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襄陽市財政預(yù)算執(zhí)行情況報告
下面是關(guān)于襄陽市財政預(yù)算執(zhí)行情況報告,歡迎大家閱讀參考。
各位代表:
受市人民政府委托,現(xiàn)將襄陽市2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財政預(yù)算草案提請大會審議,并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2015年,在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下,全市財稅部門按照市委、市政府的決策部署和“競進(jìn)提質(zhì)、又好又快”的工作要求,主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),積極應(yīng)對財政領(lǐng)域趨勢性變化,全面貫徹落實新《預(yù)算法》,積極推進(jìn)財稅體制改革,規(guī)范財政收支管理,為建設(shè)漢江流域中心城市提供財力保障,財政運行穩(wěn)中有進(jìn),預(yù)算執(zhí)行總體良好。
(一)全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2015年,全市一般公共預(yù)算收入完成339.1億元,比上年增長36.1%,其中:稅收收入210.7億元,比上年增長18.7%;非稅收入128.4億元,比上年增長79.1%。全市一般公共預(yù)算支出預(yù)計512.2億元,按可比口徑比上年增長18%。
六縣(市)及襄州區(qū)一般公共預(yù)算收入完成168.8億元,比上年增長34.5%,其中:稅收收入102.4億元,比上年增長21.9%;非稅收入66.4億元,比上年增長59.6%。一般公共預(yù)算支出預(yù)計342.2億元,按可比口徑比上年增長19.5%。
市區(qū)(市本級、襄城區(qū)、樊城區(qū))一般公共預(yù)算收入完成170.3億元,比上年增長37.8%,其中:稅收收入108.2億元,比上年增長15.7%;非稅收入62.1億元,比上年增長106.3%。一般公共預(yù)算支出預(yù)計170億元,按可比口徑比上年增長15.6%。
(二)市本級政府預(yù)算收支情況
1、市本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2015年,市本級一般公共預(yù)算總收入完成267.25億元。其中:市本級一般公共預(yù)算收入118.7億元,為預(yù)算的99.3%;轉(zhuǎn)移性收入148.55億元,為預(yù)算的101.2%。
市本級一般公共預(yù)算收入完成情況:
稅收收入完成67.4億元,為預(yù)算的95.9%。其中:增值稅9.7億元,為預(yù)算的100.6%,主要是“營改增”試點穩(wěn)步推進(jìn),試點范圍進(jìn)一步擴(kuò)大,營業(yè)稅改征增值稅增長高于預(yù)期。同時,汽車及零部件行業(yè)在天籟、英菲尼迪、樓蘭等乘用車整體拉動下提供稅收穩(wěn)定增長;營業(yè)稅13.5億元,為預(yù)算的101.3%,主要是來自金融、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好,帶動營業(yè)稅好于預(yù)期; 企業(yè)所得稅5.1億元,為預(yù)算的80.8%,主要是受企業(yè)效益下滑的影響,導(dǎo)致企業(yè)所得稅收入低于預(yù)期;個人所得稅1.4億元,為預(yù)算的105.3%,主要是上半年證券市場行情較好,限售股減持相對增加;城建稅6.8億元,為預(yù)算的101.1%,主要是消費稅在卷煙稅收政策調(diào)整和風(fēng)神公司汽車產(chǎn)能提升的拉動下,實現(xiàn)穩(wěn)定增長,拉動附征的城建稅收超預(yù)期;其他稅收30.9億元,為預(yù)算的96.7%。
非稅收入完成51.3億元,為預(yù)算的104.3%。主要是規(guī)范非稅收入預(yù)算管理,將原來在財政專戶管理的非稅收入納入預(yù)算管理,以及按政策將地方教育費附加、殘疾人保障金、從土地出讓收益計提的農(nóng)田水利建設(shè)資金等11項基金納入一般公共預(yù)算,相應(yīng)增加收入。
轉(zhuǎn)移性收入完成情況:
轉(zhuǎn)移性收入148.55億元,為預(yù)算的101.2%。
2015年市本級一般公共預(yù)算總支出為267.2億元。其中:市本級一般公共預(yù)算支出137.3億元,為預(yù)算的100%;轉(zhuǎn)移性支出129.9億元,為預(yù)算的100.7%。
市本級一般公共預(yù)算支出主要項目是:
(1)農(nóng)林水支出2.7億元。主要用于啟動鄂北水資源配置工程;推進(jìn)南渠、大呂溝潤城景觀工程;支持畜牧業(yè)重大疫病監(jiān)測及防治、森林病蟲害防治和防汛抗旱工作,提升防災(zāi)減災(zāi)能力;落實精準(zhǔn)扶貧工作;繼續(xù)實施農(nóng)村安全飲水工程;鞏固糧食過百億斤成果等。
(2)社會保障和就業(yè)支出4.2億元。主要用于落實城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險,城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險等社會保險政策;支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè),落實最低生活保障、高齡補(bǔ)貼、特殊困難群體救助、退役安置、社會福利等專項經(jīng)費;落實促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項資金等。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.6億元。主要用于推進(jìn)社區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),支持中心醫(yī)院東津院區(qū)建設(shè);落實城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補(bǔ)助、新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助等資金;保障急救體系建設(shè)、疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生監(jiān)管等經(jīng)費;落實食品藥品、專業(yè)檢測裝備購置經(jīng)費及監(jiān)督管理經(jīng)費;對符合獨生子女政策的退休人員發(fā)放一次性計劃生育獎勵費等。
(4)教育支出13.5億元。主要用于落實國家、省、市中長期教育綱要提出的重點改革發(fā)展項目經(jīng)費;支持職業(yè)教育發(fā)展,安排實訓(xùn)平臺建設(shè)資金、學(xué)科建設(shè)項目資金以及襄陽技師學(xué)院整體遷建資金;支持湖北文理學(xué)院創(chuàng)辦綜合性大學(xué);提高基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展水平;落實義務(wù)教育免學(xué)費和普通高中資助費地方配套資金;支持教師培訓(xùn)、教育科研,促進(jìn)教育事業(yè)持續(xù)發(fā)展等。
(5)科學(xué)技術(shù)支出3.2億元。主要用于支持華為華中區(qū)云計算中心、科技館建設(shè);建立科技金融基金;支持人才引進(jìn)和培養(yǎng),實施隆中人才計劃;落實高新技術(shù)企業(yè)及高新技術(shù)產(chǎn)品發(fā)展專項資金;支持科技企業(yè)孵化器、科技企業(yè)加速器建設(shè);落實專利、精品名品獎勵資金;穩(wěn)步推進(jìn)智慧城市建設(shè)等。
(6)文化體育與傳媒支出2.4億元。主要用于支持各類公共文化活動、文化惠民項目、公益性文化場館免費開放和文化精品創(chuàng)作;落實圖書館、博物館等場館建設(shè)資金;推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè);積極保障競技體育訓(xùn)練及參賽經(jīng)費、落實運動員后備隊伍建設(shè)經(jīng)費;促進(jìn)傳媒和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。
(7)節(jié)能環(huán)保支出2.5億元。主要用于支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展,落實新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)貼;實施城鎮(zhèn)污水污泥垃圾處理設(shè)施及污水管網(wǎng)工程,安排污水污泥及生活垃圾處置政府補(bǔ)貼經(jīng)費;支持禁止秸稈露天焚燒工作;推進(jìn)空氣質(zhì)量檢測站建設(shè)工作等。
(8)交通運輸支出5.7億元。主要用于支持漢十高鐵建設(shè)、劉集機(jī)場改擴(kuò)建、316和207國道改擴(kuò)建等工程;落實石油價格改革對林業(yè)、漁業(yè)、城市公交、出租車、農(nóng)村道路客運等補(bǔ)貼和公路養(yǎng)護(hù)等。
(9)公共安全支出5.6億元。主要用于公安、司法等政法部門的正常運轉(zhuǎn)和辦案等經(jīng)費支出,落實公安裝備購置、應(yīng)急指揮中心建設(shè)、技術(shù)手段提升、電子警察建設(shè)維護(hù)以及開展戶籍改革、實行居住證制度等。
(10)資源勘探信息等支出8.4億元。主要用于擴(kuò)大漢江產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模,設(shè)立銀政合作風(fēng)險補(bǔ)償基金、中小企業(yè)直接債務(wù)發(fā)展基金等;對產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等進(jìn)行激勵和獎勵;對市中小企業(yè)擔(dān)保公司和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化擔(dān)保公司注資;支持商務(wù)、招商、旅游和對外開放等工作。
(11)城鄉(xiāng)社區(qū)支出57.3億元。主要用于魚梁洲大橋改造、大慶路和人民路改擴(kuò)建、內(nèi)環(huán)東線東延伸、道路綠化和城市管理等;按照省要求,置換市建投公司修建市區(qū)道路、橋梁等公益性項目形成的政府性債務(wù);對市建投公司承擔(dān)的公益性項目,安排財政補(bǔ)貼等。
2015年,市本級收支相抵,預(yù)計結(jié)余567萬元。結(jié)余資金已轉(zhuǎn)入2016年年初預(yù)算統(tǒng)籌安排支出。在市本級財政決算辦理完畢后,上述數(shù)字還會有所變動。屆時,我們將依法向市人大常委會報告。
2、市本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2015年,市本級政府性基金收入總計114.4億元。其中:政府性基金收入67.4億元;轉(zhuǎn)移性收入47億元。
市本級基金收入主要項目是:國有土地使用權(quán)出讓收入61.2億元,政府住房基金收入2.3億元,國有土地收益基金收入2.3億元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1億元,新型墻體材料專項基金收入0.2億元,散裝水泥專項收入0.06億元,其他基金收入0.34億元。
市本級政府性基金總支出94.7億元。其中:市本級基金支出60.9億元;轉(zhuǎn)移性支出33.8億元。其中:國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出用于征地拆遷補(bǔ)償、土地開發(fā)整理、保障性安居工程、農(nóng)田水利建設(shè)、教育和城市建設(shè)等;彩票公益金用于社會福利、體育等社會公益事業(yè);城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費用于城市建設(shè)。
市本級政府性基金收支相抵,結(jié)轉(zhuǎn)下年19.7億元。
3、市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2015年,市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計2.7億元,市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計2.7億元。
4、市本級社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2015年,市本級社會保險基金收入51.6億元,為預(yù)算的102.5%,其中:保險費收入34.2億元,財政補(bǔ)貼收入10.7億元。
市本級社會保險基金支出51.3億元,為預(yù)算的105.6%。本年收支結(jié)余0.3億元。
總的看,2015年預(yù)算執(zhí)行總體良好,財政改革發(fā)展邁出新步伐,各項工作取得新進(jìn)展,這是市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果,是市人大、市政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)、支持幫助的結(jié)果,是各縣(市)區(qū)、各部門、各單位和社會各方面團(tuán)結(jié)拼搏的結(jié)果。
同時,我們也清醒地認(rèn)識到財政改革發(fā)展還面臨的問題和挑戰(zhàn):經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)后,財政收入增速放緩與財政支出剛性增長之間的矛盾更加突出;新《預(yù)算法》實施后,預(yù)算約束力增強(qiáng)與推進(jìn)財政資金統(tǒng)籌使用之間的矛盾逐步顯現(xiàn);審計、財政監(jiān)督及績效評價過程也發(fā)現(xiàn),部分預(yù)算單位存量資金較多,績效管理和預(yù)決算公開等工作需要進(jìn)一步提升,部門在預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督中的主體責(zé)任需要強(qiáng)化;中期財政規(guī)劃有待進(jìn)一步加強(qiáng),地方政府性債務(wù)管理有待進(jìn)一步完善,財務(wù)會計管理基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步夯實。對此,我們將高度重視,繼續(xù)采取措施,努力加快解決。
(三)落實市人大預(yù)算決議情況
按照市十六屆人大五次會議有關(guān)決議,以及市人大預(yù)算工作委員會的審查意見,穩(wěn)步推進(jìn)財稅改革,加強(qiáng)預(yù)算管理,積極發(fā)揮財政職能作用。
1、 支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,努力培植財源。創(chuàng)新財政資金投入方式,變資金為基金,通過漢江產(chǎn)業(yè)基金,使財政資金由行政性分配向市場化配置轉(zhuǎn)變,提高資金使用效益,發(fā)揮基金的引導(dǎo)和放大作用,支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,促進(jìn)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級。2015年,漢江產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模達(dá)到20億元,通過融資風(fēng)險補(bǔ)償、直投和跟投項目等方式,撬動金融資本、社會資本100多億元。投入企業(yè)成長工程獎勵和固定資產(chǎn)投資貸款貼息(補(bǔ)貼)等3500多萬元,激勵骨干、龍頭企業(yè)做大做強(qiáng);兌現(xiàn)高新技術(shù)產(chǎn)品、創(chuàng)新平臺等財政獎勵資金近4000萬元,助力中小企業(yè)向“專、精、特、新”方向發(fā)展。認(rèn)真清理減免部分涉企收費,全面落實結(jié)構(gòu)性減稅,普遍性降費以及其他稅收等優(yōu)惠政策,全市落實減免稅費優(yōu)惠、釋放政策紅利21.9億元。按照《預(yù)算法》要求,進(jìn)一步規(guī)范非稅收入管理。
2、 突出民生保障,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。堅持“量入為出、量力而行、收支平衡”的原則,堅持勤儉辦一切事業(yè),厲行節(jié)約,反對鋪張浪費,大力壓縮一般性支出,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。以公共財政為導(dǎo)向,按照“;、兜底線、促公平、可持續(xù)”的總體要求,加大對社保、教育、科技、農(nóng)林水、文化等民生支出和襄陽機(jī)場改擴(kuò)建、漢十高鐵、鄂北水資源配置工程等重點支出的投入,保障民生事業(yè)發(fā)展,落實改善民生三年行動計劃經(jīng)費保障。2015年全市民生支出占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)到75.2%。建立厲行節(jié)約長效機(jī)制,嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”和會議費。
3、 深化財政管理體制改革,提高財政管理水平。市政府出臺了《關(guān)于應(yīng)對財政領(lǐng)域趨勢性變化全面推進(jìn)財稅體制改革的指導(dǎo)意見》,進(jìn)一步打破制度“瓶頸”,放大改革紅利,激發(fā)發(fā)展動力。積極推廣運用PPP模式,有效釋放社會投資潛力,市政府首批向社會推出涵蓋交通運輸、市政設(shè)施、社會事業(yè)、生態(tài)環(huán)境、片區(qū)開發(fā)等領(lǐng)域12個項目,總投資227.5億元;著力用好增量,盤活存量,推進(jìn)財政資金統(tǒng)籌使用;改進(jìn)預(yù)算管理和控制,啟動中期財政規(guī)劃編制;改革完善政府采購制度,落實部門在政府采購中的主體責(zé)任,改財政前置審批為備案制;開展資產(chǎn)清理,試編權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財務(wù)報告;積極穩(wěn)妥地推進(jìn)預(yù)決算和“三公”經(jīng)費公開工作。
4、 改進(jìn)預(yù)算管理制度,夯實財政管理基礎(chǔ)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》,推進(jìn)全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算制度建設(shè)。一是穩(wěn)步推進(jìn)市區(qū)財政體制改革,完善收入屬地管理,堅持事權(quán)與支出責(zé)任相適應(yīng),建立規(guī)范、透明的財政轉(zhuǎn)移支付制度。
二是進(jìn)一步完善政府預(yù)算編制體系,編制全口徑預(yù)算,規(guī)范化編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保險基金預(yù)算等四本預(yù)算,同時,精細(xì)化編制政府債務(wù)預(yù)算、政府投融資預(yù)算、政府非稅收入預(yù)算、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算和新增資產(chǎn)配置預(yù)算等六本專項預(yù)算,實現(xiàn)政府財政收支,政府投融資預(yù)算全覆蓋。三是推進(jìn)全過程預(yù)算績效管理,實現(xiàn)財政資金績效評價全覆蓋。四是強(qiáng)化政府性債務(wù)管理。清理甄別政府性債務(wù)余額,建立政府存量債務(wù)項目檔案,將省財政廳下達(dá)市本級的置換債券和新增債券分類納入預(yù)算管理,加快建立規(guī)范化的“借、用、還”相統(tǒng)一的政府性債務(wù)管理新機(jī)制,切實防范化解風(fēng)險。
二、2016年財政預(yù)算草案
2016年,全市財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是:全面貫徹落實中央、省和市委、市政府的相關(guān)決策部署,圍繞深化財稅體制改革總體方案,著力推行中期財政規(guī)劃管理,拓展預(yù)算測算年度,促進(jìn)政策與預(yù)算相結(jié)合、規(guī)劃與項目相銜接,完善跨年度預(yù)算平衡機(jī)制;著力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),重點保障民生支出、政策支出和重大建設(shè)項目支出,從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費和行政運行經(jīng)費等一般性支出;著力創(chuàng)新財政資金支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式,通過漢江產(chǎn)業(yè)基金支持培育和壯大市場主體,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變;著力加大財政資金整合與統(tǒng)籌使用力度,盤活存量資金,加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度;著力強(qiáng)化預(yù)算剛性約束,嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理,構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。
2016年預(yù)算編制的基本原則:一是落實主體責(zé)任。根據(jù)《預(yù)算法》的規(guī)定,各部門、各單位是本部門、本單位預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和預(yù)算公開主體,對部門預(yù)算編制的真實性、準(zhǔn)確性、完整性和預(yù)算執(zhí)行的結(jié)果負(fù)責(zé)。二是強(qiáng)化規(guī)劃約束。實行中期財政規(guī)劃管理,組織編制部門三年支出規(guī)劃,合理確定支出限額。部門各類規(guī)劃中涉及預(yù)算支出的事項,要與部門三年支出規(guī)劃相銜接,增強(qiáng)預(yù)算約束力。三是加大統(tǒng)籌力度。按照要求,加大政府預(yù)算統(tǒng)籌力度,推進(jìn)以項目、科目和部門為載體的資金整合。加快消化存量資金,嚴(yán)格按政策收回預(yù)算已分配到部門并結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的結(jié)余資金。四是完善分配機(jī)制。在優(yōu)先保障農(nóng)業(yè)、教育、科技等重點支出的基礎(chǔ)上,取消各類重點支出與財政收支增幅、生產(chǎn)總值、人口數(shù)量等指標(biāo)掛鉤安排或部分專項支出按照固定標(biāo)準(zhǔn)安排的辦法。強(qiáng)化公共財政職能,在保障行政事業(yè)單位基本支出的基礎(chǔ)上,重點落實重大政策所需支出。五是加強(qiáng)績效管理。完善預(yù)算評審機(jī)制,加強(qiáng)評審和審查結(jié)果的運用,認(rèn)真組織開展重大項目支出和部門整體支出績效評價工作。
綜合分析當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展形勢,以及宏觀政策對財政收支的影響,按照市委、市政府對財政工作的要求,確定2016年財政預(yù)算草案如下:
(一)全市一般公共預(yù)算安排情況
2016年,全市地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計為383.2億元,比上年增長13%。全市地方一般公共預(yù)算支出安排538.4億元,比上年增長6.7%。
(二)市本級政府預(yù)算安排情況
1、市本級一般公共預(yù)算安排情況
2016年,市本級一般公共預(yù)算總收入預(yù)計為234.65億元,其中:市本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計134.1億元,比上年增長13%;轉(zhuǎn)移性收入 100.55億元。
市本級一般公共預(yù)算收入安排情況:
稅收收入預(yù)計76.2億元,比上年增長13%;非稅收入預(yù)計57.9億元,比上年增長13%。
省對市本級轉(zhuǎn)移性收入預(yù)算安排情況:
根據(jù)現(xiàn)行財政體制和相關(guān)政策規(guī)定以及省提前通知轉(zhuǎn)移支付情況,轉(zhuǎn)移性收入預(yù)算100.55億元。
2016年市本級一般公共預(yù)算總支出預(yù)算為234.61億元,其中:市本級一般公共預(yù)算支出162.5億元(當(dāng)年財力安排154.6億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出7.9億元);轉(zhuǎn)移性支出72.11億元。
2016年市本級預(yù)算支出安排進(jìn)一步突出了保障重點,呈現(xiàn)以下三個特點:
一是全面保障了各類重大改革實施、重大民生政策落實所需資金。預(yù)算建議方案全面落實了市直公務(wù)用車制度改革、工資制度改革所需資金,預(yù)留資金用于市直行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革,預(yù)留資金用于市直行政及參公單位公務(wù)用車制度改革。落實中央、省政策,預(yù)留市本級高職、普通高中、職業(yè)中專、義務(wù)教育提高公用經(jīng)費補(bǔ)助 。繼續(xù)安排2000萬元用于市中心醫(yī)院東津院區(qū)和襄陽技師學(xué)院新校區(qū)建設(shè)貸款貼息。同時,考慮到相關(guān)部門業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)和事業(yè)發(fā)展需要,對取消涉企收費后市屬單位履行職能所必需的運轉(zhuǎn)類、成本類支出,由相關(guān)單位按照勤儉節(jié)約的要求適當(dāng)壓減支出,市財政給予重點保障。
二是全面保障了重大戰(zhàn)略實施、重大項目建設(shè)所需資金;I措落實財政資金,引導(dǎo)社會資本投入,繼續(xù)整合資金,做大漢江產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模,支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,為建設(shè)漢江流域中心城市提供強(qiáng)有力的保障。整合安排重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市級資金27.83億元,用于加快推進(jìn)機(jī)場、高鐵、水利、陸港自貿(mào)區(qū)等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。
三是全面落實了規(guī)范財政管理的各項政策措施。加大清理盤活存量資金的力度,對上年結(jié)余較多的單位按比例核減項目支出。加大政府預(yù)算統(tǒng)籌力度,對結(jié)轉(zhuǎn)超過當(dāng)年收入30%的政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算。加強(qiáng)對單位實撥賬戶中的財政撥款資金使用管理,明確了消化存量的時限要求。
市本級一般公共預(yù)算支出主要項目是:
(1)農(nóng)林水支出3.9億元。主要用于加大對農(nóng)業(yè)政策支持和資金投入力度、精準(zhǔn)扶貧、鄂北水資源配置工程、農(nóng)村安全飲水、防洪設(shè)施和水資源工程建設(shè)以及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)等。
(2)社會保障和就業(yè)支出8.7億元。主要用于推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度改革,單位按工資總額的20%繳費,個人按繳費工資基數(shù)的8%繳費;建立職業(yè)年金制度,單位按工資總額的8%繳費,個人按繳費工資基數(shù)的4%繳費;促進(jìn)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作、特困群體救助、重點優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助、社會化養(yǎng)老補(bǔ)助、做好最低生活保障等。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.9億元。主要用于城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補(bǔ)助、新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站建設(shè)、食品藥品監(jiān)督等。
(4)教育支出14.9億元。主要用于落實中央、省政策,安排市本級高職、普通高中、職業(yè)中專、義務(wù)教育提高公用經(jīng)費補(bǔ)助;繼續(xù)實施現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃,支持湖北文理學(xué)院創(chuàng)辦綜合性大學(xué)和襄陽技師學(xué)院新校區(qū)建設(shè),三中遷建東津新校區(qū)建設(shè)、教育云平臺建設(shè)以及高中、高職、中職等學(xué)校教育設(shè)施維護(hù)等。
(5)科學(xué)技術(shù)支出5.7億元。主要用于落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略、科技館建設(shè)、支持高新技術(shù)企業(yè)及高新技術(shù)產(chǎn)品發(fā)展、信息惠民工程等。
(6)文化體育與傳媒支出4.8億元。主要用于支持構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系,穩(wěn)步推進(jìn)國家基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化;博物館、圖書館等場館建設(shè)以及送戲送電影下鄉(xiāng)、“歡樂襄陽”文化惠民活動,科技館、圖書館、博物館、文化藝術(shù)中心、群藝館免費開放、標(biāo)準(zhǔn)化文化活動中心、科普益民工程、社區(qū)流動圖書站等文化惠民工程等。
(7)節(jié)能環(huán)保支出3.7億元。主要用于加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè),支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和新能源汽車推廣應(yīng)用、城市污水污泥處置、推動大氣污染防治計劃、空氣質(zhì)量監(jiān)測、人工降雨以及開展南水北調(diào)漢江水污染防治工作等。
(8)交通運輸支出6.5億元。主要用于機(jī)場改擴(kuò)建、漢十鐵路建設(shè)和航線補(bǔ)貼等。
(9)公共安全支出7.4億元。主要用于保障市本級公安司法機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)和辦案支出,法治襄陽建設(shè)以及消防站建設(shè)、消防裝備購置等。
(10)資源勘探信息等支出10.1億元。主要用于設(shè)立創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)引導(dǎo)基金,對市中小企業(yè)擔(dān)保公司和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化擔(dān)保公司注資,以及對重點產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新獎勵等。
(11)城鄉(xiāng)社區(qū)支出58.1億元。主要用于城市道路、橋梁等公益設(shè)施建設(shè)及城市規(guī)劃與管理、道路綠化與養(yǎng)護(hù)等。
匯總各項支出,2016年市本級公共預(yù)算支出用于教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、保障性住房、文化、農(nóng)業(yè)水利、公共交通運輸、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)等民生支出預(yù)算占公共預(yù)算支出總額的比重達(dá)到75.3%。
轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算72.11億元,此項支出的來源是依據(jù)省財政提前通知的2016年專項轉(zhuǎn)移支付規(guī)模,由于省還未下達(dá)具體預(yù)算項目,而且需要以收定支,具體情況將在向市人大常委會報告財政決算時予以反映。
需要說明的是,按照新《預(yù)算法》和財政部、省財政廳的有關(guān)要求,在編制2016年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算時,對預(yù)算編制的范圍和內(nèi)容作了部分調(diào)整,主要是按照中央統(tǒng)一部署,從2016年1月1日起,將水土保持補(bǔ)償費、政府住房基金、無線電頻率占用費、鐵路資產(chǎn)變現(xiàn)收入、電力改革預(yù)留資產(chǎn)變現(xiàn)收入等五項政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算。為了便于同口徑比較,對2016年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算的上年執(zhí)行數(shù)作了相應(yīng)的調(diào)整。
2、市本級政府性基金預(yù)算安排情況
2016年,全市政府性基金總收入預(yù)計為201.5億元。其中:全市政府性基金收入預(yù)計162.8億元,轉(zhuǎn)移性收入18.6億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入20.1億元。全市政府性基金支出安排201.5億元。
市本級政府性基金總收入預(yù)計為131.5億元,其中:市本級政府性基金收入預(yù)計108.9億元,轉(zhuǎn)移性收入22.6億元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)收入19.7億元)。
市本級政府性基金總支出安排131.5億元。其中:市本級政府性基金支出109.1億元,轉(zhuǎn)移性支出22.4億元,其中結(jié)轉(zhuǎn)下年19.5億元。
3、市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
按照完善政府預(yù)算體系的要求,進(jìn)一步健全國有資本經(jīng)營預(yù)算制度,明確國有資本經(jīng)營預(yù)算支出范圍,主要用于優(yōu)先解決國有企業(yè)歷史遺留問題及相關(guān)改革成本支出,對國有企業(yè)的資本注入等方面。
2016年,全市國有資本經(jīng)營收入預(yù)計為1.55億元,全市國有資本經(jīng)營支出安排1.55億元。
市本級國有資本經(jīng)營收入預(yù)計為1.05億元,包括利潤收入、股息股利收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入以及其他收入。市本級國有資本經(jīng)營支出安排1.05億元。
4、市本級社會保險基金預(yù)算安排情況
社會保險基金收入預(yù)算根據(jù)統(tǒng)籌地區(qū)上年度基金收入預(yù)算執(zhí)行情況、本年度經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平預(yù)測、社會保險政策調(diào)整情況及社會保險工作計劃等因素編制。社會保險基金支出預(yù)算根據(jù)統(tǒng)籌地區(qū)上年度基金支出預(yù)算執(zhí)行情況、本年度享受社會保險待遇人數(shù)變動、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平、社會保險政策調(diào)整情況及社會保險待遇標(biāo)準(zhǔn)變動等因素編制。
2016年,全市社會保險基金收入160.9億元,增長20.9%,其中:保險費收入91.6億元,財政補(bǔ)貼收入65.3億元。全市社會保險基金支出160.2億元,增長18%。本年收支結(jié)余0.7 億元。
2016年,市本級社會保險基金收入64.7億元,增長25.6%,其中:保險費收入42.9億元,財政補(bǔ)貼收入20.14億元。市本級社會保險基金支出63.8億元,增長24.4%。本年收支結(jié)余 0.9億元。
三、確保完成2016年預(yù)算任務(wù)的工作措施
2016年,我們將按照中央、省和市委、市政府的各項決策部署和工作要求,牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,圍繞上述預(yù)算安排,進(jìn)一步加大落實積極財政政策的力度,進(jìn)一步加快推進(jìn)財稅體制改革,進(jìn)一步加強(qiáng)財政預(yù)算管理工作,努力完成全年財政預(yù)算,實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃的良好開局。
(一)加大落實財政政策力度。繼續(xù)落實積極的財政政策,深入落實供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革措施,著力推動穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險。充分發(fā)揮財稅政策促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級和培育發(fā)展新動力的重要作用,大力支持大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新和萬億工業(yè)強(qiáng)市建設(shè),進(jìn)一步落實國家統(tǒng)一制定的結(jié)構(gòu)性減稅、普遍性降費政策,多措并舉減輕企業(yè)負(fù)擔(dān),支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。搶抓國家重大戰(zhàn)略和重大政策機(jī)遇,深入貫徹落實“一帶一路”、“長江經(jīng)濟(jì)帶”、“漢江生態(tài)經(jīng)濟(jì)帶”等國家、省戰(zhàn)略以及建設(shè)漢江流域中心城市發(fā)展戰(zhàn)略體系,抓住重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)實施“定向刺激”,確保重大經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展戰(zhàn)略、重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重點建設(shè)項目的資金需求。進(jìn)一步厘清政府與市場職能邊界,對競爭性領(lǐng)域?qū)m椯Y金,逐步改變行政性分配方式,主要采取基金管理等市場化運行模式。進(jìn)一步整合資金,擴(kuò)大漢江產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模,采取融資風(fēng)險補(bǔ)償、股權(quán)投資和產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)等方式,將投資覆蓋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)、科技、文化、旅游等領(lǐng)域,切實發(fā)揮財政資金引導(dǎo)、帶動和放大作用,構(gòu)建財政資金與金融資源、社會資本之間的系統(tǒng)聯(lián)動機(jī)制。加快推進(jìn)PPP模式,完善相關(guān)財政法規(guī)政策,引導(dǎo)社會資本進(jìn)入公共服務(wù)領(lǐng)域,創(chuàng)新投融資模式。
(二)加快推進(jìn)財稅體制改革。主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),積極應(yīng)對財政領(lǐng)域趨勢性變化,按照中央財稅體制改革的總體部署,做好“營改增”擴(kuò)圍的前期準(zhǔn)備,密切關(guān)注消費稅、資源稅、環(huán)境保護(hù)稅等稅制改革動向,評估政策影響。認(rèn)真貫徹落實《預(yù)算法》,堅持依法理財,全面推進(jìn)預(yù)算制度改革,著力建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。全面推進(jìn)全口徑預(yù)算編制、中期財政規(guī)劃管理、跨年度預(yù)算平衡機(jī)制、項目庫管理、零基預(yù)算改革等,試編2016—2018年中期財政規(guī)劃,選擇城建、交通、水利、教育、社會保險、環(huán)保和智慧城市等民生領(lǐng)域的重點項目為試點,編制三年滾動預(yù)算。進(jìn)一步完善民生導(dǎo)向的公共財政支出體系和保障機(jī)制,注重保障基本民生,扎實推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。
(三)加強(qiáng)財政預(yù)算管理工作。繼續(xù)清理盤活財政存量資金,加大財政資金統(tǒng)籌使用力度,建立健全財政存量資金與預(yù)算安排統(tǒng)籌結(jié)合的機(jī)制。繼續(xù)做好地方政府存量債務(wù)置換工作,完善全口徑政府債務(wù)管理,有效化解地方政府債務(wù)風(fēng)險。完善政府采購制度,加強(qiáng)政府購買服務(wù)項目支出預(yù)算管理,深入推進(jìn)政府向社會力量購買服務(wù)工作。落實主管部門對所屬單位財務(wù)集中監(jiān)管的主體責(zé)任,圍繞貫徹落實中央“八項規(guī)定”和國務(wù)院“約法三章”要求,堅持厲行節(jié)約長效機(jī)制,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)支出標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)資金配置預(yù)算編制及管理。建立績效目標(biāo)設(shè)定、績效跟蹤監(jiān)控、績效評價及結(jié)果應(yīng)用相結(jié)合的預(yù)算管理機(jī)制,實施全過程預(yù)算績效管理。加強(qiáng)對漢江產(chǎn)業(yè)基金的績效評價和監(jiān)管,提高基金使用績效。推進(jìn)透明預(yù)算制度建設(shè),細(xì)化公開內(nèi)容,全面推進(jìn)預(yù)決算公開。
各位代表,做好2016年的財政工作任務(wù)艱巨,責(zé)任重大。我們將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在人大代表、政協(xié)委員及社會各界的監(jiān)督支持下,奮發(fā)進(jìn)取,開拓創(chuàng)新,扎實做好2016年的預(yù)算執(zhí)行和各項財政工作,確保圓滿完成2016年財政預(yù)算任務(wù),為加快建設(shè)漢江流域中心城市作出新的貢獻(xiàn)!
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