋工作并積極研究推進(jìn),推動人大代表、政協(xié)委員良策轉(zhuǎn)換為實實在在的工作成果。
總體來看,2015年我市財政預(yù)算執(zhí)行情況良好,各項財政改革發(fā)展工作取得了新進(jìn)展,成績來之不易。同時,我們也要清醒地看到,當(dāng)前財政管理還存在一些問題和困難,突出表現(xiàn)在:部門預(yù)算到位率不高,部分專項資金計劃可執(zhí)行性不高,財政預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度有待加快,部分資金使用績效有待進(jìn)一步提高等。對此,我們將高度重視,切實采取措施予以解決。
2015年是“十二五”規(guī)劃的收官之年,借此機會,我就“十二五”期間的財政工作向大會作簡要匯報。
“十二五”期間,我市經(jīng)濟(jì)運行總體平穩(wěn)、質(zhì)量效益顯著提升,社會發(fā)展更加協(xié)調(diào),民生福利持續(xù)改善。在經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)發(fā)展的帶動下,我市財政收入實現(xiàn)了跨越式增長,財政保障能力穩(wěn)步增強,各項財政管理與改革工作深入推進(jìn)。
(一)財稅規(guī)模和質(zhì)量實現(xiàn)新跨越。“十二五”期間,深圳轄區(qū)公共財政收入累計實現(xiàn)2.6萬億元,是“十一五”期間的2.1倍,其中:累計實現(xiàn)中央級收入1.7萬億元,是“十一五”期間的2倍;累計實現(xiàn)地方級收入9,363億元,是“十一五”期間的2.4倍。中央和地方收入占比為65:35,收入總量雙雙實現(xiàn)翻番。“十二五”期間,深圳稅收收入占地方級一般公共預(yù)算收入的比重總體保持在85%左右的較高水平。
(二)民生保障水平實現(xiàn)新提高。“十二五”期間,深圳財政始終堅持發(fā)展為第一要務(wù),同時更加注重發(fā)展成果為全民共享。五年間,全市教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)等九大類民生支出占財政公共財政支出的比重從2010年的51%提高到2015年的67.4%,提高了16.4個百分點,全市財政用于九大類民生領(lǐng)域的支出累計6,734億元,年均增長近30%。
(三)財政支出結(jié)構(gòu)實現(xiàn)新優(yōu)化。“十二五”期間,市財政部門統(tǒng)籌穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型,累計安排基本建設(shè)資金總額超過2,700億元,大力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長;累計安排各類專項資金1,120億元,加快促進(jìn)自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。產(chǎn)業(yè)稅收結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化,“十二五”期間全市第三產(chǎn)業(yè)稅收占比從57.1%提高到69.4%,提高了12.3個百分點,財稅經(jīng)濟(jì)呈良性協(xié)調(diào)發(fā)展態(tài)勢。
(四)財政可持續(xù)發(fā)展能力實現(xiàn)新提升。“十二五”期間,我市夯實財源基礎(chǔ),全面落實中央各項減稅降費政策,有效降低企業(yè)成本,五年間共減免各項涉企涉民行政事業(yè)性收費18億元;“營改增”試點給納稅人減負(fù)429億元;累計實現(xiàn)出口退稅5,103億元。在切實保障各項建設(shè)發(fā)展資金需求的同時,有效控制地方政府性債務(wù)規(guī)模。消化了自2003年以來政府通過統(tǒng)籌貸款方式安排的862億元基建資金缺口,2015年再通過財政庫款調(diào)度,支持龍崗區(qū)提前償還了地方政府債務(wù)116億元,為我市債務(wù)負(fù)擔(dān)最重的區(qū)減輕了“包袱”。我市總債務(wù)率在全國副省級以上政府中最低,財政保障和可持續(xù)發(fā)展能力不斷增強。
(五)財政改革和管理實現(xiàn)新突破。深化“收支兩條線”改革,建立完善非稅收入征管系統(tǒng)。2014年起實質(zhì)性推進(jìn)全口徑預(yù)算,全面細(xì)化預(yù)算編制。撤并整合專項資金,增強財政資金聚合效應(yīng)。在全國首創(chuàng)對扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展類事前資助項目資金實行委托商業(yè)銀行監(jiān)管制度,延伸銀行對產(chǎn)業(yè)專項資金的專業(yè)化管理,從源頭上防控了廉政風(fēng)險。提升政府采購執(zhí)行效率。著力盤活財政存量資金。全面啟動預(yù)算績效管理。逐年壓減“三公”經(jīng)費支出。政府預(yù)算信息全面向社會公開,預(yù)決算信息透明度進(jìn)一步提高。
二、關(guān)于2016年本級預(yù)算草案安排的總體情況
(一)2016年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想。
2016年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是:高舉中國特色社會主義偉大旗幟,全面貫徹黨的十八大以來中央各項決策部署,按照市第六次黨代會和市政府工作的總體部署,以“四個全面”戰(zhàn)略布局為統(tǒng)領(lǐng),主動適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),堅持深圳質(zhì)量深圳標(biāo)準(zhǔn),突出創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念。充分發(fā)揮財稅政策和財政資金的引領(lǐng)調(diào)控作用,大力推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,促進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和培育發(fā)展新動力。繼續(xù)加大財政資金統(tǒng)籌使用力度,盤活存量、用好增量。進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),優(yōu)先保障民生支出,嚴(yán)控一般性支出。堅持依法理財,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,加快構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度,為我市加快建成現(xiàn)代化國際化創(chuàng)新型城市提供財力保障和政策支持。
(二)2016年市本級預(yù)算編制執(zhí)行的主要變化。
根據(jù)預(yù)算法有關(guān)規(guī)定,結(jié)合市第六屆人民代表大會一次會議有關(guān)決議和審計部門意見, 2016年我市將進(jìn)一步改進(jìn)完善預(yù)算編制執(zhí)行管理。主要調(diào)整如下:
一是落實各部門預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任,提高年初部門預(yù)算到位率和預(yù)算可執(zhí)行性。2016年起,切實強化各部門預(yù)算執(zhí)行的主體責(zé)任,將專項資金、政府性基金和政府投資計劃分類分步納入部門預(yù)算管理,年初部門預(yù)算到位率達(dá)到46.5%,比2015年大幅提高33.5個百分點。同時,按實際可支付規(guī)模安排預(yù)算資金,提高當(dāng)年預(yù)算可執(zhí)行性。
二是繼續(xù)盤活財政存量資金,加大預(yù)算資金統(tǒng)籌力度。嚴(yán)格落實國務(wù)院文件要求,繼續(xù)盤活清理財政存量資金。統(tǒng)籌管理運作政府資金、資產(chǎn)和資源,提高財政綜合統(tǒng)籌能力。強化一般公共預(yù)算對政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算的統(tǒng)籌力度,2016年起將政府住房基金、無線電頻率占用費從政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算安排,國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算的比例從10%提高到19%。加強重點科目資金的統(tǒng)籌使用,按實際支付需求優(yōu)先保障。完善預(yù)算執(zhí)行動態(tài)調(diào)整機制,建立政府投資支出定期清理機制。
三是優(yōu)化預(yù)算執(zhí)行管理,加快預(yù)算支出進(jìn)度。增強單位預(yù)算管理的自主性和靈活性,允許單位按規(guī)定在一定范圍內(nèi)調(diào)劑項目支出,提高部門資金統(tǒng)籌使用效益,加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。各預(yù)算單位按存量項目規(guī)模的2%-5%編列部門預(yù)算準(zhǔn)備金,預(yù)算執(zhí)行中臨時新增工作原則上循部門預(yù)算準(zhǔn)備金統(tǒng)籌解決。嚴(yán)格控制上年結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模,除上級專項轉(zhuǎn)移支付外,其余未執(zhí)行完的項目原則上不予結(jié)轉(zhuǎn),確需繼續(xù)執(zhí)行的,納入下年預(yù)算重新安排。建立健全預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與預(yù)算安排統(tǒng)籌結(jié)合的機制,切實優(yōu)化預(yù)算編制執(zhí)行。
四是強化預(yù)算績效管理,提升政府采購管理效率。預(yù)算績效目標(biāo)與項目支出預(yù)算同步編報,凡績效目標(biāo)編報不規(guī)范的項目原則上均不予安排。建立績效評價結(jié)果與財政資金安排掛鉤的預(yù)算管理機制,切實提高財政資金使用績效。提高政府集中采購限額標(biāo)準(zhǔn)和公開招標(biāo)采購限額標(biāo)準(zhǔn),逐步擴(kuò)大預(yù)選供應(yīng)商采購的品目范圍。簡化進(jìn)口產(chǎn)品采購審批程序,試行部門采購,深化商場供貨改革,進(jìn)一步提升政府采購管理效率。
需要特別說明的是,上述預(yù)算編制方式調(diào)整將導(dǎo)致上下年度部門預(yù)算以及預(yù)算科目之間不可比。
(三)2016年一般公共預(yù)算安排情況。
展望2016年,我市經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的帶動下,預(yù)計2016年我市公共預(yù)算收入有望保持與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的增速,維持平穩(wěn)增長。另一方面,2016年起證券交易印花稅地方原分享3%部分全部上劃中央,預(yù)計影響全市收入增幅1個百分點以上。同時,中央今年將全面完成“營改增”改革,并可能對“營改增”全面到位后的中央地方收入分配格局進(jìn)行調(diào)整。但由于改革具體方案和時間進(jìn)度尚未明確,目前我市公共預(yù)算收入暫按現(xiàn)行體制安排。若年度執(zhí)行中中央出臺相關(guān)調(diào)整政策,將另行編制預(yù)算調(diào)整方案并按程序報批。
基于上述考慮,2016年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)計為3,055億元,比2015年實現(xiàn)數(shù)(下同)增長12%。其中,稅收收入2,557億元,增長12.5%,非稅收入498億元,增長9.4%。全市一般公共預(yù)算收入加上體制結(jié)算收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入以及調(diào)入資金等,總收入預(yù)計為4,084億元。
2016年全市一般公共預(yù)算總收入預(yù)計為4,084億元,按收支平衡的原則,相應(yīng)安排全市一般公共預(yù)算總支出4,084億元,其中各行政區(qū)支出預(yù)算由區(qū)人民政府提請同級人代會審議批準(zhǔn)。
2016年,市本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計為1,895億元,增長8.6%。市本級收入增速低于全市水平,主要受2016年取消市本級專享的證券交易印花稅地方分成、市本級專享的金融保險營業(yè)稅2015年基數(shù)高等因素影響。其中:稅收收入1,481億元,增長7.9%;非稅收入414億元,增長11.6%。一般公共預(yù)算收入加上上級補助收入、與區(qū)體制結(jié)算收入以及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入和調(diào)入資金,市本級一般公共預(yù)算總收入預(yù)計為3,004億元。需要特別說明的是,按財政部規(guī)定,上級補助收入先全部列入市本級收入,屬補助區(qū)部分再由市財政通過轉(zhuǎn)移支付安排各區(qū)。
2016年市本級一般公共預(yù)算總收入預(yù)計為3,004億元,按收支平衡的原則,相應(yīng)安排市本級一般公共預(yù)算總支出3,004億元。市本級總支出扣除上下級財政體制性支出560億元、政府債券還本支出11億元和增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金60億元后,2016年市本級一般公共預(yù)算支出規(guī)模為2,373億元,主要的重點領(lǐng)域支出情況為:一般公共服務(wù)支出85.1億元,比2015年年初預(yù)算(下同)增長5%;公共安全支出157億元,增長93%;教育支出215億元,增長16%;科學(xué)技術(shù)支出118億元,增長75%;社會保障和就業(yè)支出97.9億元,增長154%;醫(yī)療衛(wèi)生支出101億元,增長34%;節(jié)能環(huán)保支出133.4億元,增長44%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出353億元,增長52%;住房保障支出134.4億元,增長208%。
(四)2016年市本級一般公共預(yù)算對各區(qū)(新區(qū))轉(zhuǎn)移支付情況。
2016年,按照市區(qū)財政體制方案規(guī)定,市本級計劃安排對各區(qū)(新區(qū))稅收返還和轉(zhuǎn)移支付300億元。其中:稅收返還40.5億元,教育費附加轉(zhuǎn)移支付40億元,地方教育附加35.3億元,殘疾人就業(yè)保障金補助6.1億元,體制定額結(jié)算補助14.5億元,其他體制性一般補助28.9億元,就業(yè)再就業(yè)資金補助區(qū)支出4.1億元等。同時,2016年繼續(xù)安排民生微實事資金10億元,專項補助各區(qū)實施民生微實事工作。
分區(qū)域安排情況,計劃安排羅湖區(qū)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付21.3億元,福田區(qū)28.1億元,南山區(qū)23.3億元,鹽田區(qū)5.8億元,寶安區(qū)38.8億元,龍崗區(qū)29.5億元,光明新區(qū)6.3億元,坪山新區(qū)5.4億元,龍華新區(qū)15.1億元,大鵬新區(qū)4.3億元,根據(jù)市區(qū)財政體制方案規(guī)定,需待年度預(yù)算執(zhí)行完畢后再予確定的轉(zhuǎn)移支付122.2億元。其中,增值稅和消費稅返還主要取決于各區(qū)增值稅和消費稅收入規(guī)模和增長情況;一般性轉(zhuǎn)移支付主要包括財隨事轉(zhuǎn)和體制結(jié)算等事項,專項轉(zhuǎn)移支付主要取決于專項資金項目安排情況。因此,轉(zhuǎn)移支付在各區(qū)(新區(qū))之間以及年度之間都有波動,不具直接可比性。
(五) 2016年全市及市本級政府債務(wù)情況。
財政部核定我市2015年債務(wù)限額為332.1億元,綜合考慮我市財政狀況和資金需求情況后,我市已向財政部申請暫緩發(fā)行2015年政府債券,債券額度結(jié)轉(zhuǎn)至2016年及以后年度使用。截至2015年底,我市尚有可新增發(fā)行的地方政府債券額度181.1億元,在此額度內(nèi),我市可通過編制預(yù)算調(diào)整方案上報市人大常委會批準(zhǔn)后自行發(fā)行地方政府債券;诂F(xiàn)有發(fā)債額度和我市綜合財力,2016年,我市暫未向財政部申報發(fā)行置換存量債務(wù)債券額度和發(fā)行新增地方債券額度。
(六)2015年市本級“三公”經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行情況和2016年預(yù)算控制數(shù)情況。
2015年,我市認(rèn)真落實中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》,繼續(xù)嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出,同時實施公務(wù)用車改革,進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費支出。按2015年預(yù)計執(zhí)行數(shù)(下同),市本級各預(yù)算單位用當(dāng)年財政撥款開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費支出合計2.57億元,比2015年預(yù)算控制數(shù)下降25.1%。其中,出國(境)經(jīng)費0.3億元,比控制數(shù)(下同)下降18.9%;公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費2.0億元,下降23.1%;公務(wù)接待費0.27億元,下降41.3%。需要特別說明的是,2015年市本級三公經(jīng)費實際執(zhí)行數(shù)以2015年市本級決算報告為準(zhǔn),有關(guān)“三公”經(jīng)費執(zhí)行情況將在另行編制2015年度本級決算草案時,再專門向市人大常委會報告。
在編制2016年本級預(yù)算時,市本級各預(yù)算單位繼續(xù)牢固樹立過緊日子的思想,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出,其中:接待費較2015年預(yù)算控制數(shù)零增長;車改單位公務(wù)用車運行維護(hù)費按保留車輛數(shù)安排,未車改單位公務(wù)用車運行維護(hù)費較2015年預(yù)算控制數(shù)零增長;因公出國(境)經(jīng)費繼續(xù)按零增長控制。據(jù)此,我市本級2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算控制數(shù)合計為3.43億元,其中因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算控制數(shù)0.37億元、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算控制數(shù)2.6億元、公務(wù)接待費預(yù)算控制數(shù)0.46億元。
(七)市本級一般公共預(yù)算支出安排的突出亮點。
一是全力推動提升城市安全發(fā)展水平,加強基層治理,為建設(shè)現(xiàn)代化超大城市奠定堅實基礎(chǔ)。全力落實市委市政府“城市管理治理年”工作部署。大力支持補齊城市發(fā)展安全短板,專門安排城市公共安全專項資金150億元;新增城市公共安全技術(shù)研究院注冊資本金2億元;將自然災(zāi)害防治、公共安全、公共衛(wèi)生以及垃圾和渣土處理、消防、;诽幹玫雀黝愂鹿蕿(zāi)難防治經(jīng)費納入年度部門預(yù)算安排,優(yōu)先足額保障。大力推進(jìn)公共交通發(fā)展,安排公共交通支出165.4億元。主要是安排全市公交、燃油等公用事業(yè)補貼72.2億元,結(jié)轉(zhuǎn)安排市內(nèi)高速公路回購資金32.9億元,切實降低市民交通出行成本。加大對重點基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投入力度。安排基本建設(shè)支出520億元,較上年增加170.8億元,重點保障軌道交通、公路、污水管網(wǎng)、水環(huán)境治理、學(xué)校、醫(yī)院等基礎(chǔ)設(shè)施投資項目資金需求。
二是優(yōu)先重點保障和改善民生,加快彌補教育、醫(yī)療、住房保障等突出短板,支持建設(shè)民生幸福城市。加快推進(jìn)教育事業(yè)全面發(fā)展,安排教育事務(wù)支出215億元,較上年增加29.3億元,重點保障基礎(chǔ)教育以及中山大學(xué)·深圳、深圳大學(xué)、深圳北理莫斯科大學(xué)等高校和特色學(xué)院增支要求。大力推進(jìn)健康深圳建設(shè),著力增加醫(yī)療資源供給,安排醫(yī)療衛(wèi)生支出101.1億元。進(jìn)一步加大住房保障力度,推動多渠道籌集保障房房源,新增預(yù)留保障性住房專項資金100億元;按規(guī)定將政府住房基金從政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算管理,相應(yīng)安排支出8.8億元。推動建立更加公平更可持續(xù)的社會保障體系。專門安排市內(nèi)困難群體幫扶專項資金10億元;進(jìn)一步加大扶貧資金安排力度,安排對口扶持專項資金25億元;預(yù)留戶籍制度改革和基本公共服務(wù)均等化改革支出12億元。加大民生微實事投入,市本級預(yù)留10億元專項資金,按每個社區(qū)不超過100萬元的補助標(biāo)準(zhǔn),增強社區(qū)黨組織服務(wù)群眾的經(jīng)費保障。
三是加快推進(jìn)以科技創(chuàng)新為核心的全面創(chuàng)新,強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位,重點保障創(chuàng)新型城市建設(shè)。全力保障創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略落實,安排科技創(chuàng)新類專項資金117.2億元,較上年增加29.4億元。其中,專門預(yù)留落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略專項資金20億元;大力引進(jìn)重大科技項目,安排科技研發(fā)資金24.7億元;推動落實戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,安排七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)資金35.2億元、未來產(chǎn)業(yè)資金15.5億元;突出創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)投、創(chuàng)客“四創(chuàng)聯(lián)動”,安排創(chuàng)客基金3億元,創(chuàng)客專項資金5.5億元。著力支持打造創(chuàng)新人才高地,全面落實全市人才工作會議精神,安排各類人才政策資金43.2億元,較上年增加20.3億元。其中,專門預(yù)留人才政策資金20億元。
四是大力提升企業(yè)競爭力,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)更高質(zhì)量地穩(wěn)定增長,加快建設(shè)全國經(jīng)濟(jì)中心城市。落實支持企業(yè)提升競爭力系列政策措施。專門安排提升企業(yè)競爭力專項資金100億元;新增 “一帶一路”和支持企業(yè)走出去專項資金50億元;推動大型央企總部落戶深圳,安排大型央企總部股權(quán)合作資金100億元。全力支持構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展類專項資金59.9億元。其中,安排金融發(fā)展專項資金33.1億元,較上年增加28.5億元;全面實施新一輪企業(yè)技術(shù)改造,安排產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項資金8.9億元。
五是加快推進(jìn)綠色發(fā)展、循環(huán)發(fā)展、低碳發(fā)展,進(jìn)一步提升生態(tài)文明城市建設(shè)水平。著力保障治水提質(zhì)各項工作資金需求。2015-2020年全市初步計劃安排治水提質(zhì)項目總投資858億元,重點實施水環(huán)境提升、水源保護(hù)、防洪排澇等三類工程。市財政將按照市區(qū)政府投資事權(quán)劃分要求,切實做好資金保障。其中,2016年財政預(yù)算安排污水處理費支出15億元、水務(wù)發(fā)展專項資金13億元,另外在切塊市發(fā)改委安排的基建投資中還安排了相關(guān)管網(wǎng)建設(shè)經(jīng)費,全力保障全市污水處理、防洪排澇、飲用水質(zhì)量提升等資金需求。大力支持低碳環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展,加大新能源汽車推廣力度,安排新能源汽車發(fā)展資金38億元,較上年增加14億元;推動形成綠色低碳生產(chǎn)生活方式,安排地方電廠燃?xì)鈾C組發(fā)電補貼11.3億元、循環(huán)經(jīng)濟(jì)與節(jié)能減排專項資金2.35億元。
(八)2016年市本級政府性基金預(yù)算。
2016年,市本級政府性基金預(yù)算當(dāng)年收入預(yù)計349.5億元,比2015年預(yù)計實現(xiàn)數(shù)(下同)下降469億元,下降57%,主要原因是受土地出讓進(jìn)度影響,國土基金收入預(yù)計大幅減少。2016年市本級當(dāng)年收入,加上結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入383.6億元,總收入預(yù)計733.1億元。
按照收支平衡的原則,相應(yīng)安排2015年市本級基金預(yù)算總支出計劃733.1億元,其中:市本級支出278.9億元,轉(zhuǎn)移性支出454.2億元。進(jìn)一步加強政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算力度,安排調(diào)出資金160.5億元,其中:政府性基金結(jié)余資金超過當(dāng)年收入30%的部分調(diào)出72.8億元;政府住房基金和無線電頻率占用費結(jié)余資金50億元從2016年起轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算;從國土基金中安排的路隧專項資金、前海合作區(qū)支出等專項調(diào)出資金37.8億元。
(九)2016年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算。
2016年本級國有資本經(jīng)營收入預(yù)計為44.5億元,比2015年預(yù)算(下同)增加15.0億元,增長61.3%,增長的主要原因是市屬國企經(jīng)營業(yè)績實現(xiàn)較好增長。當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入,加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入18.4億元,2016年預(yù)算收入總計63.0億元。
根據(jù)收支平衡原則,2016年市級國有資本經(jīng)營預(yù)算安排本年支出63.0億元,比2015年預(yù)算增加29.0億元,增長85%。2016年預(yù)算主要支出項目包括:注資市屬國資戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)母基金30億元,注資市政公用設(shè)施投資公司10億元,增資鹽田港集團(tuán)4億元,公交股權(quán)優(yōu)化整合資金2億元,援疆建設(shè)1億元、支持民生調(diào)入一般公共預(yù)算資金8.4億元等。
需要特別說明的是,2016年進(jìn)一步加大國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算力度,按照19%的比例計提8.43億元調(diào)入一般公共財政預(yù)算,用于保障和改善民生,比2015年預(yù)算增加7.1億元。
(十)2016年社會保險基金預(yù)算。
2016年社會保險基金收入預(yù)算1,207.6億元,比2015年預(yù)計執(zhí)行數(shù)增加160.5億元,增長15.3%。2016年社會保險基金支出預(yù)算545.5億元,比2015年預(yù)計執(zhí)行數(shù)增加215.9億元,增長65.5%。當(dāng)年收支相抵,2016年社會保險基金結(jié)余預(yù)算662.1億元,比2015年預(yù)計執(zhí)行數(shù)減少57.1億元,減少8.1%。預(yù)計至2016年年末,我市社會保險基金累計結(jié)余4,393.5億元,其中:統(tǒng)籌基金結(jié)余1,968.6億元,占44.8%;個人賬戶結(jié)余2,424.9億元,占55.2%。
(十一)落實市人大計劃預(yù)算委員會初審2016年預(yù)算初步方案意見建議的情況。
2015年12月17日,市人大計劃預(yù)算委邀請102名市人大代表,對2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案初步方案的主要內(nèi)容進(jìn)行初步審查。各位代表提出了寶貴意見,主要是要求完善2016年預(yù)算草案編制、進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、改善財政體制和財政管理、進(jìn)一步加強財政預(yù)算監(jiān)督。
市財政部門對初審意見高度重視,迅速研究并及時回應(yīng)代表關(guān)切,積極吸收采納人大代表提出的建議,進(jìn)一步完善2016年預(yù)算編制,主要落實情況是:繼續(xù)完善2016年預(yù)算草案編制,優(yōu)化2016年預(yù)算編制格式,完善預(yù)算安排上下年對比,便于代表審議;著力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),繼續(xù)加大對九大類民生支出支持力度,2016年市本級安排九大類民生支出1394億元,比上年預(yù)算增長25.7%;切實改進(jìn)財政體制和財政管理,繼續(xù)盤活清理財政存量資金,將政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)收入超過當(dāng)年收入30%以上部分、超過規(guī)定限額的預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金等調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用,2016年市本級一般公共預(yù)算盤活調(diào)入各項資金共計761億元;有效加強財政預(yù)算監(jiān)督,完善預(yù)算編制執(zhí)行,健全項目庫管理機制,提高部門預(yù)算到位率,全面實施國庫集中支付,強化預(yù)算績效評價的應(yīng)用。
三、關(guān)于2016年光明新區(qū)、坪山新區(qū)、龍華新區(qū)、大鵬新區(qū)、前海管理局一般公共預(yù)算草案的主要情況
新區(qū)管委會屬市政府派出機構(gòu),享有準(zhǔn)一級財政管理權(quán)限,其年度財政預(yù)算收支單列,與本級財政預(yù)算一并提請市人民代表大會審議批準(zhǔn)。前海管理局作為法定機構(gòu)試點單位,其年度財政收支預(yù)算亦單列編制。
2016年,光明新區(qū)財政總收入計劃安排60.6億元,相應(yīng)安排總支出60.6億元。其中一般公共預(yù)算收入計劃安排38.8億元,一般公共預(yù)算支出計劃安排57.4億元,存在收支差額的主要原因是市本級體制性補助5.7億元,同時調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金3.6億元、調(diào)入盤活存量資金9億元和歷年結(jié)余資金3.6億元。
2016年,坪山新區(qū)財政總收入計劃安排79.9億元,相應(yīng)安排總支出79.9億元。其中一般公共預(yù)算收入計劃安排30.6億元,一般公共預(yù)算支出計劃安排78.2億元,存在收支差額的主要原因是調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金和歷年結(jié)余資金43.6億元。
2016年,龍華新區(qū)財政總收入計劃安排250.1億元,相應(yīng)安排總支出250.1億元。其中:一般公共預(yù)算收入計劃安排104.3億元,一般公共預(yù)算支出計劃安排239.7億元,存在收支差額的主要原因是調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金和歷年結(jié)余資金127.4億元。
2016年,大鵬新區(qū)財政總收入計劃安排53.7億元,相應(yīng)安排總支出53.7億元。其中一般公共預(yù)算收入計劃安排14.6億元,一般公共預(yù)算支出計劃安排51.2億元,存在收支差額的主要原因是市本級體制性補助6億元,同時調(diào)入資金30.5億元(其中歷年結(jié)余資金7億元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金6.2億元、政府性基金17.3億元)。
2016年,前海管理局財政總收入計劃安排14.4億元,相應(yīng)安排支出14.4億元。其中:基本支出0.6億元;項目支出13.8億元,主要是前海產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金安排12億元,增加2億元。
需要特別說明的是,市本級,光明、坪山、龍華、大鵬新區(qū)和前海管理局各項預(yù)算收支安排的詳細(xì)情況,已分別單獨在提請本次大會審議的2016年預(yù)算草案中具體反映。
四、奮發(fā)進(jìn)取,努力做好2016年財政預(yù)算管理工作
(一) 密切關(guān)注中央財稅體制改革進(jìn)展情況,適應(yīng)財稅改革新形勢。
嚴(yán)格落實新《預(yù)算法》,科學(xué)研判財稅經(jīng)濟(jì)形勢,依法加強稅收征管,繼續(xù)規(guī)范和完善非稅收入管理,實現(xiàn)財政收入有質(zhì)量的穩(wěn)定增長。密切關(guān)注“營改增”全面完成后中央與地方收入劃分調(diào)整動向,積極維護(hù)我市合理利益,合理調(diào)整財政收入增長預(yù)期。落實中央事權(quán)與支出責(zé)任相適應(yīng)制度要求,推動落實財政轉(zhuǎn)移支付與農(nóng)業(yè)人口市民化掛鉤機制。主動跟蹤國家稅制改革動向,積極參與試點改革,爭取稅制改革的話語權(quán)。加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度。
(二)著力補齊民生短板,實現(xiàn)共享發(fā)展新跨越。
全面落實市委市政府“城市管理治理年”工作部署,重點保障交通基礎(chǔ)設(shè)施和污水管網(wǎng)建設(shè)維護(hù)、水環(huán)境治理、城市更新和土地整備、基層治理等領(lǐng)域資金需求,加強城市公共安全治理,推動區(qū)域均衡協(xié)調(diào)發(fā)展。堅持“;、兜底線、促公平、可持續(xù)”的原則,推動社會保障制度更加公平可持續(xù),切實保障十二項重點民生工程和市政府年度民生實事資金。重點促進(jìn)教育發(fā)展提質(zhì)提速,全力保障義務(wù)教育學(xué)位供給,支持高校及特色學(xué)院建設(shè)。推動醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)高質(zhì)量均衡化發(fā)展,增加資源供給,協(xié)調(diào)資源布局,做好“三名工程”資金保障。研究應(yīng)對基礎(chǔ)養(yǎng)老金全國統(tǒng)籌;探索精準(zhǔn)扶貧新模式,改進(jìn)社會救助政策,充實社會福利內(nèi)涵;落實中央扶貧工作會議精神,加大對口幫扶力度。加快推進(jìn)綠色發(fā)展、循環(huán)發(fā)展,著力推進(jìn)生態(tài)環(huán)境治理,進(jìn)一步加大新能源汽車推廣資金保障力度,積極推動低碳試點示范工程,保障低碳環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金需求。
(三)積極推動供給側(cè)改革,培育經(jīng)濟(jì)增長新動能。
全面落實國家結(jié)構(gòu)性減稅政策和普遍性降費政策,激發(fā)企業(yè)市場活力,營造良好的營商發(fā)展環(huán)境。完善財稅激勵引導(dǎo)機制,進(jìn)一步服務(wù)企業(yè)發(fā)展,支持企業(yè)提升競爭力,鼓勵企業(yè)做大做強做優(yōu)。優(yōu)化財政資源配置方向,主動承接和服務(wù)國家“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略,支持自貿(mào)區(qū)和前海開發(fā)開放,充分發(fā)揮前海蛇口自貿(mào)區(qū)在新一輪改革開放中的示范引領(lǐng)作用。加大金融對實體經(jīng)濟(jì)支持力度,優(yōu)化中小微企業(yè)融資環(huán)境,增強企業(yè)后續(xù)發(fā)展能力。全力支持構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,鞏固和發(fā)展金融、物流、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等支柱產(chǎn)業(yè)。改造提升優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),推動先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)融合發(fā)展。
(四)有效運用財政資金杠桿,構(gòu)建創(chuàng)新發(fā)展新優(yōu)勢。
貫徹中央8號文“1+N”創(chuàng)新政策和國家自主創(chuàng)新示范區(qū)條例要求,聚焦重點、創(chuàng)新機制、優(yōu)化服務(wù),完善財政支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的長效機制,推動全要素生產(chǎn)率提升。重點加大科技研發(fā)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)重大項目等自主創(chuàng)新關(guān)鍵領(lǐng)域投入力度,加快完善以企業(yè)為主體的自主創(chuàng)新能力建設(shè),促進(jìn)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)新商業(yè)模式發(fā)展,提升基礎(chǔ)研發(fā)能力、原始創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)核心競爭力,全方位支持國家自主創(chuàng)新示范區(qū)和創(chuàng)新型城市建設(shè)。聚焦人才強市戰(zhàn)略、打造人才高地,進(jìn)一步加大投入保障力度,推動形成符合人才成長和發(fā)展規(guī)律、具有深圳特色的良好制度環(huán)境,提升人才吸引力。
(五)切實優(yōu)化預(yù)算管理,提升依法理財新水平。
全面貫徹落實中央深化財稅體制改革各項部署和新預(yù)算法要求,著力完善財政體制機制,加快建立全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算制度。以統(tǒng)籌財政政策、項目和資金為突破口,實施財政中期規(guī)劃,建立預(yù)算跨年度平衡機制,審核重點向支出預(yù)算和政策拓展。推進(jìn)簡政放權(quán),放管結(jié)合,發(fā)揮預(yù)算單位作為預(yù)算編制及執(zhí)行責(zé)任主體作用,將專項資金(專項經(jīng)費)、政府性基金和政府投資計劃安排的項目分類分步驟納入部門預(yù)算管理,提高年初部門預(yù)算到位率。推進(jìn)項目庫建設(shè),將財政專項資金項目、政府性基金項目和政府投資項目均納入項目庫編報,進(jìn)一步減少代編預(yù)算規(guī)模。強化預(yù)算執(zhí)行管理,以充實項目儲備和做好前期工作為基礎(chǔ),做好動態(tài)監(jiān)控,健全責(zé)任制度,提高執(zhí)行效率和均衡性。繼續(xù)嚴(yán)格控制一般行政運行支出和“三公”經(jīng)費,切實降低行政運行成本。
各位代表,做好2016年財政預(yù)算管理改革任務(wù)繁重、意義重大,我們將在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,自覺接受人民代表大會指導(dǎo)監(jiān)督,虛心聽取人民政協(xié)意見建議,以嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn)、實的作風(fēng),認(rèn)真做好各項工作,為建設(shè)“兩區(qū)三市”做出積極貢獻(xiàn)。
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