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審計報告

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時間:2024-09-23 07:00:56 審計報告 我要投稿

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  一、背景

  我們受XX集團董事會委托,每年度需對各子公司及合營公司的內(nèi)部控制進行一次評價。

  二、目的

  進行內(nèi)部控制評價是對相關(guān)內(nèi)部控制的設(shè)計與執(zhí)行狀況進行整體評價。并依據(jù)評價結(jié)果對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制設(shè)計或執(zhí)行缺陷提出我們的改善建議。以使內(nèi)部控制合理合規(guī),達(dá)到糾錯防弊,提高效率的目的。

  三、范圍

  業(yè)務(wù)范圍: 本次審計涉及的業(yè)務(wù)流程 期間范圍: 本次審計涉及的期間

  四、方法

  此次內(nèi)部控制評價過程中,我們依據(jù)《內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《內(nèi)部控制應(yīng)用指引》及其解讀與XX集團的相關(guān)政策規(guī)定及相關(guān)法律法規(guī)的要求。采用了訪談、查閱相關(guān)資料、實地察看及穿透測試等工作程序。

  五、說明

  說明審計過程中受到的局限及可能對審計結(jié)論造成的影響或其他特別事項。

  六、總體結(jié)論

  依據(jù)審計范圍所提業(yè)務(wù)流程排列,并依各業(yè)務(wù)流程的作業(yè)點進行評價表達(dá),不但要提出發(fā)現(xiàn)的問題,也要對沒有問題點的環(huán)節(jié)予以肯定說明。

  1.業(yè)務(wù)流程(如貨幣資金)

  2.業(yè)務(wù)流程

  3. ……

  4. ……

  七、具體審計發(fā)現(xiàn)與建議

  根據(jù)審計總體結(jié)論中所列示的問題,分項進行具體闡述。

  對每一問題的闡述都應(yīng)分為審計發(fā)現(xiàn)、產(chǎn)生原因、造成影響和審計建議四個方面進行,被審單位管理層有不同意見的,還需列出管理層的回應(yīng)。

  問題1:用一句話概括,明確指出問題所在。(對應(yīng)審計總體結(jié)論)

 、 審計發(fā)現(xiàn): 具體描述審計發(fā)現(xiàn)的問題,同時須舉證證明問題確實存在。

  ② 原因分析: 對問題產(chǎn)生的原因進行分析,原因盡可能與建議相對應(yīng)。

 、 造成影響: 該問題的存在已經(jīng)造成的負(fù)面影響或可能帶來的風(fēng)險。

 、 審計建議: 提出具體的改進建議,應(yīng)盡可能明確、可操作、不空洞。

 、 業(yè)務(wù)部門反饋:描述被審單位管理層就該項問題與建議持有的意見。

  問題2:……

  八、后續(xù)跟蹤

  描述就審計問題與被審計單位達(dá)成共識的改進計劃,以計劃表形式填寫。 此欄只適用于需要后續(xù)跟蹤的項目及事項。

  根據(jù)報告中【審計發(fā)現(xiàn)與建議】的內(nèi)容,與業(yè)務(wù)部門達(dá)成共識,制定改進計劃如下,我們將在*年*月實施后續(xù)跟蹤:

  注:*年*月是指計劃表中最后一項預(yù)計完成時間.

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